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第一部分 2025年度部门预算情况说明
一、部门情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
(一)部门政府采购预算说明
(二)政府购买服务预算说明
(三)机关运行经费情况说明
(四)项目支出绩效目标情况说明
(五)重点行政事业性收费情况说明
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(七)国有资产占有使用情况说明
(八)其他事项说明
六、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出预算总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支预算总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
第一部分 2025年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
北京市丰台区科学技术和信息化局(以下简称科信局)是负责全区科技工作和信息化工作的区政府组成部门,行政本级共设有8个科室,分别是办公室、综合发展科、科技创新科、产业促进科、数字经济科、企业服务科、法规科(安全生产科、环境保护科)、信息化建设与管理科及大数据管理科。除科信局行政本级,下设二个二级单位,分别是北京市丰台区中小企业服务中心(以下简称中小中心),此单位非独立核算,和北京市丰台区科技创新促进中心(以下简称科创中心),原下设二级单位丰台区大数据管理中心因机构改革调整至丰台区政府服务和数据管理局管理。科信局的主要职责为:
(1)贯彻执行国家、市有关科技创新、软件和信息服务业、信息化方面的方针政策、法律法规并组织实施。
(2)拟订本区科技创新、软件和信息服务业、信息化项目管理措施,承担科技信息、科技统计、科研成果报告及科技保密等工作,会同有关部门健全科技创新、软件和信息服务业、信息化工作激励机制。
(3)编制和实施本区科技创新、信息化、大数据的中长期建设的规划和年度计划,组织实施重大专项工作,牵头组织经济社会发展重要领域的重大关键技术、共性技术攻关。
(4)负责组织可持续发展实验区申报工作,协助指导可持续发展实验区建设和发展。负责申报组织并指导科技创新、软件和信息服务业、信息化相关项目的实施。
(5)拟订促进技术创新和企业自主创新措施,拟订创新体系建设规划,拟订科研条件保障规划并提出相关建议,推进科技创新平台建设和科技资源共享。
(6)推进高新技术发展及产业化。会同有关部门编制和实施高新技术重点行业、产业发展规划和重大专项计划;做好区域高新技术企业和自主创新产品的有关认定。
(7)负责监督管理科技、信息化、大数据等专项经费的使用,优化科技资源配置;负责研究多渠道增加科技投入的措施。
(8)鼓励支持相关科研机构的组建和调整,培育发展民办科研机构;推进民营科技工作,促进民营科技企业的发展。协调做好科技社团和科技民办非企业单位的管理工作。
(9)推动本区科技服务体系建设,拟订区域科技服务业发展规划。拟订科普工作规划,并承担所属科技场馆的安全监管职责;对以区科技信息化局名义举办的大型科普活动承担安全主体责任。
(10)拟订本区科技人才队伍建设规划,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动高端科技创新人才队伍建设。
(11)统筹协调社会信用体系建设。
(12)负责本区无线电管理工作。
(13)完成区委、区政府交办的其他任务。
(14)职能转变。贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略,围绕把北京打造成具有全球影响力的全国科技创新中心、更好地服务和支撑世界科技强国建设,加强、优化、转变政府科技管理和服务职能,完善科技创新制度和组织体系,加强宏观管理和统筹协调,减少微观管理和具体审批事项,加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变,深入推进科技计划管理改革,建立公开统一的科技管理平台,减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。进一步改进科技人才评价机制,建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策,统筹本区科技人才队伍建设和引进国外智力工作。
(二)人员构成情况
科信局部门行政编制31人,实际28人;事业编制42人,实际35人;聘用人员(安全员、其他聘用人员-临时工)5人。离退休人员45人,其中:离休0人,退休45人。
(三)本预算年度的主要工作任务
2025年,科信局将立足丰台区创新发展和高质量发展要求,发挥产业特色和资源禀赋优势,把握科技创新和未来产业发展新趋势,加快培育新质生产力,为推动高质量发展贡献科信力量。
一是聚焦国际科创中心建设,推动创新资源优化配置。
系统谋划全区科技创新工作。全面构建丰台区科技创新的方位坐标和路线图;挖掘战略科技创新资源。持续强化与区内高校院所、研究型医院和科技领军企业常态化对接,开展战略性新兴产业和未来产业重点企业动态监测;整合优化利用空间资源,盘活区属国有空间。
二是狠抓创新主体活力释放,强化科技企业引培提质。
加强科技企业梯次培育。与各街镇、孵化机构联动,聚焦重点产业链,开展潜力高企挖掘和培育,促进国高新企业提质增量发展;完善硬科技支撑体系。重点支持建设硬科技导向鲜明、专业服务能力突出、产业集聚带动作用强的高水平专业化孵化器;强化企业创新主体地位。引导企业加大研发投入,鼓励企业加强专利等知识产权转化应用,积极创制引领行业发展的技术标准,积极参与技术市场交易,推动完成大中型重点企业研发费、技术合同成交额等重点指标任务,更好支撑高精尖产业发展。
三是锚定新质生产力培育,促进产业格局重构升级。推动优势产业能级提升:商业航天产业,加快卫星互联网终端技术实验室建设,推动科技成果转化,加速星网生态合作伙伴集聚,支持卫星通导遥企业创新发展。商用密码产业,以融合创新发展为抓手,搭建轨道交通、航天航空等行业项目供需对接平台,促进商用密码场景式推广应用。智能制造领域,推动工业向高端化智能化迈进;加快新兴赛道培育壮大:智能医工产业,深化与相关单位战略合作,持续引进优质项目和企业,推动建设孵化器、专业技术平台和智能医工高品质特色产业园。低空经济产业,聚焦低空制造、飞行监管、服务保障等领域开展关键技术研发。未来食品产业,完善细胞肉、微生物蛋白相关核心技术的中试熟化,助推相关科技成果转化和产业化;助推传统产业赋能转型:深化数字经济与传统行业融合发展,持续推动数据要素应用。
四是聚力优化营商环境,推动创新生态协同发展。加强创新协同,聚焦京雄科创走廊建设;开展应用场景对接,梳理政府及企业场景需求;加强政策宣传引导,落实服务企业举措,突出重点企业服务。
五是夯实党建根基,统筹推进基础保障工作
强化全面从严治党责任,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,不断加强政治理论学习,加快实现党建与科技创新、产业发展等业务工作深度融合发展;扎实推进基础设施建设。持续做好全区政务办公信息系统运维保障,加快推进5G通信基础设施建设,做好软件正版化工作。加强社会信用体系建设工作;大力促进绿色安全发展。推动重点老旧厂房项目更新改造和绿色工厂、绿色供应链等工业领域绿色化改造,强化科技类校外培训机构管理,持续做好工业领域的环保工作、安全生产和消防安全专项工作。
二、收入预算情况说明
2025年收入预算6141.04万元,比2024年10935.89万元减少4794.85万元,下降43.85%,主要原因一是2024年度因机构改革,原二级单位大数据管理中心划转至区政务服务和数据管理局;二是预算项目减少。其中:本年财政拨款收入6141.04万元,比2024年10935.89万元减少4794.85万元;本年其他资金收入0万元,与2024年持平;上年结转结余资金0万元与2024年持平。
三、支出预算情况说明
2025年支出预算6141.04万元,比2024年10935.89万元减少4794.85万元,下降43.85%,主要原因一是2024年度因机构改革,原二级单位大数据管理中心划转至区政务服务和数据管理局;二是预算项目减少。
(一)基本支出预算2433.73万元,占总支出预算39.63%,比2024年2898.68万元减少464.95万元,下降16.04%,主要原因是原二级单位大数据管理中心划转至区政务服务和数据管理局导致人员减少。
(二)项目支出预算3707.31万元,比2024年8037.21万元减少4329.9万元,下降53.87%,减少原因一是预算项目减少;二是我部门因机构改革大数据相关职能划转至区政务服务和数据管理局,导致项目减少。部门预算项目主要为一般公共服务支出1.83万元;科学技术支出3678.23万元;灾害防治及应急管理支出27.26万元。
(三)事业单位经营支出0万元。
本单位2025年无事业单位经营支出。
(四)上缴上级支出0万元
本单位2025年无上缴上级支出。
(五)对附属单位补助支出0万元。
本单位2025年无对附属单位补助支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
(一)“三公”经费的单位范围
科信局因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括2个所属单位,即本级(中小中心为非独立核算单位)和科创中心。
(二)财政拨款“三公”经费情况说明
2025年财政拨款“三公”经费预算0万元,与2024年“三公”经费财政拨款预算持平。其中:
1.因公出国(境)费用。2025年预算数0万元,与2024年持平。
2.公务接待费。2025年预算数0万元,与2024年持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数0万元,与2024年持平。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算情况说明
2025年科信局政府采购预算总额0万元,其中政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(二)政府购买服务预算说明
2025年科信局政府购买服务预算总额1613万元。
(三)机关运行经费情况说明
2025年科信局1家行政单位、1家非独立核算财政补助事业单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算87.17万元。
机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2025年,科信局填报绩效目标的预算项目32个,占2025年全部预算项目32个的100%。填报绩效目标的项目支出预算3707.31万元,占本部门2025年全部项目支出预算的100%。(注:不含基本支出)
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2025年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占有使用情况说明
截止2024年底,本部门(包括各下属单位)共有车辆0台,共计0万元;单位价值100万元(含)以上的设备(不含车辆)4台(套),共计587.78万元。
(八)其他事项说明
无
六、名词解释
一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务:指通过发挥市场机制作用,把政府直接向社会公众提供的公共服务等事项,按照一定的方式和程序,交由具备条件的社会力量承担,并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。
机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2025年部门预算报表
附件:北京市丰台区科学技术和信息化局(汇总)2025年部门预算报表
附件:
主办:北京市丰台区人民政府办公室
承办:北京市丰台区政务服务和数据管理局
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