北京市丰台区人民政府太平桥街道办事处
2022年度部门决算(草案)
目 录
第一部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
第二部分 2022年度部门决算说明
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
第一部分 2022年度部门决算报表
北京市丰台区人民政府太平桥街道办事处2022年度部门决算报表详见附件。
第二部分 2022年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况
(一)机构设置、职责
北京市丰台区人民政府太平桥街道办事处(简称太平桥街道办事处)成立于1989年,是丰台区人民政府的派出机构。太平桥街道办事处内设6个办公室,分别为:综合办公室、党群工作办公室(人大工作委员会办公室)、平安建设办公室(司法所)、城乡管理办公室、社区建设办公室(统计所)、民生保障办公室;管理1个行政执法机构,为北京市丰台区太平桥街道综合行政执法队;下设3个事业单位,分别为:北京市丰台区太平桥街道市民活动中心(北京市丰台区太平桥街道党群活动中心)、北京市丰台区太平桥街道便民服务中心(北京市丰台区太平桥街道退役军人服务站)、北京市丰台区太平桥街道市民诉求处置中心(北京市丰台区太平桥街道综治中心)。
太平桥街道党工委、太平桥街道办事处依据党内法规和法律、法规、规章,及上级党委、政府授权,代表区委、区政府对辖区党的建设、公共服务、城市管理、社会治理等行使综合管理职能,全面负责辖区地区性、社会性、群众性工作的统筹协调。主要职责包括:
1.组织实施辖区与居(村)民生活密切相关的公共服务工作,落实卫生健康、养老助残、社会救助、住房保障、就业创业、文化教育、体育事业和法律服务等领域的相关法律法规和政策。
2.组织实施辖区环境保护、秩序治理、街区更新、物业管理监督、应急管理等城市管理工作,营造辖区良好发展环境。
3.组织实施辖区平安建设工作,预防、排查、化解矛盾纠纷,维护社会和谐稳定。
4.组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作,统筹辖区资源,实现共建共治共享。
5.推进社区(村)发展建设,指导居(村)民委员会工作,支持和促进居(村)民依法自治,完善社区(村)服务功能,提升社区(村)治理水平。
6.做好国防教育和兵役等工作。
(二)人员构成情况
行政编制110人,实有人数97人;事业编制69人,实有人数63人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计26141.58万元,比上年增加8593.87万元,增长48.97%。
(一)收入决算说明
2022年度本年收入合计21809.68万元,比上年增加7214.94万元,增长49.43%,其中:财政拨款收入21809.68万元,占收入合计的100%;上级补助收入0万元,占收入合计的0%;事业收入0万元,占收入合计的0%;经营收入0万元,占收入合计的0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;其他收入0万元,占收入合计的0%。
(二)支出决算说明
2022年度本年支出合计25763.47万元,比上年增加8683.86万元,增长50.84%,其中:基本支出9718.27万元,占支出合计的37.72%;项目支出16045.20万元,占支出合计的62.28%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计26141.58万元,比上年增加8593.87万元,增长48.97%。主要原因:街道疫情防控工作经费,区划调整后空缺岗位招录补缺导致人员经费增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出25756.80万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出9782.10万元,占本年财政拨款支出37.98%;文化旅游体育与传媒支出309.94万元,占本年财政拨款支出1.20%;社会保障和就业支出5441.93万元,占本年财政拨款支出21.13%;卫生健康支出7430.26万元,占本年财政拨款支出28.85%;节能环保支出82.05万元,占本年财政拨款支出0.32%;城乡社区支出303.02万元,占本年财政拨款支出1.18%;农林水支出538.15万元,占本年财政拨款支出2.09%;住房保障支出1850.65万元,占本年财政拨款支出7.19%;灾害防治及应急管理支出18.72万元,占本年财政拨款支出0.07%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”(类)2022年度决算9782.10万元,比2022年度年初预算增加911.16万元,增长10.27%。其中:
“人大事务”(款)2022年度决算11.51万元,比2022年度年初预算增加11.51万元,增长100%。主要原因:年初无预算,年中追加资金用于地区人大代表补选及活动费用。
“政府办公厅(室)及相关机构事务”(款)2022年度决算9003.13万元,比2022年年初预算增加899.79万元,增加11.10%。主要原因:城市协管员功能分类调整、人员经费调资、体制资金增长。
“统计信息事务”(款)2022年度决算4.19万元,比2022年年初预算增加4.19万元,增长100%。主要原因:年初无预算,年中拨付用于人口抽样调查。
“民族事务”(款)2022年度决算0.16万元,比2022年年初预算增加0.16万元,增长100%。主要原因:年初无预算,年中拨款用于少数民族低保群众一次性补助。
“群众团体事务”(款)2022年度决算6.42万元,比2022年年初预算增加6.42万元,增长100%。主要原因:年初无预算,年中拨款用于社区青年汇、妇女之家及冬奥会和冬残奥会城市志愿者经费。
“组织事务”(款)2022年度决算746.62万元,比2022年年初预算减少20.09万元,减少2.62%。主要原因:党群服务中心开办及运行经费、连续两年启动经费等有结余。
“其他共产党事务支出”(款)2022年度决算10.06万元,比2022年年初预算增加6.02万元,增加149.01%%。主要原因:老干部大学年初无预算,年中拨款用于老年大学建设分校分课堂经费。
2、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2022年度决算309.94万元,比2022年度年初预算减少13.45万元,下降4.16%。其中:
“文化和旅游”(款)2022年度决算304.25万元,比2022年度年初预算减少19.14万元,下降5.90%。主要原因:文明引导员经费有结余。
“体育”(款)2022年度决算3.32万元,比2022年度年初预算增加3.32万元,增长100%。主要原因:年初无预算,年中拨款用于群众体育经费。
“其他文化旅游体育与传媒支出”(款)2022年度决算2.37万元,比2022年度年初预算增加2.37万元,增长100%。主要原因:年初无预算,年中拨款用于讲师团宣讲经费。
3、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算5441.93万元,比2022年年初预算增加604.39万元,增加12.49%。其中:
“人力资源和社会管理事务”(款)2022年度决算152.02万元,比2022年年初预算增加56.25万元,增加58.73%。主要原因:高校毕业生支农工资及五险一金增加。
“民政管理事务”(款)2022年度决算3839.07万元,比2022年年初预算增加107.58万元,增长2.90%。主要原因:社区工作者工资追加及协管员补助经费等。
“行政事业单位养老支出”(款)2022年度决算613.43万元,比2022年年初预算增加53.16万元,增加9.49%。主要原因:区划调整后新招录人员经费追加、退休人员一次性抚恤金丧葬费。
“就业补助”(款)2022年度决算259.65万元,比2022年年初预算增加135.76万元,增加109.58%。主要原因:就业专项-灵活就业社会保险补贴经费等年初无预算,年中拨款,中央就业补助资金-灵活就业社会保险补贴为中央专项转移支付经费,非年初预算。
“抚恤”(款)2022年度决算1.04万元,比2022年年初预算增加1.04万元,增加100%。主要原因:年初无预算,年中拨款用于优抚对象采暖补助。
“退役安置”(款) 2022年度决算1.97万元,比2022年年初预算减少6.13万元,减少75.67%。主要原因:退役安置补助经费有结余。
“社会福利”(款)2022年度决算6.23万元,比2022年年初预算增加6.23万元,增长100%。主要原因:年初无预算,年中拨付成年孤儿安置费用及离休干部高龄“四就近”补助。
“残疾人事业”(款)2022度决算67.95万元,比2022年年初预算增加11.55万元,增加20.48%。主要原因:年中拨款一刻钟无障碍服务圈建设补贴资金、街道残联换届选举经费、残疾人事业发展补助资金等。
“最低生活保障”(款)2022年度决算222.81万元,比2022年年初预算减少13.19万元,减少5.59%。主要原因:城市居民最低生活保障资金有结余。
“临时救助”(款)2022度决算2.86万元,比2022年年初预算减少3.14万元,减少52.33%。主要原因:临时救助资金有结余。
“特困人员救助供养”(款)2022年度决算13.64万元,比2022年年初预算减少1.36万元,减少9.07%。主要原因:城市特困人员生活费经费有结余。
“其他社会保障和就业支出”(款)2022年度决算261.25万元,比2022年年初预算增加256.62万元,增长5542.55%。主要原因:公益金上年结转资金于当年支付,年中追加公益金用于服务社区居民举办各种活动及社区环境治理,社区邻里互助服务活动资金(22年社会建设市级经费)、重阳节走访慰问经费、退休人员活动服务经费、送温暖市级资金等。
4、“卫生健康支出”(类)2022年度决算7430.26万元,比2022年年初预算增加6391.8万元,增加615.51%。其中:
“公共卫生”(款)2022年度决算7307.81万元,比2022年年初预算增加7199.81万元,增加6666.49%。主要原因:年中拨款疫情防控经费、集中观察点经费、集中隔离点经费、核酸检测经费等。
“计划生育事务”(款)2022年度决算45.03万元,比2022年年初预算减少23.47万元,减少34.26%。主要原因:独生子女父母奖励及一次性奖励有结余。
“医疗救助”(款)2022年度决算53.55万元,比2022年年初预算增加30.55万元,增加132.83%。主要原因:年中拨款医疗救助资金、大额医疗救助资金及老积极分子医疗费。
“医疗保障管理事务”(款)2022年度决算2.98万元,比2022年年初预算增加2.98万元,增加100%。主要原因:年中拨款退返知青帮困资金。
“其他卫生健康支出”(款)2022年度决算20.89万元,比2022年年初预算增加3.85万元,增加22.59%。主要原因:年中拨款筒子楼简易楼环境整治提升经费。
5、“节能环保支出”(类)2022年度决算82.05万元,比2022年年初预算增加82.05万元,增加100%。
“污染防治”(款)2022年度决算82.05万元,比2022年年初预算增加82.05万元,增加100%。主要原因:年中拨款“无煤化”补贴、背街小巷清扫保洁经费及采暖季清洁取暖设备维保补贴。
6、“城乡社区支出”(类)2022年度决算303.02万元,比2022年年初预算增加78.02万元,增加34.68%。其中:
“城乡社区管理事务”(款)2022年度决算12.07万元,比2022年年初预算增加12.07万元,增长100%。主要原因:年中拨付违法群租房专项整治资金、拆违控违资金。
“城乡社区环境卫生”(款)2022年度决算290.32万元,比2022年年初预算增加65.32万元,增加29.03%。主要原因:年中拨款生活垃圾分类示范小区激励资金、丰台站周边新建道路临时绿化资金。
7、“农林水支出”(类)2022年度决算538.15万元,比2022年年初预算增加538.15万元,增长100%。其中:
“农业农村”(款)2022年度决算376.44万元,比2022年年初预算增加376.44万元,增长100%。主要原因:年中拨款农经数据采集录入补贴、村级公益事业专项补助资金、美丽乡村运维经费、村干部基本待遇保障等。
“林业和草原”(款)2022年度决算161.71万元,比2022年年初预算增加161.71万元,增长100%。主要原因:年中拨付村级生态养护和平原造林项目经费、首都绿化美化补助。
8、“住房保障支出”(类)2022年度决算1850.65万元,比2022年年初预算增加1043.73万元,增长129.35%。其中:
“保障性安居工程支出”(款)2022年度决算1030.57万元,比2022年年初预算增加1030.57万元,增长100%。主要原因:年中拨付2021年度老旧小区完善改造资金。
“住房改革支出”(款)2022年度决算820.08万元,比2022年年初预算增加13.16万元,增长1.64%。主要原因:年中追加住房补贴及公积金用于新招录人员经费。
9、“灾害防治及应急管理支出”(类)2022年度决算18.72万元,比2022年年初预算增加18.72万元,增加100%。其中:
“消防救援事务”(款)2022年度决算18.72万元,比2022年年初预算增加18.72万元,增加100%。主要原因:年中下沉市场所协管员经费。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度政府性基金预算财政拨款支出2.5万元,主要用于以下方面:残疾人事业发展补助(6岁以下儿童康复训练)支出2.5万元,占本年财政拨款支出100%。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
“其他支出”(类)2022年度决算2.5万元,比2022年度年初预算增加2.5万元,增长100%。其中:
“彩票公益金安排的支出”(款)2022年度决算2.5万元,比2022年度年初预算增加2.5万元,增长100%。主要原因:年中拨付残疾人事业发展补助(6岁以下儿童康复训练)。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2022年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元,国有资本经营预算财政拨款支出总计4.17万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出9718.27万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、3个事业单位。2022年“三公”经费财政拨款决算数0万元,与2022年“三公”经费财政拨款年初预算0万元一致。其中:
1.因公出国(境)费用。2022年决算数0万元,2022年年初预算数0万元,2022年组织因公出国(境)团组0个、0人次,人均因公出国(境)费用0万元。
2.公务接待费。2022年决算数0万元,2022年年初预算数0万元。公务接待0批次,公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2022年决算数0万元,2022年年初预算数0万元。其中,公务用车购置费2022年决算数0万元,2022年年初预算数0万元。2022年购置(更新)0辆,车均购置费0万元。公务用车运行维护费2022年决算数0万元,2022年年初预算数0万元。2022年公务用车运行维护费中,公务用车加油0万元,公务用车维修0万元,公务用车保险0万元,公务用车其他支出0万元。2022年公务用车保有量0辆,车均运行维护费0万元。
二、机关运行经费支出情况
2022年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计559.45万元,比上年减少41.25万元,减少原因:落实区财政“过紧日子”要求,压减日常公用支出。
三、政府采购支出情况
2022年政府采购支出总额3836.19万元,其中:政府采购货物支出24.32万元,政府采购工程支出3077.31万元,政府采购服务支出734.56万元。授予中小企业合同金额643.93万元,占政府采购支出总额的16.79%,其中:授予小微企业合同金额27.05万元,占政府采购支出总额的0.71%。
四、国有资产占用情况
2022年车辆0台,0万元;单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)。
五、专业名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
7.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
8.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
10.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、专项服务、专项业务及机关事务管理、政务公开审批、信访事务、参事事务、事业运行项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。
11.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项):反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。
12.一般公共服务支出(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项):反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、民族工作专项、事业运行项目以外其他用于民族事务方面的支出。
13.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、工会事务、事业运行项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
14.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
15.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):反映行政运行、一般行政管理事务、机关服务、公务员事务、事业运行项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
16.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、事业运行项目以外其他用于中国共产党事务的支出。
17.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项):反映用于开展科普活动的支出。
18.科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项):反映机构运行、科普活动、青少年科技活动、学术交流活动、科技馆站项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。
19.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、图书馆、文化展示及纪念机构、艺术表演场所、艺术表演团体、文化活动、群众文化、文化和旅游交流与合作、文化创作与保护、文化和旅游市场管理项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
20.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)历史名城与古迹(项):反映历史名城、世界遗产规划与古迹保护等方面的支出。
21.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项):反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。
22.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项):反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。
23.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、综合业务管理、劳动保障监察、就业管理事务、社会保险业务管理事务、信息化建设、社会保险经办机构、劳动关系和维权、公共就业服务和职业技能鉴定机构、劳动人事争议调解仲裁、政府特殊津贴、资助留学回国人员、博士后日常经费、引进人才费用、事业运行项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
24.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项):反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。
25.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、社会组织管理、行政区划和地名管理、基层政权建设和社区治理项目以外其他用于民政管理事务的支出。
26.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
27.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
28.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
29.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):反映除就业创业服务补贴、职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、职业技能鉴定补贴、就业见习补贴、高技能人才培养补助、促进创业补贴项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。
30.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):反映除死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、义务兵优待、农村籍退役士兵老年生活补助、光荣院、烈士纪念设施管理维护项目以外其他用于优抚方面的支出,包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。
31.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项):反映移交政府的军队离退休人员安置支出。
32.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项):反映对儿童提供福利服务方面的支出。
33.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项):反映对老年人提供福利服务方面的支出,包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。
34.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项):反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。
35.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、残疾人康复、残疾人就业、残疾人体育、残疾人生活和护理补贴项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
36.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项):反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
37.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项):反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
38.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。
39.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项):反映城市特困人员救助供养支出。
40.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位养老支出、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、补充道路交通事故社会救助基金、其他生活救助、财政对基本养老保险基金的补助、财政对其他社会保险基金的补助、退役军人管理事务、财政代缴社会保险费支出项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
41.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):反映基本公共卫生服务支出。
42.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
43.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):反映除疾病预防控制机构、卫生监督机构、妇幼保健机构、精神卫生机构、应急救治机构、采供血机构、其他专业公共卫生机构、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。
44.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):反映计划生育服务支出。
45.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):反映除计划生育机构、计划生育服务项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
46.卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项):反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。
47.卫生健康支出(类)医疗救助(款)其他医疗救助支出(项):反映除城乡医疗救助、疾病应急救助项目以外的其他用于医疗救助方面的支出。
48.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障政策管理(项):反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。
49.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):反映除卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务、行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、医疗救助、优抚对象医疗、医疗保障管理事务、老龄卫生健康事务项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
50.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项):反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。
51.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
52.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):反映除行政运行、一般行政管事务、机关事务、城管执法、工程建设标准规范编制与监管、工程建设管理、市政公用行业市场监管、住宅建设与房地产市场监管、执业资格注册、资质审查项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
53.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):反映除小城镇基础设施建设项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
54.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
55.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):反映除城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
56.农林水支出(类)农业农村(款)统计监测与信息服务(项):反映用于农业农村统计调查与信息收集、整理、分析、发布,以及农业自然资源调查与农业区划等方面的支出。
57.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项):反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。
58.农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项):反映用于农村社会事业发展的支出。
59.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、事业运行、农垦运行、科技转化与推广服务、病虫害控制、农产品质量安全、执法监管、统计监测与信息服务、行业业务管理、对外交流与合作、防灾救灾、稳定农民收入补贴、农业结构调整补贴、农业生产发展、农村合格经济、农产品加工与促销、农村社会事业、农业资源保护修复与利用、农村道路建设、渔业发展、对高校毕业生到基层任职补助、农田建设项目以外其他用于农业农村方面的支出。
60.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项):反映育苗(种)、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物能源建设等方面的支出。
61.农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项):反映用于公益林保护和管理等方面的支出。
62.农林水支出(类)水利(款)防汛(项):反映防汛业务支出。
63.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项):反映用于老旧小区改造方面的支出。
64.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以规定比例为职工缴纳的住房公积金。
65.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
66.国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项):反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。
67.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项):反映用于残疾人事业的彩票。
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
详见附件1。
附件:
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