目 录
第一部分 2023年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2023年度部门决算说明
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
第一部分 2023年度部门决算报表
东铁匠营街道办事处2023年度部门决算报表报表详见附件。
第二部分 2023年度部门决算说明
一、部门基本情况
东铁匠营街道工委和办事处是丰台区委和区政府的派出机关。依据党内法规和法律、法规和规章及上级党委政府授权,代表区委、区政府对辖区内党的建设、公共服务、城市管理、社会治理行使综合管理职能,全面负责辖区地区性、社会性、群众性工作的统筹协调。
街道办事处内设六个办公室:综合办公室、党群工作办公室、社区建设办公室、民生保障办公室、平安建设办公室、城乡管理办公室;下辖三个中心、一个行政执法机构:市民活动中心、便民服务中心和市民诉求处置中心,综合行政执法队。
街道办事处主要职责:
1.组织实施辖区与居(村)民生活密切相关的公共服务工作,落实卫生健康、养老助残、社会救助、住房保障、就业创业、文化教育、体育事业和法律服务等领域的相关法律法规和政策;
2.组织实施辖区环境保护、秩序治理、街区更新、物业管理监督、应急管理等城市管理工作,营造辖区良好发展环境;
3.组织实施辖区平安建设工作,预防、排查、化解矛盾纠纷,维护社会和谐稳定;
4.组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作,统筹辖区资源,实现共建共治共享;
5.推进社区(村)发展建设,指导居(村)民委员会工作,支持和促进居(村)民依法自治,完善社区(村)服务功能,提升社区(村)治理水平;
6.做好国防教育和兵役等工作;
7.法律、法规、规章及市、区人民政府做出的决定、命令规定的其他职责。
(二)人员构成情况
东铁匠营街道办事处行政编制92人,实际82人;事业编制60人,实际52人。
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计23143.98万元,比上年减少5059.11万元,下降17.94%。主要原因:财政拨款支出减少。
(一)收入决算说明
2023年度本年收入合计20008.04万元,比上年减少1046.56万元,下降4.97%。
1.财政拨款收入20008.04万元,占收入合计的100%。其中:一般公共预算财政拨款收入19979.12万元,占收入合计的99.85%;政府性基金预算财政拨款收入13.18万元,占收入合计的0.06%;国有资本经营预算财政拨款收入15.74万元,占收入合计的0.07%;
2.上级补助收入0万元,占收入合计的0%;
3.事业收入0万元,占收入合计的0%;
4.经营收入0万元,占收入合计的0%;
5.附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;
6.其他收入0万元,占收入合计的0%。
图1:收入决算
(二)支出决算说明
2023年度本年支出合计22070.4万元,比上年减少5444.67万元,下降19.79%,其中:基本支出10123.35万元,占支出合计的45.86%;项目支出11947.05万元,占支出合计的54.13%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。
图2:基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计23143.98万元,比上年减少5059.11万元,下降17.94%。主要原因:2023年疫情防控及疫苗接种类项目收入较2022年大幅度减少。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出22041.48万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出7363.38万元,占本年财政拨款支出33.36%;教育支出0.84万元,占本年财政拨款支出0.004%;文化旅游体育与传媒支出108.25万元,占本年财政拨款支出0.49%;社会保障和就业支出8661.50万元,占本年财政拨款支出39.24%;卫生健康支出2397.97万元,占本年财政拨款支出10.87%;节能环保支出304.30万元,占本年财政拨款支出1.38%;城乡社区支出2288.02万元,占本年财政拨款支出10.37%;农林水支出33.00万元,占本年财政拨款支出0.15%;住房保障支出884.22万元,占本年财政拨款支出4.01%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、一般公共服务支出”(类)2023年度决算7363.38万元,比2023年年初预算增加782.86万元,增长11.9%。其中:
“人大事务”(款,下同)2023年度决算11.91万元,比2023年度年初预算增加11.91万元,增长100%。主要原因为追加调整预算,主要用于组织人大代表活动经费支出。
“政府办公厅(室)及相关机构事务”2023年度决算6047.34万元,比2023年年初预算增加24.56万元,增长0.4%,主要原因为追加调整预算,主要用于街道办公、辖区环境整治、综合治理、社区建设、应急保障等方面支出。
“统计信息事务”2023年度决算11.66万元,比2023年年初预算增加11.66万元,增长100%,主要原因为追加调整预算,主要用于第五次全国经济普查、人口抽样调查相关支出。
“商贸事务”2023年度决算105.61万元,比2023年年初预算增加105.61万元,增长100%,主要原因为追加调整预算,用于丰台区个人违规电动三四轮车回收处置奖励。
“民族事务”2023年度决算0.32万元,比2023年度年初预算增加0.32万元,增长100%。主要原因为追加调整预算,主要用于有清真饮食习惯的少数民族低保群众一次性春节临时生活补助方面的支出。
“群众团体事务”2023年度决算2.22万元,与2023年年初预算持平,主要用于妇女之家工作支出。
“组织事务”2023年度决算1182.41万元,比2023年年初预算增加628.97万元,增加113.65%,主要原因为追加调整预算,主要用于基层党组织工作和活动经费、基层党组织服务群众经费、建国前老党员生活补贴及医疗补贴经费、“两新”党组织书记、党务工作者岗位补贴、党群服务中心办公用房租赁及运行、支援疫情防控等支出。
“其他共产党事务支出”2023年度决算1.92万元,与2023年年初预算持平,主要用于离休干部助老员服务费支出。
2、“教育支出”(类)2023年度决算0.84万元,比2023年度年初预算减少4.97万元,减少85.54%。主要原因为按实际发生调整减少预算,用于机关人员培训学习方面支出。
3、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2023年度决算108.25万元,比2023年度年初预算减少16.1万元,减少12.95%。其中:
“文化和旅游”(款)2023年度决算107.75万元,比2023年度年初预算减少16.6万元,下降13.35%。主要原因为按实际发生调整减少预算,主要用于公共文明引导经费、三馆免费开放补助、讲师团宣讲活动等支出。
“文物”(款)2023年度决算0.5万元,比2023年度年初预算增加0.5万元,增长100%。主要原因为追加调整预算,用于中央三馆免费开放补助支出。
4、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算8661.50万元,比2023年度年初预算增加1341.1万元,增长18.32%。其中:
“人力资源和社会保障管理事务”2023年度决算55.76万元,比2023年年初预算增加6.27万元,增长12.67%,主要原因为追加调整预算,主要用于丰台区高校毕业生支农工资及五险一金的支出。
“民政管理事务”2023年度决算5710.79万元,比2023年年初预算增加1038.2万元,增长38.85%,主要原因为追加调整预算,因区划调整,社区工作者300人,较2022年258人增加42人,故社区人员工资、办公经费经费等支出增加。该项目主要用于社区人员工资、社区日常办公费、社救清洁能源自采暖补助及集中供暖补助等支出。
“行政事业单位养老支出”2023年度决算625.43万元,比2023年年初预算增加10.27万元,增长1.67%,主要原因为追加调整预算,主要用于在职人员养老保险、职业年金及离退休人员退休金及抚恤金等经费。
“就业补助”2023年度决算544.30万元,比2023年年初预算增加132.2万元,增长32.08%,主要原因为追加调整预算,主要用于社区管理退休人员服务经费、城镇登记失业人员补助、灵活就业人员社会保险补贴等项目支出。
“抚恤”2023年度决算1.79万元,比2023年年初预算增加1.79万元,增长100%,主要原因为追加调整预算,主要用于优抚对象冬季集中供暖补贴费用支出。
“退役安置”2023年度决算14.85万元,比2023年年初预算减少4.54万元,减少23.41%,主要原因为按实际发生调整减少预算,主要用于退役安置补助、无军籍职工退休人员经费支出。
“社会福利”2023年度决算1.70万元,比2023年初预算增加1.70万元,增长100%,主要原因为调整增加预算,主要用于社会养老助老服务支出。
“残疾人事业”2023年度决算64.02万元,比2023年年初预算增加1.23万元,增长1.96%,主要原因为按政策及实际发生调整增加预算,主要用于残疾人生活补助及康复经费。
“最低生活保障”2023年度决算1191.25万元,比2023年年初预算减少111.25万元,减少8.54%,主要原因为按实际发生调整减少预算,主要用于发放城乡低收入人员生活补贴。
“临时救助”2023年度决算20.76万元,比2023年年初预算减少2.24万元,减少9.74%,主要原因为按实际发生调整减少预算,主要用于发放救助对象临时救助款。
“特困人员救助供养”2023年度决算75.50万元,比2023年年初预算增加10.5万元,增加16.15%,主要原因为按实际发生调整增加预算,主要用于发放城市及农村特困人员生活补助。
“其他社会保障和就业支出”2023年度决算355.33万元,比2023年年初预算增加256.96万元,增长261.24%,主要原因为调整增加预算,主要用于社区公益活动、市属国有企业退休人员社会化管理服务、社区之家、社会工作服务中心建设及走访慰问等支出。
5、“卫生健康支出”2023年度决算2397.97万元,比2023年年初预算增加2133.47万元,增长806.6%。其中:
“公共卫生”2023年度决算2212.99万元,比2023年年初预算增加2136.99万元,增长2811.83%,主要原因为按实际发生调整增加预算,主要用于支付2022年疫情防控相关费用、集中隔离点运行费用、新冠疫苗接种费用及支付2023年重精神障碍患者监护人看护管理补贴。
“计划生育事务”2023年度决算83.21万元,比2023年年初预算减少1.04万元,下降1.23%,主要原因为此项目按实际发生调整减少预算,主要用于计划生育家庭奖励、社区村计生专干补贴等支出。
“行政事业单位医疗”2023年度决算12万元,比2023年年初预算减少15万元,下降55.56%,主要原因为此项目按实际发生调整减少预算,主要用于离休干部医疗费用统筹。
“医疗救助”2023年度决算77.52万元,比2023年年初预算增加6.52万元,增加9.18%,主要原因为按实际发生调整增加预算,主要用于退养人员医疗救助、大额医疗救助等。
“医疗保障管理事务”2023年度决算12.25万元,比2023年年初预算增加6万元,增长96%,主要原因为按实际发生调整增加预算,主要用于退返知青帮困方面支出。
6、“节能环保支出”2023年度决算304.30万元,比2023年年初预算增加304.30万元,增长100%,其中:
“污染防治”2023年度决算304.30万元,比2023年年初预算增加304.30万元,增长100%,主要原因为按实际发生调整增加预算,主要用于采暖季“无煤化”补贴、清洁取暖设备维修保养、背街小巷清扫保洁等支出。
7、“城乡社区支出” 2023年度决算2288.02万元,比2023年年初预算增加2281.75万元,其中:
“城乡社区管理事务”2023年度决算86.21万元,比2023年年初预算增加86.21万元,增长100%,主要原因为调整增加预算,主要用于拆违控违方面支出。
“城乡社区规划与管理”2023年度决算197.66万元,比2023年年初预算增加197.66万元,增长100%,主要原因为调整增加预算,主要用于东铁营地区街区控制性详细规划。
“城乡社区公共设施”2023年度决算1682.42万元,比2023年年初预算增加1682.42万元,增长100%,主要原因为调整增加预算,主要用于失管小区上下水改造工程、老旧小区改造工程及辖区内综合整治工程等。
“城乡社区环境卫生”2023年度决算321.72万元,比2023年年初预算增加315.454694.万元,增长4694.2%,主要原因为调整增加预算,主要用于生活垃圾分类运维、创卫及拆违治乱消除隐患工作等。
8、“农林水支出”2023年度决算33万元,比2023年年初预算增长33万元,增长100%。其中:
“农业农村”2023年度决算33万元,比2023年年初预算增长33万元,增长100%,主要原因为追加调整预算,主要用于2023年村干部基本待遇和保障支出。
9、“住房保障支出”2023年度决算884.22万元,比2023年年初预算增加195.43万元,增加28.37%。其中:
“保障性安居工程支出”2023年度决算267.74万元,比2023年年初预算增加267.74万元,增加100%,主要原因为按实际发生调整增加预算,用于2021年度老旧小区完善类改造项目支出。
“住房改革支出”2023年度决算616.48万元,比2023年年初预算减少72.31万元,下降10.5%,主要原因为按实际发生调整减少预算,主要用于在职人员住房公积金及住房补贴支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出13.18万元,主要用于以下方面:城乡社区支出12.38万元,占本年财政拨款支出0.05%;其他支出0.8万元,占本年财政拨款支出:0.004%。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“城乡社区支出”(类,下同)2023年度决算12.38万元,比2023年度年初预算增加12.38万元,增长100%。其中:
“国有土地使用权出让收入安排的支出”(款,下同)2023年度决算12.38万元,比2023年度年初预算增加12.38万元,增长100%。主要原因为调整增加预算,主要用于村级公益事业专项补助、乡村生活垃圾运输路及灯运维管护支出。
2、“其他支出”(类)2023年度决算0.8万元,与2023年度年初预算持平。其中:
“彩票公益金安排的支出”(款)2023年度决算0.8万元,与2023年度年初预算持平。主要用于6岁以下儿童康复训练补助支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计15.74万元,国有资本经营预算财政拨款支出总计15.74万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出10123.35万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、3个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0.82万元,比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算2.34万元减少1.51万元。其中:
1.因公出国(境)费用。2023年度决算数0万元,与2023年度年初预算数0万元一致。本单位本年度不涉及因公出国(境)费用。
2.公务接待费。2023年度决算数0万元,与2023年度年初预算数0万元一致。本单位本年度不涉及公务接待费。
3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0.82万元,比2023年度年初预算数2.34万元减少1.52万元。
其中,公务用车购置费2023年度决算数0万元,与2023年度年初预算数0万元一致。2023年度购置(更新)0辆,车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数0.82万元,比2023年度年初预算数2.34万元减少1.52万元,主要原因:本年度实际发生维修费、公务用车加油费少于预算金额。2023年度公务用车运行维护费中,公务用车加油0万元,公务用车维修0.41万元,公务用车保险0.13万元,公务用车其他支出0.28万元。2023年度公务用车保有量1辆,车均运行维护费0.82万元。
二、机关运行经费支出情况
2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计487.40万元,比上年增加18.47万元,增加原因:因区划调整,辖区内新增社区4个,2023年预算行政事业在职人员109人,社区工作者300人,较2022年(行政事业在职人员104人,社区工作者258人)增加47人,故日常公用经费支出增加。
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额2350.86万元,其中:政府采购货物支出18.1万元,政府采购工程支出1580.52万元,政府采购服务支出752.25万元。授予中小企业合同金额1944.83万元,占政府采购支出总额的82.72%,其中:授予小微企业合同金额1039.74万元,占政府采购支出总额的44.22%。
四、国有资产占用情况
2023年度新购置车辆0台,共计0万元;新购置单位价值100万元(含)以上的设备0台(套),共计0万元。截至12月31日,东铁匠营街道办事处共有车辆1台,共计8.47万元;单位价值100万元(含)以上的设备0台(套),共计0万元。
五、政府购买服务支出说明
2023年度政府购买服务决算3588.31万元。
六、专业名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
8.国防支出:反映政府用于国防方面的支出。
9.教育支出:反映政府教育事务支出。
10.科学技术支出:反映科学技术方面的支出。
11.文化旅游体育与传媒支出:反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
12.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
13.卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。
14.节能环保支出:反映政府环境保护管理事务支出。
15.城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。
16.农林水支出:反映政府农林水务支出。
17.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
18.国有资本经营预算支出:反映用国有资本经营预算收入安排的支出。
19.灾害防治及应急管理支出:反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。
20.其他支出:反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。
21.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
22.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
23.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
24.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。
25.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项):反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。
26一般公共服务支出(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。
27. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
28. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
29. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
30. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。
31. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训,党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、转业士官的培训支出,不在本科目反映。
32. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项):反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。
33. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
34. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)历史名城与古迹(项):反映历史名城、世界遗产规划与古迹保护等方面的支出。
35. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项):反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。
36. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项):反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。
37. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
38. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项):基层政权建设和社区治反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。
39. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。
40. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
41. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出:机关事业用少基本养老反映机关事业单位实随养老保险制度由单位微纳的基本养老保险费支出。
42. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
43. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。
44. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出,包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。
45. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项):反映移交政府的军队离退休人员安置支出。
46. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项):反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。
47. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
48. 社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项):反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
49. 社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项):反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
50. 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出
51. 社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项):反映城市特困人员救助供养支出。
52. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
53. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):反映基本公共卫生服务支出。
54. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
55. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。
56. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):反映计划生育服务支出。
57. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
58. 卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项):反映财政用于城乡困难群众医疗教助的支出。
59. 卫生健康支出(类)医疗救助(款)其他医疗救助支出(项):反映除上述项目以外的其他用于医疗教助方面的支出。
60. 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障政策管理(项):反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。
61. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
62. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项):反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。
63.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
64.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
65.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
66.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
67.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
68.农林水支出(类)农业农村(款)统计监测与信息服务(项):反映用于农业农村统计调查与信息收集、整理、分析、发布,以及农业自然资源调查与农业区划等方面的支出。
69.农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项):反映用于农村社会事业发展的支出。
70.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
71.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项):反映育苗(种)、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。
72.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政都规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
73.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告(详见附件)
二、项目支出绩效评价报告(详见附件)
三、项目支出绩效自评表(详见附件)
附件:
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