本报讯(通讯员 邹军)近日,为深化内部审计指导监督工作机制,高质量推进审计全覆盖,促进基层预算单位积极落实“过紧日子”思想,确保财政资金提质增效,丰台区审计局创新采用“三二一”工作思路,启动辖区基层单位预算执行和决算草案情况内部审计工作。
重点选取“三个示范行业”。2022年选取区卫健委、区环卫中心、区园林绿化局内部审计工作经验较成熟的重点行业单位,对其基层单位预算执行开展内部审计工作。旨在充分发挥其内部审计力量作用,规范内部审计工作程序,重点推动其发挥标杆示范作用,促进本行业或者本系统内部审计工作规范化建设管理。
创新运用“两种组织形式”。依托部门预算执行审计常见问题清单,通过对存在问题的“由面及点”分析,重点对存在的突出问题进行审计、核查和分析,进一步查找产生问题的原因。组织区卫健委委托第三方机构对部分基层预算单位开展内部审计;指导区环卫中心、区园林绿化局对本级及其基层预算单位自行开展预算执行数据疑点核查。
着力把握“一个工作标准”。坚持把一个工作标准贯穿于工作全过程,强化全流程质量把控,沿着“研究-审计-审理-整改-成果”这条线立项研究和组织实施,做到审前科学计划、统筹资源、有序覆盖,审中严格执行审计方案、突出重点、加强审计质量和过程控制,审后强化审计整改、注重审计成果的研究转化,着力提升内部审计工作质效。