区卫健委及二级单位
北京市丰台区卫生健康委员会2023年度部门决算

日期:2024-08-26 10:00    来源: 区卫生健康委

字体:     

   

第一部分 2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度部门决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

第一部分 2023年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一)机构设置、职责

北京市丰台区卫生健康委员会(简称区卫生健康委)是区政府工作部门,为正处级。

1.部门职责

区卫生健康委贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策、决策部署和市委、区委有关工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是:

1)统筹规划和协调本区卫生健康服务资源配置,拟订并组织实施本区卫生健康发展规划,协调推进卫生健康信息化和统计工作。

2)负责组织协调推进医药卫生体制改革工作,研究拟订医药卫生体制改革工作的规划和实施方案及相关配套措施;拟订并组织实施推动卫生健康服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施。

3)负责疾病预防控制工作;拟订疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害居民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施;负责本区卫生应急体系建设和管理;制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4)组织协调落实关于应对人口老龄化政策措施,负责组织推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5)负责贯彻实施国家基本药物制度等工作,组织执行国家基本药物目录;开展本区药品临床综合评价和短缺药品预警。

6)负责本区职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理;负责本区传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。

7)负责本区医疗卫生行业监督管理;组织制定医疗机构及其医疗、康复、护理服务和医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准,并监督实施;组织拟订医疗卫生职业道德规范以及医务人员执业管理规定;建立医疗、康复、护理、公共卫生等服务评价和监督体系;承担鼓励社会力量提供医疗卫生服务的相关管理工作;构建和谐医患关系。

8)负责本区计划生育管理和服务工作,组织监测本区出生人口动态,提出发布本区人口监测预警预报信息建议;组织落实本市计划生育政策。

9)负责拟订并组织实施本区基层卫生、妇幼卫生、老年卫生、精神卫生的政策措施,指导本区基层卫生、妇幼卫生、老年卫生、精神卫生体系建设,推进基本公共卫生和老龄健康服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生、全科医生管理制度;组织开展爱国卫生运动和健康促进行动;参与推进卫生健康科技创新发展。

10)参与组织落实在本区举办的重大活动的医疗卫生保障任务。

11)完成区委、区政府交办的其他任务。

2.科室数量及具体名称

我委内设科室共18个,分别为:办公室(审计科)、改革发展办公室(研究室)、行政审批科、医政医管科、基层卫生健康科、医疗保障科(献血办)、家庭发展科、卫生健康权益科(信访办公室)、疾病预防控制科(公共卫生管理科)、中医科(老龄健康科)、法规监督科(环境保护科)、爱国卫生运动推进科(健康促进科)、干部人事科、财务科、后勤保障科(安全生产科)、党建办公室、工会、团委。

3.下属单位数量及名称

我委直属单位共29家,具体单位如下:

行政单位2家:北京市丰台区卫生健康委员会(本级)、北京市丰台区卫生健康监督所;

财政补助事业单位27家:北京丰台医院、北京市丰台区中医医院(北京市丰台区南苑医院)、北京市丰台康复医院(北京市丰台区铁营医院)、北京市丰台中西医结合医院、北京市丰台区右安门社区卫生服务中心、北京市丰台区蒲黄榆社区卫生服务中心、北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心(北京市丰台区妇幼保健院)、北京市丰台区王佐镇社区卫生服务中心、北京市丰台区心理卫生中心(北京市丰台区精神卫生防治院)、北京市丰台区方庄社区卫生服务中心、北京市丰台区宛平社区卫生服务中心、北京市丰台区大红门社区卫生服务中心、北京市丰台区北宫镇社区卫生服务中心、北京市丰台区青塔街道社区卫生服务中心、北京市丰台区成寿寺街道社区卫生服务中心、北京市丰台区社区卫生服务管理中心、北京市丰台区疾病预防控制中心、北京市丰台区西罗园社区卫生服务中心、北京市丰台区和义社区卫生服务中心、北京市丰台区马家堡社区卫生服务中心、北京市丰台区新村社区卫生服务中心、北京市丰台区丰台社区卫生服务中心、北京市丰台区医疗急救管理中心(北京市丰台区急救中心)、北京市丰台区卫生健康服务中心、北京市丰台区老龄事业发展中心、北京市丰台区医院管理中心、北京市丰台区南苑社区卫生服务中心。

(二)人员构成情况

行政编制174人,实有人数155人;事业编制5153人,实有人数4655人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、总计717614.96万元,比上年增加76581.01万元,增长11.95%。

(一收入决算说明

2023年度本年收入合计599318.92万元,比上年增加99471.95万元,增长19.9%。

1.财政拨款收入173525.35万元,占收入合计的28.95%。其中:一般公共预算财政拨款收入169183.83万元,占收入合计的28.23%;政府性基金预算财政拨款收入4341.53万元,占收入合计的0.72%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占收入合计的0%;

2.上级补助收入0万元,占收入合计的0%;

3.事业收入418203.91万元,占收入合计的69.78%;

4.经营收入0万元,占收入合计的0%;

5.附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;

6.其他收入7589.65万元,占收入合计的1.27%。

本部门2023年度只涉及财政拨款收入事业收入其他收入

1:收入决算

(二支出决算说明

2023年度本年支出合计602625.21万元,比上年增加51026.24万元,增长9.25%,其中:基本支出478346.66万元,占支出合计的79.38%;项目支出124278.55万元,占支出合计的20.62%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。

本部门2023年度只涉及基本支出和项目支出。

2:基本支出和项目支出情况

、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、总计186699.06万元,比上年减少5156.78万元,下降2.69%。主要原因:本年度疫情防控补助资金等经费减少,丰台医院新址即将建设完毕,相应开办费资金有所减少

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出182357.53万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出350.91万元,占本年财政拨款支出0.1924%;教育支出12.96万元,占本年财政拨款支出0.0071%;文化旅游体育与传媒支出3.85万元,占本年财政拨款支出0.0021%;社会保障和就业支出21110.41万元,占本年财政拨款支出11.5764%;卫生健康支出141597.91万元,占本年财政拨款支出77.6485%;城乡社区支出1464万元,占本年财政拨款支出0.8028%;住房保障支出17721.98万元,占本年财政拨款支出9.7183%;灾害防治及应急管理支出95.51万元,占本年财政拨款支出0.0524%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出(类)2023年度决算350.91万元,比2023年度年初预算增加12.61万元,增长3.73%。其中:

“政府办公厅(室)及相关机构事务”(款)2023年度决算40万元,比2023年度年初预算增加40万元,增长100%。主要原因:本年新增拨付解决特殊疑难信访问题资金。

组织事务(款)2023年度决算310.11万元,比2023年度年初预算减少27.39万元,下降8.16%。主要原因:按照我委实际工作任务,本年度在职处级干部健康体检经费有所减少。

其他共产党事务支出(款)2023年度决算0.8万元,较2023年度年初预算无变化。

2.教育支出(类)2023年度决算12.96万元,比2023年度年初预算减少9.39万元,下降42.01%。其中:

进修及培训(款)2023年度决算12.96万元,比2023年度年初预算减少9.39万元,下降42.01%。主要原因:我委做好资金统筹,严格落实过“紧日子”要求,持续压减一般性支出。

3.文化旅游体育与传媒支出(类)2023年度决算3.85万元,比2023年度年初预算增加3.85万元,增长100%。其中:

文化和旅游(款)2023年度决算3.85万元,比2023年度年初预算增加3.85万元,增长100%。主要原因:本年度新增第七届中国戏曲文化周医疗救助项目。

4.社会保障和就业支出(类)2023年度决算21110.41万元,比2023年度年初预算减少447.9万元,下降2.08%。其中:

民政管理事务(款)2023年度决算50.73万元,比2023年度年初预算增加8.99万元,增长21.54%。主要原因:根据相关政策标准,本年度党务专职工作人员经费有所调整。

行政事业单位养老支出(款)2023年度决算21059.68万元,比2023年度年初预算减少456.9万元,下降2.12%。主要原因:由于按照相关社会保障缴费政策规定,本年度调整人员工资后,相应调整基本养老保险经费和职业年金。

5.卫生健康支出(类)2023年度决算141597.91万元,比2023年度年初预算增加29353.97万元,增长26.15%。其中:

卫生健康管理事务(款)2023年度决算6702.57万元,比2023年度年初预算减少609.52万元,下降8.3%。主要原因:落实政府过紧日子要求,压缩一般性经费支出。

公立医院(款)2023年度决算31529.18万元,比2023年度年初预算增加17795.59万元,增长129.58%。主要原因:由于积极推进丰台医院提质改建项目,按照工程进度增加部分项目工程款的投入。

基层医疗卫生机构(款)2023年度决算38561.59万元,比2023年度年初预算增加7483.82万元,增长24%。主要原因:一是本年度按照人社局统一要求,社区中心发放一次性绩效工资;二是结合“疏整促”工作要求,南苑社区卫生服务中心增加新址建设及设备购置等相关经费;三是直属社区增加基层能力提升项目装修改造及设备购置经费。

公共卫生(款)2023年度决算52482.32万元,比2023年度年初预算增加13828.64万元,增长35.78%.主要原因:本年度新增中央、市级下达的重大传染病相关经费及过渡期临补相关经费。

中医药(款)2023年度决算469.05万元,比2023年度年初预算增加15.05万元,增长3.31%。

计划生育事务(款)2023年度决算9190.43万元,比2023年度年初预算减少158.7万元,下降1.7%。

行政事业单位医疗(款)2023年度决算180万元,比2023年度年初预算减少45万元,下降20%,主要原因:本年度有部分离休干部去世,离休干部医疗统筹金经费有所减少。

老龄卫生健康事务(款)2023年度决算285.06万元,比2023年度年初预算减少26.82万元,下降8.6%。

其他卫生健康支出(款)2023年度决算2197.72万元,比2023年度年初预算减少8929.08万元,下降80.25%。主要原因:本年度根据相关政策要求未安排部门医改及卫生健康考核激励资金和部分提质增效项目资金,所以相关经费大幅下降。

6.城乡社区支出(类)2023年度决算1464万元,比2023年度年初预算增加1464万元,增长100%。其中:

城乡社区公共设施(款)2023年度决算1464万元,比2023年度年初预算增加1464万元,增长100%。主要原因:本年度安排丰台医院妇幼楼功能提升工程项目经费。

7.住房保障支出(类)2023年度决算17721.98万元,比2023年度年初预算增加735.2万元,增长4.33%。其中:

住房改革支出(款)2023年度决算17721.98万元,比2023年度年初预算增加735.2万元,增长4.33%。

8.灾害防治及应急管理支出(类)2023年度决算95.51万元,比2023年度年初预算增加43.42万元,增长83.34%。其中:

应急管理事务(款)2023年度决算95.51万元,比2023年度年初预算增加43.42万元,增长83.36%。主要原因:本年度新增安排应急管理专项资金。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出4341.53万元,主要用于以下方面(按大类):用于城乡社区支出4341.53万元,占本年财政拨款支出100%

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

“城乡社区支出”(类)2023年度决算4341.53万元,比2023年度年初预算增加4341.53万元,增长100%。其中:

“国有土地使用权出让收入安排的支出”(款)2023年度决算4341.53万元,比2023年度年初预算增加4341.53万元,增长100%。主要原因:本年度年中增加丰台医院提质改建项目款和南苑社区卫生服务中心新址建设装修款

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总0万元,国有资本经营预算财政拨款支出总0万元。

我部门2023年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出98258.86万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金其他对个人和家庭的补助支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置



第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属2个行政单位、0公务员法管理事业单位27事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数197.93万元,比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算149.48万元增加48.44万元。其中:

1.因公出国(境)费用。2023年度决算数0万元,比2023年度年初预算数0万元增加(减少)0万元2023年度组织因公出国(境)团组0个、0人次,人均因公出国(境)费用0万元。本部门2023年度无此项经费。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元,比2023年度年初预算数0万元增加(减少)0万元。公务接待0批次,公务接待0人次。本部门2023年度无此项经费。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数197.93万元,比2023年度年初预算数149.48万元增加48.44万元。

其中,公务用车购置费2023年度决算数0万元,2023年度年初预算数无变化2023年度购置(更新)0辆,车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数197.93万元,比2023年度年初预算数149.48万元增加48.44万元,主要原因:本年度年中拨付120车辆运行维护相关经费,较年初预算有所增长2023年度公务用车运行维护费中,公务用车加油99.2万元,公务用车维修74.1万元,公务用车保险12.02万元,公务用车其他支出12.61万元。2023年度公务用车保有量66辆,车均运行维护费3万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计726.23万元,比上年减少12.33万元减少原因:严格落实政府过紧日要求,压缩机关运行等一般性经费支出。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额22583.2万元,其中:政府采购货物支出15569.93万元,政府采购工程支出2181.31万元,政府采购服务支出4831.96万元。授予中小企业合同金额6714.17万元,占政府采购支出总额的29.73%,其中:授予小微企业合同金额4479.18万元,占政府采购支出总额的19.83%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆4台,共计58.26万元;新购置单位价值100万元(含)以上的设备5台(套),共计1212.31万元。截至12月31日,北京市丰台区卫生健康委员会部门共有车辆168台,共计6700.02万元;单位价值100万元(含)以上的设备211台(套),共计55276.93万元。

、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算6597.44万元。

六、专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

8.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括试行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理)

10.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

11.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

12.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训,党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、转业士官的培训支出,不在本科目反映。

13.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项):反映举办大型文化艺术活动的支出。

14.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项):反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

15.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

21.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

22.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

23.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

24.卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项):反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

25.卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项):反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

26.卫生健康支出(类)公立医院(款)精神病医院(项):反映专门收治精神病人医院的支出。

27.卫生健康支出(类)公立医院(款)妇幼保健医院(项):反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。

28.卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项):反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

29.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项):反映用于城市社区卫生机构的支出。

30.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

31.卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项):反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

32.卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项):反映卫生健康、疾病预防控制部门所属卫生监督机构的支出。

33.卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项):反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

34.卫生健康支出(类)公共卫生(款)精神卫生机构(项):反映卫生健康部门所属精神卫生机构的支出。

35.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):反映基本公共卫生服务支出。

36.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

37.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

38.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

39.卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项):反映中医(民族医)药方面的专项支出。

40.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

41.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):反映计划生育服务支出。

42.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

43.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

44.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

45.卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项):反映老龄卫生健康事务方面的支出。

46.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

47.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

48.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

49.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

50.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项):反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

51.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项):反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

第四部分2023年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告(详见附件)

二、项目支出绩效评价报告(详见附件)

项目支出绩效自评表(详见附件)

(注:一级预算部门公开“一、二、三”;二级预算单位仅公开“三”。)

附件:

移动版

主办:北京市丰台区人民政府办公室  承办:北京市丰台区政务服务和数据管理局  政府网站标识码:1101060001  京ICP备20013709号-1 京公网安备11010602060030号

主办:北京市丰台区人民政府办公室
承办:北京市丰台区政务服务和数据管理局
网站标识码:1101060001 京ICP备20013709号
京公网安备11010602060030号

您访问的链接即将离开“北京市丰台区人民政府”门户网站 是否继续?