目录
第一部分 2023年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2023年度部门决算说明
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
第一部分 2023年度部门决算报表
报表详见附件1。
第二部分 2023年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)机构设置、职责
和义街道党工委、和义街道办事处的职能定位是:强化党的领导、统筹辖区工作,促进社会共治、维护安全稳定,协调城市管理、营造良好环境,组织公共服务、指导社区建设。贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令,依法管理基层公共事务;承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作,推进街巷长、河长制工作,组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作,推进城市精细化管理;协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作,承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作;参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划,组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务;负责社区居民委员会建设,指导社区居民委员会工作,培育、发展社区社会组织,指导、监督社区业主委员会;推进居民自治,及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理,推动形成社区共治合力;组织开展群众性文化、体育、科普活动,开展法治宣传和社会公德教育,推动社区公益事业发展;组织开展公共服务,落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策,维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益;承办区政府交办的其他事项。
共包含行政单位1个(含行政执法机构1个),名称为北京市丰台区人民政府和义街道办事处(含行政执法机构1个,名称为综合行政执法队),下设科室为综合办公室,党群工作办公室,平安建设办公室,城市管理办公室,社区建设办公室,民生保障办公室,纪工委(监察组)。事业单位3个,名称为北京市丰台区和义街道市民活动中心、北京市丰台区和义街道便民服务中心、北京市丰台区和义街道市民诉求处置中心。
(二)人员构成情况
行政编制90人,实有人数82人;事业编制53人,实有人数44人;社区工作者编制166人,实有人数157人。
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计17416.47万元,比上年增加166.12万元,增长0.96%。
(一)收入决算说明
2023年度本年收入合计14839.62万元,比上年减少0.35万元,下降0.002%。
1.财政拨款收入14822.92万元,占收入合计的99.89%。其中:一般公共预算财政拨款收入14816.98万元,占收入合计的99.85%;政府性基金预算财政拨款收入3.44万元,占收入合计的0.02%;国有资本经营预算财政拨款收入2.50万元,占收入合计的0.02%;
2.上级补助收入0万元,占收入合计的0%;
3.事业收入0万元,占收入合计的0%;
4.经营收入0万元,占收入合计的0%;
5.附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;
6.其他收入16.71万元,占收入合计的0.11%。
图1:收入决算
(二)支出决算说明
2023年度本年支出合计16923.25万元,比上年减少50.98万元,下降0.30%,其中:基本支出7326.08万元,占支出合计的43.29%;项目支出9597.17万元,占支出合计的56.71%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。
图2:基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计17397.47万元,比上年增加160.83万元,增长0.93%。主要原因:因新录用人员,代扣代缴保险及公积金结转增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出16902.39万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出6495.24万元,占本年财政拨款支出38.414%;教育支出0.46万元,占本年财政拨款支出0.003%;科学技术支出15.00万元,占本年财政拨款支出0.089%;文化旅游体育与传媒支出89.27万元,占本年财政拨款支出0.528%;社会保障和就业支出4639.37万元,占本年财政拨款支出27.438%;卫生健康支出2395.03万元,占本年财政拨款支出14.165%;节能环保支出138.75万元,占本年财政拨款支出0.821%;城乡社区支出1203.27万元,占本年财政拨款支出7.116%;农林水支出323.42万元,占本年财政拨款支出1.913%;住房保障支出1602.58万元,占本年财政拨款支出9.478%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”(类)2023年度决算6495.24万元,比2023年度年初预算增加415.49万元,增长6.83%。其中:
“人大事务”(款)2023年度决算12.20万元,比2023年度年初预算增加12.20万元,增长100%。主要原因:增加区人大代表活动费及补选经费。
“政府办公厅(室)及相关机构事务”(款)2023年度决算5853.67万元,比2023年度年初预算增加71.18万元,增长1.23%。主要原因:增加和义街道大红门锦苑小区雨污水管线专项维修资金及应急经费等。
“统计信息事务”(款)2023年度决算3.68万元,比2023年度年初预算增加3.68万元,增长100%。主要原因:增加第五次全国经济普查及人口抽样调查经费。
“商贸事务”(款)2023年度决算40万元,比2023年度年初预算增加40万元,增长100%。主要原因:增加丰台区个人违规电动三四轮车回收处置奖励经费。
“民族事务”(款)2023年度决算0.36万元,比2023年度年初预算增加0.36万元,增长100%。主要原因:增加民宗有清真饮食习惯的10个少数民族低保群众一次性春节临时生活补助。
“群众团体事务”(款)2023年度决算1.07万元,比2023年度年初预算增加0万元,增长0%。主要原因:妇女之家工作有序开展
“组织事务”(款)2023年度决算584.23万元,比2023年度年初预算增加288.08万元,增长97.28%。主要原因:增加城乡基层党组织服务群众经费、基层党组织党建活动经费及挂职干部工作经费
“其他共产党事务支出”(款)2023年度决算0.04万元,比2023年度年初预算增加0万元,增长0%。主要原因:2023年社区“四就近”服务管理和工作指导有序开展。
2、“教育支出”(类)2023年度决算0.46万元,比2023年度年初预算减少4.80万元,下降91.19%。其中:
“进修及培训”(款)2023年度决算0.46万元,比2023年度年初预算减少4.80万元,下降91.19%。主要原因:仅用于事业单位人员及会计继续教育培训支出。
3、“科学技术支出”(类)2023年度决算15.00万元,比2023年度年初预算增加15.00万元,增长100.00%。其中:
“科学技术普及”(款)2023年度决算15.00万元,比2023年度年初预算增加15.00万元,增长100.00%。主要原因:增加益民惠农项目建设资金。
4、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2023年度决算89.27万元,比2023年度年初预算减少14.18万元,下降13.71%。其中:
“文化和旅游”(款)2023年度决算88.77万元,比2023年度年初预算减少14.68万元,下降14.19%。主要原因:按照实际需要设置公共文明引导人员。
“文物”(款)2023年度决算0.5万元,比2023年度年初预算增加0.5万元,增加100.00%。主要原因:增加三馆免费开放补助项目。
5、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算4639.37万元,比2023年度年初预算增加518.85万元,增加12.59%。其中:
“民政管理事务”(款)2023年度决算2956.46万元,比2023年度年初预算增加536.24万元,增加22.16%。主要原因:招聘社区工作者,故增加社区工作者工资及五险一金,且增加集中供暖补助、社区公益金等支出。
“行政事业单位养老支出”(款)2023年度决算482.60万元,比2023年度年初预算减少37.69万元,减少7.24%。主要原因:根据实际人员缴纳行政、事业单位人员的养老保险及职业年金。
“就业补助”(款)2023年度决算102.24万元,比2023年度年初预算增加14.87万元,增加17.02%。主要原因:增加灵活就业社会保险补贴。
“抚恤”(款)2023年度决算1.18万元,比2023年度年初预算增加1.18万元,增加100%。主要原因:增加优抚对象采暖补助经费
“退役安置”(款)2023年度决算3.75万元,比2023年度年初预算减少2.92万元,减少43.82%。主要原因:用于退役军工活动及慰问。
“社会福利”(款)2023年度决算0.16万元,比2023年度年初预算增加0.16万元,增加100%。主要原因:用于离休干部高龄养老社区“四就近”支出。
“残疾人事业”(款)2023年度决算53.24万元,比2023年度年初预算增加13.51万元,增加34.01%。主要原因:增加温馨家园运行经费、残联工作经费及温馨家园租赁费等支出。
“最低生活保障”(款)2023年度决算746.55万元,比2023年度年初预算减少229.45万元,减少23.51%。主要原因:按照实际人数发放城市居民最低生活保障及城乡低收入生活补贴。
“临时救助”(款)2023年度决算80.35万元,比2023年度年初预算增加60.35万元,增加301.75%。主要原因:增加中央财政困难群众救助补助资金、城乡特困人员夏季防暑降温费及社会孤老临时困难补助(中秋国庆慰问及换季服装费)。
“特困人员救助供养”(款)2023年度决算12.32万元,比2023年度年初预算减少5.68万元,减少31.53%。主要原因:按照实际人数发放城市特困人员救助供养经费。
“其他社会保障和就业支出”(款)2023年度决算200.52万元,比2023年度年初预算增加168.29万元,增加522.24%。主要原因:增加市属国有企业退休人员社会化管理服务补助资金、社区管理退休人员服务经费、社区公益金、社区服务空间开放式建设项目、社区书记工作室建设项目、街镇社会工作服务中心建设项目、社区邻里互助服务活动项目等支出。
6、“卫生健康支出”(类)2023年度决算2395.03万元,比2023年度年初预算增加2249.63万元,增长1547.20%。其中:
“公共卫生”(款)2023年度决算2301.57万元,比2023年度年初预算增加2247.17万元,增长4130.82%。主要原因:增加草桥全季酒店集中隔离点运行经费、严重精神障碍患者监护人看护管理补贴、疫情防控经费、第四季度常态化核酸检测经费、新冠疫苗接种街镇工作经费等支出。
“计划生育事务”(款)2023年度决算32.54万元,比2023年度年初预算减少5.71万元,减少14.92%。主要原因:根据实际人数发放独生子女父母年老时一次性奖励经费、独生子女奖励经费及真情关爱暖心行动资金。
“医疗救助”(款)2023年度决算53.98万元,比2023年度年初预算增加3.98万元,增长7.96%。主要原因:增加城乡医疗救助支出。
“优抚对象医疗”(款)2023年度决算0.31万元,比2023年度年初预算增加0.31万元,增长100%。主要原因:增加在乡残疾军人医疗补助支出。
“医疗保障管理事务”(款)2023年度决算6.62万元,比2023年度年初预算增加3.87万元,增长140.86%。主要原因:增加退返知青帮困资金。
7、“节能环保支出”(类)2023年度决算138.75万元,比2023年度年初预算增加138.75万元,增长100.00%。其中:
“污染防治”(款)2023年度决算138.75万元,比2023年度年初预算增加138.75万元,增长100.00%。主要原因:增加城市地区背街小巷清扫保洁经费及供暖季期间清洁取暖设备维保资金。
8、“城乡社区支出”(类)2023年度决算1203.27万元,比2023年度年初预算增加1195.24万元,增长14877.24%。其中:
“城乡社区管理事务”(款)2023年度决算966.46万元,比2023年度年初预算增加966.46万元,增长100.00%。主要原因:增加拆违资金等支出。
“城乡社区环境卫生”(款)2023年度决算236.81万元,比2023年度年初预算增加228.78万元,增长2847.65%。主要原因:增加市对区生活垃圾分类以奖代补专项资金、生活垃圾分类设施专项提升资金、创卫及拆违治乱消除隐患工作经费及南苑森林湿地公园和义片区周边重点区域整治提升项目。
9、“农林水支出”(类)2023年度决算323.42万元,比2023年度年初预算增加323.42万元,增长100.00%。其中:
“林业和草原”(款)2023年度决算323.42万元,比2023年度年初预算增加323.42万元,增长100.00%。主要原因:增加平原造林养护项目、耕地保护补偿资金及留白增绿项目土地流转费等资金。
10、“住房保障支出”(类)2023年度决算1602.58万元,比2023年度年初预算增加905.16万元,增长129.78%。其中:
“保障性安居工程支出”(款)2023年度决算949.82万元,比2023年度年初预算增加949.82万元,增长100.00%。主要原因:增加老旧小区完善类改造项目。
“住房改革支出”(款)2023年度决算652.76万元,比2023年度年初预算减少44.67万元,减少6.40%。主要原因:按照实际人数缴纳住房公积金及发放住房补贴。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出3.44万元,主要用于以下方面:城乡社区支出1.44万元,占本年财政拨款支出0.008%;其他支出2.00万元,占本年财政拨款支出0.012%。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“城乡社区支出”(类)2023年度决算1.44万元,比2023年度年初预算增加1.44万元,增长100.00%。其中:
“国有土地使用权出让收入安排的支出”(款)2023年度决算1.44万元,比2023年度年初预算增加1.44万元,增长100.00%。主要原因:增加发放耕地保护补偿资金。
2、“其他支出”(类)2023年度决算2.00万元,比2023年度年初预算增加0.00万元,增长0.00%。其中:
“彩票公益金安排的支出”(款)2023年度决算2.00万元,比2023年度年初预算增加0.00万元,增长0.00%。主要原因:残疾儿童康复训练补助有序发放。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计2.50万元,国有资本经营预算财政拨款支出总计2.50万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出7326.08万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出;(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、3个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0万元,比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加(减少)0万元。其中:
1.因公出国(境)费用。2023年度决算数0万元,比2023年度年初预算数0万元增加(减少)0万元。主要原因:本单位无此项支出。
2.公务接待费。2023年度决算数0万元,比2023年度年初预算数0万元增加(减少)0万元。主要原因:本单位无此项支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0万元,比2023年度年初预算数0万元增加(减少)0万元。
其中,公务用车购置费2023年度决算数0万元,比2023年度年初预算数0万元增加(减少)0万元。主要原因:本单位无此项支出,2023年度购置(更新)0辆,车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数0万元,比2023年度年初预算数0万元增加(减少)0万元,主要原因:本单位无此项支出。2023年度公务用车运行维护费中,公务用车加油0万元,公务用车维修0万元,公务用车保险0万元,公务用车其他支出0万元。2023年度公务用车保有量0辆,车均运行维护费0.00万元。
二、机关运行经费支出情况
2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计405.57万元,比上年减少11.54万元,减少原因:落实政府过紧日子,厉行勤俭节约要求。
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额960.32万元,其中:政府采购货物支出41.73万元,政府采购工程支出535.45万元,政府采购服务支出383.15万元。授予中小企业合同金额858.72万元,占政府采购支出总额的89.42%,其中:授予小微企业合同金额264.66万元,占政府采购支出总额的27.56%。
四、国有资产占用情况
2023年度新购置车辆0台,共计0.00万元;新购置单位价值100万元(含)以上的设备0台(套),共计0.00万元。截至12月31日,北京市丰台区人民政府和义街道办事处共有车辆0台,共计0.00万元;单位价值100万元(含)以上的设备0台(套),共计0.00万元。
五、政府购买服务支出说明
2023年度政府购买服务决算3792.21万元。
六、专业名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):反映人大代表开展各类视察等方面支出。
8.一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):反映除上述项目以外的其他人大事务支出。
9.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。
10.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
12.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):事业单位的基本支出。
13.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅及相关机构事务支出。
14.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。
15.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项):反映统计调查队开展各类统计调查工作的支出。
16.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。
17.一般公共服务支出(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项):反映上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。
18.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):反映上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
19.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
20.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):反映上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
21.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):反映上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。
22.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。
23.科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项):反映上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。
24.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):反映上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
25.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项):反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。
26.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项):反映开展城乡社区治理街道服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。
27.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):反映上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。
28.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位开支的离退休经费。
29.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。
30.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
31.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
32.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项):反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。
33.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):反映上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。
34.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。
35.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项):反映移交政府的军队离退休人员安置支出。
36.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。
37.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项):反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。
38.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
39.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项):反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
40.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。
41.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项):反映城市特困人员救助供养支出。
42.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
43.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):反映基本公共卫生服务支出。
44.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
45.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
46.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。
47.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):反映计划生育服务支出。
48.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
49.卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项):反映财政用于城乡困难群众医疗救助支出。
50.卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项):反映按规定补助优抚对象的医疗经费。
51.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障政策管理(项):反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医院价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。
52.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项):反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化碳、沙尘暴等方面的支出。
53.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位未单独设立项级科目的其他项目支出。
54.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面支出。
55.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、园林绿化等方面的支出。
56.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业生产发展支出(项):反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。
57.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项):反映育苗、造林、抚育以及生物质能源建设等方面的支出。
58.农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项):反映用于公益林保护和管理等方面的支出。
59.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项):反映用于老旧小区改造方面的支出。
60.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。
61.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定、行政事业单位向符合条件职工、军队向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
62.国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项):反映用国有资本经营预算收入安排的支出国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。
63.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项):反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告(详见附件2)
二、项目支出绩效评价报告(详见附件2)
三、项目支出绩效自评表(详见附件2)
附件:
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承办:北京市丰台区政务服务和数据管理局
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