目 录
第一部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
第二部分 2022年度部门决算说明
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
第五部分 2022年政府购买服务决算情况表
第一部分 2022年度部门决算报表
北京市丰台区人民政府和义街道办事处2022年度部门决算报表详见附件。
第二部分 2022年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况
(一)机构设置、职责
和义街道党工委、和义街道办事处的职能定位是:强化党的领导、统筹辖区工作,促进社会共治、维护安全稳定,协调城市管理、营造良好环境,组织公共服务、指导社区建设。贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令,依法管理基层公共事务;承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作,推进街巷长、河长制工作,组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作,推进城市精细化管理;协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作,承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作;参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划,组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务;负责社区居民委员会建设,指导社区居民委员会工作,培育、发展社区社会组织,指导、监督社区业主委员会;推进居民自治,及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理,推动形成社区共治合力;组织开展群众性文化、体育、科普活动,开展法治宣传和社会公德教育,推动社区公益事业发展;组织开展公共服务,落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策,维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益;承办区政府交办的其他事项。
共包含行政单位1个(含行政执法机构1个),名称为北京市丰台区人民政府和义街道办事处(含行政执法机构1个,名称为综合行政执法队),下设科室为综合办公室,党群工作办公室,平安建设办公室,城市管理办公室,社区建设办公室,民生保障办公室,纪工委(监察组)。事业单位3个,名称为北京市丰台区和义街道市民活动中心、北京市丰台区和义街道便民服务中心、北京市丰台区和义街道市民诉求处置中心。
(二)人员构成情况
行政编制90人,实有人数80人;事业编制51人,实有人数39人。社区工作者编制166人,实有人数156人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计17250.35万元,比上年增加848.12万元,增长5.17%。
(一)收入决算说明
2022年度本年收入合计14839.97万元,比上年增加1221.13万元,增长8.97%,其中:财政拨款收入14839.64万元,占收入合计的99.99%;上级补助收入0万元,占收入合计的0%;事业收入0万元,占收入合计的0%;经营收入0万元,占收入合计的0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;其他收入0.33万元,占收入合计的0.01%。
图1:收入预算
(二)支出决算说明
2022年度本年支出合计16974.23万元,比上年增加3394.61万元,增长25%,其中:基本支出7078.63万元,占支出合计的41.7%;项目支出9895.6万元,占支出合计的58.3%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。
图2:基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计17236.64万元,比上年增加906.7万元,增长5.55%。主要原因:疫情防控经费增加等。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出16953.61万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出6740.38万元,占本年财政拨款支出39.76%;教育支出0.45万元,占本年财政拨款支出0.003%;科学技术支出18万元,占本年财政拨款支出0.11%;文化旅游体育与传媒支出116.03万元,占本年财政拨款支出0.68%;社会保障和就业支出4259.59万元,占本年财政拨款支出25.12%;卫生健康支出3884.67万元,占本年财政拨款支出22.92%;节能环保支出188.73万元,占本年财政拨款支出1.11%;城乡社区支出705.55万元,占本年财政拨款支出4.16%;农林水支出439.37万元,占本年财政拨款支出2.59%;住房保障支出600.84万元,占本年财政拨款支出3.547%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”(类)2022年度决算6740.38万元,比2022年度年初预算增加881.84万元,增长15.05%。其中:
“人大事务”(款,下同)2022年度决算1.19万元,比2022年度年初预算增加1.19万元,增长100%。主要原因:增加代表工作经费。
“政府办公厅(室)及相关机构事务”2022年决算6301.6万元,比2022年度年初预算增加892.60万元,增长16.5%。主要原因:增加2022年下沉街镇城市协管员人员经费、和义街道社区环境治理提升项目、一次性抚恤金、丧葬费。
“统计信息事务”2022年度决算2.14万元,比2022年度年初预算增加2.14万元,增长100%。主要原因:增加人口抽样调查经费。
“民族事务”2022年度决算0.49万元,比2022年度年初预算增加0.49万元,增长100%。主要原因:增加民宗有清真饮食习惯的10个少数民族低保群众一次性春节临时生活补助。
“群众团体事务”2022年度决算1.64万元,比2022年度年初预算增加1.64万元,增长100%。主要原因:增加社区青年汇活动经费、妇女之家工作经费、冬奥会和冬残奥会城市志愿者专项经费。
“组织事务”2022年度决算433.28万元,比2022年度年初预算减少16.26万元,下降3.62%。主要原因:年底剩余资金上缴财政。
“其他共产党事务支出”2022年度决算0.04万元,比2022年度年初预算增加0.04万元,增长100%。主要原因:增加社区“四就近”服务管理和工作指导经费。
2、“教育支出”(类)2022年度决算0.45万元,比2022年度年初预算减少4.59万元,下降90.99%。其中:
“进修及培训”(款)2022年度决算0.45万元,比2022年度年初预算减少4.59万元,下降90.99%。主要原因:培训支出减少。
3、“科学技术支出”(类)2022年度决算18万元,比2022年度年初预算增加18万元,增长100%。其中:
“科学技术普及”2022年度决算18万元,比2022年度年初预算增加18万元,增长100%。主要原因:增加科普益民惠农项目。
4、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2022年度决算116.03万元,比2022年度年初预算增加25.79万元,增长28.57%。其中:
“文化和旅游”2022年度决算104.23万元,比2022年度年初预算增加13.99万元,增长15.50%。主要原因:增加三馆免费开放补助项目、基层文化建设“六个十”示范项目等。
“体育”2022年度决算10万元,比2022年度年初预算增加10万元,增长100%。主要原因:增加基层体育经费。
“其他文化旅游体育与传媒支出”2022年度决算1.8万元,比2022年度年初预算增加1.8万元,增长100%。主要原因:增加讲师团宣讲活动经费。
5、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算4259.59万元,比2022年度年初预算增加637.68万元,增长17.61%。其中:
“民政管理事务”2022年度决算2485.28万元,比2022年度年初预算增加142.44万元,增长6.08%。主要原因:新招录社区工作者。
“行政事业单位养老支出”2022年度决算459.68万元,比2022年度年初预算增加47.86万元,增长11.62%。主要原因:增加规范离退休人员经费等。
“就业补助”2022年度决算92.56万元,比2022年度年初预算增加39.82万元,增长75.5%。主要原因:增加社区管理退休人员自采暖补贴、城镇登记失业人员自采暖补贴、灵活就业社会保险补贴等。
“抚恤”2022年度决算1.18万元,比2022年度年初预算增加1.18万元,增长100%。主要原因:增加优抚对象冬季采暖补助。
“退役安置”2022年度决算2.61万元,比2022年度年初预算减少4.30万元,下降62.22%。主要原因:减少退役安置补助经费。
“社会福利”2022年度决算0.099万元,比2022年度年初预算增加0.099万元,增长100%。主要原因:增加离休干部高龄养老社区“四就近”服务管理经费。
“残疾人事业”2022年度决算58.18万元,比2022年度年初预算增加23.38万元,增长67.18%。主要原因:增加温馨家园运行经费、街镇残联换届经费、街道、镇残联工作经费、残疾人事业发展补助资金等。
“最低生活保障”2022年度决算847.99万元,比2022年度年初预算增加116.19万元,增长15.88%。主要原因:增加城市居民最低生活保障。
“临时救助”2022年度决算10.05万元,比2022年度年初预算减少14.95万元,下降59.79%。主要原因:减少临时救助项目。
“特困人员救助供养”2022年度决算10.41万元,比2022年度年初预算减少5.59万元,下降34.94%。主要原因:年底上交城市特困人员生活费结余。
“其他社会保障和就业支出”2022年度决算291.55万元,比2022年度年初预算增加291.55万元,增长100%。主要原因:增加市属国有企业退休人员社会化管理服务补助资金、街镇社会工作服务中心、“老旧小区”服务管理试点、社区书记工作室示范点建设、“重阳节”走访慰问经费、社区邻里互助服务活动等。
5、“卫生健康支出”(类)2022年度决算3884.67万元,比2022年度年初预算增加3728.72万元,增长2390.96%。其中:
“公共卫生”2022年度决算3709.23万元,比2022年度年初预算增加3666.03万元,增加8486.19%。主要原因:增加2022年疫情防控经费、丰台区区域全员核酸检测相关费用、常态化核酸检测经费、草桥全季酒店集中隔离点运行经费、养老服务机构核酸检测。
“计划生育服务”2022年度决算34.33万元,比2022年度年初预算减少6.42万元,下降15.76%。主要原因:减少独生子女意外伤残、死亡后,对其父母的一次性经济帮助、独生子女父母年老时一次性奖励费。
“医疗救助”2022年度决算131.08万元,比2022年度年初预算增加59.08万元,增长82.05%。主要原因:增加医疗救助专项资金。
“优抚对象医疗”2022年度决算0.21万元,比2022年度年初预算增加0.21万元,增长100%。主要原因:增加在乡残疾军人医疗补助资金。
“医疗保障管理事务”2022年度决算1.89万元,比2022年度年初预算增加1.89万元,增长100%。主要原因:增加退返知青帮困资金。
“其他卫生健康支出”2022年度决算7.93万元,比2022年度年初预算增加7.93万元,增长100%。主要原因:增加丰台区筒子楼简易楼环境整治提升工作经费。
6、“节能环保支出”(类)2022年度决算188.73万元,比2022年度年初预算增加188.73万元,增长100%。其中:
“污染防治”2022年度决算188.73万元,比2022年度年初预算增加188.73万元,增长100%。主要原因:增加2022年街镇背街小巷清扫保洁、2022-2023年采暖季清洁取暖设备维保补贴。
7、“城乡社区支出”(类)2022年度决算705.55万元,比2022年度年初预算增加533.05万元,增长309%。其中:
“城乡社区管理事务”2022年度决算476.56万元,比2022年度年初预算增加476.56万元,增长100%。主要原因:增加房屋漏雨管道堵塞应急维修资金、控违拆违专项资金、违法群租房专项整治资金。
“城乡社区环境卫生”2022年度决算228.99万元,比2022年度年初预算增加56.49万元,增长32.75%。主要原因:增加生活垃圾分类示范小区(村)激励资金、2021年背街小巷整治提升专项补助资金、2022年生活垃圾分类工作经费。
8、“农林水支出”(类)2022年度决算439.37万元,比2022年度年初预算增加439.37万元,增长100%。其中:
“林业和草原”2022年度决算439.37万元,比2022年度年初预算增加439.37万元,增长100%。主要原因:增加丰台区完善政策平原生态林养护项目、丰台区平原造林养护项目、丰台区园林绿化局留白增绿2022年土地流转资金项目、丰台区郊野公园养护项目。
9、“住房保障支出”(类)2022年度决算600.84万元,比2022年度年初预算增加45.91万元,增长8.27%。其中:
“住房改革支出”2022年度决算600.84万元,比2022年度年初预算增加45.91万元,增长8.27%。主要原因:新招录公务员。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度政府性基金预算财政拨款支出1万元,主要用于以下方面(按大类):其他支出1万元,占本年财政拨款支出0.006%。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“其他支出”(类,下同)2022年度决算1万元,比2022年度年初预算增加1万元,增长100%。其中:
“用于残疾人事业的彩票公益金支出”(款)2022年度决算1万元,比2022年度年初预算增加1万元,增长100%。主要原因:增加残疾人事业发展补助资金(6岁以下儿童康复训练补助)等。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2022年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元,国有资本经营预算财政拨款支出总计8.19万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出7078.63万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、3个事业单位。2022年“三公”经费财政拨款决算数0万元,比2022年“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加0万元。其中:
1.因公出国(境)费用。2022年决算数0万元,比2022年年初预算数0万元增加0万元。主要原因:本单位无因公出国出境费用预算及支出。
2.公务接待费。2022年决算数0万元,比2022年年初预算数0万元增加0万元。主要原因:本单位无公务接待支出。公务接待0批次,公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2022年决算数0万元,比2022年年初预算数0万元增加0万元。其中,公务用车购置费2022年决算数0万元,比2022年年初预算数0万元增加0万元。主要原因:无公务用车,2022年购置(更新)0辆,车均购置费0万元。公务用车运行维护费2022年决算数0万元,比2022年年初预算数0万元增加0万元,主要原因:无公务用车。2022年公务用车运行维护费中,公务用车加油0万元,公务用车维修0万元,公务用车保险0万元,公务用车其他支出0万元。2022年公务用车保有量0辆,车均运行维护费0万元。
二、机关运行经费支出情况
2022年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计417.11万元,比上年增加23.75万元,增加原因:其他商品和服务支出增加。
三、政府采购支出情况
2022年政府采购支出总额365.28万元,其中:政府采购货物支出21.44万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出343.84万元。授予中小企业合同金额242.24万元,占政府采购支出总额的66.32%,其中:授予小微企业合同金额58.71万元,占政府采购支出总额的16.07%。
四、国有资产占用情况
2022年车辆0台,单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)。
五、专业名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):反映人大代表开展各类视察等方面支出。
7、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。
8、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
9、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
10、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):事业单位的基本支出。
11、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅及相关机构事务支出。
12、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项):反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。
13、一般公共服务支出(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项):反映上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。
14、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):反映上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
15、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):反映上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
16、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):反映上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。
17、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。
18、科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项):反映上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。
19、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):反映上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
20、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项):反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面支出。
21、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项):反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。
22、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项):反映开展城乡社区治理街道服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。
23、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):反映上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。
24、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位开支的离退休经费。
25、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
26、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
27、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):反映上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。
28、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。
29、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项):反映移交政府的军队离退休人员安置支出。
30、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项):反映对老年人提供福利服务的支出。
31、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项):反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。
32、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
33、社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项):反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
34、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。
35、社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项):反映城市特困人员救助供养支出。
36、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
37、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):反映基本公共卫生服务支出。
38、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
39、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。
40、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):反映计划生育服务支出。
41、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
42、卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项):反映财政用于城乡困难群众医疗救助支出。
43、卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项):反映按规定补助优抚对象的医疗经费。
44、卫生健康支出(类)医疗保障事务管理(款)医疗保障政策管理(项):反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医院价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。
45、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):反映上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
46、节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项):反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化碳、沙尘暴等方面的支出。
47、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位未单独设立项级科目的其他项目支出。
48、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面支出。
49、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):反映上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
50、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、园林绿化等方面的支出。
51、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项):反映育苗、造林、抚育以及生物质能源建设等方面的支出。
50、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。
51、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定、行政事业单位向符合条件职工、军队向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
详见附件2:2022年度部门(单位)决算草案
二、项目支出绩效评价报告
详见附件2:2022年度部门(单位)决算草案
三、项目支出绩效自评表
详见附件2:2022年度部门(单位)决算草案
第五部分 2022年政府购买服务决算情况表
详见附件3:2022年政府购买服务决算公开情况表,附件4:2022年政府购买服务决算情况表
附件:
主办:北京市丰台区人民政府办公室
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