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北京市丰台区残疾人联合会(汇总)2024年度部门预算信息公开

日期:2024-01-31 10:00    来源: 区残联

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第一部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

(一)部门政府采购预算说明

(二)政府购买服务预算说明

(三)机关运行经费情况说明

(四)项目支出绩效目标情况说明

(五)重点行政事业性收费情况说明

(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(七)固定资产占有使用情况说明

(八)其他事项说明

六、名词解释

第二部门 2024年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财拨总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、三公经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2024年北京市丰台区残疾人联合会预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

北京市丰台区残疾人联合会是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构为一体的残疾人事业团体。其主要职责是:

1、实施《中华人民共和国残疾人保障法》,贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针政策,会同有关部门制定全区残疾人事业发展的中长期规划及相应的政策性措施,并协调和组织实施。

2、指导和检查街道、乡(镇)残疾人联合会工作。

3、承办区政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

4、联系指导残疾人各专门协会;协调监督无障碍设施建设和改造,负责残疾人的各种福利措施及优惠政策的落实。

5、协调组织全区残疾人工作;协调、指导各类残疾人康复机构的业务工作;组织对各类康复工作人员培训;开展残疾预防、社区康复工作。

6、负责全区按比例安排残疾人就业工作的组织、管理,对街道、乡(镇)就业工作进行指导;对待业残疾人进行培训;协助有关部门做好残疾人特殊教育工作。

7、丰富残疾人文化生活,开展残疾人文艺、体育活动,对街道、乡(镇)残疾人文化、体育活动进行指导;组织残疾人参加全国和北京市的各种赛事和交流。

8、负责《残疾人证》的审批、发放和管理工作;负责城镇待业残疾人、城镇居民特困残疾人生活困难补助金的审核发放工作;负责农村贫困残疾人的扶贫解困工作。

9、负责残疾人社会问题的排查、调处工作;接待和妥善处理好各类信访问题,协助司法部门为残疾人提供法律援助。

10、弘扬人道主义,宣传残疾人事业,动员社会力量扶残助残,为残疾人平等参与社会生活营造良好的社会环境。

11、树立和表彰残疾人中的先进典型;团结教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,遵守公共秩序,尊重社会公德;发扬乐观进取精神,实现残疾人的自尊、自信、自强、自立。

12、承办区委、区政府交办的其他事项。

现有内设科室5个:办公室、康复部、宣传文体部、组联维权部、教育就业部。

(二)人员构成情况

北京市丰台区残疾人联合行政编制9人,实际10人;事业编制29人,实际27人;聘用人员0人。

离退休人员21人,其中:离休0人,退休21人。

(三)本预算年度的主要工作任务

1、行政机关、事业单位人员工资及日常运转;

2、残疾人康复工作、文体活动比赛等;

3、残疾人专门协会活动等;

4、扶持残疾人个体就业、自主创业、残疾人职业技能培训;

5、聘用残疾人专职委员经费、职康站和温馨家园建设运行、职业康复劳动项目工作等;

6、残疾人参加城乡居民养老保险补贴、城镇个体就业残疾人社会保险补贴、扶残助学补助、残疾儿童康复训练补助、残疾人助残券补贴;

7、审核够超比例安排残疾人就业及岗位奖励补贴经费、集中安置残疾人就业单位保险补贴;

8、完成根据区政府保障残疾人权益的相关要求,以及本年度内残疾人事业发展需要的其他任务等。

二、收入预算情况说明

2024年收入预算17742.127056万元,比202313977.771159万元增加3764.355897万元,增长26.93%,主要原因残疾人职业康复中心建设结转结余增加其中:本年财政拨款收入15160.835397万元,比2023年13977.771159万元增加1183.064238万元;本年其他资金收入0万元,与2023年持平;上年结转结余资金2581.291659万元,比20230万元增加2581.291659万元

三、支出预算情况说明

2024支出预算17742.127056万元,比2023年13977.771159万元增加3764.355897万元,增长26.93%,主要原因残疾人职业康复中心建设经费

(一)基本支出预算1545.989922万元,占总支出预算8.71%,比20231610.382822万元减少64.3929万元,下降4.00%。

(二)项目支出预算16196.137134万元,占总支出预算91.29%比202312367.388337万元增加3828.748797万元,增长30.96%,增加的主要原因是残疾人职业康复中心建设经费

部门预算项目主要为:残疾人社区康复、体育、残疾人专门协会活动、残疾人法律维权、残疾人社区康复、体育、残疾人温馨家园运行、两节困难残疾人家庭慰问、残保金审核、安置残疾人就业岗位补贴、专职委员工资、助残券补助、残疾人家庭无障碍建设、职康劳动项目、残疾人保险补贴等。

(三)事业单位经营支出0万元。

(四)上缴上级支出0万元。

(五)对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款三公经费预算情况说明

(一)三公经费的单位范围

北京市丰台区残疾人联合会因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括2个所属单位。

(二)财政拨款三公经费情况说明

2024年财政拨款三公经费预算0万元,与2023年持平。其中:

1.因公出国(境)费用。2024年预算数0万元,与2023年持平。

2.公务接待费。2024年预算数0万元,与2023年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0万元,其中,公务用车购置费2024年预算数0万元,与2023年持平。

五、其他情况说明

(一)政府采购预算情况说明

2024北京市丰台区残疾人联合会政府采购预算总额0万元其中政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(二)政府购买服务预算说明

2024年北京市丰台区残疾人联合会政府购买服务预算总额125.616万元。

(三)机关运行经费情况说明

2024北京市丰台区残疾人联合会1家行政单位及1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算132.529536万元。

机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(四)项目支出绩效目标情况说明 

2024年,北京市丰台区残疾人联合会填报绩效目标的预算项目42个,占2024年全部预算项目42个的100%。填报绩效目标的项目支出预算13614.845475万元,占本部门2024年全部项目支出预算的100%。(注:不含基本支出)

(五)重点行政事业性收费情况说明

本部门2024年无重点行政事业性收费。

(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

(七)国有资产占有使用情况说明

截止2023年底,本部门(包括各下属单位)共有车辆0台,共计0万元;单位价值100万元(含)以上的设备(不含车辆)0台(套),共计0万元。

(八)其他事项说明

无。

名词解释

1、预算:指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制,经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算,地方各级预算一般不列赤字。

2、一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3、政府性基金预算:对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

4、一般性转移支付:指上级政府为均衡地区间基本财力,根据下级政府在组织财政收入能力、必要支出需求、各地自然经济和社会条件差异等因素,按照基本标准和计算方法测算,将其无偿转作下级政府收入来源,并由下级政府统筹安排使用的转移支付。

5、部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施,严格了预算管理,增加了政府工作的透明度,是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

6、政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、政府购买服务:指通过发挥市场机制作用,把政府直接向社会公众提供的公共服务等事项,按照一定的方式和程序,交由具备条件的社会力量承担,并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。

9、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第二部分2024年部门预算报表

附件:残疾人联合会2024年部门预算报表


附件下载:2024年部门预算情况说明(汇总)

          部门预算草案报表(残联部门)

附件:

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