目录
第一部分 2025年度部门预算情况说明
一、部门情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
(一)部门政府采购预算说明
(二)政府购买服务预算说明
(三)机关运行经费情况说明
(四)项目支出绩效目标情况说明
(五)重点行政事业性收费情况说明
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(七)国有资产占有使用情况说明
(八)其他事项说明
六、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出预算总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支预算总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
第一部分 2025年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
北京市丰台区河道管理一所职能主要为:负责永定河以东地区的河道管理工作。负责管理维护区管河道、保护河道水利工程设施安全运行;负责河道水环境的保护工作;负责做好河道防汛工作,保障河道汛期行洪安全;负责协调跨河工程;负责防汛抢险应急抢修和应急供水处置;负责防汛抗旱、排涝、灌溉、农田水利工程的物资储备及管理。共包含事业单位1个。
内设机构由办公室、财务室、工程管理室、河道管理室构成。
(二)人员构成情况
北京市丰台区河道管理一所部门行政编制0人,实际0人;事业编制18人,实际17人;聘用人员0人。
离退休人员8人,其中:离休0人,退休8人。
(三)本预算年度的主要工作任务
负责永定河以东地区的河道管理工作。负责管理维护区管河道、保护河道水利工程设施安全运行;负责河道水环境的保护工作;负责做好河道防汛工作,保障河道汛期行洪安全;负责协调跨河工程;负责防汛抢险应急抢修和应急供水处置;负责防汛抗旱、排涝、灌溉、农田水利工程的物资储备及管理。
二、收入预算情况说明
2025年收入预算3,121.827209万元,比2024年5582.788773万元减少2460.961564万元,减少44.08%,主要原因项目减少。其中:本年财政拨款收入3112.996884万元,比2024年3015.681546万元增加97.315338万元;本年其他资金收入0万元,与2024年持);上年结转结余资金8.830325万元,比2024年2567.107227万元减少2558.276902万元。三、支出预算情况说明
2025年支出预算3,121.827209万元,比2024年5582.788773万元减少2460.961564万元,减少44.08%,主要原因项目减少。
(一)基本支出预算619.165515万元,占总支出预算19.83%,比2024年607.519646万元增加11.645869万元,增长1.92%。
(二)项目支出预算2502.661694万元,比2024年4975.269127万元减少2472.607433万元,减少49.70%,减少原因,项目减少。部门预算项目主要为2025年河东地区河道水环境生态保障及面源污染生态防治项目、2025年度丰台区河东地区水利设施维护养护项目等。
(三)事业单位经营支出0万元。
(四)上缴上级支出0万元。
(五)对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京市丰台区河道管理一所部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。
(二)财政拨款“三公”经费情况说明
2025年财政拨款“三公”经费预算12.6万元,比2024年“三公”经费财政拨款预算持平。其中:
1.因公出国(境)费用。2025年预算数0万元,与2024年持平。
2.公务接待费。2025年预算数0万元,与2024年持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数12.6万元,其中,公务用车购置费2025年预算数0万元,与2024年持平;公务用车运行维护费2025年预算数12.6万元,其中:公务用车加油1万元,公务用车维修9.6万元,公务用车保险1.5万元,其他0.5万元。与2024年持平。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算情况说明
2025年北京市丰台区河道管理一所政府采购预算总额2,302.058504万元,其中政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算174.758504万元,政府采购服务预算2,127.30万元。
(二)政府购买服务预算说明
本单位不涉及。
(三)机关运行经费情况说明
本单位不涉及。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2025年北京市丰台区河道管理一所填报绩效目标的预算项目10个,占2025年全部预算项目10个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2493.831369万元,占本部门2025年全部项目支出预算的100%。(注:不含基本支出及2024年度结转预算项目支出)
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2025年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占有使用情况说明
截止2024年底,本部门(包括各下属单位)共有车辆7台,共计224.229437万元;单位价值100万元(含)以上的设备(不含车辆)0台(套),共计0万元。
(八)其他事项说明
无
六、名词解释
一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施,严格了预算管理,增加了政府工作的透明度,是防止腐败的重要手段和预防措施之一。
“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
项目支出绩效目标:指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求,设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。
国库集中收付:指所有财政性资金纳入国库单一账户体系管理,收入直接缴入国库或财政专户,支出在支付行为发生时通过国库单一账户体系以直接支付和授权支付方式支付到收款人或用款单位的现代国库管理制度。
第二部分 2025年部门预算报表
附件:北京市丰台区河道管理一所2025年部门预算报表
附件:
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