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综投集团召开审计工作领导小组2024年第二次(扩大)会议

日期:2024-04-18 15:40    来源: 区国资委

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    近日,综投集团召开审计工作领导小组2024年第二次(扩大)会议。综投集团党委书记、董事长胡新鹏同志主持会议,集团公司领导班子成员、中层干部和各子公司领导班子成员、相关部室负责人及内审人员50余人参加会议。
    会议首先对综投集团2024年内审工作进行了研究部署,随后,宣贯《综投集团违规经营投资责任追究实施办法(试行)》,最后,针对近年来审计发现的问题,讲解《综投集团审计问题清单》,举一反三,加强审计结果运用,增强审计监督效果。
    会议强调,加强审计工作既是全面贯彻落实集团党委重大决策部署的有力举措,也是推动企业深化改革、推进公司完善内部治理的现实需要。2023年综投集团较好地完成了审计工作任务,特别在推进经责审计、专项审计方面取得了一定的成效。
    会议要求,一是深化思想认识,加强对审计工作的领导,进一步规范综投集团经营管理行为;二是加强统筹谋划,围绕集团中心工作突出审计重点,加强集团对各子公司审计工作的指导,努力构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系;三是强化审计人员队伍建设,通过“以训代练”、“以审代培”等多种方式,构建起多层次的审计培训体系,不断提升内部审计人员业务水平;四是强化审计成果运用,做好审计整改“后半篇文章”,建立审计整改日常监督机制,持续推动审计整改工作走深走实;五是加强协同配合,有效发挥纪检、审计等部门一体联动作用,形成工作合力,为综投集团高质量发展保驾护航。

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