北京市丰台区黄土岗中学
2024年度部门决算(公开)
目 录
第一部分 2024年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2024年度部门决算说明
第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
第一部分 2024年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2024年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况
黄土岗中学为丰台区教育委员会所属二级预算单位,单位性质为全额拨款事业单位。我校贯彻党的教育方针,使学生成为德、智、体、美全面发展的劳动者。贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规,研究拟定学校发展。
学校设有办公室、教务处、政教处、总务处等行政职能部门。各部门各司其职、团结协作,确保学校各项工作顺利圆满完成。
1.办公室负责学校宣传、人事、党务、档案等行政事务,在学校行政工作中发挥上下沟通、左右联络、综合协调的作用。
2.政教处主要负责学校德育队伍建设、德育工作规划设计、学生思想教育以及各类学生活动的组织与管理。
3.教务处负责学校的教学管理工作,引领教师专业提升,促进学科组建设,负责学校教学常规、学籍、课程管理,组织考务工作。
4.总务处负责学校的后勤保障和服务工作,负责学校校产保管及维修维护、校园绿化美化工作,老教协、安全保卫、车辆管理等行政事务。
二、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计2640.38万元,比上年增加87.41万元,增长3.42%。增加原因本年项目经费增加。
(一)收入决算说明
2024年度本年收入合计2640.06万元,比上年增加141.49万元,增长5.66%。增减变动原因:项目经费增加。。
1.财政拨款收入2608.34万元,占收入合计的98.79%。其中:一般公共预算财政拨款收入2608.34万元,占收入合计的98.79%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占收入合计的0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占收入合计的0%;
2.上级补助收入0万元,占收入合计的0%;
3.事业收入0万元,占收入合计的0%;
4.经营收入0万元,占收入合计的0%;
5.附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;
6.其他收入0万元,占收入合计的0%。
图1:收入决算

(二)支出决算说明
2024年度本年支出合计2614.75万元,比上年增加122.13万元,增长4.9%。增加原因项目经费增加。其中:基本支出2219.60万元,占支出合计的84.89%;项目支出395.15万元,占支出合计的15.11%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。
图2:基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计2608.34万元,比上年增加116.1万元,增长4.66%。主要原因:增加项目收入。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2582.71万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出0.375万元,占本年财政拨款支出0.015%;教育支出1985.67万元,占本年财政拨款支出76.88%,社会保障和就业支出308.66万元,占本年财政拨款支出11.95%,住房保障支出288万元,占本年财政拨款支出11.15%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”(类)2024年初预算0.375万元,2024年决算0.375万元,完成年初预算的100%。其中:
“一般行政管理事务”(款,下同)2024年初预算0.375万元,2024年决算0.375万元,完成年初预算的100%。
2、“教育支出”(类)2024年初预算2004.32万元,2024年度决算1985.67万元,完成年初预算的79%。其中:
“初中教育”2024年初预算1881.17万元,2024年度决算1862.53万元,完成年初预算的85%。主要原因:社保有结余。
“其他普通教育支出”2024年初预算120.95万元。2024年度决算120.95万元,完成年初预算的100%。主要原因:项目全部支出。
“培训支出”2024年初预算2.187万元,2024年度决算2.187万元,完成年初预算的100%。
3、“社会保障和就业支出”(类)2024年初预算315.64万元,2024年度决算308.66万元,完成年初预算的98%。其中:
“事业单位离退休”2024年初预算58.99万元,2024年度决算58.99万元,完成年初预算的100%。主要原因:全部支出。
“机关事业单位基本养老保险缴费支出”2024年初预算171.10万元,2024年度决算166.65万元,完成年初预算的97%。主要原因:有退休人员,养老保险有结余。
“机关事业单位职业年金缴费支出”2024年初预算85.55万元,2024年度决算83.02万元,完成年初预算的97%。主要原因:有退休人员,经费有结余。
4、“住房保障”(类)2024年初预算288万元,2024年度决算288万元,完成年初预算的100%。其中:
“住房公积金”2024年初预算153.97元,2024年度决算153.97元,完成年初预算的100%。主要原因:经费全部支出。
“购房补贴”2024年初预算34.03万元,2024年度决算134.03万元,完成年初预算的100%。主要原因:经费全部支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本单位无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2188.65万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
本单位本年度不涉及此项经费。
1.因公出国(境)费用。
本单位无此项支出。
2.公务接待费。
本单位无此项支出。
3.公务用车购置及运行维护费。
本单位无此项支出。
二、机关运行经费支出情况
我单位不在机关运行统计范围之内。
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额49.27万元,其中:政府采购货物支出32.47万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出16.8万元。授予中小企业合同金额49.27万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额48.52万元,占政府采购支出总额的98.48%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日,黄土岗中学共有车辆0台;单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)。
五、政府购买服务支出说明
本单位无此项支出。
六、专业名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.自身业务职能名词解释:
一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):反映用于初中教育的支出,包括教师工资、教学设备购置、校舍维护等。
教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):反映除学前、小学、初中、高中和高等教育以外的其他用于普通教育方面的支出。
教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
我单位为二级单位,部门整体绩效评价报告由一级部门统一填写。
二、项目支出绩效评价报告
我单位为二级单位,项目支出绩效评价报告由一级部门统一填写。
三、项目支出绩效自评表(详见附件)
(注:一级预算部门,公开“一、二、三”;二级预算单位仅公开“三”。)
附件:
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承办:北京市丰台区政务服务和数据管理局
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