准确把握内部审计工作定位,促进丰台内部审计事业上台阶。全区内审干部应提高政治站位,紧扣丰台时区节点,强化责任担当,在审计成果运用上下苦功、在处理处罚中动真格、在审计整改下见成效,充分发挥内部审计的风险防控与警示修正作用,切实保障单位内部规范管理与持续良好运行,有效促进丰台内部审计事业上台阶。
统筹资源形成监督全力,形成全区审计一盘棋工作格局。2019年审计工作已全面开展,在今年的预算执行审计中,区审计局以促进内审单位规范预算和财务、资产管理,提高资金资产使用绩效为目标,鼓励和组织部分区属单位对其二级预算单位开展预算执行情况内部审计,注重发现问题和及时整改。
创新内部审计工作方式方法,推进内部审计工作全覆盖。积极运用信息化审计手段,提高内部审计工作效率;合理利用社会审计力量,加强组织管理和风险防控,确保实现审计目标;要从对财务会计核算的查错纠弊转变为查找政策制度执行、管理运行、权力行使合规等方面的漏洞、缺陷及问题,增强内部管理能力;做好常规审计工作的基础性上,对单位重大经济事项管理、重点建设项目和专项资金效益性等方面开展监督检查,有计划、有步骤地拓展内部审计的广度和深度,有效服务于审计在重点领域、关键环节和重大经济事项中监督全覆盖。XFTB011