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北京市丰台区旅游服务中心2021年部门预算公开

日期:2021-01-28 10:00    来源: 区文化和旅游局

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丰台区旅游服务中心2021年部门预算编制说明

第一部分2021年部门预算编制说明

一、部门基本情况

二、2021年收入及支出总体情况

三、主要支出内容

四、政府采购情况说明

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

六、行政事业性收费重点项目信息说明

七、固定资产占用使用情况说明

八、预算绩效管理情况说明

九、其他事项说明

十、专业名词解释

第二部分2021年部门预算表

1、丰台区旅游服务中心2021年部门预算编制说明

2、收支预算总表

3、收入预算总表

4、支出预算总表

5、财政拨款收支预算总表

6、财政拨款收入预算总表

7、财政拨款支出总表

8、一般公共预算支出预算

9、政府性基金预算支出预算

10、财政拨款基本支出经济分类预算表

11、“三公经费”预算财政拨款情况表

12、“三公经费”预算说明

13、项目支出预算表

14、部门整体支出绩效目标表

15、项目支出绩效目标表(事业发展专项类)

16、项目支出绩效目标表(机构运行保障类)

一、丰台区旅游服务中心部门基本情况

丰台区旅游服务中心是全额拨款事业单位,职能主要为:1.承担本区旅游咨询服务工2.负责本区旅游咨询服务体系建设工,对本区咨询站点进行管理3.负责本区旅游信息化服务工作。

截至2020年底,共有事业编制11人,实际9人;离退休人员2人。

二、2021年收入及支出总体情况

2021年部门收入预算349.92万元,同比2020增加19.81万元,增长6%,其中:财政拨款349.92万元,上级补助收入0万元,事业收入0万元,经营收入0万元,附属单位缴款0万元,其他收入0万元,用事业基金弥补收支差额0万元,上年结转和结余0万元。

2021年部门(单位)支出预算349.92万元,比2020年增加19.81万元,增长6%,其中基本支出预算324.66万元,项目支出预算25.26万元。按支出功能分类,教育支出0.45万元;文化旅游体育与传媒支出259.62万元;社会保障和就业支出33.37万元;商业服务业等支出15.05万元;住房保障支出41.43万元。

三、主要支出内容

上述支出中,主要用于以下内容:

1、事业单位人员工资及日常运转经费;

2、旅游咨询项目经费;

3、办公房屋租金。

四、政府采购情况说明

2021年政府采购预算总额为0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

2021年本部门履行一般行政管理职能、维持事业运行,用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费合计22.84万元,主要用于:保障事业正常运转所需的办公及印刷费、邮电费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用等。

六、行政事业性收费重点项目信息说明

本单位不涉及此项内容。

七、固定资产占使用情况说明

截止2020年底,本部门固定资产总额28.91万元,其中:车辆0台,0万元;单位价值50万元以上的通用设备0台(套)、0万元,单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。

八、预算绩效管理情况说明

2021年,丰台区旅游服务中心填报绩效目标的预算项目2个,占本部门全部预算项目2个的100%。填报绩效目标的项目支出预算25.2645万元,占本部门全部项目支出预算的100%。

、其他事项说明

本单位不涉及此项内容。

专业名词解释

预算:指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制,经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算,地方各级预算一般不列赤字。

一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算:对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

结余结转资金:指当年预算已执行但工作目标未完成,或者因故未执行,下一年度需要按原用途继续使用的资金。

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施,严格了预算管理,增加了政府工作的透明度,是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

政府采购: 指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

预算绩效管理:指在预算管理中融入绩效理念,将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程,以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式,要求政府部门不断改进服务水平和质量,有效提高财政资金使用效益,并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手,是政府绩效管理的重要组成部分。

“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

政府购买服务:指通过发挥市场机制作用,把政府直接向社会公众提供的公共服务等事项,按照一定的方式和程序,交由具备条件的社会力量承担,并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

项目支出绩效目标级预算部门或单位依据职责和事业发展要求,设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

部门(单位)整体支出绩效目标级预算部门或单位按照确定的职责,利用全部部门预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。



1.丰台区旅游服务中心2021年预算编制说明

2.丰台区旅游服务中心收支预算总表

3.丰台区旅游服务中心收入预算总表

4.丰台区旅游服务中心支出预算总表

5.财政拨款收支预算总表

6.财政拨款收入预算总表

7.财政拨款支出预算总表

8.一般公共预算支出预算表

9.政府性基金预算支出预算表

10.财政拨款基本支出经济分类预算表

11.“三公经费”预算财政拨款情况表

12.“三公经费”预算说明

13.项目支出预算表

14.丰台区旅游服务中心整体支出绩效目标表

15.项目支出绩效目标表(事业发展专项类)

16.项目支出绩效目标表(机构运行保障类)

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