2025年第二季度审计项目计划重点安排如下:
一、预算执行审计
紧扣审计法定职责强化监督,围绕更加积极的财政政策的要求,依法组织开展预算执行审计。以促进财政支出政策提质增效,深化预算管理体制改革为目标,开展丰台区财政局具体组织2024年度区级预算执行和决算草案情况审计。以促进规范重点部门预算管理、严肃财经纪律、提高财政资金使用绩效为目标,对3个重点一级预算单位及3个下属二级单位2024年度预算执行和决算草案情况开展现场审计。
二、政策落实和重大项目跟踪审计
紧扣“国之大者”强化监督,聚焦促进区域高质量发展,改善生态环境,保障和改善民生,加大对重大政策、重大项目、重要资金的审计力度,组织开展1个工程结算审计、2个重点事项专项审计(调查)和1个区属国有企业财务收支审计。
2025年第二季度执法检查计划表如下:
2025年第二季度执法检查计划表
序号 |
检查主体 |
检查方式 |
检查事项 |
管理对象基数 |
检查比例 |
检查时间 |
1 |
北京市丰台区审计局 |
现场审计 |
丰台区财政局具体组织2024年度区级预算执行和决算草案情况审计 |
1 |
100% |
4月至5月 |
2 |
北京市丰台区审计局 |
现场审计 |
重点部门和单位2024年度预算执行和决算草案审计 |
6 |
100% |
4月至5月 |
3 |
北京市丰台区审计局 |
现场审计 |
重点工程结算审计 |
1 |
100% |
4月至6月 |
4 |
北京市丰台区审计局 |
现场审计 |
重点事项专项审计(调查) |
2 |
100% |
4月至6月 |
5 |
北京市丰台区审计局 |
现场审计 |
区属国有企业财务收支审计 |
1 |
100% |
4月至6月 |
附件:
主办:北京市丰台区人民政府办公室
承办:北京市丰台区政务服务和数据管理局
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