目 录
第一部分 2023年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2023年度部门决算说明
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
第一部分 2023年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2023年度部门决算说明
一、单位基本情况
(一)机构设置、职责:
负责统筹辖区免费避孕药具服务管理等工作;承担丰台区卫健系统信息化建设指导协调及卫生统计相关工作;承担区计划生育协会日常工作;协助开展卫生健康系统宣传、后勤保障、资产管理及人力资源管理相关工作。
单位下设七个科室:办公室、财务科、人力资源科、计生服务科、信息化建设科、卫生统计科、综合服务科。
(二)人员构成情况
事业编制35人,实有人数34人。
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计1982.4万元,比上年增加48.8万元,增长2.5%。
(一)收入决算说明
2023年度本年收入合计1746.54万元,比上年增加145.58万元,增长9%。
1.财政拨款收入1746.54万元,占收入合计的100%。其中:一般公共预算财政拨款收入1746.54万元,占收入合计的100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占收入合计的0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占收入合计的0%;
2.上级补助收入0万元,占收入合计的0%;
3.事业收入0万元,占收入合计的0%;
4.经营收入0万元,占收入合计的0%;
5.附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;
6.其他收入0万元,占收入合计的0%。
本单位2023年度只涉及一般公共预算财政拨款收入。
图1:收入决算
(二)支出决算说明
2023年度本年支出合计1746.54万元,比上年增加84.53万元,增长5%,其中:基本支出1162.11万元,占支出合计的66.54%;项目支出584.43万元,占支出合计的33.46%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。
本单位2023年度只涉及基本支出和项目支出。
图2:基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1746.54万元,比上年增加145.58万元,增长9%。主要原因:根据本年度2023年度工作任务,新增丰台区人口健康信息平台运维项目、合署办公网络租赁费等项目经费。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1746.54万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出0.378万元,占本年财政拨款支出0.02%;教育支出0.336万元,占本年财政拨款支出0.02%;社会保障和就业支出126.75万元,占本年财政拨款支出7.26%,卫生健康支出1425.20万元,占本年财政拨款支出81.60%,住房保障支出193.88万元,占本年财政拨款支出11.1%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”(类)2023年度决算0.378万元,比2023年度年初预算增加0.378万元,增加100%。主要原因:本年度安排基层党组织党建活动经费,用于基层党建活动。
2、“教育支出”(类)2023年度决算1.44万元,与2023年年初预算减少1.104万元,下降76.67%。其中:
“进修及培训”(款)2023年度决算0.336万元,比2023年年初预算减少1.104万元,下降76.67%。主要原因:严格落实政府过“紧日子”要求,持续压减一般性支出。
3、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算126.74万元,比2023年年初预算减少12.41万元,下降0.89%。其中:
“行政事业单位养老支出”(款)2023年度决算126.74万元,比2023年年初预算减少12.41万元,下降0.89%。主要原因:由于我单位2023年度有1名退休人员,养老保险和职业年金经费相应减少。
4、“卫生健康支出”(类)2023年度决算1425.20万元,比2023年年初预算减少68.26万元,下降4.57%。其中:
“计划生育事务”(款)2023年度决算1181.25万元,比2023年年初预算减少56.26万元,下降4.54%。主要原因:落实政府过“紧日子”要求,持续压减一般性支出,严格控制经费支出标准,经费相应减少。
“其它卫生健康支出”(款)2023年度决算243.95万元,比2023年年初预算减少12万元,下降4.69%。主要原因:落实政府过“紧日子”要求,持续压减一般性支出,严格控制经费支出标准,经费相应减少。
5“住房保障支出”(类)2023年度决算193.88万元,比2023年年初预算减少10.74万元,下降5.25%。其中:
“住房改革支出”(款)2023年决算193.88万元,比2023年年初预算减少10.74万元,下降5.25%。主要原因:由于我单位2023年度有1名退休人员,住房公积金和住房补贴经费相应减少。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
本单位2023年度无此项经费。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
本单位2023年度无此项经费。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元,国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。
本单位2023年度无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1162.11万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0万元,比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加(减少)0万元。其中:
1.因公出国(境)费用。2023年度决算数0万元,比2023年度年初预算数0万元增加(减少)0万元。2023年度组织因公出国(境)团组0个、0人次,人均因公出国(境)费用0万元。
2.公务接待费。2023年度决算数0万元,比2023年度年初预算数0万元增加(减少)0万元。公务接待0批次,公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0万元,比2023年度年初预算数0万元增加(减少)0万元。
其中,公务用车购置费2023年度决算数0万元,比2023年度年初预算数0万元增加(减少)0万元。2023年度购置(更新)0辆,车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数0万元,比2023年度年初预算数0万元增加(减少)0万元。2023年度公务用车运行维护费中,公务用车加油0万元,公务用车维修0万元,公务用车保险0万元,公务用车其他支出0万元。2023年度公务用车保有量0辆,车均运行维护费0万元。
本单位2023年度无此项经费。
二、机关运行经费支出情况
2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计0万元,比上年增加(减少)0万元。
本单位不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额246.77万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出246.77万元。授予中小企业合同金额24万元,占政府采购支出总额的9.72%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
四、国有资产占用情况
2023年度新购置车辆0台,共计0万元;新购置单位价值100万元(含)以上的设备0台(套),共计0万元。截止至2023年12月31日,本单位共有车辆0台,共计0万元;单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)。
五、政府购买服务支出说明
2023年度政府购买服务决算0万元。
本单位是事业单位2023年度无此项支出。
六、专业名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括试行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
8.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训,党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、转业士官的培训支出,不在本科目反映。
9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。
10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
12.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。
13.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):反映计划生育服务支出。
14.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
15.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告(详见附件)
二、项目支出绩效评价报告(详见附件)
三、项目支出绩效自评表(详见附件)
附件:
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