2025年第一季度丰台区审计局紧扣审计法定职责强化监督,围绕更加积极的财政政策的要求,依法组织开展预算执行审计。聚焦丰台功能定位,紧扣营造环境、塑强功能有效举措,衔接“十四五”丰台审计工作发展规划目标任务,科学研究谋划2025年度审计项目计划,根据审计计划安排,开展丰台区财政局具体组织2024年度区级预算执行和决算草案情况审计;以促进规范重点部门预算管理、严肃财经纪律、提高财政资金使用绩效为目标,开3个重点一级预算单位及3个下属二级单位2024年度预算执行和决算草案情况开展现场审计;紧扣“国之大者”强化监督,聚焦促进区域高质量发展,改善生态环境,保障和改善民生,加大对重大政策、重大项目、重要资金的审计力度,组织开展1个工程结算审计、2个重点事项专项审计(调查)和1个区属国有企业财务收支审计。
2025年第一季度执法检查结果表如下:
2025年第一季度执法检查结果表
序号 |
检查机关名称 |
检查方式 |
检查事项 |
检查对象 |
检查日期 |
检查结论 |
1 |
北京市丰台区审计局 |
现场审计 |
丰台区财政局具体组织2024年度区级预算执行和决算草案情况审计 |
丰台区财政局 |
2月至3月 |
合格 |
2 |
北京市丰台区审计局 |
现场审计 |
重点部门和单位2024年度预算执行和决算草案审计 |
6个重点部门和单位 |
2月至3月 |
合格 |
3 |
北京市丰台区审计局 |
现场审计 |
重点工程结算审计 |
1个重点工程涉及单位 |
2月至3月 |
合格 |
4 |
北京市丰台区审计局 |
现场审计 |
重点事项专项审计(调查) |
2重点事项涉及单位 |
3月 |
合格 |
5 |
北京市丰台区审计局 |
现场审计 |
区属国有企业财务收支审计 |
1个区属国有企业 |
3月 |
合格 |
附件:
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承办:北京市丰台区政务服务和数据管理局
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