目 录
第一部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
第二部分 2022年度部门决算说明
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
第一部分 2022年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2022年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况
(一)机构设置、职责
中共北京市丰台区委花乡街道工作委员会(简称花乡街道党工委)是区委的派出机关,北京市丰台区人民政府花乡街道办事处(简称花乡街道办事处)是区政府的派出机关。
依据党内法规和法律、法规、规章,及上级党委、政府授权,代表区委、区政府对辖区党的建设、公共服务、城市管理、社会治理等行使综合管理职能,全面负责辖区地区性、社会性、群众性工作的统筹协调。
花乡街道党工委主要职责是:
1.坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导,坚决贯彻执行党中央决策部署以及市委、区委决定,领导本辖区的工作和基层社会治理,支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权,讨论并决定本辖区重要事项,统筹推进文明街道、活力街道、宜居街道、平安街道建设。
2.把党的政治建设摆在首位,提高政治站位,彰显政治属性,强化政治引领,增强政治能力,始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致,保持良好的政治生态。
3.强化理论武装,学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想,引导党员、干部坚定理想信念宗旨,落实意识形态工作责任制。
4.贯彻新时代党的组织路线,坚持民主集中制,贯彻党管干部、党管人才原则,加强忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍建设,加强党的基层组织和党员队伍建设,着力提高党内活动和党的组织生活质量,做好人才工作。
5.加强和改进作风,落实中央八项规定精神及市委贯彻落实办法,持续整治“四风”特别是形式主义、官僚主义,反对特权思想和特权现象。
6.加强党的纪律建设,履行党风廉政建设主体责任,支持纪检监察机构履行监督责任,一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。
7.带头遵守党内法规制度,严格落实党内法规执行责任制,建立健全本街道党建工作制度,不断提高制度执行力。
8.加强对统一战线工作和群团工作的领导,支持和保证其依照法律法规和各自章程履行职责。
9.组织维护辖区安全稳定,协调推动社会治安综合治理,落实信访工作责任制。
10.及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。
花乡街道办事处主要职责是:
1.组织实施辖区与居(村)民生活密切相关的公共服务工作,落实卫生健康、养老助残、社会救助、住房保障、就业创业、文化教育、体育事业和法律服务等领域的相关法律法规和政策。
2.组织实施辖区环境保护、秩序治理、街区更新、物业管理监督、应急管理等城市管理工作,营造辖区良好发展环境。
3.组织实施辖区平安建设工作,预防、排查、化解矛盾纠纷,维护社会和谐稳定。
4.组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作,统筹辖区资源,实现共建共治共享。
5.推进社区(村)发展建设,指导居(村)民委员会工作,支持和促进居(村)民依法自治,完善社区(村)服务功能,提升社区(村)治理水平。
6.做好国防教育和兵役等工作。
7.法律、法规、规章及市、区人民政府作出的决定、命令规定的其他职责。
共包含行政单位1个(含行政执法机构1个),事业单位3个。1个行政单位名称为北京市丰台区人民政府花乡街道办事处,下设综合办公室、党群工作办公室(人大工作委员会办公室)、平安建设办公室(司法所)、城乡管理办公室、社区建设办公室(统计所)和民生保障办公室6个科室,纪工委(监察组)按照有关规定设置;1个行政执法机构名称为北京市丰台区花乡街道综合行政执法队;3个事业单位名称分别为北京市丰台区花乡街道市民活动中心(北京市丰台区花乡街道党群活动中心)、北京市丰台区花乡街道便民服务中心(北京市丰台区花乡街道退役军人服务站)、北京市丰台区花乡街道市民诉求处置中心(北京市丰台区花乡街道综治中心),均为公益一类事业单位。
(二)人员构成情况
行政编制91人,实有人数74人;事业编制59人,实有人数42人;其他人员98人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计35718.99万元,比上年增加28082.96万元,增长367.77%。
(一)收入决算说明
2022年度本年收入合计30367.72万元,比上年增加24582.25万元,增长424.90%,其中:财政拨款收入30367.72万元,占收入合计的100.00%;上级补助收入0.00万元,占收入合计的0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计的0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计的0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计的0.00%;其他收入0.00万元,占收入合计的0.00%。
图1:收入预算
(二)支出决算说明
2022年度本年支出合计35553.11万元,比上年增加28182.21万元,增长382.34%,其中:基本支出5090.91万元,占支出合计的14.32%;项目支出30462.20万元,占支出合计的85.68%;上缴上级支出0.00万元,占支出合计的0.00%;经营支出0.00万元,占支出合计的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占支出合计的0.00%。
图2:基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计35718.99万元,比上年增加28082.96万元,增长367.77%。主要原因:(1)2022年度本年收入合计30367.72万元,占收入总计的85.02%;年初结转和结余5351.27万元,占收入总计的14.98%。(2)2022年度本年支出合计35553.11万元,占支出总计的99.54%;年末结转和结余165.88万元,占支出总计的0.46%。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出29225.26万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出6588.45万元,占本年财政拨款支出22.54%;教育支出0.51万元,占本年财政拨款支出0.00%;文化旅游体育与传媒支出111.42万元,占本年财政拨款支出0.38%;社会保障和就业支出2297.43万元,占本年财政拨款支出7.86%;卫生健康支出6759.63万元,占本年财政拨款支出23.14%;节能环保支出53.00万元,占本年财政拨款支出0.18%;城乡社区支出8625.18万元,占本年财政拨款支出29.51%;农林水支出4286.53万元,占本年财政拨款支出14.67%;交通运输支出0.08万元,占本年财政拨款支出0.00%;住房保障支出503.03万元,占本年财政拨款支出1.72%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”(类)2022年度决算6588.45万元,比2022年度年初预算增加1004.52万元,增长17.99%。其中:
“人大事务”(款,下同)2022年度决算1.87万元,比2022年度年初预算增加1.87万元,增长100.00%。主要原因:用于保障区人大代表活动的支出。
“政府办公厅(室)及相关机构事务”(款,下同)2022年度决算6256.92万元,比2022年度年初预算增加987.46万元,增长18.74%。主要原因:用于新建社区办公和服务用房装修、民生实事及基层建设、政策资金、下沉街镇城市协管员、五站三定人员经费、人员工资及险金等方面支出。
“统计信息事务”(款,下同)2022年度决算3.10万元,比2022年度年初预算增加3.10万元,增长100.00%。主要原因:用于人口抽样调查经费支出。
“群众团体事务”(款,下同)2022年度决算1.70万元,比2022年度年初预算增加1.70万元,增长100.00%。主要原因:用于妇女之家工作及冬奥会和冬残奥会城市志愿者经费支出。
“组织事务”(款,下同)2022年度决算323.79万元,比2022年度年初预算增加9.32万元,增长2.96%。主要原因:用于城乡基层党组织服务群众经费、基层党组织党建活动经费方面支出。
“其他共产党事务支出”(款,下同)2022年度决算1.07万元,比2022年度年初预算增加1.07万元,增长100.00%。主要原因:用于老干部大学建设分校分课堂、社区“四就近”服务管理和工作指导经费。
2、“教育支出”(类)2022年度决算0.51万元,比2022年度年初预算减少3.45万元,下降87.12%。其中:
“进修及培训”(款)2022年度决算0.51万元,比2022年度年初预算减少3.45万元,下降87.12%。主要原因:用于事业单位人员公共知识培训及会计人员继续教育培训费支出。
3、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2022年度决算111.42万元,比2022年度年初预算增加47.44万元,增长74.16%。其中:
“文化和旅游”(款)2022年度决算99.60万元,比2022年度年初预算增加35.62万元,增长55.67%。主要原因:用于公共文明引导员、三馆免费开放补助、电影公益放映、旅游厕所提升改造等支出。
“体育”(款)2022年度决算9.96万元,比2022年度年初预算增加9.96万元,增长100.00%。主要原因:用于基层体育经费支出。
“其他文化旅游体育与传媒支出”(款)2022年度决算1.86万元,比2022年度年初预算增加1.86万元,增长100.00%。主要原因:用于讲师团宣讲活动经费支出。
4、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算2297.43万元,比2022年度年初预算增加613.83万元,增长36.46%。其中:
“人力资源和社会保障管理事务”(款)2022年度决算154.18万元,比2022年度年初预算增加72.09万元,增长87.82%。主要原因:用于高校毕业生支农工资及五险一金支出。
“民政管理事务”(款)2022年度决算1475.11万元,比2022年度年初预算增加268.52万元,增长22.25%。主要原因:用于社区办公经费、新建和调整社区一次性开办费、社救清洁能源自采暖补助、丰台区无丧葬补助居民丧葬补贴、社区工作者工资险金等方面支出。
“行政事业单位养老支出”(款)2022年度决算330.72万元,比2022年度年初预算增加50.11万元,增长17.86%。主要原因:用于人员退休费、养老保险、职业年金等方面支出。
“就业补助”(款)2022年度决算75.09万元,比2022年度年初预算增加52.84万元,增长237.48%。主要原因:用于外出就业补助、灵活就业社会保险补贴等方面支出。
“抚恤”(款)2022年度决算0.03万元,比2022年度年初预算增加0.03万元,增长100.00%。主要原因:用于优抚对象冬季采暖补助。
“退役安置”(款)2022年度决算0.95万元,比2022年度年初预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。主要原因:用于退役安置补助经费支出。
“社会福利”(款)2022年度决算0.20万元,比2022年度年初预算增加0.20万元,增长(下降)100.00%。主要原因:用于离休干部高龄养老社区“四就近”补助支出。
“残疾人事业”(款)2022年度决算28.22万元,比2022年度年初预算增加13.82万元,增长95.97%。主要原因:用于残疾儿童康复补助、残联工作经费、残联换届经费、残疾人事业发展补助资金、温馨家园运行经费等方面支出。
“最低生活保障”(款)2022年度决算63.41万元,比2022年度年初预算减少3.30万元,下降4.95%。主要原因:用于城市居民最低生活保障、农村居民最低生活保障等方面支出。
“临时救助”(款)2022年度决算0.13万元,比2022年度年初预算减少4.87万元,下降97.40%。主要原因:用于城乡特困人员夏季防暑降温、中秋、国庆慰问及换季服装经费(社会孤老临时困难补助)等支出。
“特困人员救助供养”(款)2022年度决算3.41万元,比2022年度年初预算减少1.59万元,下降31.80%。主要原因:用于城市特困人员生活费支出。
“其他社会保障和就业支出”(款)2022年度决算165.98万元,比2022年度年初预算增加165.98万元,增长100.00%。主要原因:用于社区公益金、慈善工作站建设、国际化社区试点、社区邻里互助服务活动资金、国有企业退休人员社会化管理补助等方面支出。
5、“卫生健康支出”(类)2022年度决算6759.63万元,比2022年度年初预算增加6458.10万元,增长2141.79%。其中:
“公共卫生”(款)2022年度决算6681.76万元,比2022年度年初预算增加6455.56万元,增长2853.92%。主要原因:用于严重精神障碍患者监护人看护管理补贴、乡村医生基本待遇经费、疫情防控资金、集中隔离点经费、泊寓隔离点经费、集中观察点经费、疫苗接种工作经费、核酸检测经费等方面支出。
“计划生育事务”(款)2022年度决算44.79万元,比2022年度年初预算减少4.94万元,下降9.93%。主要原因:用于亲情关怀暖心行动慰问金、独生子女父母奖励及年老一次性奖励等方面支出。
“医疗救助”(款)2022年度决算14.47万元,比2022年度年初预算增加8.47万元,增长141.17%。主要原因:用于医疗救助等方面支出。
“医疗保障管理事务”(款)2022年度决算0.36万元,比2022年度年初预算增加0.36万元,增长100.00%。主要原因:用于退返知青帮困资金等方面支出。
“其他卫生健康支出”(款)2022年度决算18.25万元,比2022年度年初预算减少1.35万元,下降6.89%。主要原因:用于老年乡村医生养老生活补助方面支出。
6、“节能环保支出”(类)2022年度决算53.00万元,比2022年度年初预算增加53.00万元,增长(下降)100.00%。其中:
“污染防治”(款)2022年度决算53.00万元,比2022年度年初预算增加53.00万元,增长(下降)100.00%。主要原因:用于2021-2022年采暖季“无煤化”补贴方面支出。
7、“城乡社区支出”(类)2022年度决算8625.18万元,比2022年度年初预算增加8354.02万元,增长3080.89%。其中:
“城乡社区管理事务”(款)2022年度决算7546.76万元,比2022年度年初预算增加7546.76万元,增长100.00%。主要原因:用于拆违控违资金、违法群租房专项整治等方面支出。
“城乡社区公共设施”(款)2022年度决算871.16万元,比2022年度年初预算增加600.00万元,增长221.27%。主要原因:用于生活垃圾分类、明春苑地区居民天然气改造等方面支出。
“城乡社区环境卫生”(款)2022年度决算207.26万元,比2022年度年初预算增加207.26万元,增长100.00%。主要原因:用于生活垃圾分类示范小区(村)激励、背街小巷环境精细化整治等方面支出。
8、“农林水支出”(类)2022年度决算4286.53万元,比2022年度年初预算增加4286.53万元,增长100.00%。其中:
“农业农村”(款)2022年度决算505.36万元,比2022年度年初预算增加505.36万元,增长100.00%。主要原因:用于生活垃圾运输、路灯运维管护、村庄保洁费(背街小巷)、村干部基本待遇和基本保障等方面支出。
“林业和草原”(款)2022年度决算3781.17万元,比2022年度年初预算增加3781.17万元,增长100.00%。主要原因:用于平原造林养护、完善政策平原生态林养护、郊野公园养护、战略留白临时绿化、平原造林土地复垦一次性综合补助等方面支出。
9、“交通运输支出”(类)2022年度决算0.08万元,比2022年度年初预算增加0.08万元,增长100.00%。其中:
“铁路运输”(款)2022年度决算0.08万元,比2022年度年初预算增加0.08万元,增长100.00%。主要原因:用于铁路技防设施电费方面支出。
10、“住房保障支出”(类)2022年度决算503.03万元,比2022年度年初预算增加94.20万元,增长23.04%。其中:
“住房改革支出”(款)2022年度决算503.03万元,比2022年度年初预算增加94.20万元,增长23.04%。主要原因:用于在职人员住房公积金、住房补贴等支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度政府性基金预算财政拨款支出6323.68万元,主要用于以下方面(按大类):城乡社区支出6322.18万元,占本年财政拨款支出99.98%;其他支出1.50万元,占本年财政拨款支出0.02%。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“城乡社区支出”(类,下同)2022年度决算6322.18万元,比2022年度年初预算增加6322.18万元,增长100.00%。其中:
“国有土地使用权出让收入安排的支出”(款,下同)2022年度决算6322.18万元,比2022年度年初预算增加6322.18万元,增长100.00%。主要原因:用于羊坊村棚改项目方面支出。
2、“其他支出”(类)2022决算1.50万元,比2022年度年初预算增加1.50万元,增长100.00%。其中:
“彩票公益金安排的支出(款)2022年度决算1.50万元,比2022年度年初预算增加1.50万元,增长100.00%。主要原因:用于6岁以下儿童康复训练补助方面支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2022年度国有资本经营预算财政拨款收入总计4.18万元,国有资本经营预算财政拨款支出总计4.18万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出5090.91万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、3个事业单位。2022年“三公”经费财政拨款决算数0.00万元,比2022年“三公”经费财政拨款年初预算0.00万元增加(减少)0.00万元。其中:
1.因公出国(境)费用。2022年决算数0.00万元,比2022年年初预算数0.00万元增加(减少)0.00万元。
2.公务接待费。2022年决算数0.00万元,比2022年年初预算数0.00万元增加(减少)0.00万元。
3.公务用车购置及运行维护费。2022年决算数0.00万元,比2022年年初预算数0.00万元增加(减少)0.00万元。其中,公务用车购置费2022年决算数0.00万元,比2022年年初预算数0.00万元增加(减少)0.00万元。公务用车运行维护费2022年决算数0.00万元,比2022年年初预算数0.00万元增加(减少)0.00万元。2022年公务用车运行维护费中,公务用车加油0.00万元,公务用车维修0.00万元,公务用车保险0.00万元,公务用车其他支出0.00万元。2022年公务用车保有量0辆,车均运行维护费0.00万元。
二、机关运行经费支出情况
2022年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计435.28万元,比上年增加271.38万元,增加原因:主要用于水电费、物业费、体检费及办公用品购置等。
三、政府采购支出情况
2022年政府采购支出总额1690.54万元,其中:政府采购货物支出198.67万元,政府采购工程支出274.98万元,政府采购服务支出1216.89万元。授予中小企业合同金额1167.66万元,占政府采购支出总额的69.07%,其中:授予小微企业合同金额1116.33万元,占政府采购支出总额的66.03%。
四、国有资产占用情况
2022年车辆0台,0.00万元;单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)。
五、专业名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.各单位需根据自身业务职能,补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释。
一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。
一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项):反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。
一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。
教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训,党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、专业士官的培训支出,不在本科目反映。
文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项):反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。
文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项):反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。
社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):反映除上述项目以外用于其他人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项):反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。
社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。
社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出,包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。
社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项):反映移交政府的军队离退休人员安置支出。
社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项):反映对老年人提供福利服务方面的支出,包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。
社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项):反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。
社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项):反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项):反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。
社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项):反映城市特困人员救助供养支出。
社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):反映基本公共卫生服务支出。
卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。
卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):反映计划生育服务支出。
卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项):反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。
卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障政策管理(项):反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。
卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项):反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。
城乡社区支出(类)城乡社区管理事务 (款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
城乡社区支出(类)城乡社区管理事务 (款)城管执法(项):反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
城乡社区支出(类)城乡社区公共设施 (款)其他城乡社区公共设施支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项):反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。
农林水支出(类)农业农村(款)统计监测与信息服务(项):反映用于农业农村统计调查与信息收集、整理、分析、发布,以及农业自然资源调查与农业区划等方面的支出。
农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项):反映用于农村社会事业发展的支出。
农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项):反映育苗(种)、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。
交通运输支出(类)铁路运输(款)铁路安全(项):反映涉及铁路安全方面的支出。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项):反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。
其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项):反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
详见附件
二、项目支出绩效评价报告
详见附件
三、项目支出绩效自评表
详见附件
附件3:北京市丰台区人民政府花乡街道办事处2022年度政府购买服务决算情况表
附件4:北京市丰台区人民政府花乡街道办事处2022年度政府购买服务决算公开情况表
附件:
主办:北京市丰台区人民政府办公室
承办:北京市丰台区政务服务和数据管理局
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