目 录
第一部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度部门决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
第一部分 2021年度部门决算报表
北京市丰台区园林绿化局丰台花园管理处2021年度部门决算报表,详见附件。
第二部分 2021年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况(比照预算公开的内容格式)
(一)机构设置、职责
我单位属财政补助事业单位,独立核算二级单位。职责为提供休闲场所,丰富人民群众文化生活。
(二)人员构成情况
事业编制50人,实有在职人员39人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计3,539.14万元、比上年增加204.37万元,增长5.77%。
(一)收入决算说明
2021年度本年收入合计1,748.44万元、比上年增加92.82万元,增长5.27%,其中:财政拨款收入1,748.44万元,占收入合计的99.18%;上级补助收入0万元,占收入合计的0%;事业收入0万元,占收入合计的0%;经营收入0万元,占收入合计的0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;其他收入14.50万元,占收入合计的0.82%。
(二)支出决算说明
2021年度本年支出合计1,776.20万元,比上年增加111.55万元,增长6.28%,其中:基本支出1,276.79万元,占支出合计的71.89%;项目支出499.41万元,占支出合计的28.11%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计3510.14万元,比上年增加186.57万元,增长5.32%。主要原因:项目经费增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出1,761.70万元,主要用于以下方面(按大类):科学技术支出10万元,占本年财政拨款支出0.57%;社会保障和就业支出255.90万元,占本年财政拨款支出14.53%;节能环保支出20.50万元,占本年财政拨款支出1.16%;城乡社区支出1,299.07万元,占本年财政拨款支出73.74%;住房保障支出176.22万元,占本年财政拨款支出10%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”(类)2021年度决算0万元,比2021年年初预算减少1.89万元,下降100%。主要原因:培训费未使用财政年底收回。
2、“科学技术支出”(类)2021年度决算10万元,比2021年年初预算增加10万元,增长(下降)100%。其中:
“科学技术普及”(款)2021年度决算10万元,比2021年年初预算增加10万元,增长(下降)100%。主要原因:年中追加科普活动项目经费。
3、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算255.90万元,比2021年年初预算增加18.55万元,增长7.82%。其中:
“行政事业单位养老支出(款)2021年度决算255.90万元,比2021年年初预算增加18.55万元,增长7.82%。主要原因:追加养老保险。
4、“节能环保支出”(类)2021年度决算20.50万元,比2021年年初预算减少0.83万元,下降3.89%。其中:
“污染防治”(款)2021年度决算20.50万元,比2021年年初预算增加0.83万元,下降3.89%。主要原因:财政收回环保项目资金。
5、“城乡社区支出”(类)2021年度决算1,299.07万元,比2021年年初预算减少32.56万元,下降2.45%。其中:
“城乡社区环境卫生”(款)2021年度决算1,299.07万元,比2021年年初预算增加32.56万元,下降2.45%。主要原因:财政年终收回结余资金。
6、“住房保障支出”(类)2021年度决算176.22万元,比2021年年初预算增加2.08万元,增长1.19%。其中:
“住房改革支出”(款)2021年度决算176.22万元,比2021年年初预算增加2.08万元,增长1.19%。主要原因:财政追加住房补贴。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1,337.73万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数16.2万元,比2021年“三公”经费财政拨款年初预算18.52万元减少2.32万元。其中:
1.因公出国(境)费用。2021年决算数0万元,比2021年年初预算数0万元增加(减少)0万元。主要原因:……;2021年因公出国(境)费用主要用于……等方面(需列示主要出国的会议、培训等事项),2021年组织因公出国(境)团组0个、0人次,人均因公出国(境)费用0万元。
2.公务接待费。2021年决算数0万元,比2021年年初预算数2.32万元减少2.32万元。主要原因:公务接待费未使用退回财政。2021年公务接待费主要用于……(主要接待事项)。公务接待XX批次,公务接待XX人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数16.2万元,比2021年年初预算数16.2万元增加(减少)0万元。其中,公务用车购置费2021年决算数0万元,比2021年年初预算数0万元增加(减少)0万元。主要原因:……,2021年购置(更新)0辆,车均购置费0万元。公务用车运行维护费2021年决算数16.2万元,比2021年年初预算数16.2万元增加(减少)0万元,主要原因:无。2021年公务用车运行维护费中,公务用车加油0万元,公务用车维修14.25万元,公务用车保险1.64万元,公务用车其他支出0.31万元。2021年公务用车保有量7辆,车均运行维护费2.31万元。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额16.52万元,其中:政府采购货物支出2.27万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出14.25万元。授予中小企业合同金额2.27万元,占政府采购支出总额的13.74%,其中:授予小微企业合同金额2.27万元,占政府采购支出总额的13.74%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆7台,110.66万元;单位价值50万元以上的通用设备3台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费
六、政府购买服务支出说明
2021年政府购买服务决算0万元。
七、专业名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
(各部门/单位应增加本年使用的所有支出功能分类类级科目的名词解释)
7.教育支出:反映政府教育事务支出。
8.科学技术支出:反映科学技术方面的支出。
9. 社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
10.节能环保支出:反映政府节能环保支出。
11. 城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。
12. 住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
(部门填写以下一、二、三部分,二级单位仅填写三)
一、部门整体绩效评价报告
二、项目支出绩效评价报告
三、项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |
丰台花园2021年小广场改造项目 |
||||||||||||
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局丰台花园管理处 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局丰台花园管理处 |
||||||||||
项目负责人 |
李明辉 |
联系电话 |
63853740 |
||||||||||
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
年度资金总额 |
48.8 |
46.933611 |
46.593243 |
10 |
99% |
10 |
|||||||
其中:当年财政 拨款 |
48.8 |
46.933611 |
46.593243 |
— |
99% |
— |
|||||||
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
完成原有小广场地面拆除,新建花岗岩铺装约804㎡,消除地面裂缝高低不平整等安全隐患,持续改善花园整体环境 |
完成了小广场约804平米地面拆除,新建花岗岩铺装工作。验收达到合格标准。按照合同约定期限完成。改善了小广场整体游园环境,消除地面裂缝高低不平整等安全隐患,提升游客游园体验。 |
||||||||||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
产出指标 |
数量指标 |
拆除原有小广场地面,新建花岗岩铺装。 |
拆除原有小广场地面,新建花岗岩铺装约804㎡及配套设施 |
完成原有小广场地面拆除,新建花岗岩铺装约804㎡及配套设施 |
20 |
20 |
|||||||
质量指标 |
小广场改造,地面铺装及配套设施质量达标率95%以上 |
小广场改造整体质量验收达到合格标准 |
小广场改造地面及配套设施等整体质量验收达到合格标准 |
15 |
15 |
||||||||
时效指标 |
小广场改造项目按期设完成率达到95% |
按照合同约定期限完成项目改造 |
在合同约定期限内完成了小广场改造项目。 |
15 |
15 |
||||||||
成本指标 |
成本节约率≧0 |
全年预算金额46.933611万元 |
实际使用金额46.593243万元 |
10 |
10 |
||||||||
社会效益 指标 |
消除地面裂缝高低不平整等安全隐患,为游客提供了便利,改善小广场环境。 |
小广场地面铺装804平米,为游客提供安全舒适游园体验。 |
小广场地面平整,为游客带来安全舒适游园体验。 |
10 |
10 |
||||||||
可持续影响指标 |
完善了花园小广场的地面及配套设施,改善花园整体环境。 |
花园小广场地面铺装及配套设施完善,提高了花园的游园环境。 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
||||||||
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
游客对小广场改造后的满意度≧90% |
游客小广场改造后的质量表示满意。 |
未做满意度调查 |
10 |
0 |
|||||||
总分 |
100 |
90 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |
丰台花园2021年监控网络运维项目 |
||||||||||||
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局 丰台花园管理处 |
||||||||||
项目负责人 |
李明辉 |
联系电话 |
63853740 |
||||||||||
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
年度资金总额 |
9 |
9 |
9 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
其中:当年财政拨款 |
9 |
9 |
9 |
— |
100% |
— |
|||||||
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
监控网络系统及设备维护,保证全园监控系统正常运转。 |
全园监控网络系统共维护75次,保证全园监控系统正常运转。 |
||||||||||||
绩 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
产出 指标 |
数量指标 |
定期对全园监控网络系统及设备进行维护,每月不少于4次。 |
定期对全园监控网络系统及设备进行维护,全年系统维护不低于48次. |
定期对全园监控网络系统维护,全年系统维护75次 |
20 |
20 |
|||||||
质量指标 |
监控网络系统维护质量达标率95%以上 |
监控网络系统维护,达到相关质量标准,保证全园监控设施正常运行 |
监控网络系统维护符合相关质量标准,保证了全园监控设施正常运行 |
15 |
15 |
||||||||
时效指标 |
监控网路系统及设备维护完成率达到95% |
按照合同约定期限内,全年系统维护不低于48次 |
在合同约定期限内,全年监控网络系统维护75次 |
15 |
15 |
||||||||
成本指标 |
成本节约率≧0 |
预算金额9万元 |
实际支出9万元 |
10 |
10 |
||||||||
社会效益 指标 |
全园监控网络系统及设施设备正常运转,提供安全游园环境保障工作。 |
全园监控设施正常运行,为安全游园环境提供保证。 |
全园监控网络系统及设施正常运行,为安全游园环境提供保证。 |
10 |
10 |
||||||||
可持续影响指标 |
监控网络系统及设备维护,保证全园监控系统正常运转。 |
全园监控设施正常运行,保证了全园日常工作正常开展。 |
全园监控设施正常运行,保证了全园日常工作正常开展。 |
10 |
10 |
||||||||
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
游客对全园监控系统满意度≧90% |
游客对全园监控系统日常运转表示满意。 |
未做满意度调查 |
10 |
0 |
|||||||
总分 |
100 |
90 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |
城市公共服务类岗位安置工作资金 |
|||||||||||||||||
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局丰台花园管理处 |
|||||||||||||||
项目负责人 |
石光 |
联系电话 |
63853740 |
|||||||||||||||
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||
年度资金总额 |
0 |
56.16 |
56.16 |
10 |
100% |
10 |
||||||||||||
其中:当年财政拨款 |
0 |
56.16 |
56.16 |
— |
100% |
— |
||||||||||||
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||||||||
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||
远郊区县劳动力食宿补助;保证劳务派遣人员一日三餐及必要杂费支出 |
专款专用,用于远郊区县劳动力人员日常食宿开销,保证了劳务派遣人员的用餐需求等。 |
|||||||||||||||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及进 措施 |
||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
每月25日前支付上月菜金 |
保证2021年12个月一日三餐及菜金支付 |
完成12个月食堂食材采买及菜金支付工作 |
20 |
20 |
||||||||||||
质量指标 |
食堂菜品卫生质量达标率95%以上 |
菜品干净、卫生,符合食品安全卫生质量相关标准 |
完成预期指标符合食品安全卫生质量相关标准 |
15 |
15 |
|||||||||||||
时效指标 |
菜金支付完成率达到95% |
全年12个月按月按时支付 |
完成预期指标,按月按时支付12个月的菜金 |
15 |
15 |
|||||||||||||
成本指标 |
成本节约率≧0% |
项目预算数56.16万元 |
实际花费56.16万元 |
15 |
15 |
|||||||||||||
效益指标 |
社会效益 指标 |
保证劳派人员日常食宿开销,能够正常投入到日常工作中去 |
保证劳务派遣人员用餐需求及日常食宿开销 |
达到预期目标,能够满足劳务派遣人员日常食宿开销 |
15 |
15 |
||||||||||||
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
劳派人员对用餐及日常食宿满意度≧90% |
劳派人员对食堂一日三餐菜品的质量及卫生表示满意 |
未做满意度调查 |
10 |
0 |
||||||||||||
总分 |
100 |
90 |
||||||||||||||||
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |
丰台花园2021年配套房屋清理整治后复绿项目 |
||||||||||
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局丰台花园管理处 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局丰台花园管理处 |
||||||||
项目负责人 |
李明辉 |
联系电话 |
63853740 |
||||||||
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
年度资金总额 |
85.73 |
80.107019 |
79.899109 |
10 |
99% |
10 |
|||||
其中:当年财政 拨款 |
85.73 |
80.107019 |
79.899109 |
— |
100% |
— |
|||||
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
完成约2000平米绿地复原,消除裸露地块各类不稳定风险因素,持续改善花园整体环境。 |
全部工程按照合同约定完成了约2000平米绿地复原。验收达到合格标准。按照合同约定期限完成。改善了花园北门整体游园环境,消除裸露地块各类不稳定风险因素,提升游客游园体验。 |
||||||||||
绩 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
产出 指标 |
数量指标 |
将北门东侧点位进行绿化恢复,消除裸露地块。 |
恢复北门东侧点位进行绿化,面积约2000平米。 |
完成花园北门东侧约2000平米绿地恢复,消除了裸露地块。 |
20 |
20 |
|||||
质量指标 |
北门东侧点位绿地恢复项目,验收质量达标率95%以上 |
项目达到验收达到合格标准。消除了裸露地块各类不稳定风险因素。 |
项目验收合格。消除了裸露地块,改善了花园北门整体环境。 |
15 |
15 |
||||||
时效指标 |
按照合同约定,房屋清理后绿地恢复完成率达到95% |
按照合同约定期限完成。 |
按照合同约定期限完成绿地复原,验收达标。 |
15 |
15 |
||||||
成本指标 |
成本节约率≧0 |
全年预算金额80.107019万元 |
实际使用金额798991.09万元 |
10 |
10 |
||||||
社会效益 指标 |
消除裸露地块,改善花园环境,提升游客游园体验 |
完成绿地恢复,改善公园环境,提升游园体验。 |
完成近2000平米绿地恢复,消除裸露地块,提升了游客的游园体验。 |
10 |
10 |
||||||
生态效益 指标 |
改善花园北门整体游园环境,提升花园生态环境。 |
绿地恢复工程,提高园区绿植覆盖率,提升花园生态环境。 |
达到预期目标,完成近2000平米绿地恢复,消除裸露地块,改善花园的生态环境。 |
10 |
10 |
||||||
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
对花园北门绿地恢复工程项目满意度≧90% |
改善了花园北门整体环境,提升游客游园体验,游客满意度高。 |
未做满意度调查 |
10 |
0 |
|||||
总分 |
100 |
90 |
|||||||||
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |
丰台花园2021年创建文明城区园林景观小品建设项目 |
|||||||||||
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局丰台花园管理处 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局丰台花园管理处 |
|||||||||
项目负责人 |
李明辉 |
联系电话 |
63853740 |
|||||||||
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
年度资金总额 |
13.8 |
13.8 |
13.8 |
10 |
100% |
10 |
||||||
其中:当年财政拨款 |
13.8 |
13.8 |
13.8 |
— |
100% |
— |
||||||
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
完成园内两处园林景观小品建设,提升门区景观质量,改善花园门区游园环境,提升游客游园体验。 |
完成了两处园林景观小品建设,验收达到合格标准,按照合同约定期限完成,预算金额13.80万元,实际使用金额13.80万元。提升了门区景观质量,改善了花园门区游园环境,提升游客游园体验。推进了丰台花园社会主义核心价值观宣传教育工作。 |
|||||||||||
绩 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
产出 指标 |
数量指标 |
完成两处总面积约40平米园林景观小品建设 |
完成西门、北门2处园林小品景观建设 |
完成西门、北门2处园林小品景观建设 |
20 |
20 |
||||||
质量指标 |
园林景观小品建设质量达标率95%以上 |
完成2处园林小品景观建设,验收达标 |
实现预期指标,验收质量达标 |
10 |
10 |
|||||||
时效指标 |
园林景观小品建设完成率达到95% |
按照合同约定期限完成2处园林景观小品建设 |
按照合同约定期限完成2处园林景观小品建设 |
10 |
10 |
|||||||
成本指标 |
成本节约率≧0 |
全年预算金额13.80万元 |
实际使用金额13.80万元 |
10 |
10 |
|||||||
效益 指标 |
社会效益 指标 |
美化环境、提高游客游园的舒适度提升门区景观质量 |
提升门区景观质量,美化环境,提升游客游园体验 |
提升园内景观质量,美化环境,游客游园舒适度及满意度高,基本达到预期目标 |
10 |
10 |
||||||
生态效益 指标 |
净化空气,提高空气中的负氧离子含量 |
提高门区景观质量,改善门区空气质量 |
通过2处约40平米景观小品建设,对改善门区空气质量有所帮助。 |
10 |
10 |
|||||||
可持续影响指标 |
美化环境,推进了丰台花园社会主义核心价值观宣传教育工作。 |
花园门区景观质量提升,美化了环境,用花卉景观小品 的形式对社会主义核心价值观进行了良好的宣传教育工作。 |
通过对园内2处约40平米景观小品建设,美化环境,推进了丰台花园社会主义核心价值观宣传教育工作。达到预期目标 |
10 |
10 |
|||||||
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
游客对西门、北门2处园林景观小品满意度≧90% |
游客对门区景观小品建设的效果及质量表示满意。 |
未做满意度调查 |
10 |
0 |
||||||
总分 |
100 |
90 |
||||||||||
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |
丰台花园绿化养护费 |
||||||||||
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局丰台花园管理处 |
||||||||
项目负责人 |
李明辉 |
联系电话 |
63853740 |
||||||||
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
年度资金总额 |
55.3 |
54.8235 |
54.8235 |
10 |
100% |
10 |
|||||
其中:当年财政拨款 |
55.3 |
54.8235 |
54.8235 |
— |
100% |
— |
|||||
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
完成2021年丰台花园7万平米绿地及1万平米水面绿化养护工作 |
较圆满地完成了花园2021年全年的绿化养护工作 |
||||||||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
产出指标 |
数量指标 |
每天对园内绿地进行养护;定时浇水、及时完成修枝、补植等工作 |
完成丰台花园7万平米绿地养护 |
完成全园7万平米绿地绿化养护工作。 |
10 |
10 |
|||||
每天对园内水面进行养护,清理淤泥及水面漂浮物 |
完成花园内1万平米水面绿化养护工作。 |
完成全园1万平米水面绿化养护工作。 |
10 |
10 |
|||||||
质量指标 |
绿地养护质量达标率95%以上 |
全园绿地达到绿化养护相关标准,无枯枝死叉、无裸露土地 |
基本达到绿化养护相关标准,对枯枝死叉及时进行修剪,对裸露土地及时进行修补 |
5 |
5 |
||||||
水面养护质量达标率95%以上 |
达到绿化养护相关标准,水面无垃圾、树叶等漂浮物,水质良好 |
达到水面养护相关标准,对水面漂浮物及时进行清理,保证水质 |
5 |
5 |
|||||||
时效指标 |
绿地养护完成率达到95% |
按照合同约定期限完成全园绿地养护工作 |
按照合同约定期限较圆满地完成全园绿地养护工作 |
5 |
5 |
||||||
水面养护完成率达到95% |
按照合同约定期限完成全园水面养护工作,保持良好的水质 |
按照合同约定期限较圆满地完成全园水面养护工作 |
5 |
5 |
|||||||
成本指标 |
成本节约率≧0 |
预算金额54.8235万元 |
实际支出54.8235万元 |
10 |
10 |
||||||
效益指标 |
社会效益 指标 |
美化环境、提高游客游园的舒适度 |
提高绿化养护水平,美化环境,净化园内空气。 |
园内绿植茂盛,环境优美,游客游园舒适度及满意度高,基本达到预期目标。 |
10 |
10 |
|||||
生态效益 指标 |
净化空气,提高空气中的负氧离子含量,提高全园生态环境。 |
提高绿化养护水平,提高园内空气质量,提升全园生态环境。 |
通过对全园13万余株植物、3.5万平米地面植被及3500平米屋顶植被的绿化养护,提高了园内空气质量,提升了生态环境。 |
10 |
10 |
||||||
保护园内生物多样性 |
提高绿化养护水平,保护生物多样性,营造良好的游园环境 |
通过对全园7万平米绿地及1万平米水面的精心养护,使园内110余种植物茁壮成长,吸引了多种鸟类栖息,很好的保护园内生物多样性 |
10 |
10 |
|||||||
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
游客对花园内绿化环境满意度≧90% |
做好绿植养护,美化环境,净化空气 |
未做满意度调查 |
10 |
0 |
|||||
总分 |
100 |
90 |
|||||||||
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |
丰台花园机构运转经费 |
||||||||||||||||
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局丰台花园管理处 |
||||||||||||||
项目负责人 |
石光 |
联系电话 |
63853740 |
||||||||||||||
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||
年度资金总额 |
15.048 |
15.048 |
15.048 |
10 |
100% |
10 |
|||||||||||
其中:当年财政拨款 |
15.048 |
15.048 |
15.048 |
— |
100% |
— |
|||||||||||
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||||
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||||
用于职工食堂全年日常的食材采购, 保证职工一日三餐 |
年度总体目标完成情况综述: 按月支付职工菜金,保证食堂日常食材采买,保证食品卫生质量,保证职工的用餐需求。 |
||||||||||||||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及进措施 |
|||||||||
产出指标 |
数 量指标 |
每月25日前支付上月菜金 |
保证2021年12个月食堂食材采购及菜金支付 |
完成12个月食堂食材采买及菜金支付工作 |
20 |
20 |
|||||||||||
质量指标 |
食堂菜品卫生质量达标率95%以上 |
菜品干净、卫生,符合食品安全卫生质量相关标准 |
完成预期指标符合食品安全卫生质量相关标准 |
15 |
15 |
||||||||||||
时效指标 |
菜金支付完成率达到95% |
全年12个月按月按时支付 |
完成预期指标,按月按时支付12个月的菜金 |
15 |
15 |
||||||||||||
成本指标 |
成本节约率≧0% |
项目预算数15.048万元 |
实际花费15.048万元 |
15 |
15 |
||||||||||||
效益 指标 |
社会效益 指标 |
保证食堂一日三餐供应充足 |
保证在职人员及远郊区县劳动力用餐需求 |
能够满足在职人员及远郊区县劳动力一日三餐 |
15 |
15 |
|||||||||||
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
职工对用餐满意度≧90% |
职工对食堂一日三餐菜品的质量及卫生表示满意 |
未做满意度调查 |
10 |
0 |
|||||||||||
总分 |
100 |
90 |
|||||||||||||||
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |
丰台花园设施维护费 |
||||||||||||
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局丰台花园管理处 |
||||||||||
项目负责人 |
李明辉 |
联系电话 |
010-63853740 |
||||||||||
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
年度资金总额 |
33.6 |
33.6 |
33.6 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
其中:当年财政拨款 |
33.6 |
33.6 |
33.6 |
— |
100% |
— |
|||||||
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
完成全年公园内各类设施的维修、维护工作 |
专款专用,用于完成公园内设施维修,保证公园设施正常使用。 |
||||||||||||
绩 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
产出 指标 |
数量指标 |
对全园3个门区3个公用厕所,花园管理处及食堂内设施设备进行日常维修维护 |
按实际发生数量进行材料采购,及时进行维修 |
完成预期指标,对破损设施设备进行及时维修维护 |
10 |
10 |
|||||||
对园内108个灯杆、84个雨箅子、174口井、108个垃圾箱、1261米木栅栏、4个配电室内及园内道路进行日常维修维护 |
按实际发生数量进行材料采购,及时进行维修 |
完成预期指标,对破损设施设备进行及时维修维护 |
10 |
10 |
|||||||||
对园内45套健身器材、3个篮球场、及排球、乒乓球等活动场地内的设施进行维修维护 |
按实际发生数量进行材料采购,及时进行维修 |
完成预期指标,对破损设施设备进行及时维修维护 |
10 |
10 |
|||||||||
质量指标 |
设施维修验收质量达标率95%以上 |
维修后设施验收达到合格标准 |
对维修后设施及时进行验收,达到合格标准 |
10 |
10 |
||||||||
时效指标 |
设施维修完成率达到95% |
对报修设施设备及时进行维修 |
对报修设施设备全部完成维修维护 |
5 |
5 |
||||||||
接到报修3日内进行处理 |
接到报修,及时处理 |
在规定时效内进行处理维修 |
5 |
5 |
|||||||||
维修完成后2日内进行验收 |
维修结束,及时验收 |
在规定时效内进行验收,使设施设备及时投入使用 |
10 |
10 |
|||||||||
成本指标 |
成本节约率 ≧0 |
全年预算33.6 万元 |
实际使用金额33.6万元 |
10 |
10 |
||||||||
效益指标 |
社会效益 指标 |
保证园内办公设施设备正常使用,公园各项工作正常开展 |
保证公园设施设备正常使用 |
园内设施设备定期维修维护,达到预期目标 |
5 |
5 |
|||||||
保证各类运动设施设备正常使用,营造良好游园环境,提高游客游园舒适感 |
保证公园内设施设备正常使用 |
园内设施设备及时进行维修维护,达到预期目标 |
5 |
5 |
|||||||||
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
游客对花园内环设施正常使用满意度≧90% |
游客对花园设施完好,能正常使用表示满意 |
未做满意度调查 |
10 |
0 |
|||||||
总分 |
100 |
90 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |
丰台花园水电费 |
||||||||||||
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局丰台花园管理处 |
||||||||||
项目负责人 |
李明辉 |
联系电话 |
63853740 |
||||||||||
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
年度资金总额 |
121 |
109.66 |
105.899143 |
10 |
96.57% |
9 |
|||||||
其中:当年财政拨款 |
121 |
109.66 |
105.899143 |
— |
96.57% |
— |
|||||||
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
用于缴纳花园全年水、电费用 |
每月按时缴纳水、电费,保证花园日常水电使用及绿化养护用水用电。 |
||||||||||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
产出指标 |
数量指标 |
全年12次电费缴费 |
按月按时缴纳电费 |
完成全年12次缴费 |
10 |
10 |
|||||||
全年12次水费缴费 |
按月按时缴纳水费 |
完成全年12次缴费 |
10 |
10 |
|||||||||
质量指标 |
完成电费缴纳达标率95%以上 |
完成全年12个月电费缴纳,保证花园日常用电需求 |
完成预期目标,按月按时缴纳电费 |
10 |
10 |
||||||||
完成水费缴纳达标率95%以上 |
完成全年12个月电费缴纳,保证花园日常绿化养护及办公用水需求 |
完成预期目标,按月按时缴纳水费 |
10 |
10 |
|||||||||
时效指标 |
每月10日前缴纳上月电费 |
在规定时效内,按月按时缴纳电费 |
完成预期目标,按时缴纳 |
5 |
5 |
||||||||
每月20日前缴纳上月水费 |
在规定时效内,按月按时缴纳水费 |
完成预期目标,按时缴纳 |
5 |
5 |
|||||||||
成本指标 |
成本节约率≧0 |
项目预算控制数121万元 |
实际花费金额105.899143万元 |
10 |
10 |
||||||||
效益指标 |
社会效益 指标 |
保证花园日常用电需求,保证机构正常运转 |
保证花园办公及正常运转用电需求 |
按时缴纳电费,保证花园日常用电 |
10 |
10 |
|||||||
保证花园日常办公用水及全园绿化养护用水需求,保证机构正常运转 |
保证公园绿化及办公日常水电使用 |
按时缴纳电费,保证花园日常用电 |
10 |
10 |
|||||||||
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
职工及游客对花园内用水用电满意度≧90% |
按时缴纳水电费,保证公园日常运转满意度 |
未做满意度调查 |
10 |
0 |
|||||||
总分 |
100 |
89 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |
丰台花园卫生维护费 |
||||||||||||
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局丰台花园管理处 |
||||||||||
项目负责人 |
李明辉 |
联系电话 |
63853740 |
||||||||||
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
年度资金总额 |
25 |
25 |
25 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
其中:当年财政拨款 |
25 |
25 |
25 |
— |
100% |
— |
|||||||
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
完成花园全年垃圾清运,厕所清掏及卫生耗材采购。 |
按期足量完成花园全年生活垃圾清运70余次,厕所清掏工作12次左右,并购置扫把、墩布、消毒液等卫生耗材,保证公园日常卫生清理维护工作。 |
||||||||||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
产出指标 |
数量指标 |
垃圾清运每周一次 |
垃圾清运每周一次,全年至少清运垃圾48次 |
全年共垃圾清运70余次,完成率100% |
10 |
10 |
|||||||
厕所清掏每月一次 |
厕所清掏每月一次,保证全年至少清掏12次 |
全年共厕所清掏工作12次,完成率100% |
10 |
10 |
|||||||||
质量指标 |
垃圾清运质量达标率95%以上 |
通过比选挑出达标单位进行垃圾清运。 |
完成全年垃圾清运工作,质量达标100% |
5 |
5 |
||||||||
厕所清掏质量达标率95%以上 |
由丰台环卫所定期进行厕所清掏工作 |
完成厕所清掏工作,质量达标100% |
5 |
5 |
|||||||||
时效指标 |
垃圾清运完成率达到95% |
按照合同约定,按时进行全园垃圾清运工作。 |
全年共垃圾清运70余次,按时完成全部工作 |
5 |
5 |
||||||||
厕所清掏完成率达到95% |
按照合同约定,按时进行厕所清掏工作。 |
全年进行厕所清掏工作12次,按时完成全部工作 |
5 |
5 |
|||||||||
成本指标 |
成本节约率≧0 |
预算金额25万元 |
实际花费金额25万元 |
10 |
10 |
||||||||
效益指标 |
社会效益 指标 |
营造干净整洁的游园环境 |
保持花园内整洁干净,没有卫生死角 |
花园内干净整洁,不留垃圾死角,营造了干净舒适的游园环境 |
15 |
15 |
|||||||
给游客提供干净卫生的如厕环境 |
保持厕所干净卫生,正常使用 |
厕所干净卫生,正常使用 |
15 |
15 |
|||||||||
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
游客对花园内环境干净整洁满意度≧90% |
游客对花园环境卫生整洁度表示满意 |
未做满意度调查 |
5 |
0 |
|||||||
游客对花园内厕所环境卫生满意度≧90% |
游客对花园内厕所环境卫生表示满意,保证厕所正常使用 |
未做满意度调查 |
5 |
0 |
|||||||||
总分 |
100 |
90 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |
丰台花园水资源治理费 |
||||||||||||
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局丰台花园管理处 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局丰台花园管理处 |
||||||||||
项目负责人 |
李明辉 |
联系电话 |
63853740 |
||||||||||
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
年度资金总额 |
21.33 |
21.33 |
20.50 |
10 |
96% |
9 |
|||||||
其中:当年财政拨款 |
21.33 |
21.33 |
20.5 |
— |
96% |
— |
|||||||
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
完成湖底清淤工作,对园内景观湖泊和水系的水质进行提升治理,消除局部产生恶臭等现象,降低对附近居民和园内游客产生不良影响,提升公园整体形象。 |
改善了丰台花园整体水域水质,消除了局部产生恶臭等现象,降低对附近居民和园内游客产生不良影响,提升公园整体形象。 |
||||||||||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
产出指标 |
数量指标 |
完成 BIOWISH生物制剂投放,净化公园湖面,稳定水质在五类水平 |
生物制剂投放约330kg,净化公园湖面1公顷,稳定水质在五类水平 |
实际生物制剂投放约343kg,净化公园湖面1公顷,稳定水质在五类水平 |
20 |
20 |
|||||||
质量指标 |
花园整体水域水质治理质量达标率95%以上 |
验收达到合格标准,水体达到环保要求。 |
对公园1公顷水面水环境进行治理,消灭劣五类,水体稳定在5类水平,验收达标,达到环保要求。 |
10 |
10 |
||||||||
时效指标 |
对公园水域水质生态治理完成率达到95% |
按照合同约定期限完成。 |
按照合同约定期限完成水资源治理,验收合格。 |
10 |
10 |
||||||||
成本指标 |
成本节约率≧0 |
全年预算金额21.33万元 |
实际使用金额20.50万元 |
10 |
9 |
提供服务方报价低于预算 |
|||||||
社会效益 指标 |
提高水质,提高花园整体环境,提升游客游园体验。 |
改善水质,提高公园整体形象,改善公园整体环境,提升游客游园体验。 |
达到预期目标,改善水质,改善公园整体环境,提升游客游园体验。 |
10 |
10 |
||||||||
生态效益 指标 |
消除局部产生恶臭等现象,提升公园整体形象,改善生态环境。 |
消灭劣五类,水体稳定在5类水,消除局部产生恶臭等现象,提升公园整体形象。 |
达到预期目标,消除局部产生恶臭等现象,提升公园整体形象,改善生态环境。 |
10 |
10 |
||||||||
可持续影响指标 |
水质提升,持续改善花园整体环境。 |
水质提升,改善园内生态环境,持续改善花园整体环境。 |
达到预期目标,水质提升,改善园内生态环境,持续改善花园整体环 |
10 |
10 |
||||||||
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
对公园湖面1公顷水域治理满意度≧90% |
改善整体湖面水域水质,提升游客游园体验。 |
未做满意度调查 |
10 |
0 |
|||||||
总分 |
100 |
88 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |
2021年丰台区科学技术普及-科普项目支持及创建项目 |
|||||||||||
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局丰台花园管理处 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局丰台花园管理处 |
|||||||||
项目负责人 |
李明辉 |
联系电话 |
63853740 |
|||||||||
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
年度资金总额 |
0 |
10 |
10 |
10 |
100% |
10 |
||||||
其中:当年财政拨款 |
0 |
10 |
10 |
— |
100% |
— |
||||||
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
对市民开展植物、花卉等方面园艺活动及科学栽植花木等科普知识宣传活动,达到丰富市民群众的精神生活,提高公众的艺术修养,使广大市民在活动中学习植物知识、拓宽视野、陶冶性情,提高市民对美的欣赏能力以及艺术鉴赏力。 |
对市民开展植物、花卉等方面园艺活动及科学栽植花木等科普知识宣传活动共计31场,受众人群近千人,达到预期目标,使广大市民在活动中学习植物知识、提高对美的欣赏能力以及艺术鉴赏力。起到了良好的科普宣传效果。 |
|||||||||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
产出指标 |
数量指标 |
对市民开展植物、花卉等方面园艺活动及科学栽植花木等科普知识讲座等宣传活动 |
完成25场植物、花卉等方面园艺科普宣传活动。 |
实际完成31场园艺、栽植花木等科普知识宣传活动,受众人群1220人。 |
10 |
10 |
||||||
制作用于各类课程的印制科普宣传折页,宣传品 logo 贴纸 |
完成制作印制科普宣传折页1000册及宣传品 logo 贴纸1000个 |
全年制作印制科普宣传折页 1000册,宣传品 logo 贴纸 1000个 |
10 |
10 |
||||||||
质量指标 |
全年各类培训、体验课程及讲座,科普宣传项目完成质量达标率95%以上 |
全年完成25场植物、花卉等方面园艺科普宣传活动,符合相关培训要求及标准。 |
实际完成31场园艺、栽植花木等科普知识宣传活动。符合相关培训要求及标准,质量达标 |
15 |
15 |
|||||||
时效指标 |
开展科普知识宣传活动完成率达到95% |
按照项目计划书约定期限完成25场园艺科普宣传活动 |
实际在项目计划期限内完成31场园艺科普宣传活动。 |
15 |
15 |
|||||||
成本指标 |
成本节约率≧0 |
全年预算金额10万元 |
实际使用金额10万元 |
10 |
10 |
|||||||
效益指标 |
社会效益 指标 |
学习植物知识、拓宽视野、陶冶性情,提高市民对园艺知识的学习兴趣。 |
通过园艺知识科普宣传活动,使广大游客学习植物知识,提高市民对美的欣赏能力以及艺术鉴赏力,提升园艺学习兴趣。 |
通过园艺知识科普宣传活动,使广大游客学习了植物知识,提高市民对美的欣赏能力以及艺术鉴赏力,提高了园艺学习兴趣。达到良好社会效益 |
10 |
10 |
||||||
可持续影响指标 |
丰富市民群众的精神生活,提高公众的艺术修养,提升市民对美的欣赏能力以及艺术鉴赏力。 |
通过园艺知识科普宣传,提高市民艺术修养及艺术鉴赏力,丰富群众精神生活。 |
通过定期开展园艺知识科普宣传活动,提高了市民艺术修养及艺术鉴赏力,培养了对园艺知识兴趣,丰富了群众精神生活。 |
10 |
10 |
|||||||
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
参加培训的游客对课程内容满意度≧95 |
通过培训及宣传活动使游客增加植物养护知识,对培训活动表示满意。 |
未做满意度调查 |
10 |
0 |
未做满意度调查 |
|||||
总分 |
100 |
90 |
附件:
主办:北京市丰台区人民政府办公室
承办:北京市丰台区政务服务和数据管理局
网站标识码:1101060001
京ICP备20013709号
京公网安备11010602060030号
您访问的链接即将离开“北京市丰台区人民政府”门户网站 是否继续?