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北京市丰台区救助管理站2022年度部门(单位)预算信息公开

日期:2022-01-20 09:48    来源: 区民政局

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第一部分2022年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

(一)部门政府采购预算说明

(二)政府购买服务预算说明

(三)机关运行经费情况说明

(四)项目支出绩效目标情况说明

(五)重点行政事业性收费情况说明

(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(七)固定资产占有使用情况说明

(八)其他事项说明

六、名词解释

第二部分

2022年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财拨总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、三公经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分

2022年部门预算报表

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

北京市丰台区救助管理站,为北京市丰台区民政局所属公益一类财政全额补助事业单位,主要职责为:负责本区流浪乞讨人员照料服务、医疗救治、身份查询、寻亲服务、接送返乡等临时救助服务工作;负责对托养机构进行指导监督;统筹做好本区流浪乞讨人员救助工作;协调区外办等部门做好外籍流浪乞讨人员救助工作;负责本区家庭暴力受害人临时庇护救助工作;做好救助情况数据统计报送及机构信息化建设工作;负责本区发现的8-18周岁流浪未成年人的保护性救助工作。

(二)人员构成情况

北京市丰台区救助管理站行政编制0人,实际0人;事业编制12人,实际11人;聘用人员0人。离退休人员2人,其中:离休0人,退休2人。

(三)本预算年度的主要工作任务

1、全力做好北京冬奥会冬残奥会期间流浪乞讨救助工作。

2、全力做好二十大期间流浪乞讨救助工作。

3、加大寻亲工作力度。

4、提升站内照料服务水平。

二、收入预算说明

2022年收入预算1,326.572745万元,比2021年1,429.6351万元减少103.062355万元,减少7.21%。其中:本年财政拨款收入1,326.572745万元,比2021年1,429.6351万元减少103.062355万元;本年其他资金收入0万元,与2021年持平;上年结转结余资金0万元,与2021年持平。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算408.292745万元,占总支出预算30.78%,比2021年427.7951万元减少19.502355万元,减少4.56%。原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求,厉行节约,大力压减一般性支出。

(二)项目支出预算918.28万元,比2021年1001.84万元减少83.56万元,减少8.34%,减少原因主要是根据2021年实际执行情况,厉行节约,在合理保障必要支出需求的基础上,压减非急需非刚性支出。部门预算项目主要为流浪乞讨人员区级救助经费、救助站运行保障经费、中央财政困难群众救助补助资金等。

(三)本单位2022年无事业单位经营支出预算

(四)本单位2022年无上缴上级支出预算

(五)本单位2022年无对附属单位补助支出预算

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

(一)"三公经费"的单位范围

北京市丰台区救助管理站因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

(二)"三公经费"财政拨款情况说明

2022年"三公经费"财政拨款预算3.6万元,比2021年"三公经费"财政拨款预算减少0.7456万元。其中:

1.因公出国(境)费用。本单位2022年无因公出国(境)费用预算,与2021年持平。

2.公务接待费。2022年预算数0万元,比2021年预算数0.7456万元减少0.7456万元,主要原因:本单位无公务接待费支出

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算3.6万元,其中,公务用车购置费2022年预算数0万元,与2021年持平;公务用车运行维护费2022年预算数3.6万元2021年持平。

五、其他情况说明

(一)部门政府采购预算说明

2022年北京市丰台区救助管理站政府采购预算总额79.825万元。

(二)政府购买服务预算说明

2022年北京市丰台区救助管理站无政府购买服务预算。

(三)机关运行经费情况说明

不涉及。

机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(四)项目支出绩效目标情况说明

2022年,2022年北京市丰台区救助管理站填报绩效目标的预算项目4个,占全部预算项目4个的100%。填报绩效目标的项目支出预算918.28万元,占本部门全部项目支出预算的100%。(注:不含基本支出)

(五)重点行政事业性收费情况说明

本部门2022年无重点行政事业性收费。

(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

(七)国有资产占有使用情况说明

截止2021年底,本部门(包括各下属单位)固定资产总额299.430908万元,其中:车辆2台,52.22938万元;单位价值50万元以上的通用设备1台(套)、55.794628万元,单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。

(八)其他事项说明

无。

名词解释

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

政府购买服务:指通过发挥市场机制作用,把政府直接向社会公众提供的公共服务等事项,按照一定的方式和程序,交由具备条件的社会力量承担,并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。

项目支出绩效目标:指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求,设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

部门(单位)整体支出绩效目标:指区级预算部门或单位按照确定的职责,利用全部部门预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。

第二部分

2022年部门预算报表

详见附件:北京市丰台区救助管理站2022年部门预算报表

2022年部门预算情况说明

附件:

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