2025年度东铁匠营街道预算公开目录
第一部分 2025年度部门预算情况说明
一、部门情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
(一)部门政府采购预算说明
(二)政府购买服务预算说明
(三)机关运行经费情况说明
(四)项目支出绩效目标情况说明
(五)重点行政事业性收费情况说明
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(七)国有资产占有使用情况说明
(八)其他事项说明
六、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出预算总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支预算总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
第一部分 2025年东铁匠营街道办事处预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
东铁匠营街道党工委和办事处是丰台区委和区政府的派出机关。依据党内法规和法律、法规、规章,及上级党委、政府授权,代表区委、区政府对辖区内党的建设、公共服务、城市管理、社会治理行使综合管理职能,全面负责辖区地区性、社会性、群众性工作的统筹协调。
街道办事处内设六个办公室:综合办公室、党群工作办公室、社区建设办公室、民生保障办公室、平安建设办公室、城乡管理办公室;下辖三个中心、一个行政执法机构:市民活动中心、便民服务中心和市民诉求处置中心,综合行政执法队。
街道办事处主要职责:
(一)组织实施辖区与居(村)民生活密切相关的公共服务工作,落实卫生健康、养老助残、社会救助、住房保障、就业创业、文化教育、体育事业和法律服务等领域的相关法律法规和政策;
(二)组织实施辖区环境保护、秩序治理、街区更新、物业管理监督、应急管理等城市管理工作,营造辖区良好发展环境;
(三)组织实施辖区平安建设工作,预防、排查、化解矛盾纠纷,维护社会和谐稳定;
(四)组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作,统筹辖区资源,实现共建共治共享;
(五)推进社区(村)发展建设,指导居(村)民委员会工作,支持和促进居(村)民依法自治,完善社区(村)服务功能,提升社区(村)治理水平;
(六)做好国防教育和兵役等工作;
(七)法律、法规、规章及市、区人民政府做出的决定、命令规定的其他职责。
(二)人员构成情况截至2024年底,共有机关编制92人,实际81人;事业编制60人,实有52人;离退休人员111人;社区工作者编制345人,实际320人。
(三)本预算年度的主要工作任务
在区委区政府领导下,坚持以人民为中心,严格按照预算安排,保证支出进度。2025年围绕“营造环境,塑强功能”,重点抓好着力促进创新驱动,增强经济发展新动能;着力塑强城市功能,焕发老城街巷新生机;着力塑强服务功能,满足群众生活新期盼;着力塑强文化功能,文化润街展现新魅力;着力加强平安建设,营造安全稳定新局面;着力强化组织功能,干事创业展现新担当。
二、收入预算说明
2025年收入预算16,923.14万元,比2024年17,372.99万元减少449.85万元,减少2.59%。主要原因为落实党政机关过紧日子要求,减少体制资金预算。其中:本年财政拨款收入16,923.14万元,比2024年17,372.99万元减少449.85万元,减少2.59%;本年其他资金收入0元,与2024年持平;上年结转结余资金12.18万元。
三、支出预算说明
2025年支出预算16,935.32万元,比2024年17,372.99万元减少437.67万元,减少2.52%。主要原因为落实党政机关过紧日子要求,减少体制资金预算。
(一)基本支出预算10,726.90万元,占总支出预算63.34%,比2024年10,702.78万元增加24.11万元,增长0.23%。增长原因:2025年预算人数增加,导致基本支出增长。
(二)项目支出预算6,208.43万元,占总支出预算36.66%。比2024年6,670.21万元减少461.78万元,减少6.92%,减少的主要原因落实党政机关过紧日子要求,减少非必要项目预算开支。
(三)事业单位经营支出0元。
(四)上缴上级支出0元。
(五)对附属单位补助支出0元。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单位范围
东铁匠营街道办事处因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支范围包括机关本级和所属3个中心、1个综合执法队。
(二)“三公”经费财政拨款情况说明
2025年“三公”经费财政拨款预算0元,比2024年“三公”经费财政拨款预算2.34万元减少100%。其中:
1.因公出国(境)费用。2025年预算数0元,与2024年持平。
2.公务接待费。2025年预算数0元,与2024年持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数0元,比2024年预算数2.34万元减少100%。主要原因为2024年12月,此车辆已调拨调出至区司法局,我单位公车数量变为0,本年度不再产生公务用车购置和运行维护费。
五、其他情况说明
(一)部门政府采购预算说明
2025年东铁匠营街道办事处政府采购计划预算398.2万元。其中政府采购货物预算10万元,政府采购服务预算388.2万元。
(二)政府购买服务预算说明
2025年东铁匠营街道办事处政府购买服务计划预算798.11万元。主要为购买辖区背街小巷清扫保洁服务、机关和执法队食堂服务及雇佣保安服务等。
(三)机关运行经费情况说明
2024年东铁匠营街道办事处1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算562.24万元。(机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。)
(四)项目支出绩效目标情况说明
2025年,东铁匠营街道办事处填报绩效目标的预算项目共计75个,占2025年全部预算项目75个的100%。填报绩效目标的项目支出预算6,196.24万元,占本部门2025年全部项目支出预算的100%。(注:不含基本支出和结转资金)
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2025年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
2025年国有资本经营预算财政拨款预算10.32万元,比2024年增长100%。为国有企业退休人员社会化管理补助支出。
(七)固定资产占有使用情况说明
截止2024年底,本部门(包括各下属单位)共有车辆0台,共计0元;单位价值100万元(含)以上的设备(不含车辆)0台(套),共计0元。
(八)其他事项说明
无。
六、名词解释
一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
一般性转移支付:指上级政府为均衡地区间基本财力,根据下级政府在组织财政收入能力、必要支出需求、各地自然经济和社会条件差异等因素,按照基本标准和计算方法测算,将其无偿转作下级政府收入来源,并由下级政府统筹安排使用的转移支付。
部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施,严格了预算管理,增加了政府工作的透明度,是防止腐败的重要手段和预防措施之一。
预算绩效管理:指在预算管理中融入绩效理念,将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程,以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式,要求政府部门不断改进服务水平和质量,有效提高财政资金使用效益,并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手,是政府绩效管理的重要组成部分。
项目支出绩效目标:指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求,设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。
部门(单位)整体支出绩效目标:指区级预算部门或单位按照确定的职责,利用全部部门预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。
第二部分 2025年东铁匠营街道办事处预算报表
详见附件:北京市丰台区人民政府东铁匠营街道2025年部门预算报表
附件:
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