目 录
第一部分2023年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分2023年度部门决算说明
第三部分2023年度其他重要事项的情况说明
第四部分2023年度部门绩效评价情况
第一部分2023年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分2023年度部门决算说明
一、单位基本情况
(一)机构设置、职责
北京市丰台区人民政府大红门街道办事处内设6个办公室包括:综合办公室、党群工作办公室、城乡管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室、平安建设办公室;3个中心包括:便民服务中心、市民活动中心、市民诉求处置中心,均为公益一类性质事业单位;1个综合行政执法队;1个派出监察组。
部门职能主要为:
1、贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令,依法管理基层公共事务。
2、承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作,推进街巷长、河长制工作,组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作,推进城市精细化管理。
3、协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作,承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。
4、参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划,组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。
5、负责社区居民委员会建设,指导社区居民委员会工作,培育、发展社区社会组织,指导、监督社区业主委员会。
6、推进居民自治,及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理,推动形成社区共治合力。
7、组织开展群众性文化、体育、科普活动,开展法制宣传和和社会公德教育,推动社区公益性事业发展。
8、组织开展公共服务,落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策,维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。
9、承办区政府交办的其他事项。
(二)人员构成情况
行政编制99人,实有人数90人;事业编制64人,实有人数61人。
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计31416.96万元,比上年减少2863.09万元,下降8.35%。
(一)收入决算说明
2023年度本年收入合计23600.52万元,比上年减少6103.23万元,下降20.55%。
1.财政拨款收入23577.06万元,占收入合计的99.9%。其中:一般公共预算财政拨款收入23456.63万元,占收入合计的99.39%;政府性基金预算财政拨款收入103.16万元,占收入合计的0.43%;国有资本经营预算财政拨款收入17.27万元,占收入合计的0.07%;
2.上级补助收入0万元,占收入合计的0%;
3.事业收入0万元,占收入合计的0%;
4.经营收入0万元,占收入合计的0%;
5.附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;
6.其他收入23.46万元,占收入合计的0.1%。
图1:收入决算
(二)支出决算说明
2023年度本年支出合计30477.45万元,比上年减少3444.09万元,下降10.15%,其中:基本支出10892.9万元,占支出合计的35.74%;项目支出19584.55万元,占支出合计的64.25%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。
图2:基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计31392.1万元,比上年减少2887.95万元,下降11.87%。主要原因:为全面贯彻落
实党中央、国务院、财政部和教育部关于“过紧日子”有关要求,充分发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风,建立健全厉行节约的长效机制,故结合街道实际情况,减少财政拨款收支。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出30355.59万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出9410.86万元,占本年财政拨款支出31.00%;国防支出29.41万元,占本年财政拨款支出0.10%;教育支出0.99万元,占本年财政拨款支出0.00%;文化旅游体育与传媒支出199.58万元,占本年财政拨款支出0.66%;社会保障和就业支出8809.21万元,占本年财政拨款支出29.02%;卫生健康支出4582.97万元,占本年财政拨款支出15.10%;节能环保支出127.49万元,占本年财政拨款支出0.42%;城乡社区支出2794.63万元,占本年财政拨款支出9.20%;农林水支出181.74万元,占本年财政拨款支出0.60%;住房保障支出4218.74万元,占本年财政拨款支出13.90%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”(类)2023年度决算9410.86万元,比2023年度年初预算增加1155.70万元,增长13.40%。其中:
“人大事务”(款)2023年度决算2.52万元,比2023年度年初预算增加2.52万元。主要原因:计划调整,年中下达2023年区人大代表活动费,用于支持人大代表工作。
“政府办公厅(室)及相关机构事务”(款)2023年度决算8105.16万元,比2023年度年初预算增加449.61万元,增长5.87%。主要原因:计划调整,年中下达体制资金-应急经费、体制资金-事业发展经费、体制资金-雇佣保安经费、办公用房租赁费等。
“统计信息事务”(款)2023年度决算12.53万元,比2023年度年初预算增加12.53万元。主要原因:计划调整,年中下达第五次全国经济普查经费和23年人口抽样调查经费,用于全国经济普查和人口抽样调查工作。
“商贸事务”(款)2023年度决算104.00万元,比2023年度年初预算增加104.00元。主要原因:计划调整,年中下达个人违规电动三四轮车回收处置奖励经费,用于加强违规电动三四轮车管理工作。
“民族事务”(款)2023年度决算0.84万元,比2023年度年初预算增加0.84万元。主要原因:民族事务年初无预算,计划调整,年中下达民宗有清真饮食习惯的10个少数民族低保群众一次性春节临时生活补助经费。
“群众团体事务”(款)2023年度决算1.97万元,比2023年年初预算增加0万元,增长0.00%。
“组织事务”(款)2023年度决算1166.61万元,比2023年度年初预算增加573.34万元,增长96.64%。主要原因:计划调整,年中下达2023年基层党组织党建活动经费、选调生到村(社区)任职工作补助资金等。
“其他共产党事务支出”(款)2023年度决算17.24万元,比2023年度年初预算增加12.88万元,增长295.41%。主要原因:计划调整,年中下达2023年防范和处理邪教工作经费,用于支持反邪教工作。
2、“国防支出”(类)2023年度决算29.41万元,比2023年度年初预算增加29.41万元。其中:
“国防动员”(款)2023年度决算29.41万元,比2023年度年初预算增加29.41万元。主要原因:计划调整,年中下达人防工程公益化利用项目经费。
3、“教育支出”(类)2023年度决算0.99万元,比2023年年初预算减少6.03万元,下降85.90%。其中:
“进修及培训”(款)2023年度决算0.99万元,比2023年年初预算减少6.03万元,下降85.90%。主要原因:计划调整,年初预算资金没有全部支出,存在结余。
4、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2023年度决算199.58万元,比2023年年初预算减少8.07万元,下降3.89%。其中:
“文化和旅游”(款)2023年度决算194.58万元,比2023年年初预算减少8.57万元,下降4.22%。主要原因:计划调整,年初预算资金没有全部支出,存在结余。
“文物”(款)2023年度决算0.50万元,比2023年年初预算增加0.50万元。主要原因:计划调整,年中下达2023年中央三馆免费开放补助。
5、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算8809.21万元,比2023年年初预算增加1392.20万元,增长18.77%。其中:
“人力资源和社会保障管理事务”(款)2023年度决算177.87万元,比2023年年初预算减少7.66万元,下降4.16%。主要原因:计划调整,年初预算资金没有全部支出,存在结余。
“民政管理事务”(款)2023年度决算5793.06万元,比2023年年初预算增加1092.60万元,增长23.24%。主要原因:计划调整,年中下达2023年集中供暖补助、2023年社区办公和服务用房租赁经费及2023年社区公益金等。
“行政事业单位养老支出”(款)2023年度决算633.90万元,比2023年年初预算减少1.36万元,下降0.21%。主要原因:计划调整,年初预算资金没有全部支出,存在结余。
“就业补助”(款)2023年度决算315.05万元,比2023年年初预算增加62.61万元,增长24.80%。主要原因:计划调整,年中预算下达灵活就业社会保险补贴等。
“抚恤”(款)2023年度决算0.40万元,比2023年年初预算增加0.40万元。主要原因:计划调整,年中预算下达2023年优抚对象采暖补助经费。
“退役安置”(款)2023年度决算50.70万元,比2023年年初预算增加11.93万元,增长30.77%。主要原因:计划调整,年中预算下达无军籍职工退休人员经费。
“社会福利”(款)2023年度决算1.06万元,比2023年年初预算增加1.06万元。主要原因:计划调整,年中预算下达2023年离休干部高龄养老社区"四就近“补助”。
“残疾人事业”(款)2023年度决算106.40万元,比2023年年初预算增加6.28万元,增长6.27%。主要原因:计划调整,年中下达23温馨家园运行经费和23年街道、镇残联工作经费。
“最低生活保障”(款)2023年度决算1171.46万元,比2023年年初预算减少151.54万元,下降11.45%。主要原因:计划调整,年初预算资金没有全部支出,存在结余。
“临时救助”(款)2023年度决算121.53万元,比2023年年初预算增加106.53万元,增长710.20%。主要原因:计划调整,年中下达2023年中央财政困难群众救助补助资金。
“特困人员救助供养”(款)2023年度决算15.82万元,比2023年年初预算减少5.18万元,下降24.67%。主要原因:计划调整,年初预算资金没有全部支出,存在结余。
“其他社会保障和就业支出”(款)2023年度决算421.96万元,比2023年年初预算增加277.33万元,增长191.75%。主要原因:计划调整,年中下达2023年社区公益金、治理类街乡镇基层治理能力提升项目(23年社会建设市级经费)、街镇社会工作服务中心建设项目(23年社会建设市级经费)、2023年送温暖市级经费、市属国有企业退休人员社会化管理服务补助资金(第二批)等。
6、“卫生健康支出”(类)2023年度决算4582.97万元,比2023年年初预算增加4326.09万元,增长1684.22%。其中:
“公共卫生”(款)2023年度决算4406.47万元,比2023年年初预算增加4314.87万元,增长4710.56%。主要原因:计划调整,年中下达疫情防控经费、臻程酒店集中隔离点经费、第四季度常态化核酸检测经费、疫情防控资金、大红门街道集中隔离观察点经费、新冠疫苗接种街镇工作经费、政策资金-疫情防控经费等。
“计划生育事务”(款)2023年度决算68.96万元,比2023年年初预算减少4.44万元,下降6.04%。主要原因:计划调整,年初预算资金没有全部支出,存在结余。
“行政事业单位医疗”(款)2023年度决算9.00万元,比2023年年初预算增加0.00万元,增长0.00%。
“医疗救助”(款)2023年度决算82.94万元,比2023年年初预算增加12.54万元,增长17.81%。主要原因:计划调整,年中下达2023年大额支出医疗救助专项资金、2023年退养人员医疗费等。
“优抚对象医疗”(款)2023年度决算0.10万元,比2023年年初预算增加0.10万元,主要原因:计划调整,年中下达2023年在乡残疾军人医疗补助资金。
“医疗保障管理事务”(款)2023年度决算9.52万元,比2023年年初预算增加3.02万元,增长46.46%。主要原因:计划调整,年中下达2023年退返知青帮困资金。
“其他卫生健康支出”(款)2023年度决算5.96万元,比2023年年初预算增加0.00万元,增长0.00%。
7、“节能环保支出”(类)2023年度决算127.49万元,比2023年年初预算增加127.49万元。其中:
“污染防治”(款)2023年度决算127.49万元,比2023年年初预算增加127.49万元。主要原因:计划调整,年中下达2022-2023年采暖季清洁取暖设备维保补贴、2022-2023年采暖季“无煤化”补贴、2023年城市地区背街小巷清扫保洁经费、2023-2024年供暖季期间清洁取暖设备维保资金等。
8、“城乡社区支出”(类)2023年度决算2794.63万元,比2023年年初预算增加2787.66万元,增长39937.82%。其中:
“城乡社区管理事务”(款)2023年度决算506.63万元,比2023年年初预算增加506.63万元。主要原因:计划调整,年中下达丰台区2022年第一批控违拆违专项资金、丰台区2022年第二批控违拆违专项资金、丰台区2022年第四批控违拆违专项资金等。
“城乡社区公共设施”(款)2023年度决算2047.76万元,比2023年年初预算增加2047.76万元。主要原因:计划调整,年中下达建欣苑三里南、三里北道路修复工程治理类街镇资金、东门里小区综合整治提升工程项目资金、丰台区政务服务中心环境提升改造工程项目资金、建欣苑三里南6条支路修复工程资金、远洋自然社区门禁及铁艺门安装项目资金等。
“城乡社区环境卫生”(款)2023年度决算240.25万元,比2023年年初预算增加233.27万元,增长3341.98%。主要原因:计划调整,年中下达创卫及拆违治乱消除隐患工作经费、2021年背街小巷环境精细化整治项目尾款、生活垃圾分类设施专项提升资金(市级资金)、对区生活垃圾分类以奖代补专项资金等。
9、“农林水支出”(类)2023年度决算181.74万元,比2023年年初预算增加181.74万元。其中:
“农业农村”(款)2023年度决算81.69万元,比2023年年初预算增加81.69万元。主要原因:计划调整,年中下达2023年正常离任村主要干部生活补贴、2023年村干部基本待遇和保障等。
“林业和草原”(款)2023年度决算100.05万元,比2023年年初预算增加100.05万元。主要原因:计划调整,年中下达2023年丰台区生态调标项目、2023年丰台区平原造林养护项目、2022留白增绿项目土地流转费等。
10、“住房保障支出”(类)2023年度决算4218.74元,比2023年年初预算增加3355.46万元,增长388.69%。其中:
“保障性安居工程支出”(款)2023年度决算3457.17万元,比2023年年初预算增加3457.17万元。主要原因:计划调整,年中下达2021年度老旧小区完善类改造项目等。
“住房改革支出”(款)2023年度决算761.57万元,比2023年年初预算减少101.71万元,下降11.78%。主要原因:计划调整,年初预算资金没有全部支出,存在结余。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出103.16万元,主要用于以下方面(按大类):城乡社区支出100.16万元,占本年财政拨款支出97.10%;其他支出3.00万元,占本年财政拨款支出2.90%。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“城乡社区支出”(类)2023年度决算100.16万元,比2023年度年初预算增加100.16万元。其中:
“国有土地使用权出让收入安排的支出”(款)2023年度决算100.16万元,比2023年度年初预算增加100.16万元。主要原因:计划调整,年中下达2023年村级公益事业专项补助资金(市级)、2023年美丽乡村运维-村庄保洁费、2023年美丽乡村运维-三类公厕管护费、2023年美丽乡村运维-生活垃圾运输费、2023年美丽乡村运维-路灯运维管护费、第三批(部分)农村集体经济组织创无奖励资金(农村人居环境提升)、第二批农村集体经济组织创无奖励资金(农村人居环境提升)等。
2、“其他支出”(类)2023年度决算3.00万元,比2023年度年初预算增加0.00万元,增长0.00%。其中:
“彩票公益金安排的支出”(款)2023年度决算3.00万元,比2023年度年初预算增加0.00万元,增长0.00%。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计17.27万元,国有资本经营预算财政拨款支出总计17.27万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出10892.9万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门/单位所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、3个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0万元,比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加(减少)0万元。其中:
1.因公出国(境)费用。2023年决算数0万元,2023年年初预算数0万元。主要原因:按照我区出国经费管理办法,因公出国(境)费用的年初预算数为0万元。2023年组织因公出国(境)团组0个、0人次,人均因公出国(境)费用0万元。
2.公务接待费。2023年决算数0万元,2023年年初预算数0万元。主要原因:本年无公务接待。公务接待0批次,公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2023年决算数0万元,2023年年初预算数0万元。其中,公务用车购置费2023年决算数0万元,2023年年初预算数0万元。主要原因:本年无公务用车购置事项,2023年购置(更新)0辆,车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年决算数0万元,2023年年初预算数0万元,主要原因:本年无公务用车购置事项。2023年公务用车运行维护费中,公务用车加油0万元,公务用车维修0万元,公务用车保险0万元,公务用车其他支出0万元。2023年公务用车保有量0辆,车均运行维护费0万元。
二、机关运行经费支出情况
2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计651.23万元,比上年增加31.94万元,增长5.16%。增长原因:新招录人员增加,相应日常公用经费增加。
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额3671.69万元,其中:政府采购货物支出46.38万元,政府采购工程支出2759.83万元,政府采购服务支出865.48万元。授予中小企业合同金额3567.42万元,占政府采购支出总额的97.15%,其中:授予小微企业合同金额2858.04万元,占政府采购支出总额的77.83%。四、国有资产占用情况
2023年度新购置车辆0台,共计0.00万元;新购置单位价值100万元(含)以上的设备0台(套),共计0.00万元。
五、政府购买服务支出说明
2023年度政府购买服务决算5842.95万元。
六、专业名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.所有支出功能分类项级科目名词解释。
一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。
一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):反映各级统计机关在日常业务之外开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。
一般公共服务支出(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项):反映除上述项目以外的其他用于民族事务方面的支出。
一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):反映除上述项目以外的其他用于群众团体事务方面的支出。
一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级的其他项目支出。
一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。
国防支出(类)国防动员(款)人民防空(项):反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。
教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训,党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、转业士官的培训支出,不在本科目反映。
文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项):反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。
文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):反映初上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项):反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。
社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项):反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险给予的补贴支出。
社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。
社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出,包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。
社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项):反映移交政府的军队离退休人员安置支出。
社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会福利等方面的支出。
社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项):反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。
社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项):反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):反映城乡生活困难居民的临时救助等支出。
社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项):反映城市特困人员救助供养支出。
社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):反映基本公共卫生服务支出。
卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。
卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):反映计划生育服务支出。
卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项):反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。
卫生健康支出(类)医疗救助(款)其他医疗救助支出(项):反映除上述项目以外的其他用于医疗救助方面的支出。
卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项):反映按规定补助优抚对象的医疗经费。
卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障政策管理(项):反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。
卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项):反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。
城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让出入安排的支出(款)农村社会事态(项):反映土地出让收入用于农村教育、农村文化和精神文明建设等方面的支出。
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让出入安排的支出(款)农业农村生态环境(项):反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。
农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项):反映育苗(种)、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。
农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项):反映用于公益保护和管理等方面的支出。
住房保障支出(类)保障性安居工程(款)老旧小区改造(项):反映用于老旧小区改造等方面的支出。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项):反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。
第四部分2023年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告(详见附件2)
二、项目支出绩效评价报告(详见附件2)
三、项目支出绩效自评表(详见附件2)
附件:
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