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卢沟桥乡2018年决算(草案)公开

日期:2019-08-30 11:02    来源: 卢沟桥乡

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北京市丰台区卢沟桥乡人民政府
2018年度部门决算(草案)说明
   

第一部分 2018年度部门决算说明

第二部分 2018年度其他重要事项的情况说明

第三部分 2018年度部门绩效评价情况

第一部分2018年度部门决算说明

一、部门基本情况(比照预算公开的内容格式)

(一)部门机构设置、职责(需公开内设机构数量和下属单位数量及名称)

乡政府是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能。1、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令;2、执行全乡的社会和经济发展计划、预算,管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。

乡政府本级为2018年度卢沟桥乡人民政府部门决算单位。

(二)人员构成情况

本部门行政编制94人,实有人数83人;事业编制62人,实有人数48人。

二、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计37925.42万元,比上年减少80.22万元,下降0.21%。

(一)收入决算说明

2018年度本年收入合计23471.45万元,比上年减少4912.90万元,下降17.31%,其中:财政拨款收入23471.45万元,占收入合计的100%;上级补助收入0万元,占收入合计的0%;事业收入0万元,占收入合计的0%;经营收入0万元,占收入合计的0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;其他收入0万元,占收入合计的0%。

(二)支出决算说明

2018年度本年支出合计28963.34万元,比上年增加1406.46万元,增长5.1%,其中:基本支出3480.88万元,占支出合计的12.02%;项目支出25482.47万元,占支出合计的87.98%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计37849.61万元,比上年减少80.22万元,下降0.21%。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出28904.36万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出16578.80万元,占本年财政拨款支出57.36%;国防支出27.76万元,占本年财政拨款支出0.1%,公共安全支出163.94万元,占本年财政拨款支出0.57%,教育支出13.30万元,占本年财政拨款支出0.05%,科学技术支出19.92万元,占本年财政拨款支出0.07%,文化体育与传媒支出633.81万元,占本年财政拨款支出2.19%,社会保障和就业支出1417.63万元,占本年财政拨款支出4.9%,医疗卫生与计划生育支出702.16万元,占本年财政拨款支出2.43%,节能环保支出153.38万元,占本年财政拨款支出0.53%,城乡社区支出6665.18万元,占本年财政拨款支出23.06%,农林水支出1692.26万元,占本年财政拨款支出5.85%,资源勘探信息等支出302.04万元,占本年财政拨款支出1.04%,援助其他地区支出100万元,占本年财政拨款支出0.35%,住房保障支出434.17万元,占本年财政拨款支出1.5%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2018年度决算16578.80万元,比2018年年初预算增加5666.66万元,增长51.93%。其中:

“人大事务”(款)2018年度决算2.66万元,比2018年年初预算增加2.66万元,增长100%。主要原因:追加2018年区人大补选第十六届区人大经费及区人大代表活动经费。

“政府办公厅(室)及相关机构事务”(款)2018年度决算15290.14万元,比2018年年初预算增加4840.3万元,增长46.32%。主要原因:追加拆违控违奖励资金、群租房整治、群防群治力量慰问金经费。

“统计信息事务”(款)2018年度决算42.8万元,比2018年年初预算增加42.8万元,增长100%。主要原因:追加2018年统计所业务费、第四次全国经济普查专项资金及2018年人口抽样调查经费。

“工商行政管理事务”(款)2018年度决算195.5万元,比2018年年初预算增加195.5万元,增长100%。主要原因:追加清理整治460处无照经营补贴、2018年无照经营整治工作经费、2018开墙打洞整治工作经费。

“群众团体事务”(款)2018年度决算7.51万元,比2018年年初预算减少0.35万元,减少4.45%。主要原因:据实支出社区青年汇经费。

“组织事务”(款)2018年度决算939.76万元,比2018年年初预算增加544.18万元,增长137.57%。主要原因:追加组织部区党代表任期制工作经费、2018年农村干部基本待遇和基本保障经费、人才工作经费。

“其他共产党事务支出”(款)2018年度决算20万元,比2018年年初预算增加20万元,增长100%。主要原因:追加智慧社区项目经费。

“其他一般公共服务支出”(款,下同)2018年度决算80.44万元,比2018年年初预算增加21.56万元,增长36.62%。主要原因:追加两新党组织书记、党务工作者岗位补贴、社区义务委员、居民支部书记委员补贴经费。

2、“国防支出”(类)2018年度决算27.76万元,比2018年年初预算增加27.76万元,增长100%。其中:

“国防动员”(款)2018年度决算27.76万元,比2018年年初预算增加27.76万元,增长100%。主要原因:追加人防工程内部隔断拆除经费、人防工程清理整治经费。

3、“公共安全支出”(类)2018年度决算163.94万元,比2018年年初预算减少15.99万元,下降8.89%。其中:

“武装警察”(款)2018年度决算144.14万元,比2018年年初预算减少14.37万元,下降9.07%。主要原因:据实支出消防协管员预算经费。

“公安”(款)2018年度决算17.8万元,比2018年年初预算减少1.62万元,下降8.3%。主要原因:据实支出流管员预算经费。

“司法”(款)2018年度决算2万元,与2018年年初预算持平。

4、“教育支出”(类)2018年度决算13.3万元,比2018年年初预算减少0.85万元,下降6.01%。其中:

“进修及培训”(款)2018年度决算3.3万元,比2018年年初预算减少0.85万元,下降20.49%。主要原因:2018年减少培训支出。

“教育费附加安排的支出”(款)2018年度决算10万元,与 2018年年初预算持平。

5、“科学技术支出”(类)2018年度决算19.92万元,比2018年年初预算增加19.92万元,增长100%。其中:

“科学技术普及”(款)2018年度决算19.92万元,比2018年年初预算增加19.92万元,增长100%。主要原因:追加区县科普益民惠农项目经费。

6、“文化体育与传媒支出”(类)2018年度决算633.81万元,比2018年年初预算增加113.77万元,增长21.88%。其中:

“文化”(款)2018年度决算539.33万元,比2018年年初预算增加19.29万元,增长3.71%。主要原因:追加2018年基层宣讲经费、周末百姓大舞台经费、2018中国戏曲文化周“街乡镇重点群众性戏曲社团扶持、基层文化建设六个十补助、主题宣传示范点建设项目经费、农村宣传LED视屏经费、2016年度优秀群众文化项目等经费。

“文物”(款)2018年度决算42.48万元,比2018年年初预算增加42.48万元,增长100%。主要原因:追加金中都城遗址场地整平项目经费。

“体育”(款)2018年度决算52万元,比2018年年初预算增加52万元,增长100%。主要原因:追加2018年基层体育经费。

7、“社会保障和就业支出”(类)2018年度决算1417.63万元,比2018年年初预算增加588.47万元,增长70.97%。其中:

“人力资源和社会保障管理事务”(款)2018年度决算28.48万元,比2018年年初预算增加1.48万元,增长5.48%。主要原因:追加2017年度充分就业村奖励、新农合聘用人员经费。

“民政管理事务”(款)2018年度决算260.01万元,比2018年年初预算增加46.65万元,增长21.86%。主要原因:追加-社区工作者调资补发经费、社区工作者调资补发经费。

“行政事业单位离退休”(款)2018年度决算519.59万元,比2018年年初预算增加267.13万元,增长105.81%。主要原因:追加机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、规范离退休人员经费、一次性抚恤金、丧葬费等经费。

“就业补助”(款)2018年度决算381.25万元,比2018年年初预算增加197.65万元,增长107.65%。主要原因:追加公共就业服务机构推荐就业补贴、外出就业补助经费。

“抚恤”(款)2018年度决算6万元,与2018年年初预算持平。

“社会福利”(款)2018年度决算34.43万元,比2018年年初预算增加9.43万元,增长37.72%。主要原因:追加老年福利项目经费、城乡无丧葬居民丧葬补贴项目经费。

“残疾人事业”(款)2018年度决算17.01万元,比2018年年初预算减少21万元,下降55.25%。主要原因:据实支出职业康复劳动项目等残疾人事业经费。

“临时救助”(款)2018年度决算0.23万元,比2018年年初预算减少0.77万元,下降77%。主要原因:据实支出临时救助经费。

“其他社会保障和就业支出”(款)2018年度决算170.63万元,比2018年年初预算增加87.9万元,增长106.25%。主要原因:追加大学生村官工资和社会保险等项目经费。

8、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2018年度决算702.16万元,比2018年年初预算减少708.28万元,下降50.22%。其中:

“医疗卫生与计划生育管理事务”(款)2018年度决算1.34万元,比2018年年初预算增加1.34万元,增长100%。主要原因:追加社区、村计生专干满20年一次性补贴、街乡镇流动人口宣传员、管理员补助经费。

“公共卫生”(款)2018年度决算493.79万元,比2018年年初预算增加185.39万元,增长60.11%。主要原因:追加2018年乡村医生基本待遇经费。

“计划生育事务”(款)2018年度决算64.37万元,比2018年年初预算减少21.67万元,下降25.19%。主要原因:据实支出计划生育事务经费。

“食品和药品监督管理事务”(款)2018年度决算7.5万元,比2018年年初预算增加7.5万元,增长100%。主要原因:追加2018年治理无证无照餐饮经费。

“财政对基本医疗保险基金的补助”(款)2018年度决算102.23万元,比2018年年初预算减少897.77万元,下降89.78%。主要原因:根据政策,新农合补助经费减少。

“医疗救助”(款)2018年度决算0.91万元,比2018年年初预算减少15.09万元,下降94.31%。主要原因:据实支出城乡医疗救助经费。

“优抚对象医疗”(款)2018年度决算3.97万元,比2018年年初预算增加3.97万元,增长100%。主要原因:追加优抚对象医疗补助经费。

“其他医疗卫生与计划生育支出”(款)2018年度决算28.05万元,比2018年年初预算增加28.05万元,增长100%。主要原因:追加老年乡村医生养老生活补助经费。

9、“节能环保支出”(类)2018年度决算153.38万元,比2018年年初预算增加153.38万元,增长100%。其中:

“环境保护管理事务”(款)2018年度决算14.4万元,比2018年年初预算增加14.4万元,增长100%。主要原因:追加环保监督员经费。

“污染防治”(款)2018年度决算138.98万元,比2018年年初预算增加138.98万元,增长100%。主要原因:追加煤改电、大气污染防治等项目经费。

10、“城乡社区支出”(类)2018年度决算6665.18万元,比2018年年初预算增加6097.72万元,增长1074.56%。其中:

“城乡社区管理事务”(款)2018年度决算51.5万元,比2018年年初预算增加51.5万元,增长100%。主要原因:追加城市运行指挥中心接线员工资及管理费用经费生活垃圾运输费等项目经费。

“城乡社区环境卫生”(款)2018年度决算1051.03万元,比2018年年初预算增加769.57万元,增长273.42%。主要原因:追加生活垃圾运输费等项目经费。

“其他城乡社区支出”(款)2018年度决算5562.65万元,比2018年年初预算增加5276.65万元,增长1844.98%。主要原因:追加“街乡吹哨、部门报到”、五站人员经费、背街小巷整治、社区公益金、丽泽长途客运站等项目经费。

11、“农林水支出”(类)2018年度决算1692.26万元,比2018年年初预算增加1685.16万元,增长23734.65%。其中:

“农业”(款)2018年度决算644.48万元,比2018年年初预算增加637.38万元,增长8977.18%。主要原因:追加村“两委”换届选举专项审计经费、社会主义新农村建设奖励项目、美丽乡村路灯运维管护资金等项目经费。

“林业”(款)2018年度决算1047.63万元,比2018年年初预算增加1047.63万元,增长100%。主要原因:追加2018年留白增绿项目土地复垦一次性综合补助费及平原造林工程土地复垦一次性综合补助经费。

“普惠金融发展支出”(款)2018年度决算0.15万元,比2018年年初预算增加0.15万元,增长100%。主要原因:追加小额担保贷款奖励性补助资金。

12、“资源勘探信息等支出”(类)2018年度决算302.04万元,比2018年年初预算增加299.68万元,增长12698.31%。其中:

“安全生产监管”(款)2018年度决算302.04万元,比2018年年初预算增加299.68万元,增长12698.31%。主要原因:追加安全生产大排查大检查经费。

13、“援助其他地区支出”(类)2018年度决算100万元,比2018年年初预算增加100万元,增长100%。其中:

“其他支出”(款)2018年度决算100万元,比2018年年初预算增加100万元,增长100%。主要原因:追加扶贫协作资金。

14、“住房保障支出”(类)2018年度决算434.17万元,比2018年年初预算增加88.36万元,增长25.55%。其中:

“住房改革支出”(款)2018年度决算434.17万元,比2018年年初预算增加88.36万元,增长25.55%。主要原因:追加住房公积金人员经费。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度政府性基金预算财政拨款支出58.98万元,主要用于以下方面(按大类):其他支出58.98万元,占本年财政拨款支出100%。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“其他支出”(类)2018年度决算58.98万元,比2018年年初预算增加53.38万元,增长953.21%。其中:

“彩票公益金及对应专项收入安排的支出”(款)2018年度决算58.98万元,比2018年年初预算增加53.38万元,增长953.21%。主要原因:追加全民健身示范街道和体育特色乡镇创建经费、居家和社区养老服务试点工作补助资金、95周岁及以上老年人医疗补助经费。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2018年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3480.88万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

  
第二部分2018年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2018年“三公”经费财政拨款决算数1.5万元,比2018年“三公”经费财政拨款年初预算2.14万元减少0.64万元。其中:

1.因公出国(境)费用。2018年决算数1.5万元,比2018年年初预算数0万元增加1.5万元。主要原因:按照我区出国经费管理办法,因公出国(境)费用的年初预算数均为0;2018年因公出国(境)费用主要用于赴台经费等方面(需列示主要出国的会议、培训等事项),2018年组织因公出国(境)团组0个、1人次,人均因公出国(境)费用1.5万元。

2.公务接待费。2018年决算数0万元,比2018年年初预算数2.14万元减少2.14万元。主要原因:2018年公务接待费未支出。2018年本部门无公务接待事项。公务接待0批次,公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数0万元,比2018年年初预算数0万元增加(减少)0万元。其中,公务用车购置费2018年决算数0万元,比2018年年初预算数0万元增加(减少)0万元。主要原因:2018年本部门无公务用车,2018年购置(更新)0辆,车均购置费0万元。公务用车运行维护费2018年决算数0万元,比2018年年初预算数0万元增加(减少)0万元,主要原因:2018年未购置公务用车。2018年公务用车运行维护费中,公务用车加油0万元,公务用车维修0万元,公务用车保险0万元,公务用车其他支出0万元。2018年公务用车保有量0辆,车均运行维护费0万元。

二、机关运行经费支出情况

2018年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计293.87万元,比上年增加34.45万元,增加原因:保障单位正常运行,根据实际支出。

三、政府采购支出情况

2018年北京市丰台区卢沟桥乡人民政府政府采购支出总额5324.16万元,其中:政府采购货物支出484.17万元,政府采购工程支出2731.28万元,政府采购服务支出2108.71万元。授予中小企业合同金额4563.39万元,占政府采购支出总额的85.71%,其中:授予小微企业合同金额821.72万元,占政府采购支出总额的15.43%。

四、国有资产占用情况

固定资产总额970.50万元,其中:汽车4辆,26.5万元;单价100万元以上的专用设备0台(套),0万元。

五、行政事业性收费重点项目情况说明

无行政事业性收费项目。

包括部门、收费项目名称、管理形式(缴入地方国库、缴入中央国库、缴入中央和地方国库、缴入地方财政专户、缴入中央和地方财政专户)、收费标准、收费数量、收费总金额、收费项目支出(收入纳入一般公共预算的除外)等。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2018年国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元,国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、政府购买服务支出说明

2018年本部门政府购买服务决算2.55万元。

八、专业名词解释

1.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务:是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用,根据实际需要,把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项,按照一定的方式和程序,交由具备条件的社会力量和事业单位承担,并根据合同约定向其支付费用。

5.政府性基金:政府性基金收入是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定,为支持公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入。

(各部门需根据自身业务职能,在以上四项基础上,至少增加一项其他专业性较强的名词进行解释)

第三部分 2018年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况。

2018年,卢沟桥乡人民政府对2018年度部门项目支出实施绩效评价,评价项目4个,占部门项目总数的35%,涉及金额4301.96万元。评价结果:我乡确定的自评项目共4个包括:社干经费、城乡基层党组织服务群众经费、丰台区无丧葬补助居民丧葬补贴资金、卢沟桥乡文化中心村级创建项目(普通程序),评价结果均为良好。

北京市丰台区卢沟桥乡文化服务中心

卢沟桥乡文化服务中心村级创建项目绩效评价报告

(一)评价对象概况

项目概况

1.项目立项背景

为推动文化工作的繁荣发展,根据《北京市“1+3”公共政策文件》中《北京市基层公共文化设施建设标准》(京文公共发〔2015〕172号)及《丰台区创建首都公共文化服务示范区工作方案》(京丰办发〔2016〕16 号)的文件要求,卢沟桥乡文化服务中心于2017年5月向丰台区文化委员会申请文化中心创建项目,用于大瓦窑村社区文化中心、太平桥村文化活动室、菜户营村文化室、万泉寺村文化活动中心4个村进行活动中心的修缮、改造、设备购置等工作。进一步推动文化事业大发展大繁荣;通过文化中心建设,大力推进公共文化基础设施建设,提高公共文化服务效能。

2.实施主体

“文化中心村级创建”项目由卢沟桥乡文化服务中心向丰台区文化委员会申请该项目,卢沟桥乡文化服务中心具体实施项目的开展。

3.主要内容

对大瓦窑村社区文化中心、太平桥村文化活动室、菜户营村文化室、万泉寺村文化活动中心4个村进行活动中心的修缮、改造、设备购置等工作。

项目资金情况

1.项目资金预算

“文化中心村级创建”项目预算批复资金471.96万元,实际到位资金471.96万元,资金到位率为100%。

2.预算执行情况

截至2018年12月31日,“文化中心村级创建”项目预算批复资金471.96万元,实际支出383.13万元,预算执行率81.18%,剩余资金区财政已收回。

绩效目标

为打造综合性群众文化活动场所,解决群众文化活动场地缺失和不足的问题,对大瓦窑村社区文化中心、太平桥村文化活动室、菜户营村文化室、万泉寺村文化活动中心进行修缮、改造、设备购置等工作。通过文化中心创建项目的实施,使得各村文化活动得以正常顺利开展,对提升辖区居民文化水平、提高居民生活质量,具有良好的社会意义。

(二)评价结论

经专家评议,该项目综合得分81.12分,其中项目决策12.46分、项目管理24.36分、项目绩效44.30分,该项目绩效评定结论为“良好”。

(三)存在问题

1.绩效目标设定有待加强

项目部分绩效目标设置较为笼统,目标明确性有所不足,如数量指标未依据项目特点进行针对设置,从项目具体工作事项上看不仅是四个村的文化活动中心的建设任务,还包含了设备购买的内容,应针对设备购买数量设置相应标准。部分绩效指标设置不够细化、量化,如项目效益指标设置为“体彩公益金社会影响力”,该指标设置无法全面反映项目实施内容及项目绩效成果,目标设定情况有待完善。

2.项目实施方案不够完整和全面

项目实施方案不够完善,缺少过程管理控制、预期绩效目标验收和满意度等方面预案,缺乏进度控制、监督检查以及风险防控措施等内容,不利于项目能够及时、有效的进行开展。

3.合同管理不够规范

合同管理规范性不足,存在合同签订日期内容不明确的情况,如与新锐英诚(北京)科技股份有限公司签订的办公设备合同未填写签订日期,合同管理规范性有待进一步提高。

4.项目管理规范性有待加强

项目执行过程中,项目过程监管资料、施工组织设计、变更洽商记录、技术交底、图纸会审等过程资料留痕不足;验收资料不够规范,缺少设备验收凭证、设备检测报告、项目竣工决算审计报告等内容,项目管理规范性有待进一步加强。

5.项目效果体现不充分,未开展服务对象满意度调查工作

项目绩效资料提供不够充分,且未进行服务对象满意度调查,无法反映满意度情况,后期应进一步完善,绩效追踪管控有待加强。

(四)建议

1.科学合理制定项目绩效目标,完善绩效目标表填制

建议加强项目绩效目标的管理,在项目申报时明确项目的绩效目标和量化细化的绩效指标,提高项目绩效指标的可评价程度。

2.完善实施方案,提高实施方案有效性

建议完善项目实施方案的编制,明确责任分工,落实组织机构和人员职责,提高项目实施的规范性,确保制度有效执行到位;完善项目实施的监管机制,加强对实施单位的监督,增加进度、质量控制,提高风险防范意识,使项目管理实现科学性、制度化和严谨性。

3.加强监督和管理

建议加强合同管理,订立规范的合同,强化项目建设的过程监管。在项目实行工程监理制的同时,加强建设工程施工过程中的分部、分项工程施工过程管理,特别是隐蔽分项工程的过程控制管理,提高工程质量可追溯性;注重监督和管理的留痕,保证管理记录的完整性和充分性,落实好后期维护管理措施,确保项目成效发挥作用。

4.重视绩效成果。

建议重视绩效成果,满意度情况的反映用多种方式呈现,使项目效果更加客观体现;提高项目预算绩效管理意识,科学合理的制定预期绩效指标,将绩效考评的具体要求落实到管理工作的全过程中。

附件:北京市丰台区卢沟桥乡人民政府决算草案报表

附件:北京市丰台区卢沟桥乡人民政府决算草案说明

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