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2020年宣传部预算公开

日期: 2020-02-07 10:10 来源: 区委宣传部

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中共北京市丰台区委宣传部

2020年部门预算公开


目   录

第一部分 2020年部门预算编制说明

一、部门基本情况

二、2020年收入及支出总体情况

三、主要支出内容四、政府采购情况说明

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

六、行政事业性收费重点项目信息说明

七、固定资产占用使用情况说明

八、部门“三公”经费财政拨款预算说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他事项说明

十一、专业名词解释

第二部分 2020年部门预算表

一、部门预算编制说明    

二、收支预算总表    

三、收入预算总表    

四、支出预算总表    

五、财政拨款收支预算总表    

六、财政拨款收入预算总表   

七、财政拨款支出总表   

八、一般公共预算支出情况表   

九、政府性基金预算支出表   

十、一般公共预算基本支出计划情况表   

十一、2020年“三公”经费预算财政拨款情况表   

十二、“三公”经费预算说明   

十三、项目支出预算表    

十四、项目绩效目标表

第一部分 2020年部门预算编制说明

一、区委宣传部部门基本情况

中共北京市丰台区委宣传部简称区委宣传部)区委主管意识形态方面工作的职能部门,为正处级,加挂北京市丰台区人民政府新闻办公室牌子(简称区政府新闻)、北京市丰台区新闻出版局(简称区新闻出版局)。

北京市丰台区精神文明建设委员会办公室(简称区精神文明办)设在区委宣传部。

区委宣传部的主要职责是:

(一)贯彻落实党的宣传思想文化工作方针政策,按照区委的统一部署协调宣传思想文化系统相关单位。

(二)贯彻落实党中央、市区委关于意识形态工作的决策部署,统筹协调本区党的意识形态工作,组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查。

(三)统筹指导协调本区理论研究、理论学习、理论宣传工作,组织推动理论武装工作。

(四)负责规划组织本区思想政治工作,配合区委组织部做好党员教育工作,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

(五)统筹协调组织开展本区新闻发布工作,承担区委新闻发布有关组织协调工作,负责区政府新闻发布组织实施工作,拟定重大问题对外宣传口径;指导协调区政府各部门和各街道的新闻发布工作,推动本区新闻发言人制度建设。

(六)统筹分析研判和引导本区社会舆论,指导协调区属新闻单位工作,组织突发公共事件应急新闻工作。

(七)统筹协调本区对外宣传工作,负责联系驻区境外媒体,负责境外来区采访媒体记者相关管理服务工作;负责组织开展本区新闻领域国际交流与合作;指导协调本区对外文化交流工作,协调推动本区中华文化走出去工作。

(八)按照全市新闻出版业管理的政策措施进行组织实施,管理本区新闻出版行政事务,组织协调有关行政审批工作,统筹规划和指导协调本区新闻出版事业、产业发展,监督管理出版物内容和质量,监督管理本区出版印刷业。

(九)负责管理本区电影行政事务;指导、协调本区“扫黄打非”工作和文化市场行政执法。

(十)统筹指导协调本区文化事业、文化产业及旅游业发展,负责为本区文化事业及文化产业发展,提供决策咨询、组织项目论证、提供信息服务、开展专题调研、组织文化活动等工作;负责管理丰台区文化创意产业促进中心。

(十一)统筹指导协调推动本区精神文化产品的创作和生产,协调组织本区中华优秀传统文化传承发展有关工作,指导协调推动本区群众文化建设。

(十二)统筹协调组织本区精神文明建设工作,贯彻执行首都精神文明建设工作政策措施、规划计划的组织实施。承担区精神文明建设委员会办公室日常工作。

(十三)负责组织开展本区宣传文化系统干部教育培训和人才工作。

(十四)完成区委交办的其他任务。

中共北京市丰台区委宣传部,共包含行政单位1个,7个内设机构(办公室、研究室、理论科、新闻科、宣教科、文明创建科、文化发展科),事业单位1个(区委讲师办)。截至2019年底,共有行政编制36人,实际32人;事业编制6人,实际5人;离退休人员6人。

二、2020年收入及支出总体情况

2020年部门收入预算3787.6179万元,同比2019年增加683.0618万元,增长22%,因机构改革。其中:财政拨款3566.3579万元,上级补助收入0万元,事业收入0万元,经营收入0万元,附属单位缴款0万元,其他收入0万元,用事业基金弥补收支差额0万元,上年结转和结余221.26万元。

2020年部门支出预算3787.6179万元,比2019年增加683.0618万元,增长22%,因机构改革。其中基本支出预算1684.1829万元,项目支出预算2103.4350万元。按支出功能分类,一般公共服务支出:政府办公厅(室)及相关机构事务1494.2349万元,组织事务1.44万元;教育支出:进修及培训30.4850万元;文化体育与传媒支出:文化和旅游991.5607万元,其他文化体育与传媒支出861.7943万元;社会保障和就业支出171.8690万元;住房保障支出236.2340万元。

三、主要支出内容

上述支出中,主要用于以下内容:

1、行政机关、事业单位人员工资及日常运转经费;

2、文化体育与传媒项目经费;

四、政府采购情况说明

2020年政府采购预算总额为225万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算225万元。

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

2020年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)履行一般行政管理职能、维持机关运行,用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费合计107.96万元,主要用于:办公费、印刷费、水费、电费等。

六、行政事业性收费重点项目信息说明

2020年本部门无行政事业性收费项目。

七、固定资产占用使用情况说明

截止2019年底,本部门(包括各下属单位)固定资产总额0万元,其中:车辆0台,0万元;单位价值50万元以上的通用设备0台(套)、0万元,单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。

八、部门“三公”经费财政拨款预算说明

2020年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排   0万元,比2019年“三公”经费财政拨款持平。其中:

因公出国(境)费用

2020年度无因公出国(境)费用预算。

公务接待费

2020年度无公务接待费预算。

公务用车购置及运行维护费

2020年度无公务用车购置及运行维护费预算。

九、预算绩效管理情况说明

2020年,中共北京市丰台区委宣传部填报绩效目标的预算项目29个,占本部门全部预算项目29个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2044.39万元,占本部门全部项目支出预算的100%。

、其他事项说明

十一、专业名词解释

1、预算:指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制,经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算,地方各级预算一般不列赤字。

2、政府预算体系:由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算共同组成。四本预算保持完整、独立并相衔接,全面反映政府收支总量、结构和管理活动。

3、一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4、政府性基金预算:对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

5、部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施,严格了预算管理,增加了政府工作的透明度,是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

6、中期财政规划:指为实现跨年度预算平衡,根据政府中长期发展规划和宏观调控需要,在确定中期财政政策基础上编制的多年度财政规划。对规划期内一些重点领域政策及所需动用的政府财力做出统筹安排,每年根据情况变化做出调整更新。通过实行中期财政规划管理,强化其对年度预算的约束,有利于提高预算的统筹能力,增强政策的前瞻性和财政的可持续性。

7、国库集中收付:指所有财政性资金纳入国库单一账户体系管理,收入直接缴入国库或财政专户,支出在支付行为发生时通过国库单一账户体系以直接支付和授权支付方式支付到收款人或用款单位的现代国库管理制度。

8、政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

9、预算绩效管理:指在预算管理中融入绩效理念,将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程,以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式,要求政府部门不断改进服务水平和质量,有效提高财政资金使用效益,并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手,是政府绩效管理的重要组成部分。

10、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11、政府购买服务:指通过发挥市场机制作用,把政府直接向社会公众提供的公共服务等事项,按照一定的方式和程序,交由具备条件的社会力量承担,并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。

12、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13、部门整体支出绩效评价:是对包括部门整体基本支出和项目支出在内的整体预算支出的绩效评价,评价以项目支出为重点。一般以预算年度为周期,对跨年度的重点项目可根据项目支出完成情况实施阶段性评价。

14、行政事业性收费:是指国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织根据法律、行政法规、地方性法规等有关规定,依照国务院规定程序批准,在向公民、法人提供特定服务的过程中,按照成本补偿和非盈利原则向特定服务对象收取的费用。

第二部分 2020年部门预算表


1、中共北京市丰台区委宣传部2020年部门预算编制说明

2、收支预算总表

3、收入预算总表

4、支出预算总表

5、财政拨款收支预算总表

6、财政拨款收入预算总表

7、财政拨款支出总表

8、一般公共预算支出情况表

9、政府性基金预算支出表

10、一般公共预算基本支出计划情况表

11、2020年“三公”经费预算财政拨款情况表

12、项目支出预算表

13、项目绩效目标表

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