区农业农村局及二级单位
北京市丰台区农林机械技术推广站2021年预算信息公开

日期:2021-01-28 10:00    来源: 区农业农村局

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北京市丰台区农林机械技术推广站

2021年单位预算编制说明

第一部分2021年部门预算编制说明

一、部门基本情况

二、2021年收入及支出总体情况

三、主要支出内容

四、政府采购情况说明

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

六、行政事业性收费重点项目信息说明

七、固定资产占用使用情况说明

八、预算绩效管理情况说明

、其他事项说明

十、专业名词解释

第二部分2021年部门预算表

1农机推广站编制说明

2.收支预算总表

3.收入预算总表

4.支出预算总表

5.财政拨款收支预算总表

6.财政拨款收入预算总表

7.财政拨款支出总表

8.一般公共预算支出情况表

9.政府性基金预算支出表

10.一般公共预算基本支出计划情况表(公开)

11.“三公经费”预算说明

12.“三公经费”预算财政拨款情况表

13项目支出预算表

14.部门整体支出绩效目标表

15.项目支出绩效目标表

一、北京市丰台区农林机械技术推广站基本情况

北京市丰台区农林机械技术推广站下设6个职能部门,分别为站长室、副站长室、行政办公室、后勤办公室、推广业务室、财务人事室。北京市丰台区农林机械技术推广站职能主要为:1.农机技术标准与规范拟定。2.农机技术推广业务指导,农机技术推广计划编制。3.农机技术推广机构与队伍建设指导与服务。4.农机试验示范:新农机具引进,农机对比试验。5.农机质量测试,农机技术储备。6.农机技术培训:技术普及,提高技术应用水平。7.农机信息服务:试验示范,表演现场会。8.农机技术服务:指导,检查,督导农机技术应用。

共包含行政单位 0个(含行政执法机构 0个),事业单位 1个。截至2020年底,共有行政编制 0人,实际0人;事业编制15人,实际12人;离退休人员11人。

二、2021年收入及支出总体情况

2021单位收入预算427.96万元,同比2020年增加14.49万元,增长3.5%,其中:财政拨款427.96万元,上级补助收入0万元,事业收入0万元,经营收入0万元,附属单位缴款0万元,其他收入0万元,用事业基金弥补收支差额0万元,上年结转和结余0万元。

2021年部门(单位)支出预算427.96万元,比2020年增加14.49万元,增长3.5%,其中基本支出预算424.96万元,项目支出预算3万元。按支出功能分类,一般公共服务支出427.96万元,其中教育支出0.59万元,社会保障和就业支出61.76万元,农林水支出304.47万元 住房保障支出 61.14万元

三、主要支出内容

上述支出中,主要用于以下内容:

1、事业单位人员工资及日常运转经费;

2、日常业务开展。

四、政府采购情况说明

2021年政府采购预算总额为5.5万元,其中:政府采购货物预算0.5万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算5万元。

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

2021年本单位履行一般行政管理职能、维持机关运行,用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费合计19.04万元,主要用于:办公经费10.16万元公务接待费0.12万元公务用车运行维护费1.8万元工会经费30%部分1.5万元会议费0.35万元培训费0.59万元其他公用经费(在职)4.02万元其他公用经费(离退休)0.5万元

六、行政事业性收费重点项目信息说明

2021年本单位无行政事业性收费项

七、固定资产占使用情况说明

截止2020年底,本部门(包括各下属单位)固定资产总额42.73万元,其中:车辆1台,16.26万元;单位价值50万元以上的通用设备0台(套)、0万元,单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。

八、预算绩效管理情况说明

2021年,丰台区农林机械技术推广站填报绩效目标的预算项目1个,占本部门全部预算项目1个的100%。填报绩效目标的项目支出预算3.00万元,占本部门全部项目支出预算的100%。

九、其他事项说明

我单位本次公开范围仅包含丰台区财政资金安排的预算收支情况。

专业名词解释

(根据部门自身情况,对预算中出现的专业性较强的名称进行解释)

政府预算体系:由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算共同组成。四本预算保持完整、独立并相衔接,全面反映政府收支总量、结构和管理活动。

一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府采购: 指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

1、2021年农机推广站编制说明

2收支预算总表(公开)

3收入预算总表(公开)

4支出预算总表(公开)

5财政拨款收支预算总表(公开)

6财政拨款收入预算总表(公开)

7财政拨款支出总表(公开)

8一般公共预算支出情况表(公开)

9政府性基金预算支出表(公开)

10一般公共预算基本支出计划情况表(公开)

11“三公经费”预算说明

12、2021年“三公经费”预算财政拨款情况表(公开)

13项目支出预算表(公开)

14部门整体支出绩效目标申报表

15项目支出绩效目标申报表目录(机构运行保障类)

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