目录
第一部分 2025年度部门预算情况说明
一、部门情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
(一)部门政府采购预算说明
(二)政府购买服务预算说明
(三)机关运行经费情况说明
(四)项目支出绩效目标情况说明
(五)重点行政事业性收费情况说明
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(七)国有资产占有使用情况说明
(八)其他事项说明
六、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出预算总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支预算总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
第一部分 2025年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
中共北京市丰台区委网络安全和信息化委员会办公室共包含行政单位1个,事业单位1个。因部门机构职能涉密,故不进行公开。
(二)人员构成情况
中共北京市丰台区委网络安全和信息化委员会办公室行政编制9人,实际8人;事业编制8人,实际7人;无聘用人员;无离退休人员。
(三)本预算年度的主要工作任务
2025年,中共北京市丰台区委网络安全和信息化委员会办公室将主要围绕互联网内容管理、网络安全和信息化、网络宣传、互联网企业党建等方面开展工作。
二、收入预算情况说明
2025年收入预算963.077336万元,比2024年1084.973596万元减少121.89626万元,减少11.23%。其中:本年财政拨款收入963.077336万元,比2024年1084.973596万元减少121.89626万元;本年其他资金收入0万元,与2024年持平;上年结转结余资金0万元,与2024年持平。
三、支出预算情况说明
2025年支出预算963.077336万元,比2024年1084.973596万元减少121.89626万元,减少11.23%。
(一)基本支出预算517.627336万元,占总支出预算53.75%,比2024年511.793596万元增加5.83374万元。
(二)项目支出预算445.45万元,比2024年573.18万元减少127.73万元,减少22.28%,减少原因为项目调整。部门预算项目主要为开展属地网络安全和信息化工作的相关费用等。
(三)事业单位经营支出0万元。
(四)上缴上级支出0万元。
(五)对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
(一)“三公”经费的单位范围
中共北京市丰台区委网络安全和信息化委员会办公室因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个单位,即本级(含网信事务中心)。
(二)财政拨款“三公”经费情况说明
2025年财政拨款“三公”经费预算0万元,与2024年“三公”经费财政拨款预算持平。其中:
1.因公出国(境)费用。2025年预算数0万元,与2024年持平。
2.公务接待费。2025年预算数0万元,与2024年持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数0万元,与2024年持平。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算情况说明
2025年中共北京市丰台区委网络安全和信息化委员会办公室政府采购预算总额0万元,其中政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(二)政府购买服务预算说明
2025年中共北京市丰台区委网络安全和信息化委员会办公室政府购买服务预算总额135万元。
(三)机关运行经费情况说明
2025年中共北京市丰台区委网络安全和信息化委员会办公室1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算30.247516万元。机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2025年,中共北京市丰台区委网络安全和信息化委员会办公室填报绩效目标的预算项目14个,占2025年全部预算项目14个的100%。填报绩效目标的项目支出预算445.45万元,占本部门2025年全部项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2025年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占有使用情况说明
截止2024年底,本部门(包括各下属单位)共有车辆0台,共计0万元;单位价值100万元(含)以上的设备(不含车辆)0台(套),共计0万元。
(八)其他事项说明
我单位本次公开范围仅包含丰台区财政资金安排的预算收支情况。
六、名词解释
预算:指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制,经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算,地方各级预算一般不列赤字。
一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
预算绩效管理:指在预算管理中融入绩效理念,将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程,以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式,要求政府部门不断改进服务水平和质量,有效提高财政资金使用效益,并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手,是政府绩效管理的重要组成部分。
第二部分 2025年部门预算报表
附件:中共北京市丰台区委网络安全和信息化委员会办公室2025年部门预算报表
主办:北京市丰台区人民政府办公室
承办:北京市丰台区政务服务和数据管理局
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