目 录
第一部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
第二部分 2022年度部门决算说明
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
第一部分 2022年度部门决算报表
北京市丰台区人民政府大红门街道办事处2022年度部门决算报表详见附件。
第二部分 2022年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况
(一)机构设置、职责
大红门街道办事处是丰台区人民政府的派出机关。大红门街道办事处主要职责是:
1、贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令,依法管理基层公共事务。
2、承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作,推进街巷长、河长制工作,组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作,推进城市精细化管理。
3、协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作,承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。
4、参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划,组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。
5、负责社区居民委员会建设,指导社区居民委员会工作,培育、发展社区社会组织,指导、监督社区业主委员会。
6、推进居民自治,及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理,推动形成社区共治合力。
7、组织开展群众性文化、体育、科普活动,开展法制宣传和和社会公德教育,推动社区公益性事业发展。
8、组织开展公共服务,落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策,维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。
9、承办区政府交办的其他事项。
大红门街道科室设置为6个办公室和3个中心。6个办公室分别是综合办公室、党群工作办公室、城乡管理办公室、平安建设办公室、社区建设办公室和民生保障办公室;3个中心为市民活动中心、便民服务中心和市民诉求处置中心。
共包含行政单位1个(含行政执法机构1个),事业单位3个,分别为市民活动中心、便民服务中心和市民诉求处置中心。
(二)人员构成情况
行政编制98人,实有人数83人;事业编制63人,实有人数56人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计34280.05万元,比上年增加3214.46万元,增长10.35%。
(一)收入决算说明
2022年度本年收入合计29703.75万元,比上年增加3984.94万元,增长15.49%,其中:万元,占收入合计的99.99%;上级补助收入0万元,占收入合计的0%;事业收入0万元,占收入合计的0%;经营收入0万元,占收入合计的0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;其他收入1.64万元,占收入合计的0.01%。
(二)支出决算说明
2022年度本年支出合计33921.54万元,比上年增加3674.64万元,增长(下降)12.15%,其中:基本支出9757.37万元,占支出合计的28.76%;项目支出24164.17万元,占支出合计的71.24%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计34280.05万元,比上年增加3217.1万元,增长10.36%。主要原因:因地区功能疏解、整治提升、疫情防控等工作,计划调整,年中下达建欣苑五里道路修复工程项目资金、东门里小区雨污水管线改造项目资金、建欣苑四里北、四里南道路修复工程项目资金、2022疫情防控经费、小区门口道闸及门禁系统建设项目资金、集中充电车棚建设项目资金、“时马邓后海”地区电力改造项目资金以及东罗园村地区消防设施水源建设项目资金等。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出33891.27万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出11581.14万元,占本年财政拨款支出34.17%;教育支出0.63万元,占本年财政拨款支出0.01%;文化旅游体育与传媒支出299.54万元,占本年财政拨款支出0.88%;社会保障和就业支出7818.03万元,占本年财政拨款支出23.07%;卫生健康支出8345.52万元,占本年财政拨款支出24.62%;节能环保支出94.09万元,占本年财政拨款支出0.28%;城乡社区支出4560.02万元,占本年财政拨款支出13.45%;农林水支出479.92万元,占本年财政拨款支出1.42%;住房保障支出712.39万元,占本年财政拨款支出2.10%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”(类)2022年度决算11581.14万元,比2022年年初预算增加2293.93万元,增长24.70%。其中:
“政府办公厅(室)及相关机构事务”(款)2022年度决算9780.81万元,比2022年年初预算增加1267.32万元,增长14.89%。主要原因:因地区功能疏解、整治提升、疫情防控等,计划调整,年中下达下沉街镇城市协管员人员经费、东罗园村征地手续第三方费用、新址办公用房租金、解决特殊疑难信访问题资金及大红门街道东楼幼儿园拆迁安置费等。
“发展与改革事务”(款)2022年度决算1008.69万元,比2022年年初预算增加1008.69万元。主要原因: 年中下达治理类街乡镇项目资金。
“统计信息事务”(款)2022年度决算5.25万元,比2022年年初预算增加5.25万元。主要原因:统计信息事务年初无预算,计划调整,年中下达人口抽样调查经费,主要用于人口抽样调查工作。
“民族事务”(款)2022年度决算1.23万元,比2022年年初预算增加1.23万元。主要原因:民族事务事务年初无预算,计划调整,年中下达民宗有清真饮食习惯的10个少数民族低保群众一次性春节临时生活补助经费。
“群众团体事务”(款)2022年度决算3.88万元,比2022年年初预算增加3.88万元。主要原因:计划调整,年中下达社区青年汇活动经费、妇女之家工作经费及冬奥会和冬残奥会城市志愿者专项经费。
“组织事务”(款)2022年度决算781.01万元,比2022年年初预算增加11.32万元,增长1.47%。主要原因:计划调整,年中下达区党代表任期制工作经费、选调生到村(社区)任职工作补助资金、区党群服务中心(站)开办及运行经费及区党群服务中心(站点)办公用房租赁经费。
“其他共产党事务支出”(款)2022年度决算0.52万元,比2022年年初预算减少3.52万元,减少87.13%。主要原因:计划调整,预算资金年末存在结余,主要用于离休干部助老员服务费。
2、“教育支出”(类)2022年度决算0.63万元,比2022年年初预算减少5.72万元,减少90.15%。其中:
“进修及培训”(款)2022年度决算0.63万元,比2022年年初预算减少5.72万元,减少90.15%。主要原因:计划调整,预算资金年末存在结余,主要用于培训支出。
3、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2022年度决算299.54万元,比2022年年初预算增加81.14万元,增长37.15%。其中:
“文化和旅游”(款)2022年度决算202.95万元,比2022年年初预算减少15.45万元,减少7.07%。主要原因:计划调整,预算资金年末存在结余,主要用于公共文明引导员。
“文物”(款)2022年度决算86.18万元,比2022年年初预算增加86.18万元。主要原因:计划调整,年中下达丰台区大红门街道松梅禅林修缮工程经费。
“体育”(款)2022年度决算9.99万元,比2022年年初预算增加9.99万元。主要原因:计划调整,年中下达基层体育经费。
“其他文化旅游体育与传媒支出”(款)2022年度决算0.42万元,比2022年年初预算增加0.42万元。主要原因:计划调整,年中下达讲师团宣讲活动经费。
4、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算7819.03万元,比2022年年初预算增加1071.35万元,增加15.88%。其中:
“人力资源和社会保障管理事务”(款)2022年度决算151.62万元,比2022年年初预算增加62.69万元,增长70.49%。主要原因:计划调整,年中下达高校毕业生支农工资及五险一金资金。
“民政管理事务”(款)2022年度决算4757.04万元,比2022年年初预算增加32.29万元,增加0.68%。主要原因:计划调整,年中下达集中供暖补助、社救清洁能源自采暖补助及社区工作者体检经费等经费。
“行政事业单位养老支出”(款)2022年度决算544.02万元,比2022年年初预算减少22.4万元,减少3.95%。主要原因:计划调整,预算资金年末存在结余。
“就业补助”(款)2022年度决算404.33万元,比2022年年初预算增加202.02万元,增长99.86%。主要原因:计划调整,年中预算下达社区管理退休人员自采暖补贴、外出就业补助、城镇登记失业人员自采暖补贴及灵活就业社会保险补贴等。
“抚恤”(款)2022年度决算0.4万元,比2022年年初预算增加0.4万元。主要原因:计划调整,年中预算下达优抚对象冬季集中供暖补贴。
“退役安置”(款)2022年度决算41.46万元,比2022年年初预算增加1.7万元,增加4.28%。主要原因:年中下达退役安置补助经费经费。
“社会福利”(款)2022年度决算1.44万元,比2022年年初预算增加1.44万元。主要原因:计划调整,年中下达离休干部高龄养老社区“四就近”补助。
“残疾人事业”(款)2022年度决算94.01万元,比2022年年初预算增加1.42万元,增长1.53%。主要原因:计划调整,年中下达北京市专项转移支付无障碍环境建设专项行动资金(21结转)和无障碍环境建设整改资金(21结转)。
“最低生活保障”(款)2022年度决算1258.12万元,比2022年年初预算增加 261.32万元,增加26.22%。主要原因:计划调整,年中下达城市居民最低生活保障资金。
“临时救助”(款)2022年度决算11.91万元,比2022年年初预算减少10.09万元,减少45.86%。主要原因:计划调整,预算资金年末存在结余。
“特困人员救助供养”(款)2022年度决算13.19万元,比2022年年初预算减少1.81万元,减少12.07%。主要原因:计划调整,预算资金城市特困人员生活费年末存在结余。
“其他社会保障和就业支出”(款)2022年度决算541.49万元,比2022年年初预算增加463.51万元,增长594.40%。主要原因:计划调整,年中下达社区办公和服务用房租赁经费、社区公益金、送温暖区级资金、社会心理服务站点建设(22年社会建设市级资金)、社区邻里互助服务活动(22年社会建设市级经费)等。
5、“卫生健康支出”(类)2022年度决算8345.52万元,比2022年年初预算增加8046.52万元,增长2691.14%。其中:
“公共卫生”(款)2022年度决算8119.58万元,比2022年年初预算增加8025.38万元,增长8519.51%。主要原因:计划调整,年中下达疫情防控经费、集中观察点启动经费、锦江之星五棵松酒店隔离点经费、新冠疫苗接种工作经费(第四批)、疫情防控相关工作补助资金、疫苗接种工作经费、丰台区区域全员核酸检测相关费用、第三季度常态化核酸检测经费、养老服务机构核酸检测及民生实事及基层建设--疫情防控等。
“计划生育事务”(款)2022年度决算62.23万元,比2022年年初预算减少16.6万元,减少21.06%。主要原因:计划调整,年初预算资金没有全部支出,存在结余。
“行政事业单位医疗”(款)2022年度决算9万元,比2022年年初预算增加0万元,增长0%。
“医疗救助”(款)2022年度决算133.36万元,比2022年年初预算增加22.36万元,增长20.14%。主要原因:计划调整,年中下达大额支出医疗救助专项资金、医疗救助专项资金及中央城乡医疗救助资金。
“优抚对象医疗”(款)2022年度决算0.02万元,比2022年年初预算增加0.02万元,主要原因:计划调整,年中下达在乡残疾军人医疗补助资金。
“医疗保障管理事务”(款)2022年度决算5.01万元,比2022年年初预算增加5.01万元,主要原因:计划调整,年中下达退返知青帮困资金。
“其他卫生健康支出”(款)2022年度决算16.32万元,比2022年年初预算增加10.36万元,增长173.82%。主要原因:计划调整,年中下达丰台区筒子楼简易楼环境整治提升工作经费。
6、“节能环保支出”(类)2022年度决算94.09万元,比2022年年初预算增加94.09万元。其中:
“污染防治”(款)2022年度决算94.09万元,比2022年年初预算增加94.09万元。主要原因:计划调整,年中下达采暖季“无煤化”补贴、街镇背街小巷清扫保洁及采暖季清洁取暖设备维保补贴。
7、“城乡社区支出”(类)2022年度决算4560.02万元,比2022年年初预算增加4560.02万元。其中:
“城乡社区管理事务”(款)2022年度决算2765.28万元,比2022年年初预算增加2765.28万元。主要原因:计划调整,年中下达控违拆违专项资金、违法群租房专项整治资金及城乡结合部重点村整治项目资金等。
“城乡社区公共设施”(款)2022年度决算1581.28万元,比2022年年初预算增加1581.28万元。主要原因:计划调整,年中下达海户屯2号楼供热应急接管并网改造项目资金及治理类街乡镇项目资金等。
“城乡社区环境卫生”(款)2022年度决算213.47万元,比2022年年初预算增加213.47万元。主要原因:计划调整,年中下达生活垃圾分类示范小区(村)激励资金、2022年街镇自管公厕保洁及生活垃圾分类工作经费(市级资金)等。
8、“农林水支出”(类)2022年度决算479.92万元,比2022年年初预算增加479.92万元。其中:
“农业农村”(款)2022年度决算352.80万元,比2022年年初预算增加352.80万元。主要原因:计划调整,年中下达村级公益事业专项补助资金、美丽乡村运维-村庄其他绿化养护工程、美丽乡村运维-村庄保洁费(背街小巷)、农村地区平房村公厕环境核酸检测、正常离任村主要干部生活补贴、丰台区农经数据采集录入补贴、美丽乡村运维-路灯运维管护、美丽乡村运维-生活垃圾运输、美丽乡村运维-生活垃圾运输、村干部基本待遇和保障及乡村振兴战略奖励等。
“林业和草原”(款)2022年度决算127.11万元,比2022年年初预算增加127.11万元。主要原因:计划调整,年中下达丰台区完善政策平原生态林养护项目(区级)、丰台区平原造林养护项目(区级)及丰台区园林绿化局留白增绿2022年土地流转资金项目等。
9、“住房保障支出”(类)2022年度决算712.39元,比2022年年初预算减少3.57万元,增长0.5%。主要原因:年初预算没有全部支出,存在结余。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度政府性基金预算财政拨款支出3万元,主要用于以下方面(按大类):其他支出3万元,占本年财政拨款支出100%。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“其他支出”(类,下同)2022年度决算3万元,比2022年年初预算增加3万元,增长100%。其中:
“彩票公益金安排的支出”(款,下同)2022年度决算3万元,比2022年年初预算增加3万元。主要原因:计划调整,年中下达残疾人事业发展补助资金(6岁以下儿童康复训练补助)。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2022年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元,国有资本经营预算财政拨款支出总计26.02万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出9757.37万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门/单位所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、3个事业单位。2022年“三公”经费财政拨款决算数0万元,2022年“三公”经费财政拨款年初预算0万元。其中:
1.因公出国(境)费用。2022年决算数0万元,2022年年初预算数0万元。主要原因:按照我区出国经费管理办法,因公出国(境)费用的年初预算数为0万元。2022年组织因公出国(境)团组0个、0人次,人均因公出国(境)费用0万元。
2.公务接待费。2022年决算数0万元,2022年年初预算数0万元。主要原因:本年无公务接待。公务接待0批次,公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2022年决算数0万元,2022年年初预算数0万元。其中,公务用车购置费2022年决算数0万元,2022年年初预算数0万元。主要原因:本年无公务用车购置事项,2022年购置(更新)0辆,车均购置费0万元。公务用车运行维护费2022年决算数0万元,2022年年初预算数0万元,主要原因:本年无公务用车购置事项。2022年公务用车运行维护费中,公务用车加油0万元,公务用车维修0万元,公务用车保险0万元,公务用车其他支出0万元。2022年公务用车保有量0辆,车均运行维护费0万元。
二、机关运行经费支出情况
2022年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计619.29万元,比上年减少131.27万元,减少17.49%,原因:2022年因区划人员调整,相应日常公用经费减少。
三、政府采购支出情况
2022年政府采购支出总额6610.75万元,其中:政府采购货物支出468.99万元,政府采购工程支出5259.21万元,政府采购服务支出882.55万元。授予中小企业合同金额6610.75万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额4424.79万元,占政府采购支出总额的66.93%。
四、国有资产占用情况
2022年车辆0台,0万元;单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)。
五、专业名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.所有支出功能分类项级科目名词解释。
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。
一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项):反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。
一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项):反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。
一般公共服务支出(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项):反映除上述项目以外的其他用于民族事务方面的支出。
一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):反映除上述项目以外的其他用于群众团体事务方面的支出。
一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。
教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训,党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、转业士官的培训支出,不在本科目反映。
文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)历史名城与古迹(项):反映历史名城、世界遗产规划与古迹保护等方面的支出。
文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项):反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。
文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项):反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。
社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项):反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。
社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。
社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出,包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。
社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项):反映移交政府的军队离退休人员安置支出。
社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项):反映对老年人提供福利服务方面的支出,包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。
社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项):反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。
社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项):反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):反映城乡生活困难居民的临时救助等支出。
社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项):反映城市特困人员救助供养支出。
社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务 (项):反映基本公共卫生服务支出。
卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。
卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):反映计划生育服务支出。
卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项):反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。
卫生健康支出(类)医疗救助(款)其他医疗救助支出(项):反映除上述项目以外的其他用于医疗救助方面的支出。
卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项):反映按规定补助优抚对象的医疗经费。
卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款) 医疗保障政策管理(项):反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。
卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款) 其他卫生健康支出(项):反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
节能环保支出(类)污染防治(款) 大气(项):反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。
城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务 (项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
农林水支出(类)农业农村(款)统计监测与信息服务(项):反映用于农业农村统计调查与信息收集、整理、分析、发布,以及农业自然资源调查与农业区划等方面的支出。
农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项):反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。
农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项):反映用于农村社会事业发展的支出。
农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项):反映育苗(种)、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项):反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
详见附件
二、项目支出绩效评价报告
详见附件
三、项目支出绩效自评表
详见附件
附件:
3、北京市丰台区人民政府大红门街道办事处2022年政府购买服务决算公开情况表.xlsx 4、北京市丰台区人民政府大红门街道办事处2022年政府购买服务决算情况表.xlsx 1、北京市丰台区人民政府大红门街道办事处2022年度部门决算报表.pdf 2、北京市丰台区人民政府大红门街道办事处2022年度部门决算草案.doc
主办:北京市丰台区人民政府办公室
承办:北京市丰台区政务服务和数据管理局
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