目 录
第一部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
第二部分 2022年度部门决算说明
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
第一部分 2022年度部门决算报表
北京市丰台区科技创新促进中心2022年度部门决算报表详见附件。
第二部分 2022年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况
(一)本单位是事业单位机构改革2022年新成立的公益一类事业单位,机构规格为正科级,经费形式为财政补助,单位设有办公室、科技创新服务部、技术合同登记处、综合业务部、科普宣传部五个部门。主要职责是:负责科技资源、环境调查分析,开展科技创新对策研究;负责首都科技条件平台丰台工作站的建设、管理及推广,开展科技企业技术创新服务工作,协助开展科技政策宣传、培训交流和咨询服务,协助开展促进科技成果转化、科技创新体系建设工作;协助开展本区技术市场管理有关工作;承担本区科技型中小企业评价工作,协助开展高新技术企业的培育及认定工作、科技孵化器(众创空间)认定及管理工作;协助推进科技项目实施、科技人才培养、科技奖推荐提名工作;协助开展科普工作。
(二)人员构成情况
行政编制0人,实有人数0人;事业编制24人,实有在职人数21人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计808.22万元,因本单位是2022年新成立单位,无上年数比较。
(一)收入决算说明
2022年度本年收入合计789.62万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,其中:财政拨款收入789.62万元,占收入合计的100%;上级补助收入0万元,占收入合计的0%;事业收入0万元,占收入合计的0%;经营收入0万元,占收入合计的0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;其他收入0万元,占收入合计的0%。
(无金额类型)
(二)支出决算说明
2022年度本年支出合计780.60万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,其中:基本支出723.49万元,占支出合计的92.68%;项目支出57.11万元,占支出合计的7.32%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。
图1:基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计808.22万元,因本单位是事业单位机构改革2022年新成立单位,无上年数比较。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出780.60万元,主要用于以下方面(按大类):教育支出0.22万元,占本年财政拨款支出0.03%,科学技术支出569.57万元,占本年财政拨款支出72.97%;社会保障和就业支出107.89万元,占本年财政拨款支出13.82%;住房保障支出102.92万元;占本年财政拨款支出13.18%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”(类)2022年度决算0.22万元,比2022年度年初预算减少0.77万元,下降77.78%。
2、“科学技术支出”(类)2022年度决算569.57万元,比2022年度年初预算增加9.99万元,增长1.79%。
3、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算107.89万元,比2022年度年初预算减少18.80万元,下降14.84%。
4、“住房保障支出”(类)2022年度决算102.92万元,比2022年度年初预算减少1.24万元,下降1.19%。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出723.49万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,其中:(1)工资福利支出671.94万元,包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出26.03万元,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出25.52万元,包括离休费、退休费、生活补助、救医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。
第三部分2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本单位1个事业单位。2022年“三公”经费财政拨款决算数0万元, 与2022年“三公”经费财政拨款年初预算一致。其中:
1.因公出国(境)费用。2022年决算数0万元, 与2022年年初预算数一致。
2.公务接待费。2022年决算数0万元, 与2022年年初预算数一致。
3.公务用车购置及运行维护费。2022年决算数0万元, 与2022年年初预算数一致。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围
三、政府采购支出情况
2022年政府采购支出总额8.11万元,其中:政府采购货物支出4.13万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出3.98万元。授予中小企业合同金额8.11万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额8.11万元,占政府采购支出总额的100%。
四、国有资产占用情况
2022年车辆0台,0万元;单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)。本单位无此情况。
五、专业名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项):反映其他用于科学技术管理事务方面的支出。
7. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项):反映用于开展科普活动的支出。
8. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项):反映其他用于科学技术普及方面的支出。
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
一、项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |
办公设备购置 |
|
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主管部门 |
北京市丰台区科学技术和信息化局 |
实施单位 |
北京市丰台区科技创新促进中心 |
|
|||||||||
项目负责人 |
李姗 |
联系电话 |
63894698 |
|
|||||||||
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|||||
年度资金总额 |
4.20 |
4.20 |
4.13 |
10 |
98.38% |
10 |
|
||||||
其中:当年财政 拨款 |
4.20 |
4.20 |
4.13 |
— |
98.38% |
— |
|
||||||
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
||||||
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
||||||||||
因事业单位机构改革人员增加、正常工作需要等原因,按照2022年 预算批复,购置台式计算机、办公桌、椅和文件柜,金额总计为42000元。用于满足正常办公需求,使工作能够正常、有效的开展。 |
按照年初项目预算批复及政府采购相关规定,较好地完成了办公设备购置工作,改善了办公条件,使各项工作正常、顺利的开展。具体情况如下:购置办公桌椅4套,合计金额13880元;购置五节柜4组、文件更衣柜3组,合计金额9440元;购置台式机3台,合计金额18000元,金额总计为41320元。 |
|
|||||||||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
产出指标 |
数量指标 |
数量 |
完成 |
完成预期指标 |
20 |
20 |
|
||||||
质量指标 |
质量 |
质量好 |
完成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||||
时效指标 |
时效 |
完成 |
按时完成 |
10 |
10 |
|
|||||||
成本指标 |
成本 |
项目预算控制数4.2万元 |
4.13万元,完成98.38% |
10 |
10 |
|
|||||||
效益指标 |
经济效益 指标 |
效益 |
使各项工作有效开展 |
达到预期目标 |
20 |
20 |
|
||||||
社会效益 指标 |
无 |
|
|
|
|
|
|||||||
生态效益 指标 |
无 |
|
|
|
|
|
|||||||
可持续影响指标 |
可持续影响 |
满足办公需求,改善条件,使其持续稳定 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
|||||||
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
满意度: |
非常满意 |
好评率100% |
10 |
10 |
|
||||||
总分 |
90 |
90 |
|
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |
科普宣传及活动管理 |
||||||||||||
主管部门 |
北京市丰台区科学技术和信息化局 |
实施单位 |
北京市丰台区科技创新促进中心 |
||||||||||
项目负责人 |
刘美玲 |
联系电话 |
63804542 |
||||||||||
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
年度资金总额 |
34.30 |
34.30 |
22.98 |
10 |
67% |
7 |
|||||||
其中:当年财政 拨款 |
34.30 |
34.30 |
22.98 |
— |
67% |
— |
|||||||
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
通过科普展览、知识竞赛、科普制作等形式和途径,面向公众开展科普宣传教育活动,不断提高社会民众的科学文化素养,激发和拓展民众科技创新的潜能。实现用最合理的财政投入达到最大化社会效益目标。
|
基本完成了年初制定的科普工作计划:1、阵地活动:接待来馆参观公众300人次。2、主题科普活动:三下乡、气象日、科普进社区校园等活动5次,受众人数1千人次。3、特色活动:刊出科普画廊4期;开展丰台区线上小学生知识竞赛参与人数3万人次;流动展板在社区学校巡回展出2次,受众人数2千人次。实现了用最合理的财政投入达到最大化社会效益的目标。 |
||||||||||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
产出指标 |
数量指标 |
1、三下乡宣传活动。2、线上天文知识竞赛。3、暑期阵地活动。4、野外观星活动。5、科普画廊。6、流动科普展览。7、能力提升培训。8、科普画廊维修。 |
8 |
6 |
20 |
18 |
2022年受新冠病毒疫情影响,场馆开放、科普进校园、野外观星活动受限,有些活动未能正常开展。改进措施:科学制定年度计划,在疫情可控情况下积极开展科普宣展活动。 |
||||||
质量指标 |
全年开展各类科普活动不少于8次,受众人数不少于3万人次。 |
全年开展各类科普活动不少于8次,受众人数不少于3万人次。 |
在六圈村、新发地村、西罗园五小等开展了各类科普活动10次,受众人数33000余人次。 |
15 |
15 |
|
|||||||
时效指标 |
各项科普活动开展及经费使用按计划实 施。 |
各项科普活动及经费使用按年初制定计划完成。 |
各项科普活动及经费使用已按年初制定计划完成。 |
10 |
10 |
|
|||||||
成本指标 |
科普活动经费34.3万元,要专款专用。 |
科普活动经费34.3万元,要专款专用。 |
达到了专款专用。 |
15 |
15 |
|
|||||||
效益指标 |
经济效益 指标 |
无 |
无 |
无 |
0 |
0 |
|
||||||
社会效益 指标 |
通过科普宣展提升民众的科学素养。 |
通过普及科学知识,提升社会民众的科学素养。 |
通过科普宣展民众的科学素养得到提升。推动了科技创新发展,助力区域各方面建设。 |
10 |
10 |
|
|||||||
生态效益 指标 |
无 |
无 |
无 |
0 |
0 |
|
|||||||
可持续影响指标 |
通过普及科学知识,提升社会民众的科学素养,进而提升社会劳动平均生产率。 |
通过普及科学知识,提升社会民众的科学素养,进而提升社会劳动平均生产率。 |
通过科普宣展,民众的科学素养得到提升。推动了科技创新发展,助力区域各方面建设。 |
10 |
10 |
|
|||||||
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
民众满意度年初目标值95% |
全年完成值≥95% |
活动现场赞誉度达98% |
10 |
10 |
|
||||||
总分 |
100 |
95 |
|
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |
科普活动设备购置 |
||||||||||||
主管部门 |
北京市丰台区科学技术和信息化局 |
实施单位 |
北京市丰台区科技创新促进中心 |
||||||||||
项目负责人 |
刘美玲 |
联系电话 |
63804542 |
||||||||||
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
年度资金总额 |
30 |
30 |
30 |
20 |
100% |
20 |
|||||||
其中:当年财政 拨款 |
30 |
30 |
30 |
— |
100% |
— |
|||||||
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
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其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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实现原丰台区科技馆展厅部分展品升级改造,增加科普互动展品:指尖月球、八大星球滑轨对位、互动太空舱、外星人互动及科普设施科普视频播放系统,达到声光电及数字多媒体技术,能较好的体现展品的创新性、科学性、趣味性、互动性。
|
完成了原丰台区科技馆展厅部分展品升级改造,展厅增加了互动展品指尖月球、八大星球滑轨对位、互动太空舱、外星人互动及科普设施科普视频播放系统,在方厅安装了星空幕布、安装了氛围灯光、地面荧光贴纸等内容,达到声光电及数字多媒体技术。体现了展品的创新性、科学性、趣味性、互动性。合理规划了展区之间、展品之间的相互联系烘托了参观氛围。
|
||||||||||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
产出指标 |
数量指标 |
增加科普互动展品:指尖月球、八大星球滑轨对位、互动太空舱、外星人互动及科普设施科普视频播放系统 |
5项 |
5项 |
20 |
20 |
|
||||||
质量指标 |
达到声光电及数字多媒体技术,能较好的体现展品的创新性、科学性、趣味性、互动性。
|
98% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||
时效指标 |
2022年12月底完成 |
100% |
100% |
10 |
9 |
|
|||||||
成本指标 |
专款专用 |
实现了专款专用 |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||
效益指标 |
经济效益 指标 |
无 |
无 |
无 |
0 |
0 |
|
||||||
社会效益 指标 |
通过科普宣展提升民众的科学素养。 |
通过科普宣展提升民众的科学素养。 |
通过科普宣展,民众的科学素养得到提升。推动了科技创新发展,助力区域各方面建设。 |
10 |
10 |
|
|||||||
生态效益 指标 |
无 |
无 |
无 |
0 |
0 |
|
|||||||
可持续影响指标 |
通过普及科学知识,提升社会民众的科学素养,进而提升社会劳动平均生产率。 |
通过普及科学知识,提升社会民众的科学素养,进而提升社会劳动平均生产率。 |
通过科普宣展,社会民众的科学素养进一步提升,激发和拓展了民众科技创新的潜能,为区域社会发展、经济增长作贡献。 |
10 |
10 |
|
|||||||
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
民众满意度年初目标值95% |
全年完成值≥95% |
活动现场赞誉度达98% |
10 |
10 |
|
||||||
总分 |
100 |
99 |
|
填报注意事项:
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标,则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标,则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。若年初指标值设定偏低,则得分计算方法应用(全年实际值(B)—年度指标值(A))/年度指标值(A)*100%。若计算结果在200%-300%(含200%)区间,则按照该指标分值的10%扣分;计算结果在300%-500%(含300%)区间,则按照该指标分值的20%扣分;计算结果高于500%(含500%),则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。
2023年7月3日
附件:
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