区气象局
北京市丰台区气象局2025年部门预算公开

日期:2025-02-12 10:00    来源: 区气象局

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2025年部门预算情况说明

第一部分2025年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

(一)部门政府采购预算说明

(二)政府购买服务预算说明

(三)机关运行经费情况说明

(四)项目支出绩效目标情况说明

(五)重点行政事业性收费情况说明

(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(七)国有资产占有使用情况说明

(八)其他事项说明

六、名词解释

第二部分2025年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出预算总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分2025年部门预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

根据中国共产党机构编制工作条例和中国气象局党组批复的北京市国家气象系统事业单位改革试点实施方案》,北京市丰台区气象局下设3个内设机构别为办公室、业务管理科、社会管理与法制科;1个直属事业单位北京市丰台区气象台,机构规格均为正科级。

北京市丰台区气象局为级预算单位,主要职责为负责本行政区域气象监测、预报预警、决策气象服务、公共气象服务,重大活动和公共突发事件的气象保障服务;负责气象台站和气象设施的建设运维和气象探测环境的保护评估工作;负责本行政区域内气候资源的综合调查、区划和气象灾害风险评估;负责气象科研业务工作和气象科普宣传;开展气象科技服务。

(二)人员构成情况

北京市丰台区气象局人员全部为中央编制人员,无地方编制人员

北京市丰台区气象局为一级预算单位,截至2024年底,行政人员编制5人,实有4人,事业人员编制5,实有4人退休人员10人。

(三)本预算年度的主要工作任务

1.进一步优化探测站网布局,加强气象设备共建共享,推进气象融入区域发展。以《丰台区气象探测设施统筹规划建设和资源共享管理办法》的发布为契机,推动与水务、规自气象数据的共享共建,提升气象监测的覆盖面和多部门数据的融合应用。

2.加快推进智慧气象建设,提升气象服务数智化水平。充分发挥自主创新优势,开发丰台气象服务平台,加强部门合作,推进数字孪生流域和应急基础能力项目超长期国债联合申报,实现面向不同场景的精细化预报、灾害性天气预警等服务,全面提升气象服务政府治理能力的现代化水平。

3.围绕基础业务,聚焦关键领域做好气象服务保障。继续做好汛期、重大活动等全年气象服务保障工作。深挖特色气象服务品牌潜力,聚焦“三站一楼”,提升重要交通枢纽气象服务保障能力;围绕南中轴建设、点亮凉水河工程推动气象融入区旅游产业发展和安全保障体系等。

4.加强气象法治建设,提升社会监管效能。持续深入开展“双随机一公开”执法检查及联合执法工作,全面落细落实“八五”普法规划,严格落实普法责任,通过线上线下、执法审批、科普讲座等多渠道多方式向企事业单位和公众积极宣传气象法律法规。

二、收入预算情况说明

2025年收入预算100万元,其中财政拨款收入100万元,与2024年持平

2025年本单位无其他资金收入;无上年结转结余资金。

三、支出预算情况说明

2025支出预算100万元,与2024年持平

其中项目支出预算100万元,与2024年持平部门预算项目主要为自动站管护费等日常业务运转类经费,气象台(站)维护费属于气象服务支出

2025年本单位不涉及基本支出预算事业单位经营支出上缴上级支出对附属单位补助支出

四、财政拨款三公经费预算情况说明

2025年本单位不涉及此项目

五、其他情况说明

我单位本次公开范围仅包含丰台区财政资金安排的预算收支情况。

名词解释

预算:指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制,经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算,地方各级预算一般不列赤字。

一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

国库集中收付:指所有财政性资金纳入国库单一账户体系管理,收入直接缴入国库或财政专户,支出在支付行为发生时通过国库单一账户体系以直接支付和授权支付方式支付到收款人或用款单位的现代国库管理制度。

预算绩效管理:指在预算管理中融入绩效理念,将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程,以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式,要求政府部门不断改进服务水平和质量,有效提高财政资金使用效益,并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手,是政府绩效管理的重要组成部分。

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施,严格了预算管理,增加了政府工作的透明度,是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

第二部分2025年部门预算报表

1.收支总表;

2.收入总表;

3.支出总表;

4.项目支出表;

5.政府采购预算明细表;

6.财政拨款收支预算总表;

7.一般公共预算财政拨款支出表;

8.一般公共预算财政拨款基本支出表;

9.政府性基金预算财政拨款支出表;

10.国有资本经营预算财政拨款支出表;

11.财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表;

12.政府购买服务预算财政拨款明细表;

13.项目支出绩效表;

14.部门整体支出绩效目标申报表。

01收支总表

02收入总表

03支出总表

04项目支出

05政府采购预算明细表

06财拨总表

07一般公共预算财政拨款支出表

08一般公共预算财政拨款基本支出表

09政府性基金预算财政拨款支出表

10国有资本经营预算财政拨款支出表

11三公经费支出表

12政府购买服务预算财政拨款明细表

13项目支出绩效表

14部门整体支出绩效目标申报表

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