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北京市丰台区农机安全监理站2021年预算信息公开

日期:2021-01-28 10:00    来源: 区农业农村局

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北京市丰台区农机安全监理站

2021年部门(单位)预算编制说明

第一部分2021年部门预算编制说明

一、部门基本情况

二、2021年收入及支出总体情况

三、主要支出内容

四、政府采购情况说明

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

六、行政事业性收费重点项目信息说明

七、固定资产占用使用情况说明

八、预算绩效管理情况说明

、其他事项说明

十、专业名词解释

第二部分2021年部门预算表

1监理站部门预算编制说明

2收支预算总表

3收入预算总表

4支出预算总表

5财政拨款收支预算总表

6财政拨款收入预算总表

7财政拨款支出总表

8一般公共预算支出情况表

9政府性基金预算支出预算表

10财政拨款基本支出经济分类预算表

11“三公经费”预算财政拨款情况说明

12“三公经费”预算财政拨款情况表

13项目支出预算表

14部门整体支出绩效目标表

15项目支出绩效目标表


一、农机安全监理站部门(单位)基本情况

北京市丰台区农机安全监理站下设6个职能部门,分别为:站长室、执法办公室、牌证业务室、档案室、财务室、党建及办公室。农机安全监理站部门(单位)职能主要为:1.农机牌证管理:农机牌证监制,农机登记,农机转籍,登记农机操作员考核发证,农机牌证核发,农机档案管理,农机年检年审2.农机安全管理:农机生产与安全作业管理,农机安全检查,农机事故处理,农机违章处理,农机安全普法教育,农机操作员培训。

共包含行政单位0个(含行政执法机构0个),事业单位1个。截至2020年底,共有行政编制0人,实际0人;事业编制7人,实际6人;离退休人员3人。

二、2021年收入及支出总体情况

2021年部门(单位)收入预算250.12万元,同比2020年增加18.54万元,增长8%,其中:财政拨款250.12万元,上级补助收入0万元,事业收入0万元,经营收入0万元,附属单位缴款0万元,其他收入0万元,用事业基金弥补收支差额0万元,上年结转和结余0万元。

2021年部门(单位)支出预算250.12万元,比2020年增加18.54万元,增长8%,其中基本支出预算203.26万元,项目支出预算46.86万元。按支出功能分类,教育支出0.27万元,社会保障和就业支出23.94万元,农林水支出206.08万元,住房和保障支出19.83万元

三、主要支出内容

上述支出中,主要用于以下内容:

1、事业单位人员工资及日常运转经费159.49万元

2、缴纳社保和住房公积金43.77万元

3、节能减排尾气治理46.86万元

四、政府采购情况说明

2021年政府采购预算总额为0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

六、行政事业性收费重点项目信息说明

七、固定资产占使用情况说明

截止2020年底,本部门(包括各下属单位)固定资产总额15.08万元,其中:车辆0台,0万元;单位价值50万元以上的通用设备0台(套)、0万元,单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。

八、预算绩效管理情况说明

2021年,丰台区农机安全监理站填报绩效目标的预算项目1个,占本部门全部预算项目1个的100%。填报绩效目标的项目支出预算46.86万元,占本部门全部项目支出预算的100%。

九、其他事项说明

我单位本次公开范围仅包含丰台区财政资金安排的预算收支情况。

专业名词解释

(根据部门自身情况,对预算中出现的专业性较强的名称进行解释)

政府预算体系:由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算共同组成。四本预算保持完整、独立并相衔接,全面反映政府收支总量、结构和管理活动。

一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

1监理站部门预算编制说明

2收支预算总表

3收入预算总表

4支出预算总表

5财政拨款收支预算总表

6财政拨款收入预算总表

7财政拨款支出总表

8一般公共预算支出情况表

9政府性基金预算支出预算表

10财政拨款基本支出经济分类预算表

11“三公经费”预算财政拨款情况说明

12“三公经费”预算财政拨款情况表

13项目支出预算表

14部门整体支出绩效目标表

15项目支出绩效目标表

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