云岗街道办事处
北京市丰台区人民政府云岗街道办事处2023年度部门决算公开

日期:2024-08-26 10:00    来源: 云岗街道办事处

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北京市丰台区人民政府云岗街道办事处

2023年度部门决算公开

目 录

第一部分 2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度部门决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度部门绩效评价情况


第一部分 2023年度部门决算报表

    报表详见附件。


第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

(一)机构设置、职责

云岗街道办事处是丰台区政府的派出机关,共包含行政单位1个(含行政执法机构1个),内设6个部门,分别为综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室、城乡管理办公室、社区建设办公室和民生保障办公室。另设纪工委(监察组)。事业单位3个,分别为便民服务中心、市民活动中心、市民诉求处置中心。

云岗街道办事处主要职责是:

1.组织实施辖区与居(村)民生活密切相关的公共服务工作,落实卫生健康、养老助残、社会救助、住房保障、就业创业、文化教育、体育事业和法律服务等领域的相关法律法规和政策。

2.组织实施辖区环境保护、秩序治理、街区更新、物业管理监督、应急管理等城市管理工作,营造辖区良好发展环境。

3.组织实施辖区平安建设工作,预防、排查、化解矛盾纠纷,维护社会和谐稳定。

4.组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作,统筹辖区资源,实现共建共治共享。

5.推进社区(村)发展建设,指导居(村)民委员会工作,支持和促进居(村)民依法自治,完善社区(村)服务功能,提升社区(村)治理水平。

6.做好国防教育和兵役等工作。

7.法律、法规、规章及市、区人民政府作出的决定、命令规定的其他职责。

(二)人员构成情况

行政编制88人,实有人数78人;事业编制66人,实有人数63人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、总计18191.73万元,比上年减少2846.62万元,下降13.53%。

(一收入决算说明

2023年度本年收入合计16014.05万元,比上年减少2042.25万元,下降11.31%。

1.财政拨款收入16006.64万元,占收入合计99.95%。其中:一般公共预算财政拨款收入15299.22万元,占收入合计的95.53%;政府性基金预算财政拨款收入686.75万元,占收入合计的4.29%;国有资本经营预算财政拨款收入20.67万元,占收入合计的0.13%;

2.上级补助收入0.00万元,占收入合计的0%;

3.事业收入0.00万元,占收入合计的0%;

4.经营收入0.00万元,占收入合计的0%;

5.附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计的0%;

6.其他收入7.41万元,占收入合计的0.05%。

图1:收入决算

(二支出决算说明

2023年度本年支出合计17837.51万元,比上年减少2729.19万元,下降13.27%,其中:基本支出9204.60万元,占支出合计的51.60%;项目支出8632.91万元,占支出合计的48.40%;上缴上级支出0.00万元,占支出合计的0%;经营支出0.00万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0.00万元,占支出合计的0%。

图2:基本支出和项目支出情况

、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、总计18184.17万元,比上年减少2851.02万元,下降13.55%。主要原因:疫情防控经费、核酸检测费相比上年度减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出17122.83万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出7394.63万元,占本年财政拨款支出43.20%;教育支出5.90万元,占本年财政拨款支出0.03%;文化旅游体育与传媒支出86.02万元,占本年财政拨款支出0.50%;社会保障和就业支出5070.54万元,占本年财政拨款支出29.61%;卫生健康支出1343.77万元,占本年财政拨款支出7.85%;节能环保支出396.28万元,占本年财政拨款支出2.31%;城乡社区支出1577.62万元,占本年财政拨款支出9.21%;农林水支出469.49万元,占本年财政拨款支出2.74%;住房保障支出778.58万元,占本年财政拨款支出4.55%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2023年度决算7394.63万元,比2023年度年初预算增加621.60万元,增长9.18%。其中:

“人大事务”(款,下同)2023年度决算2.80万元,比2023年度年初预算增加2.80万元。主要原因:用于人大事务支出。

“政府办公厅(室)及相关机构事务”(款)2023年度决算6672.83万元,比2023年年初预算增加244.26万元,增长3.80%。主要原因:用于综合整治、应急机动支出增加。

“统计信息事务”(款)2023年度决算2.95万元,比2023年年初预算增加2.95万元。主要原因:用于第五次全国经济普查。

“商贸事务”(款)2023年度决算36.99万元,比2023年年初预算增加36.99万元。主要原因:主要用于违规电动三四轮车处置奖励。

“群众团体事务”(款)2023年度决算1.40万元,比2023年年初预算增加0.00万元,与预算持平。

“组织事务”(款)2023年度决算659.20万元,比2023年年初预算增加336.10万元,增长104.02%。主要原因:主要用于基层党建活动。

“其他共产党事务支出”(款)2023年度决算1.96万元,比2023年年初预算增加0.00万元,与预算持平。

“其他一般公共服务支出”(款)2023年度决算16.50万元,比2023年年初预算减1.50万元,下降8.33%。主要原因:安置农村劳动力食宿补贴减少。

2、“教育支出”(类)2023年度决算5.90万元,比2023年年初预算减少0.22万元,下降3.59%。其中:

“进修及培训”(款)2023年度决算5.90万元,比2023年年初预算减少0.22万元,下降3.59%。主要原因:干部教育培训支出减少。

3、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2023年度决算86.02万元,比2023年年初预算减少2.03万元,下降2.30%。其中:

“文化和旅游”(款)2023年度决算85.52万元,比2023年年初预算减少2.53万元,下降2.87%。主要原因:公共文明引导员支出减少。

“文物”(款)2023年度决算0.50万元,比2023年年初预算增加0.50万元。主要原因:三馆支出增加。

4、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算5070.54万元,比2023年年初预算增加831.87万元,增长19.63%。其中:

“人力资源和社会保障管理事务”(款)2023年度决算55.63万元,比2023年年初预算增加6.14万元,增长12.41%。主要原因:本年度新招录乡村振兴协理员。

“民政管理事务”(款)2023年度决算3657.58万元,比2023年年初预算增加597.46万元,增长19.52%。主要原因:本年度新招录社区工作者,工资和社保增加。

“行政事业单位养老支出”(款)2023年度决算772.41万元,比2023年年初预算增加133.29万元,增长20.86%。主要原因:本年度新招录公务员、本年度新调入事业编人员及增加社区工作者转事业编人员养老保险和职业年金。

“就业补助”(款)2023年度决算129.03万元,比2023年年初预算增加5.51万元,增长4.46%。主要原因:灵活就业社会保险补贴支出增加。

“抚恤”(款)2023年度决算0.42万元,比2023年年初预算增加0.42万元。主要原因:用于优抚对象冬季采暖补助。

“退役安置”(款)2023年度决算0.60万元,比2023年年初预算增加0.32万元,下降34.78%。主要原因:退役安置支出减少。

“社会福利”(款)2023年度决算0.12万元,比2023年年初预算增加0.12万元。主要原因:用于离休干部高龄养老社区“四就近”支出。

“残疾人事业”(款)2023年度决算38.07万元,比2023年年初预算增加2.73万元,增长7.72%。主要原因:用于温馨家园支出。

“最低生活保障”(款)2023年度决算247.88万元,比2023年年初预算减少34.12万元,下降12.10%。主要原因:城市居民最低生活保障支出减少。

“临时救助”(款)2023年度决算6.87万元,比2023年年初预算减少3.13万元,下降31.29%。主要原因:临时救助支出减少。

“特困人员救助供养”(款)2023年度决算7.12万元,比2023年年初预算减少6.88万元,下降49.17%。主要原因:城市特困人员生活费支出减少。

“其他社会保障和就业支出”(款)2023年度决算154.81万元,比2023年年初预算增加130.65万元,增长540.81%。主要原因:社区公益金支出增加。

5、“卫生健康支出”(类)2023年度决算1343.77万元,比2023年年初预算增加1224.38万元,增长1025.57%。其中:

“公共卫生”(款)2023年度决算1269.73万元,比2023年年初预算增加1235.53万元,增长3612.65%。主要原因:核酸检测、观察点费用支出增加。

“计划生育事务”(款)2023年度决算23.02万元,比2023年年初预算减少0.36万元,下降1.53%。主要原因:独生子女父母奖励费支出减少

“行政事业单位医疗”(款)2023年度决算9.75万元,比2023年年初预算增加0.75万元,增长8.33%。主要原因:支付2022年12月离休干部医疗费。

“医疗救助”(款)2023年度决算34.08万元,比2023年年初预算减少13.92万元,下降29.00%。主要原因:城乡医疗救助等支出减少。

“优抚对象医疗”(款)2023年度决算0.11万元,比2023年年初预算增加0.11万元。主要原因:伤残军人医疗补助支出增加。

“医疗保障管理事务”(款)2023年度决算4.52万元,比2023年年初预算增加2.27万元,增长100.77%。主要原因:退返知青帮困支出增加。

“其他卫生健康支出”(款)2023年度决算2.56万元,比2023年年初预算增加0.00万元,与预算持平。

6、“节能环保支出”(类)2023年度决算396.28万元,比2023年年初预算增加396.28万元。其中:

“污染防治”(款)2023年度决算396.28万元,比2023年年初预算增加396.28万元。主要原因:背街小巷清扫保洁、道路深度治理、子站周边裸地提升支出增加。

7、“城乡社区支出”(类)2023年度决算1577.62万元,比2023年年初预算增加1576.58万元,增长151536.07%。其中:

“城乡社区管理事务”(款)2023年度决算414.14万元,比2023年年初预算增加414.14万元。主要原因:道路增设照明工程、卫生服务中心周边环境改造等支出增加。

“城乡社区规划与管理”(款)2023年度决算86.55万元,比2023年年初预算增加86.55万元。主要原因:用于云岗地区控规编制项目。

“城乡社区公共设施”(款)2023年度决算602.60万元,比2023年年初预算增加602.60万元。主要原因:用于云岗街道环境综合整治提升(航天三院周边)项目、云岗体育场周边公共空间改造提升项目。

“城乡社区环境卫生”(款)2023年度决算474.33万元,比2023年年初预算增加473.29万元,增长45491.12%。主要原因:用于背街小巷环境精细化整治项目、垃圾分类桶站监控项目、创卫支出等。

8、“农林水支出”(类)2023年度决算469.49万元,比2023年年初预算增加469.49万元。其中:

“农业农村”(款)2023年度决算56.00万元,比2023年年初预算增加56.00万元。主要原因:用于村干部待遇保障、村级防疫员工作。

“林业和草原”(款)2023年度决算313.49万元,比2023年年初预算增加313.49万元。主要原因:用于平原造林养护等。

“水利”(款)2023年度决算100.00万元,比2023年年初预算增加100.00万元。主要原因:用于防汛支出。

9、“住房保障支出”(类)2023年度决算778.58万元,比2023年年初预算增加1.90万元,增长0.24%。其中:

“住房改革支出”(款)2023年度决算778.58万元,比2023年年初预算增加1.90万元,增长0.24%。主要原因:新招录人员住房公积金支出增加。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出686.75万元,主要用于以下方面(按大类):城乡社区支出686.25万元,占本年财政拨款支出99.93%;其他支出0.50万元,占本年财政拨款支出0.07%。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”(类,下同)2023年度决算686.25万元,比2023年度年初预算增加686.25万元。其中:

国有土地使用权出让收入安排的支出”(款,下同)2023年度决算686.25万元,比2023年度年初预算增加686.25万元。主要原因:用于生态林养护项目、云岗北区体育场公共空间改造项目等。

2、“其他支出”(类)2023年度决算0.50万元,比2023年度年初预算增加0.00万元。其中:

“彩票公益金安排的支出”(款)2023年度决算0.50万元,比2023年度年初预算增加0.00万元,与预算持平。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计20.67万元,国有资本经营预算财政拨款支出总计20.67万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出9204.60万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金其他对个人和家庭的补助支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、0个公务员法管理事业单位3个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0.83万元,比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算2.34万元减少1.50万元。其中:

1.因公出国(境)费用。2023年度决算数0.00万元,比2023年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因:按照我区出国经费管理办法,因公出国(境)费用的年初预算数均为0.00万元;2023年组织因公出国(境)团组0个、0人次,人均因公出国(境)费用0.00万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0.00万元,比2023年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0.83万元,比2023年度年初预算数2.34万元减少1.51万元。

其中,公务用车购置费2023年度决算数0.00万元,比2023年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。2023年度购置(更新)0辆,车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2023年度决算数0.83万元,比2023年度年初预算数2.34万元减少1.51万元,主要原因:压减开支,公务用车运行维护费减少。2023年度公务用车运行维护费中,公务用车加油0.20万元,公务用车维修0.46万元,公务用车保险0.13万元,公务用车其他支出0.04万元。2023年度公务用车保有量1辆,车均运行维护费0.83万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计486.34万元,比上年减少1.31万元,减少原因:落实政府过紧日子要求,厉行勤俭节约要求。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额372.67万元,其中:政府采购货物支出57.07万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出315.60万元。授予中小企业合同金额208.83万元,占政府采购支出总额的56.03%,其中:授予小微企业合同金额114.46万元,占政府采购支出总额的30.71%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台,共计0.00万元;新购置单位价值100万元(含)以上的设备0台(套),共计0.00万元。截至12月31日,本部门共有车辆1台,共计8.47万元;单位价值100万元(含)以上的设备0台(套),共计0.00万元。

、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算2694.62万元。

六、专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

8.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

9.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):反映各级政府用于接待群

众来信来访方面的支出。

11.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、专项服务、专项业务及机关事务管理、政务公开审批、参事事务、事业运行项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

13.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出

14.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项):反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出

15.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、对外贸易管理、国际经济合作、外资管理、国内贸易管理、招商引资、事业运行项目以外其他用于商贸事务方面的支出

16.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、工会事务、事业运行项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

17.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):反映行政运行、一般行政管理事务、机关服务、公务员事务、事业运行项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

19.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、事业运行项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

20.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除国家赔偿费用支出项目以外的其他一般公共服务支出。

21.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。

22.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、图书馆、文化展示及纪念机构、艺术表演场所、艺术表演团体、文化活动、群众文化、文化和旅游交流与合作、文化创作与保护、文化和旅游市场管理、旅游宣传、文化和旅游管理事务项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

23.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项):反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出

24.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、综合业务管理、劳动保障监察、就业管理事务、社会保险业务管理事务、信息化建设、社会保险经办机构、劳动关系和维权、公共就业服务和职业技能鉴定机构、劳动人事争议调解仲裁、政府特殊津贴、资助留学回国人员、博士后日常经费、引进人才费用、事业运行项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

25.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项):反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

26.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、社会组织管理、行政区划和地名管理、基层政权建设和社区治理项目以外其他用于民政管理事务的支出。

27.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

28.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

29.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

30.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

31.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项):反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

32.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):反映除就业创业服务补贴、职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、职业技能鉴定补贴、就业见习补贴、高技能人才培养补助、促进创业补贴项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

33.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):反映除死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、义务兵优待、农村籍退役士兵老年生活补助、光荣院、烈士纪念设施管理维护项目以外其他用于优抚方面的支出,包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

34.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项):反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

35.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项):反映除儿童福利、老年福利、康复辅具、殡葬、社会福利事业单位、养老服务项目以外其他用于社会福利方面的支出。

36.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项):反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

37.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、残疾人康复、残疾人就业、残疾人体育、残疾人生活和护理补贴项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

38.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项):反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

39.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

40.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项):反映城市特困人员救助供养支出。

41.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位养老支出、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、补充道路交通事故社会救助基金、其他生活救助、财政对基本养老保险基金的补助、财政对其他社会保险基金的补助、退役军人管理事务、财政代缴社会保险费支出项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

42.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):反映基本公共卫生服务支出。

43.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

44.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):反映用于突发公共卫生事件应急处理方面的支出。

45.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):反映除疾病预防控制机构、卫生监督机构、妇幼保健机构、精神卫生机构、应急救治机构、采供血机构、其他专业公共卫生机构、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

46.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):反映计划生育服务支出。

47.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):反映除计划生育机构、计划生育服务项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

48.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

49.卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项):反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

50.卫生健康支出(类)医疗救助(款)其他医疗救助支出(项):反映除城乡医疗救助、疾病应急救助项目以外的其他用于医疗救助方面的支出。

51.卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项):反映按规定补助优抚对象的医疗经费

52.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障政策管理(项):反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。

53.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):反映除卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务、行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、医疗救助、优抚对象医疗、医疗保障管理事务、老龄卫生健康事务项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

54.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项):反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

55.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

56.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

57.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理方面的支出。

58.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):反映除小城镇基础设施建设项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

59.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

60.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业生产发展支出(项):反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

61.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村社会事业支出(项):反映土地出让收入用于农村教育、农村文化和精神文明建设等方面的支出。

62.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项):反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

63.农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

64.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项):反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

65.农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项):反映用于耕地质量保护、草原草场利用,渔业水域资源环境保护,农业品种改良提升,以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出

66.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、事业运行、农垦运行、科技转化与推广服务、病虫害控制、农产品质量安全、执法监管、统计监测与信息服务、行业业务管理、对外交流与合作、防灾救灾、稳定农民收入补贴、农业结构调整补贴、农业生产发展、农村合作经济、农产品加工与促销、农村社会事业、农业资源保护修复与利用、农村道路建设、渔业发展、对高校毕业生到基层任职补助、农田建设项目以外其他用于农业农村方面的支出。

67.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项):反映育苗(种)、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物能源建设等方面的支出。

68.农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项):反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

69.农林水支出(类)水利(款)防汛(项):反映防汛业务支出有关事项包括防汛物资购置管护,防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护,防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等),汛期调用民工及劳动保护,水利设施灾后重建,退田还湖,蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持,防汛视频会商,应急度汛,山洪灾害防治等。

70.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以规定比例为职工缴纳的住房公积金。

71.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

72.国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项):反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

73.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项):反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。


第四部分 2023年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告(详见附件)

二、项目支出绩效评价报告(详见附件)

项目支出绩效自评表(详见附件)


附件1:北京市丰台区人民政府云岗街道办事处2023年度决算报表

附件2:北京市丰台区人民政府云岗街道办事处2023年度部门绩效评价情况

附件:

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