西罗园街道办事处
北京市丰台区人民政府西罗园街道办事处2023年度部门决算公开

日期:2024-08-26 10:00    来源: 西罗园街道办事处

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第一部分 2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度部门决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

第一部分 2023年度部门决算报表

报表详见附件。


第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

(一)机构设置、职责

西罗园街道办事处经市政府批准于1988年正式成立,是区政府的派出机关。受区人民政府领导,依据法律,法规的规定,在本辖区内行使政府管理职能。

西罗园街道工委主要职责是:

1、坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导,坚决贯彻执行党中央决策部署以及市委、区委决定,领导本辖区的工作和基层社会治理,支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权,讨论并决定本辖区重要事项,统筹推进文明街道、活力街道、宜居街道、平安街道建设。

2、把党的政治建设摆在首位,提高政治站位,彰显政治属性,强化政治引领,增强政治能力,始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致,保持良好的政治生态。

3、强化理论武装,学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想,引导党员、干部坚定理想信念宗旨,落实意识形态工作责任制。

4、贯彻新时代党的组织路线,坚持民主集中制,贯彻党管干部、党管人才原则,加强忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍建设,加强党的基层组织和党员队伍建设,着力提高党内活动和党的组织生活质量,做好人才工作。

5、加强和改进作风,落实中央八项规定精神及市委贯彻落实办法,持续整治“四风”特别是形式主义、官僚主义,反对特权思想和特权现象。

6、加强党的纪律建设,履行党风廉政建设主体责任,支持纪检监察机构履行监督责任,一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。

7、带头遵守党内法规制度,严格落实党内法规执行责任制,建立健全本街道党建工作制度,不断提高制度执行力。

8、加强对统一战线工作和群团工作的领导,支持和保证其依照法律法规和各自章程履行职责。

9、组织维护辖区安全稳定,协调推动社会治安综合治理,落实信访工作责任制。

10、及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。

西罗园街道办事处主要职责是:

1、组织实施辖区与居民生活密切相关的公共服务工作,落实卫生健康、养老助残、社会救助、住房保障、就业创业、文化教育、体育事业和法律服务等领域的相关法律法规和政策。

2、组织实施辖区环境保护、秩序治理、街区更新、物业管理监督、应急管理等城市管理工作,营造辖区良好发展环境。

3、组织实施辖区平安建设工作,预防、排查、化解矛盾纠纷,维护社会和谐稳定。

4、组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作,统筹辖区资源,实现共建共治共享。

5、推进社区发展建设,指导居民委员会工作,支持和促进居民依法自治,完善社区服务功能,提升社区治理水平。

6、做好国防教育和兵役等工作。

7、法律、法规、规章及市、区人民政府作出的决定、命令规定的其他职责。

北京市丰台区人民政府西罗园街道办事处内设科室6个综合办公室、党群工作办公室(人大工作委员会办公室)、城市管理办公室、民生保障办公室、社区建设办公室(统计所)、平安建设办公室(司法所)纪工委(派出监察组)1个综合行政执法队1个;下属公益一类事业单位3个:北京市丰台区西罗园街道市民活动中心(北京市丰台区西罗园街道党群活动中心)、北京市丰台区西罗园街道便民服务中心(北京市丰台区西罗园街道退役军人服务站)北京市丰台区西罗园街道市民诉求处置中心(北京市丰台区西罗园街道综治中心)

(二)人员构成情况

行政编制109人,实有人数94人;事业编制62人,实有人数55人。

、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计26218.37万元,比上年减少9427.48万元,下降26.45%。

(一)收入决算说明

2023年度本年收入合计22915.55万元,比上年减少7623.42万元,下降24.96%。

1.财政拨款收入22889.86万元,占收入合计的99.89%。其中:一般公共预算财政拨款收入22769.87万元,占收入合计的99.36%;政府性基金预算财政拨款收入100.76万元,占收入合计的0.43%;国有资本经营预算财政拨款收入19.22万元,占收入合计的0.08%;

2.上级补助收入0万元,占收入合计的0%;

3.事业收入0万元,占收入合计的0%;

4.经营收入0万元,占收入合计的0%;

5.附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;

6.其他收入25.69万元,占收入合计的0.11%。

1:收入决算

(二)支出决算说明

2023年度本年支出合计25470.09万元,比上年减少9764.98万元,下降27.71%,其中:基本支出11716.93万元,占支出合计的46%;项目支出13753.16万元,占支出合计的53.99%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。

2:基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计26191.27万元,比上年减少9450.76万元,下降26.52%。主要原因:2023年度疫情、治理类街镇相关收入、支出大幅减少

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出25328.68万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出7847.46万元,占本年财政拨款支出30.98%;公共安全支出42.00万元,占本年财政拨款支出0.17%;教育支出2.42万元,占本年财政拨款支出0.01%;文化旅游体育与传媒支出328.83万元,占本年财政拨款支出1.30%;社会保障和就业支出9320.79万元,占本年财政拨款支出36.80%;卫生健康支出1060.11万元,占本年财政拨款支出4.19%;节能环保支出244.85万元,占本年财政拨款支出0.97%;城乡社区支出2408.05万元,占本年财政拨款支出9.51%;住房保障支出3981.36万元,占本年财政拨款支出15.72%;灾害防治及应急管理支出92.82万元,占本年财政拨款支出0.37%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2023年度决算7847.46万元,比2023年度年初预算增加562.97万元,增长7.73%。其中:

“人大事务”(款,下同)2023年度决算3.40万元,比2023年度年初预算增加3.40万元。主要原因:年初无预算,计划调整,年中预算增加,用于人大代表活动经费。

“政府办公厅(室)及相关机构事务”()2023年度决算6407.00万元,比2023年年初预算减少203.34万元,减少3.08%。主要原因:落实过紧日子要求,缩减开支。

“统计信息事务”(款)2023年度决算10.81万元,比2023年年初预算增加10.81万元。主要原因:年初无预算,计划调整,年中预算增加,用于人口抽样调查及第五次全国经济普查工作。

商贸事务”(款)2023年度决算100.00万元,比2023年年初预算增加100.00万元。主要原因:年初无预算,计划调整,年中预算增加,用于丰台区个人违规电动三四轮车回收处置工作。

“民族事务”(款)2023年度决算0.68万元,比2023年年初预算增加0.68万元。主要原因:年初无预算,计划调整,年中预算增加,用于民宗有清真饮食习惯的10个少数民族低保群众一次性春节临时生活补助。

“群众团体事务”(款)2023年度决算2.11万元,比2023年年初预算增加0.00万元,增加0.00%。主要原因:工作按照计划执行,用于妇女之家工作经费

“组织事务”(款)2023年度决算1318.25万元,比2023年年初预算增加648.41万元,增加96.80%。主要原因:计划调整,年中预算增加,用于城乡基层党组织服务群众、基层党组织党建活动经费。

“其他共产党事务支出”(款)2023年度决算5.20万元,比2023年年初预算增加3.00万元,增长136.36%。主要原因:计划调整,年中预算增加,用于防范和处理邪教工作。

2、“公共安全支出”(类)2023年度决算42.00万元,比2023年度年初预算增加42.00万元。其中:

“其他公共安全支出”(款)2023年度决算42.00万元,比2023年度年初预算增加42.00万元。主要原因:年初无预算,计划调整,年中预算增加,用于辖区安全稳定工作

3、教育支出”(类)2023年度决算2.42万元,比2023年度年初预算减少4.42万元,下降64.62%。其中:

“进修及培训”(款)2023年度决算2.42万元,比2023年度年初预算减少4.42万元,下降64.62%。主要原因:落实过紧日子要求,缩减开支

4、文化旅游体育与传媒支出”(类)2023年度决算328.83万元,比2023年度年初预算减少7.67万元,下降2.28%。其中:

“文化和旅游”(款)2023年度决算328.33万元,比2023年度年初预算减少8.17万元,下降2.43%。主要原因:落实过紧日子要求,缩减开支

“文物”(款)2023年度决算0.50万元,比2023年度年初预算增加0.50万元。主要原因:年初无预算,计划调整,年中预算增加,用于中央三馆免费开放补助

5、社会保障和就业支出”(类)2023年度决算9320.79万元,比2023年度年初预算增加1613.52万元,增长20.94%。其中:

“民政管理事务”(款)2023年度决算6901.95万元,比2023年度年初预算增加1399.91万元,增长25.44%。主要原因:计划调整,年中预算增加,用于社区办公和服务用房租赁工作

“行政事业单位养老支出”(款)2023年度决算579.74万元,比2023年度年初预算减少66.22万元,下降10.25%。主要原因:本年度人员经费基数降低,相关经费减少

“就业补助”(款)2023年度决算222.25万元,比2023年度年初预算增加21.65万元,增长10.79%。主要原因:计划调整,年中预算增加,用于灵活就业社会保险补贴

“抚恤”(款)2023年度决算1.01万元,比2023年度年初预算增加1.01万元。主要原因:年初无预算,计划调整,年中预算增加,用于优抚对象采暖补助工作

“退役安置”(款)2023年度决算14.54万元,比2023年度年初预算减少1.09万元,下降6.97%。主要原因:年中计划调整,用于无军籍职工退休人员经费减少

“社会福利”(款)2023年度决算2.80万元,比2023年度年初预算增加2.80万元。主要原因:年初无预算,计划调整,年中预算增加,用于离退休干部高龄养老社区四就近补助工作

“残疾人事业”(款)2023年度决算97.76万元,比2023年度年初预算减少7.56万元,下降7.18%。主要原因:年中计划调整,用于残疾人儿童康复训练补助、残疾人机动轮椅车燃油补贴相关经费减少

“最低生活保障”(款)2023年度决算975.79万元,比2023年度年初预算减少127.21万元,下降11.53%。主要原因:年中计划调整,用于城市居民最低生活保障经费减少

“临时救助”(款)2023年度决算107.45万元,比2023年度年初预算增加82.45万元,增长329.80%。主要原因:计划调整,年中预算增加,用于困难群众救助补助工作

“特困人员救助供养”(款)2023年度决算27.34万元,比2023年度年初预算减少0.66万元,下降2.36%。主要原因:年中计划调整,用于城市特困人员救助供养经费减少

“其他社会保障和就业支出”(款)2023年度决算390.17万元,比2023年度年初预算增加308.47万元,增长377.52%。主要原因:计划调整,年中预算增加,用于社区公益事业、街镇社会工作服务中心建设等工作

6、卫生健康支出”(类)2023年度决算1060.11万元,比2023年度年初预算增加834.61万元,增长370.12%。其中:

“公共卫生”(款)2023年度决算923.49万元,比2023年度年初预算增加827.49万元,增长861.97%。主要原因:计划调整,年中预算增加,用于结算2022年度第四季度常态化核酸检测费用

“计划生育事务”(款)2023年度决算68.61万元,比2023年度年初预算减少1.14万元,下降1.63%。主要原因:年中计划调整,用于独生子女父母奖励经费减少

“医疗救助”(款)2023年度决算47.69万元,比2023年度年初预算减少5.31万元,下降10.02%。主要原因:年中计划调整,用于大额支出医疗救助、退养人员医疗经费减少

“医疗保障管理事务”(款)2023年度决算20.32万元,比2023年度年初预算增加13.57万元,增长201.04%。主要原因:计划调整,年中预算增加,用于退返知青帮困工作

7、节能环保支出”(类)2023年度决算244.85万元,比2023年度年初预算增加244.85万元。其中:

“污染防治”(款)2023年度决算244.85万元,比2023年度年初预算增加244.85万元。主要原因:年初无预算,计划调整,年中预算增加,用于城市地区背街小巷清扫保洁工作

8、城乡社区支出”(类)2023年度决算2408.05万元,比2023年度年初预算增加2392.57万元,增长15454.67%。其中:

“城乡社区管理事务”(款)2023年度决算171.47万元,比2023年度年初预算增加171.47万元。主要原因:年初无预算,计划调整,年中预算增加,用于控违拆违及社区办公用房装修改造工作

“城乡社区公共设施”(款)2023年度决算1924.50万元,比2023年度年初预算增加1924.50万元。主要原因:年初无预算,计划调整,年中预算增加,用于区域化物业管理项目、社区修复路面及楼体保温层修缮工程、社区环境及公共卫生治理项目等工作

“城乡社区环境卫生”(款)2023年度决算217.08万元,比2023年度年初预算增加201.60万元,增长1302.22%。主要原因:计划调整,年中预算增加,用于创卫及拆违治乱消除隐患工作

“其他城乡社区支出”(款)2023年度决算95.00万元,比2023年度年初预算增加95.00万元。主要原因:年初无预算,计划调整,年中预算增加,用于城市管理维护工作

9、住房保障支出”(类)2023年度决算3981.36万元,比2023年度年初预算增加3190.19万元,增长403.22%。其中:

“保障性安居工程支出”(款)2023年度决算3251.81万元,比2023年度年初预算增加3251.81万元。主要原因:年初无预算,计划调整,年中预算增加,用于老旧小区完善类改造项目

“住房改革支出”(款)2023年度决算729.54万元,比2023年度年初预算减少61.63万元,下降7.79%。主要原因:年中计划调整,用于住房补贴经费减少

10、灾害防治及应急管理支出”(类)2023年度决算92.82万元,比2023年度年初预算增加92.82万元。其中:

“消防救援事务”(款)2023年度决算92.82万元,比2023年度年初预算增加92.82万元主要原因:年初无预算,计划调整,年中预算增加,用于小型消防站建设工作

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出100.76万元,主要用于以下方面(按大类):城乡社区支出97.76万元,占本年财政拨款支出97.02%;其他支出3.00万元,占本年财政拨款支出2.98%。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”(类,下同)2023年度决算97.76万元,比2023年度年初预算增加97.76万元。其中:

国有土地使用权出让收入安排的支出”(款,下同)2023年度决算97.76万元,比2023年度年初预算增加97.76万元。主要原因:年初无预算,计划调整,年中预算增加,用于农村集体经济组织创无奖励资金

2、“其他支出”(类)2023年度决算3.00万元,比2023年度年初预算增加0.00万元,增长0.00%。其中:

彩票公益金安排的支出”(款)2023年度决算3.00万元,比2023年度年初预算增加0.00万元,增长0.00%。主要原因:工作按照计划执行,用于残疾人事业发展补助工作

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计19.22万元,国有资本经营预算财政拨款支出总计19.22万元

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出11716.93万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

分 2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、3个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0万元,比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加0万元。其中:

1.因公出国(境)费用。2023年度决算数0万元,比2023年度年初预算数0万元增加0万元。主要原因:本单位无因公出国(境)事项;2023年度组织因公出国(境)团组0个、0人次,人均因公出国(境)费用0.00万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元,比2023年度年初预算数0万元增加0万元。主要原因:本单位无公务接待事项。公务接待0批次,公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0万元,比2023年度年初预算数0万元增加0万元。

其中,公务用车购置费2023年度决算数0万元,比2023年度年初预算数0万元增加0万元。主要原因:本单位无公务用车购置事项,2023年度购置0辆,车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2023年度决算数0万元,比2023年度年初预算数0万元增加0万元,主要原因:本单位无公务用车维护事项。2023年度公务用车运行维护费中,公务用车加油0万元,公务用车维修0万元,公务用车保险0万元,公务用车其他支出0万元。2023年度公务用车保有量0辆,车均运行维护费0.00万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计572.70万元,比上年减少5.70万元,减少原因:本单位注重节约开支,落实过紧日子要求

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额2884.21万元,其中:政府采购货物支出63.91万元,政府采购工程支出828.36万元,政府采购服务支出1991.93万元。授予中小企业合同金额2428.85万元,占政府采购支出总额的84.21%,其中:授予小微企业合同金额2011.32万元,占政府采购支出总额的69.73%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台,共计0.00万元;新购置单位价值100万元(含)以上的设备0台(套),共计0.00万元。截至12月31日,共有车辆0台,共计0.00万元;单位价值100万元(含)以上的设备0台(套),共计0.00万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算4168.97万元。

六、专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.代表工作:反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

8.行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

9.一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.统计抽样调查:反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

12.专项普查活动:反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

13.培训支出:反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训,党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、转业士官的培训支出,不在本科目反映。

14.群众体育:反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

15.宣传文化发展专项支出:反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

16.基层政权建设和社区治理:反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

17.行政单位离退休:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

18.机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.军队移交政府的离退休人员安置:反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

21.儿童福利:反映对儿童提供福利服务方面的支出。

22.老年福利:反映对老年人提供福利服务方面的支出,包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

23.残疾人康复:反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

24.城市最低生活保障金支出:反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

25.临时救助支出:反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

26.城市特困人员救助供养支出:反映城市特困人员救助供养支出。

27.重大公共卫生服务:反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

28.突发公共卫生事件应急处理:反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

29.城乡医疗救助:反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

30.医疗保障政策管理:反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。

31.大气:反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

32.一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

33.城管执法:反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

34.城乡社区环境卫生:反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

35.统计监测与信息服务:反映用于农业农村统计调查与信息收集、整理、分析、发布,以及农业自然资源调查与农业区划等方面的支出。

36.铁路安全:反映涉及铁路安全方面的支出。

37.老旧小区改造:反映用于老旧小区改造方面的支出。

38.住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

39.购房补贴:反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

40.国有企业退休人员社会化管理补助支出:反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

41.用于残疾人事业的彩票公益金支出:反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

42.博物馆:反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。

43.事业单位离退休:反映事业单位开支的离退休经费。

44.社会保险补贴:反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

45.计划生育服务:反映计划生育服务支出。

46.农业农村生态环境支出:反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。


第四部分 2023年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告(详见附件)

二、项目支出绩效评价报告(详见附件)

三、项目支出绩效自评表(详见附件)

附件1 北京市丰台区人民政府西罗园街道办事处2023年决算报表

附件2 北京市丰台区人民政府西罗园街道办事处2023年绩效评价表

附件:

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