北京市丰台区第五小学
2024年度部门决算(公开)
目 录
第一部分 2024年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2024年度部门决算说明
第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
第一部分 2024年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2024年度部门决算说明
一、单位基本情况
本单位为北京市丰台区教育委员会所属二级预算单位,单位性质为全额拨款事业单位,主要职责为贯彻国家教育方针,落实义务教育法,培养合格的小学生,设置校长室、教学办公室、德育办公室、音体美科任办公室、后勤办公室、财务办公室、人事办公室以及1-6年级教师办公室。本单位决算中包含4个非独立核算单位,分别是北京市丰台区第二小学、北京市丰台区第五小学科丰分校、北京市丰台区第五小学新发地分校、北京市丰台区成寿寺小学。
二、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计28641.51万元,比上年减少2738.03万元,下降8.73%。
(一)收入决算说明
2024年度本年收入合计27617.76万元,比上年减少2839.81万元,下降9.32%。
1.财政拨款收入27442.65万元,占收入合计的99.37%。其中:一般公共预算财政拨款收入27442.65万元,占收入合计的99.37%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占收入合计的0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占收入合计的0%;
2.上级补助收入0万元,占收入合计的0%;
3.事业收入0万元,占收入合计的0%;
4.经营收入0万元,占收入合计的0%;
5.附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;
6.其他收入175.11万元,占收入合计的0.63%。
图1:收入决算

(二)支出决算说明
2024年度本年支出合计27647.81万元,比上年减少2681.81万元,下降8.84%,其中:基本支出25089.81万元,占支出合计的90.75%;项目支出2558万元,占支出合计的9.25%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。
图2:基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计28466.4万元,比上年减少2586.91万元,下降8.33%。主要原因:2024年减少了北京市丰台区第七小学、北京市丰台区卢沟桥第一小学、北京市丰台区卢沟桥第二小学、北京市丰台区丰体时代小学四所学校的所有财务收支核算。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出27472.7万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出3.465万元,占本年财政拨款支出0.01%;教育支出20896.60万元,占本年财政拨款支出76.06%;科学技术支出0万元,占本年财政拨款支出0%;社会保障和就业支出3229.34万元,占本年财政拨款支出11.75%;住房保障支出3343.29万元,占本年财政拨款支出12.17%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”(类)2024年度年初预算3.465万元,2024年度决算3.465万元,完成年初预算的100%。
其中:“组织事务”(款,下同)2024年度年初预算3.465万元,2024年度决算3.465万元,完成年初预算的100%。
2、“教育支出”(类)2024年度年初预算20904.08万元,2024年度决算20896.60万元,完成年初预算的99.96%。
其中:“普通教育”(款)2024年度年初预算20904.08万元,2024年度决算20874.08万元,完成年初预算的99.86%。主要原因:年中项目调整。进修及培训支出(款)2024年度决算22.52万元,完成年初预算的100%。
3、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算3196.82万元,2024年度决算3229.34万元,完成年初预算的101%其中:主要原因是依据社会保险缴纳相关规定,调整了保险的缴费基数。
“行政事业单位养老支出”(款)2024年度年初预算3196.82万元,2024年度决算3229.34万元,完成年初预算的101%其中:主要原因是依据社会保险缴纳相关规定,调整了保险的缴费基数。
4、住房保障支出”(类))2024年度年初预算3405.31万元,2024年度决算3343.29万元,完成年初预算的98.18%主要原因是停发在职转退休人员、区外调出人员、辞职人员。
“住房改革支出”(款)2024年度年初预算3405.31万元,2024年度决算3343.29万元,完成年初预算的98.18%主要原因是停发在职转退休人员、区外调出人员、辞职人员。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位本年度不涉及此项经费。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本单位本年度不涉及此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出24929.36万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2024年度“三公”经费财政拨款决算数3.18万元,比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算9万元减少5.82万元。其中:
1.因公出国(境)费用。
2024年本单位无因公出国(境)费用。
2.公务接待费。
2024年本单位无公务接待费。
3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数3.18万元,比2024年度年初预算数9万元减少5.82万元。其中,公务用车购置费2024年度决算数0万元,2024年度购置(更新)0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数3.18万元,主要原因:绿色环保公车使用减少。2024年度公务用车保有量4辆。
二、机关运行经费支出情况
我单位是事业单位,本年度不涉及此项经费。
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额642.68万元,其中:政府采购货物支出202.04万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出440.64万元。授予中小企业合同金额640.83万元,占政府采购支出总额的99.71%,其中:授予小微企业合同金额618.97万元,占政府采购支出总额的96.31%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日,北京市丰台区第五小学共有车辆4台;单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)。
五、政府购买服务支出说明
2024年度政府购买服务决算0万元。
六、专业名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
8.“教育支出”(类)普通教育支出(款)小学教育(项):反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目支出中反映。
9.“教育支出”(类)普通教育支出(款)其他普通教育支出(项):反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
10.“教育支出”(类)进修及培训支出(款)培训支出(项):反映教师进修及干部培训等方面的支出。
11.“社会保障和就业支出”(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。
12.“社会保障和就业支出”(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.“社会保障和就业支出”(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出;
14.“住房保障支出”(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.“住房保障支出”(类)住房改革支出(款) 住房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
二、项目支出绩效评价报告
三、项目支出绩效自评表(详见附件)
(注:一级预算部门公开“一、二、三”;二级预算单位仅公开“三”)
附件:
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