目 录
第一部分 2023年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2023年度部门决算说明
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
第一部分 2023年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2023年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况
(一)机构设置、职责(需公开内设机构数量和下属单位数量及名称)
马家堡街道办事处是丰台区人民政府的派出机构,受丰台区人民政府领导,依据法律、法规的规定,负责辖区内的行政管理工作。全面履行统筹辖区发展、监督专业管理、组织公共服务、指导社区建设的职责。主要职责有:
1、贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令,完成市、区人民政府部署的各项任务;
2、负责研究制定辖区经济社会与发展规划,研究制定辖区城市管理工作的目标、任务,组织协调辖区的政府社会管理和公益服务事业,优化发展环境,做好辖区城市管理、环境卫生、综合治理、精神文明创造等工作。
3、向辖区内机关、团体和企业事业单位布置地区性、群众性、社会性的工作任务,并监督检查落实情况;
4、负责制定社区建设发展规划,落实社区建设的各项任务;制定社区发展规划,发展社区服务设施,合理配置充分利用社区服务资源;组织社区服务志愿者队伍,动员单位和居民兴办社区服务事业;兴办社会福利事业,做好社会救助、社会保险等社会保障工作;
5、负责指导社区居委会工作,及时向上级反映居民的意见和要求;对居民进行法制和社会公德教育,组织居民参与社区环境整治等公益活动;组织开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作,普及科学常识;
6、负责对区政府职能部门派出机构或专职人员的工作进行监督和民主评议。并将考核结果向区政府和主管部门报告,作为对派出机构负责人或专职人员进行任免、调动、奖惩的依据之一。
共包含行政单位1个(含行政执法机构0个),事业单位3个,分别为:北京市丰台区马家堡街道市民活动中心、北京市丰台区马家堡街道便民服务中心、北京市丰台区马家堡街道市民诉求处置中心。
(二)人员构成情况
行政编制91人,实有人数89人;事业编制60人,实有人数56人。
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计24172.62万元,比上年减少28592.69万元,下降54%。
(一)收入决算说明
2023年度本年收入合计23416.41万元,比上年减少24172.62万元,下降54%。
1.财政拨款收入23383.91万元,占收入合计的99.86%。其中:一般公共预算财政拨款收入23358.94万元,占收入合计的99.75%;政府性基金预算财政拨款收入14万元,占收入合计的0.05%;国有资本经营预算财政拨款收入10.96万元,占收入合计的0.04%;
2.上级补助收入0万元,占收入合计的0%;
3.事业收入0万元,占收入合计的0%;
4.经营收入0万元,占收入合计的0%;
5.附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;
6.其他收入32.5万元,占收入合计的0.13%。
(二)支出决算说明
2023年度本年支出合计24072.85万元,比上年减少28692.46万元,下降54%,其中:基本支出11219.41万元,占支出合计的46.6%;项目支出12853.43万元,占支出合计的53.39%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计24065.13万元,比上年减少28700.18万元,下降54%。主要原因:不再拨付疫情防控类项目经费。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出24040.17万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出7795.31万元,占本年财政拨款支出32%;教育支出0.83万元,占本年财政拨款支出0.003%;科学技术支出13.7万元,占本年财政拨款支出0.06%;文化旅游体育与传媒支出64万元,占本年财政拨款支出0.3%;社会保障和就业支出8324.53万元,占本年财政拨款支出35%;卫生健康支出1187.13万元,占本年财政拨款支出4.9%;节能环保支出100.3万元,占本年财政拨款支出0.4%;城乡社区支出5136.6万元,占本年财政拨款支出21.4%;住房保障支出1417.76万元,占本年财政拨款支出5.9%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”(类)2023年度决算7795.31万元,比2023年度年初预算增加4852.78万元,增长165%。其中:
“人大事务”(款,下同)2023年度决算13.2万元,比2023年度年初预算增加13.2万元,增长100%。主要原因:年中追加调整项目,用于区人大代表活动支出。
“政府办公厅(室)及相关机构事务”(款,下同)2023年度决算6865.09万元,比2023年度年初预算增加4503.83万元,增长191%。主要原因:年中追加调整项目,增加体制资金类项目支出。
“统计信息事务”(款,下同)2023年度决算13.1万元,比2023年度年初预算增加13.1万元,增长100%。主要原因:年中追加调整项目,经济普查类项目支出。
“商贸事务”(款,下同)2023年度决算79.95万元,比2023年度年初预算增加79.95万元,增长100%。主要原因:年中追加调整项目,用于电动三四轮车补贴支出。
“民族事务”(款,下同)2023年度决算1.2万元,比2023年度年初预算增加1.2万元,增长100%。主要原因:年中追加调整项目,少数民族低保补贴支出。
“群众团体事务”(款,下同)2023年度决算1.96万元,比2023年度年初预算减少1.98万元,下降1%。主要原因:项目实际支出小于年初批复金额。
“组织事务”(款,下同)2023年度决算738.63万元,比2023年度年初预算增加245.61万元,增长49.8%。主要原因:年中追加调整项目,党建及服务群众经费支出。
“其他共产党事务支出”(款,下同)2023年度决算82.19万元,比2023年度年初预算减少4.07万元,下降4.7%。主要原因:项目实际支出小于年初批复金额。
2、“教育支出”(类)2023年度决算0.83万元,比2023年度年初预算增加0.83万元,增长100%。其中:
“进修及培训”(款)2023年度决算0.83万元,比2023年度年初预算增加0.83万元,增长100%。主要原因:年中追加调整项目,用于机关事业人员培训支出。
3、“科学技术支出”(类)2023年度决算13.7万元,比2023年度年初预算增加13.7万元,增长(下降)100%。其中:
“科学技术普及”(款)2023年度决算13.7万元,比2023年度年初预算增加13.7万元,增长100%。主要原因:年中追加调整项目,用于科普益民惠农项目支出。
4、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2023年度决算64万元,比2023年度年初预算减少10.5万元,下降14.1%。其中:
“文化和旅游”(款)2023年度决算63.5万元,比2023年度年初预算减少11万元,下降14.77%。主要原因:项目实际支出小于年初批复金额。
“文物”(款)2023年度决算0.5万元,比2023年度年初预算增加0.5万元,增长100%。主要原因:年中追加调整项目,用于三馆类文化项目支出。
5、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算8324.53万元,比2023年度年初预算增加6702.11万元,增长413%。其中:
“民政管理事务”(款)2023年度决算5894.88万元,比2023年度年初预算增加5878.25万元,增长353%。主要原因:年中追加调整项目,用于社会救助类资金支出。
“行政事业单位养老支出”(款)2023年度决算608.89万元,比2023年度年初预算增加608.89万元,增长100%。主要原因:年中追加调整项目,用于养老保险支出。
“就业补助”(款)2023年度决算276.53万元,比2023年度年初预算增加236.53万元,增长591%。主要原因:年中追加调整项目,用于灵活就业保险补贴等项目支出。
“抚恤”(款)2023年度决算1.02万元,比2023年度年初预算增加1.02万元,增长100%。主要原因:年中追加调整项目。
“退役安置”(款)2023年度决算1.98万元,比2023年度年初预算减少5.61万元,下降74%。主要原因:项目实际支出小于年初批复金额。
“社会福利”(款)2023年度决算1.51万元,比2023年度年初预算增加1.51万元,增长100%。主要原因:年中追加调整项目,用于优抚对象补贴项目支出。
“残疾人事业”(款)2023年度决算81.03万元,比2023年度年初预算增加69.49万元,增长602%。主要原因:年中追加调整项目,用于残联日常业务支出。
“最低生活保障”(款)2023年度决算1029.35万元,比2023年度年初预算减少123.65万元,下降10.7%。主要原因:项目实际支出小于年初批复金额。
“临时救助”(款)2023年度决算91.31万元,比2023年度年初预算增加51.31万元,增长128%。主要原因:年中追加调整项目,用于临时救助项目支出。
“特困人员救助供养”(款)2023年度决算24.33万元,比2023年度年初预算减少13.67万元,下降36%。主要原因:项目实际支出小于年初批复金额。
“其他社会保障和就业支出”(款)2023年度决算313.7万元,比2023年度年初预算增加252.73万元,增长415%。主要原因:年中追加调整项目,用于社区专项建设项目支出。
6、“卫生健康支出”(类)2023年度决算1187.13万元,比2023年度年初预算增加973.43万元,增长456%。其中:
“公共卫生”(款)2023年度决算1091.65万元,比2023年度年初预算增加1005.65万元,增长1169%。主要原因:年中追加调整项目。
“计划生育事务”(款)2023年度决算24.9万元,比2023年度年初预算减少2.8万元,下降10.1%。主要原因:项目实际支出小于年初批复金额。
“医疗救助”(款)2023年度决算47.56万元,比2023年度年初预算减少4.44万元,下降8.5%。主要原因:项目实际支出小于年初批复金额。
“医疗保障管理事务”(款)2023年度决算23.03万元,比2023年度年初预算增加13.03万元,增长130%。主要原因:年中追加调整项目,用于退返知青补贴项目支出。
7、“节能环保支出”(类)2023年度决算100.3万元,比2023年度年初预算增加100.3万元,增长100%。其中:
“污染防治”(款)2023年度决算100.3万元,比2023年度年初预算增加100.3万元,增长100%。主要原因:年中追加调整项目,背街小巷保洁等项目支出。
8、“城乡社区支出”(类)2023年度决算5136.6万元,比2023年度年初预算增加5117.76万元,增长27164%。其中:
“城乡社区管理事务”(款)2023年度决算57.65万元,比2023年度年初预算增加57.65万元,增长100%。主要原因:年中追加调整项目,用于生活垃圾分类设施专项提升项目支出。
“城乡社区规划与管理”(款)2023年度决算82.74万元,比2023年度年初预算增加82.74万元,增长100%。主要原因:年中追加调整项目,用于街区控规项目支出。
“城乡社区公共设施”(款)2023年度决算4779.23万元,比2023年度年初预算增加4779.23万元,增长100%。主要原因:年中追加调整项目,用于马家堡街道活力中心项目建设支出。
“城乡社区环境卫生”(款)2023年度决算216.97万元,比2023年度年初预算增加198.13万元,增长1051%。主要原因:年中追加调整项目,用于创卫及拆违治乱消除隐患工作项目支出。
9、“住房保障支出”(类)2023年度决算1417.76万元,比2023年度年初预算增加597.65万元,增长73%。其中:
“保障性安居工程支出”(款)2023年度决算636.25万元,比2023年度年初预算增加636.25万元,增长100%。主要原因:年中追加调整项目,用于2021年度老旧小区完善类改造项目支出。
“住房改革支出”(款)2023年度决算781.51万元,比2023年度年初预算减少38.6万元,下降4.7%。主要原因:项目实际支出小于年初批复金额。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出14万元,主要用于以下方面(按大类):其他支出14万元,占本年财政拨款支出100%。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“其他支出”(类,下同)2023年度决算14万元,比2023年度年初预算增加14万元,增长100%。其中:
“彩票公益金安排的支出”(款,下同)2023年度决算14万元,比2023年度年初预算增加14万元,增长100%。主要原因:年中追加调整项目,用于残疾儿童补贴类项目支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计10.96万元,国有资本经营预算财政拨款支出总计10.96万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出11219.41万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本单位所属1个行政单位、3个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0.86万元,比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算2.34万元减少1.47万元。其中:
1.因公出国(境)费用。2023年度决算数0万元,比2023年度年初预算数0万元增加(减少)0万元。主要原因:无此类项目支出。
2.公务接待费。2023年度决算数0万元,比2023年度年初预算数0万元增加(减少)0万元。主要原因:无此类项目支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0.86万元,比2023年度年初预算数2.34万元减少1.48万元。
其中,公务用车购置费2023年度决算数0万元。主要原因:无此类项目支出。公务用车运行维护费2023年度决算数0.86万元,比2023年度年初预算数2.34万元减少1.48万元,主要原因:项目实际支出小于年初批复金额。2023年度公务用车运行维护费中,公务用车加油0.15万元,公务用车维修0.55万元,公务用车保险0.13万元,公务用车其他支出0.04万元。2023年度公务用车保有量1辆,车均运行维护费0.86万元。
二、机关运行经费支出情况
2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计608.77万元,比上年减少3.87万元,减少原因:例行压缩一般公用经费支出。
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额4783.83万元,其中:政府采购货物支出51.4万元,政府采购工程支出3679.93万元,政府采购服务支出1052.51万元。授予中小企业合同金额3578.31万元,占政府采购支出总额的74.8%,其中:授予小微企业合同金额581.97万元,占政府采购支出总额的12.16%。
四、国有资产占用情况
2023年度新购置车辆0台,共计0万元;新购置单位价值100万元(含)以上的设备0台(套),共计0万元。截至12月31日,我单位共有车辆1台;单位价值100万元(含)以上的设备0台(套),共计0万元。
五、政府购买服务支出说明
2023年度政府购买服务决算1981.16万元。
六、专业名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
8.一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):反映除上述项目以外的其他人大事务支出。
9.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
10.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):反映单位信访事务支出。
11.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。
12.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。
13.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项):反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。
14.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。
15.一般公共服务支出(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。
16.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
17.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
18.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
19.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。
20.科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项):反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。
21.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
22.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项):反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。
23.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项):反应开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。
24.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。
25.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项):反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。
26.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。
27.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出,包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。
28.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项):反映移交政府的军队离退休人员安置支出。
29.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。
30.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项):反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。
31.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
32.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项):反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
33.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。
34.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项):反映城市特困人员救助供养支出。
35.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
36.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
37.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):反映用于突发公共卫生事件应急处理方面的支出。
38.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。
39.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
40.卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项):反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。
41.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障政策管理(项):反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。
42.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项):反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。
43.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
44.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
45.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
46.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
47.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
48.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项):反映用于老旧小区改造方面的支出。
49.国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项):反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。
50.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项):放映用于残疾人事业的彩票公益金支出。
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告(详见附件)
二、项目支出绩效评价报告(详见附件)
三、项目支出绩效自评表(详见附件)
主办:北京市丰台区人民政府办公室
承办:北京市丰台区政务服务和数据管理局
网站标识码:1101060001 京ICP备20013709号
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