右安门街道办事处
右安门街道办事处2023年度部门决算

日期:2024-08-26 10:00    来源: 右安门街道办事处

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2023年度部门决算

目录

第一部分 2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度部门决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

第一部分 2023年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

(一)机构设置、职责

北京市丰台区人民政府右安门街道办事处是北京市丰台区人民政府的派出机关,受北京市丰台区人民政府领导,行使北京市丰台区人民政府赋予的职权。主要职责是:(1)贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令,依法管理基层公共事务。(2)承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作,推进街巷长、河长制工作,组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作,推进城市精细化管理。(3)协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作,承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。(4)参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划,组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。(5)负责社区居民委员会建设,指导社区居民委员会工作,培育、发展社区社会组织,指导、监督社区业主委员会。(6)推进居民自治,及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理,推动形成社区共治合力。(7)组织开展群众性文化、体育、科普活动,开展法治宣传和社会公德教育,推动社区公益事业发展。(8)组织开展公共服务,落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策,维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。(9)承办区政府交办的其他事项。

北京市丰台区人民政府右安门街道办事处是北京市丰台区人民政府的派出机关,受北京市丰台区人民政府领导,行使北京市丰台区人民政府赋予的职权。包括1个行政单位(北京市丰台区人民政府右安门街道办事处)和3个事业单位(北京市丰台区右安门街道便民服务中心、北京市丰台区右安门街道市民活动中心、北京市丰台区右安门街道诉求处置中心)。

(二)人员构成情况

右安门街道办事处行政编制98人,实际92人;事业编制63人,实际62人;离休人员1人;退休人员82人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计20947.3万元,比上年减少6,617.76万元,下降31.59%。

(一)收入决算说明

2023年度本年收入合计17597.81万元,比上年减少6,775.56万元,下降38.50%。

1.财政拨款收入17597.81万元,占收入合计的100%。其中:一般公共预算财政拨款收入17438.08万元,占收入合计的99.09%;政府性基金预算财政拨款收入147.47万元,占收入合计的0.84%;国有资本经营预算财政拨款收入12.26万元,占收入合计的0.07%;

2.上级补助收入0万元,占收入合计的0%;

3.事业收入0万元,占收入合计的0%;

4.经营收入0万元,占收入合计的0%;

5.附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;

6.其他收入0万元,占收入合计的0%。

(二)支出决算说明

2023年度本年支出合计20787.18万元,比上年减少6,777.88万元,下降32.60%,其中:基本支出10420.8万元,占支出合计的50.13%;项目支出10366.37万元,占支出合计的49.87%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计20947.3万元,比上年减少6,617.76万元,下降31.59%。主要原因:本单位厉行勤俭节约要求,严格控制相关经费使用支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出20627.45万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出8087.63万元,占本年财政拨款支出39.21%; 教育支出6.66万元,占本年财政拨款支出0.03%;文化旅游体育与传媒支出235.85万元,占本年财政拨款支出1.14%;社会保障和就业支出7306.45万元,占本年财政拨款支出35.42%;卫生健康支出884.94万元,占本年财政拨款支出4.29%;节能环保出146.16万元,占本年财政拨款支出0.71%;城乡社区支出578.56万元,占本年财政拨款支出2.80%;农林水支出135.94万元,占本年财政拨款支出0.66%;住房保障支出3245.26万元,占本年财政拨款支出15.73%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2023年度决算8087.63万元,比2023年度年初预算增加618.87万元,增长8.29%。其中:

“人大事务”(款,下同)2023年度决算2.8万元,比2023年度年初预算增加2.8万元,增长100.00%。主要原因:年中追加人大代表工作经费。

“政府办公厅(室)及相关机构事务”2023年度决算6,902.59万元,比2023年度年初预算增加15.61万元,增长0.23%。与年初预算基本持平。

“统计信息事务”2023年度决算6.87万元,比2023年度年初预算增加6.87万元,增长100.00%。主要原因:开展了第五次经济普查统计业务,增加了统计工作经费。

“商贸事务”2023年度决算71万元,比2023年度年初预算增加71万元,增长100.00%。主要原因:年中追加了违规电动三四轮车回收处置奖励经费。

“民族事务”2023年度决算1.36万元,比2023年度年初预算增加1.36万元,增长100.00%。主要原因:支出包括年中追加民宗有清真饮食习惯的10个少数民族低保群众一次性春节临时生活补助经费。

“群众团体事务”2023年度决算1.81万元,与2023年度年初预算持平。

“组织事务”2023年度决算1097.44万元,比2023年度年初预算增加521.81万元,增长90.65%。主要原因:年中追加“两新”党组织书记、党务工作者岗位补贴经费和新建“两新”党组织启动经费。

“其他共产党事务支出”2023年度决算3.75万元,比2023年度年初预算减少0.57万元,下降13.10%。主要原因:离休干部助老员费拨款减少。

2、“教育支出”(类)2023年度决算6.6万元,与2023年度年初预算持平。其中:

“进修及培训”(款)2023年度决算6.6万元,与2023年度年初预算持平。

3、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2023年度决算235.85万元,比2023年度年初预算减少12.35万元,下降4.98%。其中:

“文化和旅游”2023年度决算235.85万元,比2023年度年初预算减少12.35万元,下降4.98%。主要原因:公共文明引导经费支出减少。

4、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算7,306.45万元,比2023年度年初预算增加949.12万元,增长14.93%。其中:

“人力资源和社会保障管理事务”2023年度决算102.58万元,比2023年度年初预算减少8.75万元,下降7.86%。主要原因:高校毕业生‘三支一扶’经费支出减少。

“民政管理事务”2023年度决算4,905.60万元,比2023年度年初预算增加773.49万元,增长18.72%。主要原因:2023年集中供暖补助增加。

“行政事业单位养老支出”2023年度决算692.82万元,比2023年度年初预算增加3.46万元,增长0.50%。基本与预算持平。

“就业补助”2023年度决算207.65万元,比2023年度年初预算减少5.04万元,下降2.37%。主要原因:2023年灵活就业社会保险补贴减少。

“抚恤”2023年度决算0.48万元,比2023年度年初预算增加0.48万元,增长100.00%。主要原因:年中增加了2023年优抚对象采暖补助经费。

“退役安置”2023年度决算0.74万元,比2023年度年初预算减少0.42万元,下降36.09%。主要原因:退役安置补助经费减少。

“社会福利”2023年度决算2.36万元,比2023年度年初预算增加2.36万元,增长100.00%。主要原因:年中追加遗属补贴经费。

“残疾人事业”2023年度决算77.19万元,比2023年度年初预算增加24.29万元,增长45.92%。主要原因:年中追加残疾人事业发展补助资金(残疾人机动轮椅车燃油补贴)经费、温馨家园运行经费等经费。

“最低生活保障”2023年度决算950.04万元,比2023年度年初预算减少52.96万元,下降5.28%。主要原因:城市居民最低生活保障支出减少。

“临时救助”2023年度决算30万元,比2023年度年初预算增加2万元,增长7.13%。主要原因:年中追加临时救助经费。

“特困人员救助供养”2023年度决算37.53万元,比2023年度年初预算减少17.47万元,下降31.76%。主要原因:2023年城市特困人员救助供养经费申请使用减少。

“其他社会保障和就业支出”2023年度决算299.45万元,比2023年度年初预算增加227.67万元,增长317.18%。主要原因:年中追加社区管理退休人员服务经费、2023年社区公益金增加以及街镇社会工作服务中心项目建设。

5、“卫生健康支出”(类)2023年度决算884.94万元,比2023年度年初预算增加680.24万元,增长332.31%。其中:

“公共卫生”2023年度决算742.72万元,比2023年度年初预算增加683.73万元,增长1,158.86%。主要原因:支出包括年中追加2023年疫情防控经费、核酸检测相关费用、疫情防控相关工作补助资金。

“计划生育事务”2023年度决算60.70万元,比2023年度年初预算增加4.10万元,增长7.24%。主要原因:年中追加计划生育事务经费。

“行政事业单位医疗”2023年度决算9万元,与2023年度年初预算持平。

“医疗救助”2023年度决算56.54万元,比2023年度年初预算减少16.46万元,下降22.55%。主要原因:城乡医疗救助资金减少。

“优抚对象医疗”2023年度决算0.5万元,比2023年度年初预算增加0.5万元,增长100.00%。主要原因:年中追加在乡残疾军人医疗补助资金。

“医疗保障管理”2023年度决算14.63万元,比2023年度年初预算增加8.38万元,增长134.03%。主要原因:年中追加退返知青帮困资金。

“其他卫生健康支出”2023年度决算0.85万元,比2023年度年初预算增加0.85万元,增长100%。主要原因:年中追加2023年老年乡村医生养老生活补助。

6、“节能环保支出”(类)2023年度决算146.16万元,比2023年度年初预算增加146.16万元,增长100.00%。其中:

“污染防治”2023年度决算146.16万元,比2023年度年初预算增加146.16万元,增长100%。主要原因:追加2023-2024年供暖季期间清洁取暖设备维保资金。

7、“城乡社区支出”(类)2023年度决算578.56万元,比2023年度年初预算增加572.70万元,增长9,779.73%。其中:

“城乡社区管理事务”2023年度决算108.08万元,比2023年度年初预算增加108.08万元,增长100.00%。主要原因:年中追加2023年度失管小区引入物业管理补贴资金。

“城乡社区规划与管理”2023年度决算153.55万元,比2023年度年初预算增加153.55万元,增长100.00%。主要原因:年中追加凉水河沿线滨水公共空间改造提升项目市级资金经费。

“城乡社区公共设施”2023年度决算42.76万元,比2023年度年初预算增加42.76万元,增长100.00%。主要原因:年中追加凉水河沿线滨水公共空间改造提升项目市级资金经费。

“城乡社区环境卫生”2023年度决算274.17万元,比2023年度年初预算增加268.31万元,增长4,581.86%。主要原因:年中追加市对区生活垃圾分类以奖代补专项资金经费。

8、“农林水支出”(类)2023年度决算135.94万元,比2023年度年初预算增加135.94万元,增长100.00%。其中:

 “农业农村”2023年度决算93.9万元,比2023年度年初预算增加93.9万元,增长100.00%。主要原因:年中追加2023年村级公益事业补助等经费。

“林业和草原”2023年度决算42.04万元,比2023年度年初预算增加42.04万元,增长100.00%。主要原因:年中追加丰台区完善政策平原生态林养护项目和留白增绿2023年土地流转项目经费。

9、“住房保障支出”(类)2023年度决算3245.27万元,比2023年度年初预算增加2,392.86万元,增长280.72%。其中:

“保障性安居工程支出”2023年度决算2459.59万元,比2023年度年初预算增加2459.59万元,增长100.00%。主要原因:年中追加了老旧小区完善类改造项目经费。

“住房改革支出”2023年度决算785.68万元,比2023年度年初预算减少66.73万元,下降7.83%。主要原因:单位落实政府过紧日子要求,减少了相关支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出147.47万元,主要用于以下方面(按大类):城乡社区支出145.17万元,占本年财政拨款支出98.44%;其他支出2.3万元,占本年财政拨款支出1.56%。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”(类,下同)2023年度决算145.17万元,比2023年度年初预算增加145.17万元,增长100%。其中:

“国有土地使用权出让收入安排的支出”(款,下同)2023年度决算145.17万元,比2023年度年初预算增加145.17万元,增长100%。主要原因:年中追加2023年村级公益事业专项补助资金,2023年美丽乡村运维资金,第三批农村集体经济组织创无奖励资金(农村人居环境提升)资金。

2、“其他支出”(类,下同)2023年度决算2.3万元,与2023年度年初预算持平。其中: 

“彩票公益金安排的支出”(款,下同)2023年度决算2.3万元,与2023年度年初预算持平。主要支出包括残疾人事业发展补助资金(6岁以下儿童康复训练补助)。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计12.26万元,国有资本经营预算财政拨款支出总计12.26万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出10420.8万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。


第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明


一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属一个行政单位、三个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0万元,比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加(减少)0万元。其中:

1. 因公出国(境)费用。2023年度决算数0万元,比2023年度年初预算数0万元增加(减少)0万元。主要原因:本单位无因公出国事项。

2. 公务接待费。2023年度决算数0万元,与2023年度年初预算数持平。主要原因:本单位无公务招待支出。

3. 公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0万元,与2023年度年初预算数持平。主要原因:现有12辆车均为巡逻用电动车,无运行维护费。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计193.11万元,比上年减少342.88万元,减少原因:部分资金未使用,财政收回。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额8549.71万元,其中:政府采购货物支出37.36万元,政府采购工程支出7555.56万元,政府采购服务支出956.8万元。授予中小企业合同金额5431.02万元,占政府采购支出总额的63.52%,其中:授予小微企业合同金额2284.43万元,占政府采购支出总额的26.71%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台。截至12月31日,共有车辆12台,42.4万元;单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)。现有12辆车均为巡逻用电动车。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算2937.55万元。

六、专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.各单位需根据自身业务职能,补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释

一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。

一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出。

一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)其他政府办公厅及相关机构事务(项):反映上述项目以外的其他政府办公厅及相关机构事务支出。

一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项):反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

一般公共服务支出(类)民族事务(款)其他民族事务(项):反映其他用于民族事务方面的支出。

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务(项):反映其他用于群众团体事务方面的支出。

一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):反映其他用于中国共产党事务的支出。

教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映单位安排的用于培训的支出。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):反映其他用于文化和旅游方面的支出。

文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项):反映全民健身等群众体育活动方面的支出。

文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项):反映其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务(项):反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项):反映开展城乡社区治理、城乡社区服务、街道服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):反映其他用于民政管理事务的支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映事业单实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映事业单实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):反映其他用于促进就业的补助支出。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):反映其他用于优抚方面的支出,包括向优抚对象发放补贴等支出。

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项):反映对儿童提供福利服务方面的支出。

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项):反映对老年人提供福利服务方的支出。包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供的基本养老服务保障的资金补助等支出。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项):反映残疾人联合会用于残疾人康复的方面的支出。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):反映其他用于残疾人事业方面的支出。

社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项):反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):反映用于城乡生活困难居民的临时救助的支出。

社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)特困人员救助供养支出(项):反映城市特困人员救助供养支出。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

卫生健康(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):反映基本公共卫生服务支出。

卫生健康(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

卫生健康(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):反映其他用于公共卫生服务的支出。

卫生健康(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):反映计划生育服务支出。

卫生健康(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映行政单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

卫生健康(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项):反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

卫生健康(类)医疗救助(款)其他医疗救助支出(项):反映其他用于医疗救助方面的支出。

卫生健康(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项):反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

卫生健康(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障政策管理(项):反映医疗保障待遇管理支出。

卫生健康(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):反映其他用于卫生健康的支出。

节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项):反映治理空气污染等方面的支出。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位未单独设置项级科目的其他支出。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等支出。

城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等支出。

农林水支出(类)农业农村(款)统计监测与信息服务(项):反映用于农经统计调查与信息收集、整理、分析、发布的支出。

农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事务(项):反映用于农村社会事业发展的支出。

农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):反映其他用于农业农村方面的支出。

农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项):反映造林、抚育等方面支出。

交通运输支出(类)铁路运输(款)铁路安全(项):反映涉及铁路安全方面的支出。

住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项):反映用于老旧小区改造方面支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映单位按人力资源和社会保障部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为员工缴纳的住房公积金。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项):反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。


第四部分 2023年度部门绩效评价情况


一、部门整体绩效评价报告(详见附件)

二、项目支出绩效评价报告(详见附件)

三、项目支出绩效自评表(详见附件)

附件1:2023年北京市丰台区人民政府右安门街道办事处-决算报表

附件2:2023年右安门街道部门绩效评价情况

附件:

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