右安门街道办事处
北京市丰台区人民政府右安门街道办事处2024年部门预算公开

日期:2024-01-31 10:00    来源: 右安门街道办事处

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目录

第一部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

(一)部门政府采购预算说明

(二)政府购买服务预算说明

(三)机关运行经费情况说明

(四)项目支出绩效目标情况说明

(五)重点行政事业性收费情况说明

(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(七)国有资产占有使用情况说明

(八)其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2024年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出预算总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

2024年部门预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

北京市丰台区人民政府右安门街道办事处是北京市丰台区人民政府的派出机关,受北京市丰台区人民政府领导,行使北京市丰台区人民政府赋予的职权。街道下设综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室(司法所)、城乡管理办公室、社区建设办公室(统计所)、民生保障办公室、纪工委(监察组),和3个事业单位(北京市丰台区右安门街道市民活动中心、北京市丰台区右安门街道办事处便民服务中心和北京市丰台区右安门街道诉求处置中心)

(二)人员构成情况

北京市丰台区人民政府右安门街道办事处部门行政编制100人,实际91人;事业编制70人,实际62人;聘用人员0人。离退休人员86人,其中:离休1人,退休85人。社区工作者编制279人,实际270人。

(三)本预算年度的主要工作任务

1、一般公共服务支出,主要用于:行政机关、事业单位等人员工资,行政机关、事业单位、社区日常运转经费,城乡基层党组织服务群众经费、基层党组织党建工作经费、党群服务中心运行经费,妇女之家工作经费,离退居委会老积极分子慰问经费,离休干部助老员补贴、商务楼宇党群服务中心(站)开办经费等;

2、教育支出,主要用于行政机关和事业单位人员培训支出;

3、文化旅游体育与传媒支出,主要用于公共文明引导经费、讲师团宣讲活动经费、三馆免费开放补助项目等方面;

4、社会保障和就业支出,主要用于企业退休人员社会化管理服务,伤残军人保险、城市居民最低生活保障、城市特困人员救助供养、城乡低收入生活补贴,社救清洁能源自采暖补贴,养老保险缴纳,离退休人员经费,灵活就业社会保险补贴、残疾人儿童康复训练补助、退役安置补助经费,残疾人职业康复劳动帮扶性就业基地项目等;

5、卫生健康支出,主要用于辖区居民医疗救助,老年乡村医生养老生活补助、严重精神障碍患者监护人看护管理补贴,退返知青帮困资金,退养人员医疗费、离退居委会老积极分子医疗费、离休干部医疗统筹金、计生专干补贴、亲情关爱暖心行动资金、独生子女父母奖励费等;

6、节能环保支出:主要用于背街小巷清扫保洁项目;

7、城乡社区支出,主要用于辖区环境建设及居民事务等服务保障性支出;

8、住房保障支出,主要用于行政机关、事业单位人员的住房公积金及住房补贴缴纳,社区工作者、社区服务站人员的住房公积金缴纳;

9、农林水支出:主要用于辖区农林水等费用支出。

二、收入预算情况说明

2024年收入预算17809.87万元,比2023年15146.20万元增加2663.67万元,增长17.6%,主要原因为环境、民生工作投入资金增加。其中:本年财政拨款收入17809.87万元,比2023年15146.20万元增加2663.67万元;本年其他资金收入0万元,与2023年持平;上年结转结余资金0万元,与2023年持平。

三、支出预算情况说明

2024年支出预算17809.87万元,比2023年15146.20万元增加2663.67万元,增长17.6%,主要原因为环境、民生工作投入资金增加。

(一)基本支出预算11074.86万元,占总支出预算62.18%,比2023年10136.52万元增加938.34万元,增长9%。

(二)项目支出预算6735.01万元,比2023年5009.68万元增加1725.33万元,增长34.4%,增加原因为环境、民生工作投入资金增加。部门预算项目主要为一般公共服务、教育、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区、农林水、住房保障经费等。

(三)事业单位经营支出0万元。

(四)上缴上级支出0万元。

(五)对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围

北京市丰台区人民政府右安门街道办事处因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括4个所属单位。

(二)财政拨款“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费财政拨款预算0万元,与2023年“三公”经费财政拨款预算持平。其中:

1.因公出国(境)费用。2024年预算数0万元,与2023年持平。

2.公务接待费。2024年预算数0万元,与2023年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0万元,其中,公务用车购置费2024年预算数0万元,与2023年持平;公务用车运行维护费2024年预算数0万元,其中:公务用车加油0万元,公务用车维修0万元,公务用车保险0万元,其他0万元。与2023年持平。

五、其他情况说明

(一)政府采购预算情况说明

2024年北京市丰台区人民政府右安门街道办事处政府采购预算总额403.88万元,其中政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算403.88万元。

(二)政府购买服务预算说明

2024年北京市丰台区人民政府右安门街道办事处部门政府购买服务预算总额642.9万元。

(三)机关运行经费情况说明

2024年北京市丰台区人民政府右安门街道办事处1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算597.47万元。

机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(四)项目支出绩效目标情况说明 

2024年,北京市丰台区人民政府右安门街道办事处填报绩效目标的预算项目83个,占全部预算项目83个的100%。填报绩效目标的项目支出预算6735.01万元,占本部门全部项目支出预算的100%。(注:不含基本支出)

(五)重点行政事业性收费情况说明

本部门2024年无重点行政事业性收费

(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

(七)国有资产占有使用情况说明

截止2023年底,本部门(包括各下属单位)共有车辆0台,共计0万元;单位价值100万元(含)以上的设备(不含车辆)0台(套),共计0万元。

(八)其他事项说明

无其他说明事项

六、名词解释

一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施,严格了预算管理,增加了政府工作的透明度,是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分 2024年部门预算报表

附件:北京市丰台区人民政府右安门街道办事处2024年部门预算报表

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