北京市丰台棒垒球运动学校
2022年度部门决算(草案)
目录
第一部分2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
第二部分2022年度部门决算说明
第三部分2022年度其他重要事项的情况说明
第四部分2022年度部门绩效评价情况
第一部分2022年度部门决算报表
北京市丰台棒垒球运动学校2022年度部门决算报表详见附件。
第二部分2022年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况
(一)机构设置、职责
北京市丰台棒垒球运动学校隶属于北京市丰台区体育局。是具有独立法人资格的全额拨款事业单位。棒垒球运动学校统一社会信用代码为121101064008529903号;住所:丰北京市丰台区西四环南路55号;法定代表人:张刚;经费来源:财政补助;开办资金:5万元;举办单位:北京市丰台区体育局。下设机构:办公室、科训处。
棒垒球运动学校宗旨和业务范围:培养棒垒球后备人才,促进体育事业发展,完成学习,训练,比赛,输送任务。
(二)人员构成情况
行政编制0人,实有人数0人;事业编制16人,实有人数13人。
⠂ 二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1423.86万元,比上年增加317.23万元,增长28.68%。
(一)收入决算说明
2022年度本年收入合计1307.44万元,比上年增加302.88万元,增长30.15%,其中:财政拨款收入1307.44万元,占收入合计的100%;上级补助收入0万元,占收入合计的0%;事业收入0万元,占收入合计的0%;经营收入0万元,占收入合计的0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;其他收入0万元,占收入合计的0%。
图1:收入决算
(二)支出决算说明
2022年度本年支出合计1402.81万元,比上年增加403.55万元,增长40.38%,其中:基本支出457.88万元,占支出合计的32.64%;项目支出944.93万元,占支出合计的67.36%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。
图2:基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计1423.86万元,比上年增加351.92万元,增长32.83%。主要原因:项目经费的收入支出较上年增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出1193.77万元,主要用于以下方面(按大类):文化体育与传媒支出1077.83万元,占本年财政拨款支出76.83%;社会保障和就业支出58.42万元,占本年财政拨款支出4.16%;住房保障支出57.52万元,占本年财政拨款支出4.1%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2022年度决算1077.83万元,比2022年年初预算减少171.78万元,下降13.75%。其中:“体育”(款)2022年度决算1077.83万元,比2022年年初预算减少171.78万元,下降13.75%。主要原因:部分比赛及训练延期,项目经费支出减少。
2、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算58.42万元,比2022年年初预算增加0.37万元,增长0.64%。其中:
“行政事业单位养老支出”(款)2022年度决算58.42万元,比2022年年初预算增加0.37万元,增长0.64%。主要原因:按实际需求支出,与预算基本一致,往年基本持平。
3、“住房保障支出”(类)2022年度决算57.52万元,比2022年年初预算增加1.47万元,增长2.62%。其中:
“住房改革支出”(款)2022年度决算57.52万元,比2022年年初预算增加1.47万元,增长2.62%。主要原因:按实际需求支出,与预算基本一致,与往年基本持平。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度政府性基金预算财政拨款支出209.04万元,主要用于以下方面(按大类):主要用于以下方面(按大类):其他支出209.04万元,占本年财政拨款支出14.91%。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、其他支出”(类,下同)2022年度决算209.04万元,比2022年年初预算增加129.04万元,增加161.3%。其中:
“彩票公益金安排的支出”(款)2022年度决算209.04万元,比2022年年初预算增加129.04万元,增加161.3%。主要原因:年中调整体彩公益金项目。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出457.88万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门/单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2022年“三公”经费财政拨款决算数0.33万元,比2022年“三公”经费财政拨款年初预算3.60万元减少3.27万元。其中:
1.因公出国(境)费用。2022年决算数0万元,与2022年年初预算数0万元持平。2022年组织因公出国(境)团组0个、0人次,人均因公出国(境)费用0.00万元。
2.公务接待费。2022年决算数0万元,与2022年年初预算数0万元持平。公务接待0批次,公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2022年决算数0.33万元,比2022年年初预算数3.60万元减少3.27万元。其中,公务用车购置费2022年决算数0万元,与2022年年初预算数0万元持平。2022年购置(更新)0辆,车均购置费0万元。公务用车运行维护费2022年决算数0.33万元,比2022年年初预算数3.60万元减少3.27万元,主要原因:车辆陈旧待报废。2022年公务用车运行维护费中,公务用车加油0万元,公务用车维修0万元,公务用车保险0万元,公务用车其他支出0.33万元。2022年公务用车保有量2辆,车均运行维护费0.17万元。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2022年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
四、国有资产占用情况
2022年车辆2台,29.64万元;单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)。
五、专业名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映单位安排的用于培训的支出。
7.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)运动项目管理(项):反映运动学校的日常管理支出。
8.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项):反映其他用于体育方面的支出。
第四部分2022年度部门绩效评价情况
(部门填写以下一、二、三部分,二级单位仅填写三)
一、部门整体绩效评价报告
(一)部门概况
1.机构设置及职责工作任务情况
2.部门整体绩效目标设立情况(包括绩效目标设立依据、目标与职责任务匹配情况、目标合理性等)。
(二)当年预算执行情况
2022年全年预算数XX万元,其中,基本支出预算数XX万元,项目支出预算数XX万元,其他支出预算数XX万元。资金总体支出XX万元,其中,基本支出XX万元,项目支出XX万元,其他支出XX万元。预算执行率为XX。
(三)整体绩效目标实现情况
1.产出完成情况分析
(1)产出数量
(2)产出质量
(3)产出进度
(4)产出成本
2.效果实现情况分析
(1)经济效益
(2)社会效益
(3)环境效益
(4)可持续性影响
(5)服务对象满意度
(四)预算管理情况分析
1.财务管理
(1)财务管理制度健全性
(2)资金使用合规性和安全性
(3)会计基础信息完善性
2.资产管理
3.绩效管理
4.结转结余率
5.部门预决算差异率
(五)总体评价结论
1.评价得分情况
2.存在的问题及原因分析
(六)措施建议(整改措施、下一步工作举措)
二、项目支出绩效评价报告
(一)基本情况
1.项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。
2.项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。
(二)绩效评价工作开展情况
1.绩效评价目的、对象和范围。
2.绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。
3.绩效评价工作过程。
(三)综合评价情况及评价结论(附相关评分表)
(四)绩效评价指标分析
1.项目决策情况。
2.项目过程情况。
3.项目产出情况。
4.项目效益情况。
(五)主要经验及做法、存在的问题及原因分析
(六)有关建议
(七)其他需要说明的问题
三、项目支出绩效自评表
附件:
主办:北京市丰台区人民政府办公室
承办:北京市丰台区政务服务和数据管理局
网站标识码:1101060001
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