青塔街道办事处
北京市丰台区人民政府青塔街道办事处2023年度部门决算

日期:2024-08-26 10:00    来源: 青塔街道办事处

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北京市丰台区人民政府青塔街道办事处

2023年度部门决算


第一部分 2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度部门决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

第一部分 2023年度部门决算报表

报表详见附件。



第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

(一)机构设置、职责

1.机构情况,包括当年变动情况及原因。

青塔街道办事处设下列6个内设机构:

1).综合办公室。

2).党群工作办公室(人大工作委员会办公室)。

3).平安建设办公室(司法所)。

4).城乡管理办公室。

5).社区建设办公室(统计所)。

6).民生保障办公室。

管理1个行政执法机构,北京市丰台区青塔街道综合行政执法队,以街道办事处名义开展执法工作。

青塔街道办事处设下列3个事业单位:

1).北京市丰台区青塔街道市民活动中心(北京市丰台区青塔街道党群活动中心),公益一类事业单位,经费形式财政补助。

2).北京市丰台区青塔街道便民服务中心(北京市丰台区青塔街道退役军人服务站),公益一类事业单位,经费形式财政补助。

3).北京市丰台区青塔街道市民诉求处置中心(北京市丰台区青塔街道综治中心),公益一类事业单位,经费形式财政补助。

2.主要职责。

北京市丰台区人民政府青塔街道办事处(简称青塔街道办事处)是区政府的派出机关。依据党内法规和法律、法规、规章,及上级党委、政府授权,代表区委、区政府对辖区党的建设、公共服务、城市管理、社会治理等行使综合管理职能,全面负责辖区地区性、社会性、群众性工作的统筹协调。

青塔街道办事处主要职责是:

1).组织实施辖区与居(村)民生活密切相关的公共服务工作,落实卫生健康、养老助残、社会救助、住房保障、就业创业、文化教育、体育事业和法律服务等领域的相关法律法规和政策。

2).组织实施辖区环境保护、秩序治理、街区更新、物业管理监督、应急管理等城市管理工作,营造辖区良好发展环境。

3).组织实施辖区平安建设工作,预防、排查、化解矛盾纠纷,维护社会和谐稳定。

4).组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作,统筹辖区资源,实现共建共治共享。

5).推进社区(村)发展建设,指导居(村)民委员会工作,支持和促进居(村)民依法自治,完善社区(村)服务功能,提升社区(村)治理水平。

6).做好国防教育和兵役等工作。

7).法律、法规、规章及市、区人民政府作出的决定、命令规定的其他职责。

(二)人员构成情况

行政编制87人,实有人数73人;事业编制63人,实有人数60人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、总计27148.56万元,比上年增加3780.02万元,增长13.92%。

(一收入决算说明

2023年度本年收入合计15645.09万元,比上年减少2473.53万元,下降13.65%。

1.财政拨款收入15645.09万元,占收入合计的100%。其中:一般公共预算财政拨款收入15336.16万元,占收入合计的98.02%;政府性基金预算财政拨款收入299.76万元,占收入合计的1.91%;国有资本经营预算财政拨款收入9.17万元,占收入合计的0.05%;

2.上级补助收入0万元,占收入合计的0%;

3.事业收入0万元,占收入合计的0%;

4.经营收入0万元,占收入合计的0%;

5.附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;

6.其他收入0万元,占收入合计的0%。

1:收入决算

(二支出决算说明

2023年度本年支出合计27148.56万元,比上年增加3780.02万元,增长13.92%,其中:基本支出8434.34万元,占支出合计的31.06%;项目支出18714.21万元,占支出合计的68.93%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。

2:基本支出和项目支出情况

、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、总计27148.56万元,比上年增加3780.02万元,增长13.92%。主要原因:本年度新增岳各庄棚户区改造项目

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出26839.62万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出6,787.60万元,占本年财政拨款支出25.29%;教育支出0.54万元,占本年财政拨款支出0.002%;文化旅游体育与传媒支出83.36万元,占本年财政拨款支出0.31%;社会保障和就业支出5,448.18万元,占本年财政拨款支出20.30%;卫生健康支出1,185.35万元,占本年财政拨款支出4.42%;节能环保支出40.97万元,占本年财政拨款支出0.15%;城乡社区支出12,233.11万元,占本年财政拨款支出45.58%;农林水支出206.26万元,占本年财政拨款支出0.77%;住房保障支出854.25万元,占本年财政拨款支出3.18%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”2023年度决算6,787.60万元,比2023年度年初预算增加612.65万元,增长9.92%。其中:

“人大事务”2023年度决算1.89万元,比2023年度年初预算增加1.89万元,增长100%。主要原因:2023年区人大代表活动费。

“政府办公厅(室)及相关机构事务”2023年度决算6032.23万元,比2023年度年初预算增加3822.33万元,增长172.96%。主要原因:其他政府办公厅(室)及相关机构事务各项支出、体制资金-运维经费等增加

“统计信息事务”2023年度决算11.67万元,比2023年度年初预算增加11.67万元,增长100%。主要原因:专项普查活动、统计抽样调查经费

“商贸事务”2023年度决算47.55万元,比2023年度年初预算增加47.55万元,增长100%。主要原因:丰台区个人违规电动三四轮车回收处置奖励经费。

“民族事务”2023年度决算0.28万元,比2023年度年初预算增加0.28万元,增长100%。主要原因:2023年民宗有清真饮食习惯的10个少数民族低保群众一次性春节临时生活补助。

“群众团体事务”2023年度决算1.51万元,比2023年度年初预算无增减

“组织事务”2023年度决算690.44万元,比2023年度年初预算增加321.65万元,增长87.22%。主要原因:追加2023年城乡基层党组织服务群众经费有所增加

“其他共产党事务支出”2023年度决算2.03万元,比2023年度年初预算无增减。

2、“教育支出”2023年度决算0.54万元,其中:

“进修及培训”2023年度决算0.54万元,比2023年度年初预算无增减。

3“文化旅游体育与传媒支出”2023年度决算83.36万元,比2023年度年初预算减少8.74万元,下降0.95%。其中:

“文化和旅游”(款)2023年度决算82.86万元,比2023年度年初预算减少9.24万元,下降10.03%。主要原因:2023年公共文明引导经费有所减少

“文物”(款)2023年度决算0.5万元,比2023年度年初预算增加0.5万元,增长100%。主要原因:2023年中央三馆免费开放补助经费

4“社会保障和就业支出”2023年度决算5,448.18万元,比2023年度年初预算增加1055.56万元,增长24.03%。其中:

“人力资源和社会保障管理事务”(款)2023年度决算116.26万元,比2023年度年初预算减少7.44万元,下降6.02%。主要原因:其他人力资源和社会保障管理事务支出减少。

“民政管理事务”(款)2023年度决算3,905.02万元,比2023年度年初预算增加940.84万元,增长31.74%。主要原因:基层政权建设和社区治理、其他工资福利支出有所增加

“行政事业单位养老支出”(款)2023年度决算426.71万元,比2023年度年初预算减少42.26万元,下降9.01%。主要原因:机关事业单位养老及职业年金缴费支出实际支出较预算数略有减少

“就业补助”(款)2023年度决算193.36万元,比2023年度年初预算增加52.5万元,增长32.27%。主要原因:2023年灵活就业社会保险补贴等较预算数有所增加

“抚恤”(款)2023年度决算2.06万元,比2023年度年初预算增加2.06万元,增长100%。主要原因:2023年优抚对象采暖补助经费。

“退役安置”(款)2023年度决算110.20万元,比2023年度年初预算减少18.48万元,下降14.36%。主要原因:2023退役安置补助经费、无军籍职工退休人员经费实际支出较预算数有所减少

“社会福利”(款)2023年度决算0.66万元,比2023年度年初预算增加0.66万元,增长100%。主要原因:2023年离休干部高龄养老社区"四就近“补助”。

“残疾人事业”(款)2023年度决算45.33万元,比2023年度年初预算增加2.55万元,增长5.96%。主要原因:23温馨家园运行经费

“最低生活保障”(款)2023年度决算396.20万元,比2023年度年初预算减少52.8万元,下降12.54%。主要原因:2023年城市居民最低生活保障2023年城乡低收入生活补贴实际支出较预算数有所减少

“临时救助”(款)2023年度决算5.93万元,比2023年度年初预算减少60.7元,下降50.58%。主要原因:增加23年城乡特困人员夏季防暑降温费(社会孤老临时困难补助)、社会孤老临时困难补助(中秋国庆慰问及换季服装费)

“特困人员救助供养”(款)2023年度决算7.90万元,比2023年度年初预算减少4.1万元,下降34.16%。主要原因:2023年城市特困人员救助供养经费实际支出较预算数有所减少

“其他社会保障和就业支出”(款)2023年度决算238.55万元,比2023年度年初预算增加193.07万元,增加424.5%。主要原因:市属国有企业退休人员社会化管理服务经费、街镇社会工作服务中心建设项目(23年社会建设市级经费)、2023年社区公益金、“重阳节”走访慰问经费、市属国有企业退休人员社会化管理服务补助资金(第二批)等。

5“卫生健康支出”2023年度决算1185.35万元,比2023年度年初预算增加1012.62万元,增长586.24%。其中:

“公共卫生”(款)2023年度决算1,072.33万元,比2023年度年初预算增加984.53万元,增长1121.33%。主要原因:疫情防控经费第四季度常态化核酸检测经费、新冠疫苗接种街镇工作经费

“计划生育事务”(款)2023年度决算52.56万元,比2023年度年初预算减少1.04万元,下降1.94%。主要原因:计划生育服务经费实际支出较预算数略有减少。

“医疗救助”(款)2023年度决算15.35万元,比2023年度年初预算减少1.45万元,下降8.63%。主要原因:2023年城乡医疗救助资金实际支出较预算数略有减少。

“医疗保障管理事务”(款)2023年度决算5.30万元,比2023年度年初预算增加3.55万元,增长202.86%。主要原因:追加2023年退返知青帮困资金

“其他卫生健康支出”(款)2023年度决算39.81万元,比2023年度年初预算增加27.03万元,增长211.5%。主要原因:追加2023年老年乡村医生养老生活补助、体制资金-民生保障资金

6“节能环保支出”2023年度决算40.97万元,比2023年度年初预算增加40.97万元,增长100%。其中:

“污染防治”(款)2023年度决算40.97万元,比2023年度年初预算增加40.97万元,增长100%。主要原因:2023年城市地区背街小巷清扫保洁经费2022-2023年采暖季“无煤化”补贴、2023-2024年供暖季期间清洁取暖设备维保资金

7“城乡社区支出”2023年度决算12233.11万元,比2023年度年初预算增加12220.33万元,增长956.21%。其中:

“城乡社区管理事务”(款)2023年度决算102.50万元,比2023年度年初预算增加102.5万元,增长100%。主要原因:丰台区2023年第二批控违拆违专项资金

“城乡社区公共设施”(款)2023年度决算900万元,比2023年度年初预算增加900万元,增长100%。主要原因:青塔街心公园公共空间改选提升项目资金。

“城乡社区环境卫生”(款)2023年度决算230.60万元,比2023年度年初预算增加216.76万元,增长(1566.23%。主要原因:增加生活垃圾分类设施专项提升资金(市级资金)、首都绿化美化创建奖励补助资金、创卫及拆违治乱消除隐患工作经费、市对区生活垃圾分类以奖代补专项资金、体制资金-城乡建设及疫情防控资金等

“其他城乡社区支出”(款)2023年度决算11,000万元,比2023年度年初预算增加11000万元,增长100%。主要原因:岳各庄棚户区改造项目。

8“农林水支出”2023年度决算206.26万元,比2023年度年初预算增加206.23万元,增长100%。其中:

“农业农村”(款)2023年度决算103.31万元,比2023年度年初预算增加103.31万元,增长100%。主要原因:2023年正常离任村主要干部生活补贴2023年村干部基本待遇和保障等项目支出

“林业和草原”(款)2023年度决算102.95万元,比2023年度年初预算增加102.95万元,增长100%主要原因:2023年丰台区生态调标项目、留白增绿项目土地流转费、2023年园博绿道养护工程、2023年丰台区平原造林养护项目

9“住房保障支出”2023年度决算854.25万元,比2023年度年初预算增加146.47万元,增长20.69%。其中:

“保障性安居工程支出”(款)2023年度决算173.51万元,比2023年度年初预算增加173.51万元,增长100%。主要原因老旧小区完善类改造项目。

“住房改革支出”(款)2023年度决算680.74万元,比2023年度年初预算减少27.04万元,下降3.82%。主要原因:住房补贴、住房公积金数比预算数有所减少

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出299.76万元,主要用于以下方面(按大类):城乡社区支出297.76万元,占本年财政拨款支出99.93%;其他支出2万元,占本年财政拨款支出0.07%。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”(类,下同)2023年度决算297.76万元,比2023年度年初预算增加297.76万元,增长100%。其中:

“国有土地使用权出让收入安排的支出”2023年度决算297.76万元,比2023年度年初预算增加297.76万元,增长100%。主要原因:增加农业农村生态环境支出、农村社会事业支出等项目

2、“其他支出”(类)2023年度决算2万元,比2023年度年初预算无增减。其中:

“彩票公益金安排的支出”(款)2023年度决算2万元,比2023年度年初预算无增减

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总9.17万元,国有资本经营预算财政拨款支出总9.17万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出8434.34万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金其他对个人和家庭的补助支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置


第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

"三公"经费包括本部门/单位所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、3个事业单位。2023年度"三公"经费财政拨款决算数0万元,比2023年度"三公"经费财政拨款年初预算0万元增加(减少)0万元。其中:

1.因公出国(境)费用。2023年决算数0万元,2023年年初预算数0万元。主要原因:按照我区出国经费管理办法,因公出国(境)费用的年初预算数为0万元。2023年组织因公出国(境)团组0个、0人次,人均因公出国(境)费用0万元。

2.公务接待费。2023年决算数0万元,2023年年初预算数0万元。主要原因:本年无公务接待。公务接待0批次,公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年决算数0万元,2023年年初预算数0万元。其中,公务用车购置费2023年决算数0万元,2023年年初预算数0万元。主要原因:本年无公务用车购置事项,2023年购置(更新)0辆,车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年决算数0万元,2023年年初预算数0万元,主要原因:本年无公务用车购置事项。2023年公务用车运行维护费中,公务用车加油0万元,公务用车维修0万元,公务用车保险0万元,公务用车其他支出0万元。2023年公务用车保有量0辆,车均运行维护费0万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额435.05万元,其中:政府采购货物支出36.44万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出398.61万元。授予中小企业合同金额394.48万元,占政府采购支出总额的90.67%,其中:授予小微企业合同金额228.23万元,占政府采购支出总额的52.46%。

四、国有资产占用情况

2023年车辆0台,0万元;单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算2561.89万元。

六、专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.各单位需根据自身业务职能,补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释,例如:

一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项):反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训,党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、专业士官的培训支出,不在本科目反映。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项):反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项):反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):反映除上述项目以外用于其他人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项):反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出,包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项):反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项):反映对老年人提供福利服务方面的支出,包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项):反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项):反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项):反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项):反映城市特困人员救助供养支出。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):反映基本公共卫生服务支出。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):反映计划生育服务支出。

卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项):反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障政策管理(项):反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。

卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项):反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项):反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

农林水支出(类)农业农村(款)统计监测与信息服务(项):反映用于农业农村统计调查与信息收集、整理、分析、发布,以及农业自然资源调查与农业区划等方面的支出。

农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项):反映用于农村社会事业发展的支出。

农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项):反映育苗(种)、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

交通运输支出(类)铁路运输(款)铁路安全(项):反映涉及铁路安全方面的支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项):反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项):反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告(详见附件)

二、项目支出绩效评价报告(详见附件)

项目支出绩效自评表(详见附件)

附件1:北京市丰台区人民政府青塔街道办事处2023年部门决算报表

附件2:2023年北京市丰台区人民政府青塔街道办事处绩效评价情况


附件:

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