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北京市丰台区人民政府新村街道办事处2022年度部门决算

日期:2023-08-25 17:10    来源: 新村街道办事处

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北京市丰台区人民政府新村街道办事处

2022年度部门决算


目录

第一部分2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

第二部分2022年度部门决算说明

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分2022年度部门绩效评价情况



第一部分2022年度部门决算报表

北京市丰台区人民政府新村街道办事处2022年度部门决算报表详见附件1。


第二部分2022年度部门决算说明

一、新村街道办事处单位基本情况

(一)机构设置、职责(需公开内设机构数量和下属单位数量及名称)

北京市丰台区人民政府新村街道办事处(简称新村街道办事处)是区政府的派出机关,依据党内法规和法律、法规、规章,及上级党委、政府授权,代表区委、区政府对辖区党的建设、公共服务、城市管理、社会治理等行使综合管理职能,全面负责辖区地区性、社会性、群众性工作的统筹协调。主要职责包括:

1、组织实施辖区与居(村)民生活密切相关的公共服务工作,落实卫生健康、养老助残、社会救助、住房保障、就业创业、文化教育、体育事业和法律服务等领域的相关法律法规和政策。

2、组织实施辖区环境保护、秩序治理、街区更新、物业管理监督、应急管理等城市管理工作,营造辖区良好发展环境。

3、组织实施辖区平安建设工作,预防、排查、化解矛盾纠纷,维护社会和谐稳定。

4、组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作,统筹辖区资源,实现共建共治共享。

5、推进社区(村)发展建设,指导居(村)民委员会工作,支持和促进居(村)民依法自治,完善社区(村)服务功能,提升社区(村)治理水平。

6、做好国防教育和兵役等工作。

7、法律、法规、规章及市、区人民政府作出的决定、命令规定的其他职责。

办事处内设综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室、城乡管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室6个办公室。

办事处下属公益一类事业单位3个,分别为北京市丰台区新村街道市民活动中心(北京市丰台区新村街道党群活动中心)、北京市丰台区新村街道便民服务中心(北京市丰台区新村街道退役军人服务站)、北京市丰台区新村街道市民诉求处置中心(北京市丰台区新村街道综治中心)。

(二)人员构成情况

行政编制86人,实有人数80人;事业编制55人,实有人数50人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计27040.49万元,比上年增加19.71万元,增长0.07%。

(一)收入决算说明

2022年度本年收入合计21125.33万元,比上年减少1959.11万元,下降8.49%,其中:财政拨款收入21125.33万元,占收入合计的100%;上级补助收入0万元,占收入合计的0%;事业收入0万元,占收入合计的0%;经营收入0万元,占收入合计的0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;其他收入0万元,占收入合计的0%。

图1:收入预算

(二)支出决算说明

2022年度本年支出合计26193.94万元,比上年增加210.26万元,增长0.81%,其中:基本支出9122.73万元,占支出合计的34.83%;项目支出17071.21万元,占支出合计的65.17%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。

图2:基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计26864.62万元,比上年增加37.53万元,增长0.14%。主要原因:财政拨款支出增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出26127.22万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出8272.93万元,占本年财政拨款支出31.66%;教育支出0.41万元,占本年财政拨款支出0.0016%;科学技术支出19万元,占本年财政拨款支出0.07%;文化旅游体育与传媒支出152.63万元,占本年财政拨款支出0.58%;社会保障和就业支出6203.28万元,占本年财政拨款支出23.74%;卫生健康支出8386.74万元,占本年财政拨款支出32.1%;节能环保支出126.70万元,占本年财政拨款支出0.48%;城乡社区支出2213.77万元,占本年财政拨款支出8.47%;农林水支出108.32万元,占本年财政拨款支出0.41%;住房保障支出643.45万元,占本年财政拨款支出2.46%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2022年度决算8272.93万元,比2022年度年初预算增加736.05万元,增长9.77%。其中:

“人大事务”(款)2022年度决算3万元,比2022年度年初预算增加3万元,增长100%。主要原因:年初预算无此经费。

“政府办公厅(室)及相关机构事务”(款)2022年度决算7584.75万元,比2022年度年初预算增加745.53万元,增长10.9%。主要原因:年中追加经费。

“统计信息事务”(款)2022年度决算4.64万元,比2022年度年初预算增加4.64万元,增长100%。主要原因:年初预算无此经费。

“民族事务”(款)2022年度决算0.29万元,比2022年度年初预算增加0.29万元,增长100%。主要原因:年初预算无此经费。

“群众团体事务”(款)2022年度决算4.54万元,比2022年度年初预算增加4.54万元,增长100%。主要原因:年初预算无此经费。

“组织事务”(款)2022年度决算661.23万元,比2022年度年初预算减少32.39万元,下降4.67%。主要原因:组织事务支出减少。

“其他共产党事务支出”(款)2022年度决算14.48万元,比2022年度年初预算增加10.44万元,增长258.42%。主要原因:年中追加经费。

2、“教育支出”(类)2022年度决算0.41万元,比2022年度年初预算减少5.13万元,下降92.59%。其中:

“进修及培训”(款)2022年度决算0.41万元,比2022年度年初预算减少5.13万元,下降92.59%。主要原因:进修及培训支出减少。

3、“科学技术支出”(类)2022年度决算19万元,比2022年度年初预算增加19万元,增长100%。其中:

“科学技术普及”(款)2022年度决算19万元,比2022年度年初预算增加19万元,增长100%。主要原因:年初预算无此经费。

4、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2022年度决算152.63万元,比2022年度年初预算增加21.67万元,增长16.55%。其中:

“文化和旅游”(款)2022年度决算122.58万元,比2022年度年初预算减少8.38万元,下降6.4%。主要原因:文化和旅游支出减少。

“文物”(款)2022年度决算17.55万元,比2022年度年初预算增加17.55万元,增长100%。主要原因:年初预算无此经费。

“体育”(款)2022年度决算10万元,比2022年度年初预算增加10万元,增长100%。主要原因:年初预算无此经费。

“其他文化旅游体育与传媒支出”(款)2022年度决算2.5万元,比2022年度年初预算增加2.5万元,增长100%。主要原因:年初预算无此经费。

5、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算6203.28万元,比2022年度年初预算增加714.11万元,增长13.01%。其中:

“人力资源和社会保障管理事务”(款)2022年度决算18.38万元,比2022年度年初预算增加4.7万元,增长34.36%。主要原因:年中追加经费。

“民政管理事务”(款)2022年度决算4276.44万元,比2022年度年初预算增加23.81万元,增长0.56%。主要原因:年中追加经费。

“行政事业单位养老支出”(款)2022年度决算537.84万元,比2022年度年初预算增加25.84万元,增长5.05%。主要原因:年中追加经费。

“就业补助”(款)2022年度决算467万元,比2022年度年初预算增加205.78万元,增长78.78%。主要原因:年中追加经费。

“抚恤”(款)2022年度决算0.5万元,比2022年度年初预算增加0.5万元,增长100%。主要原因:年初预算无此经费。

“退役安置”(款)2022年度决算3.78万元,比2022年度年初预算减少2.18万元,下降36.58%。主要原因:退役安置支出减少。

“社会福利”(款)2022年度决算0.32万元,比2022年度年初预算增加0.32万元,增长100%。主要原因:年初预算无此经费。

“残疾人事业”(款)2022年度决算80.57万元,比2022年度年初预算增加11.21万元,增长16.16%。主要原因:年中追加经费。

“最低生活保障”(款)2022年度决算305.05万元,比2022年度年初预算减少27.85万元,下降8.37%。主要原因:最低生活保障支出减少。

“临时救助”(款)2022年度决算4.71万元,比2022年度年初预算减少13.29万元,下降73.83%。主要原因:临时救助支出减少。

“特困人员救助供养”(款)2022年度决算1.17万元,比2022年度年初预算减少5.83万元,下降83.29%。主要原因:特困人员救助供养支出减少。

“其他社会保障和就业支出”(款)2022年度决算507.55万元,比2022年度年初预算增加491.12万元,增长2989.17%。主要原因:年中追加经费。

6、“卫生健康支出”(类)2022年度决算8386.74万元,比2022年度年初预算增加8213.09万元,增长4729.68%。其中:

“公共卫生”(款)2022年度决算8266.76万元,比2022年度年初预算增加8182.16万元,增长9671.58%。主要原因:年中追加经费。

“计划生育事务”(款)2022年度决算35.99万元,比2022年度年初预算减少17.71万元,下降32.98%。主要原因:计划生育事务支出减少。

“医疗救助”(款)2022年度决算78.34万元,比2022年度年初预算增加43.84万元,增长127.07%。主要原因:年中追加经费。

“医疗保障管理事务”(款)2022年度决算4.80万元,比2022年度年初预算增加4.80万元,增长100%。主要原因:年初预算无此经费。

“其他卫生健康支出”(款)2022年度决算0.85万元,比2022年度年初预算增加0万元,增长0%。主要原因:按照预算全部支出。

7、“节能环保支出”(类)2022年度决算126.7万元,比2022年度年初预算增加126.7万元,增长100%。其中:

“污染防治”(款)2022年度决算126.7万元,比2022年度年初预算增加126.7万元,增长100%。主要原因:年初预算无此经费。

8、“城乡社区支出”(类)2022年度决算2213.77万元,比2022年度年初预算增加2213.77万元,增长100%。其中:

“城乡社区管理事务”(款)2022年度决算190.29万元,比2022年度年初预算增加190.29万元,增长100%。主要原因:年初预算无此经费。

“城乡社区公共设施”(款)2022年度决算383.7万元,比2022年度年初预算增加383.7万元,增长100%。主要原因:年初预算无此经费。

“城乡社区环境卫生”(款)2022年度决算1263.42万元,比2022年度年初预算增加1263.42万元,增长100%。主要原因:年初预算无此经费。

“其他城乡社区支出”(款)2022年度决算376.36万元,比2022年度年初预算增加376.36万元,增长100%。主要原因:年初预算无此经费。

9、“农林水支出”(类)2022年度决算108.32万元,比2022年度年初预算增加108.32万元,增长100%。其中:

“农业农村”(款)2022年度决算87.36万元,比2022年度年初预算增加87.36万元,增长100%。主要原因:年初预算无此经费。

“林业和草原”(款)2022年度决算20.96万元,比2022年度年初预算增加20.96万元,增长100%。主要原因:年初预算无此经费。

10、“住房保障支出”(类)2022年度决算643.45万元,比2022年度年初预算减少45.16万元,下降6.56%。其中:

“住房改革支出”(款)2022年度决算643.45万元,比2022年度年初预算减少45.16万元,下降6.56%。主要原因:住房改革支出减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度政府性基金预算财政拨款支出22.32万元,主要用于以下方面(按大类):城乡社区支出1.32万元,占本年财政拨款支出5.91%;其他支出21万元,占本年财政拨款支出94.09%.。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”(类)2022年度决算1.32万元,比2022年度年初预算增加1.32万元,增长100%。其中:

“国有土地使用权出让收入安排的支出”(款)2022年度决算1.32万元,比2022年度年初预算增加1.32万元,增长100%。主要原因:年初预算无此经费。

2、“其他支出”(类)2022决算21万元,比2022年度年初预算增加21万元,增长100%。其中:

“彩票公益金安排的支出”(款)2022年度决算21万元,比2022年度年初预算增加21万元,增长100%。主要原因:年初预算无此经费。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元,国有资本经营预算财政拨款支出总计30.25万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出26127.22万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出22.32万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。


第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、3个事业单位。2022年“三公”经费财政拨款决算数2.34万元,比2022年“三公”经费财政拨款年初预算2.34万元增加0万元。其中:

1.因公出国(境)费用。2022年决算数0万元,比2022年年初预算数0万元增加0万元。主要原因:无此项预算安排。

2.公务接待费。2022年决算数0万元,比2022年年初预算数0万元增加0万元。主要原因:无此项预算安排。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年决算数2.34万元,比2022年年初预算数2.34万元增加0万元。其中,公务用车购置费2022年决算数0万元,比2022年年初预算数0万元增加0万元。主要原因:无此项预算安排。公务用车运行维护费2022年决算数2.34万元,比2022年年初预算数2.34万元增加0万元,主要原因:按照预算全部支出。2022年公务用车运行维护费中,公务用车加油1.48万元,公务用车维修0.46万元,公务用车保险0.26万元,公务用车其他支出0.14万元。2022年公务用车保有量1辆,车均运行维护费2.34万元。

二、机关运行经费支出情况

2022年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计501.17万元,比上年减少58.08万元,减少原因:各项机关及社区的基本运维经费支出、工作经费支出减少。

三、政府采购支出情况

2022年政府采购支出总额544.76万元,其中:政府采购货物支出37.71万元,政府采购工程支出276.86万元,政府采购服务支出230.19万元。授予中小企业合同金额42.11万元,占政府采购支出总额的7.73%,其中:授予小微企业合同金额39.11万元,占政府采购支出总额的7.18%。

四、国有资产占用情况

2022年车辆1台,8.47万元;单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)。

五、专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

8.国防支出:反映政府用于国防方面的支出。

9.教育支出:反映政府教育事务支出。

10.科学技术支出:反映科学技术方面的支出。

11.文化旅游体育与传媒支出:反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

12.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

13.卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

14.节能环保支出:反映政府环境保护管理事务支出。

15.城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。

16.农林水支出:反映政府农林水务支出。

17.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

18.国有资本经营预算支出:反映用国有资本经营预算收入安排的支出。

19.灾害防治及应急管理支出:反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

20.其他支出:反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

21.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

22.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

23.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

24.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

25.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项):反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

26一般公共服务支出(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

27. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

28. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

29. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

30. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

31. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训,党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、转业士官的培训支出,不在本科目反映。

32. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项):反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

33. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

34. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)历史名城与古迹(项):反映历史名城、世界遗产规划与古迹保护等方面的支出。

35. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项):反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

36. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项):反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

37. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

38. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项):基层政权建设和社区治反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

39. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

40. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

41. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出:机关事业用少基本养老反映机关事业单位实随养老保险制度由单位微纳的基本养老保险费支出。

42. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

43. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

44. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出,包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

45. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项):反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

46. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项):反映对老年人提供福利服务方面的支出,包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

47. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项):反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

48. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

49. 社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项):反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

50. 社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项):反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

51. 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

52. 社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项):反映城市特困人员救助供养支出。

53. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

54. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):反映基本公共卫生服务支出。

55. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

56. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

57. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):反映计划生育服务支出。

58. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

59. 卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项):反映财政用于城乡困难群众医疗教助的支出。

60. 卫生健康支出(类)医疗救助(款)其他医疗救助支出(项):反映除上述项目以外的其他用于医疗教助方面的支出。

61. 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障政策管理(项):反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。

62. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

63. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项):反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

64.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

65.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

66.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

67.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

68.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

69.农林水支出(类)农业农村(款)统计监测与信息服务(项):反映用于农业农村统计调查与信息收集、整理、分析、发布,以及农业自然资源调查与农业区划等方面的支出。

70.农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项):反映用于农村社会事业发展的支出。

71.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

72.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项):反映育苗(种)、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

73.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政都规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

74.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。


第四部分 2022年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

详见附件2。

二、项目支出绩效评价报告

详见附件2。

三、项目支出绩效自评表

详见附件2。

附件1:北京市丰台区人民政府新村街道办事处2022年度部门决算报表

附件2:新村街道办事处2022年度部门(单位)决算草案

附件3:新村街道办事处2022年政府购买服务决算情况表

附件4:新村街道办事处2022年政府购买服务决算公开情况表

附件:

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