目 录
第一部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
第二部分 2022年度部门决算说明
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
第一部分 2022年度部门决算报表
北京市丰台区园林绿化局丰台绿化队2022年度部门决算报表详见附件。
第二部分 2022年度部门决算说明
一、单位基本情况
(一)机构设置、职责:丰台区园林绿化局丰台绿化队职能主要为:城市园林绿地建设、管理与维护;城市园林绿化、公园、绿地、广场等工程设计。下设7个科室,分别为生产组、总务班、司机班、养护班、财务室、办公室、人事部。
(二)人员构成情况
截至2022年底,共有行政编制0人,实际0人;事业编制85人,实际58人;离退休人员125人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计2899.89万元,比上年减少248.67万元,下降7.9%。支出总计2899.89万元,比上年减少248.67万元,下降7.9%。
(一)收入决算说明
2022年度本年收入合计2169.73万元,比上年减少409.44万元,下降15.87%,其中:财政拨款收入2169.73万元,占收入合计的100%;上级补助收入0.00万元,占收入合计的0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计的0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计的0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计的0.00%;其他收入0.00万元,占收入合计的0.00%。
图1:收入决算
(二)支出决算说明
2022年度本年支出合计2301.14万元,比上年减少138.13万元,下降5.67%,其中:基本支出2095.2万元,占支出合计的91.1%;项目支出205.94万元,占支出合计的8.9%;上缴上级支出0.00万元,占支出合计的0.00%;经营支出0.00万元,占支出合计的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占支出合计的0.00%。
图2:基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计2237.45万元,比上年减少239.31万元,下降9.7%;支出总计2237.45万元,比上年减少239.31万元,下降9.7%。主要原因:2022年我单位新增退休人员,人员经费收、支减少,造成收、支总计减少。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出2191.88万元,主要用于以下方面(按大类):社会保障和就业支出375.77万元,占本年财政拨款支出17.1%,城乡社区支出1538.14万元,占本年财政拨款支出70.2%,住房保障支出277.98万元,占本年财政拨款支出12.7% 。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“社会保障和就业支出”(类)2022年度支出决算375.77万元,比2022年年初预算减少2.67万元。
2、“城乡社区支出”(类)2022年度决算1538.14万元,比2022年年初预算减少202.44万元,减少11.6%。主要原因:2022年新增退休人员造成支出减少。
3、“住房保障支出”(类)2022年度决算277.98万元,比2022年年初预算减少24.68万元,下降8.2%。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2022年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2095.2万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门/单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2022年“三公”经费财政拨款决算数7.2万元,比2022年“三公”经费财政拨款年初预算7.2万元减少0.00万元。其中:
1. 因公出国(境)费用。2022年决算数0.00万元,比2022年年初预算数0.00万元增加0.00万元。
2. 公务接待费。2022年决算数0.00万元,比2022年年初预算数0.00万元增加0.00万元。
3. 公务用车购置及运行维护费。2022年决算数7.2万元,比2022年年初预算数7.2万元增加0.00万元。其中,公务用车购置费2022年决算数0.00万元,比2022年年初预算数0.00万元增加0.00万元。公务用车运行维护费2022年决算数7.2万元,比2022年年初预算数7.2万元减少0.00万元。2022年公务用车运行维护费中,公务用车加油1.50万元,公务用车维修4.5万元,公务用车保险0.4万元,公务用车其他支出0.8万元。2022年公务用车保有量4辆,车均运行维护费1.8万元。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2022年政府采购支出总额4.7万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出4.7万元。授予中小企业合同金额4.3万元,占政府采购支出总额的91%。
四、国有资产占用情况
2022年车辆11台,186.19万元;单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
五、专业名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
项目支出绩效自评表:
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |
城市公共服务类岗位安置工作资金 |
||||||||||||
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局丰台绿化队 |
||||||||||
项目负责人 |
毛堃 |
联系电话 |
13810310330 |
||||||||||
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
年度资金总额 |
38.88 |
38.88 |
38.88 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
其中:当年财政 拨款 |
38.88 |
38.88 |
38.88 |
— |
100% |
— |
|||||||
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
维持、保证了我队安置岗位人员正常运转所必需的经费开支 |
维持、保证了我队安置岗位人员正常运转所必需的经费开支 |
||||||||||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
产出指标 |
数量指标 |
安置岗位人员人数 |
49人 |
49人 |
20 |
20 |
|
||||||
质量指标 |
按照安置岗位所需经费开支完成合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||
时效指标 |
食宿完成期限 |
12月前完成 |
12月前完成 |
10 |
10 |
|
|||||||
成本指标 |
总金额控制在预算内 |
38.88万元 |
38.88万元 |
10 |
10 |
|
|||||||
效益指标 |
经济效益 指标 |
对食堂可持续程度 |
正常运转 |
正常运转 |
10 |
10 |
|
||||||
社会效益 指标 |
对食堂可持续程度 |
正常运转 |
正常运转 |
10 |
10 |
|
|||||||
生态效益 指标 |
对食堂可持续程度 |
正常运转 |
正常运转 |
10 |
10 |
|
|||||||
可持续影响指标 |
对食堂可持续程度 |
正常运转 |
正常运转 |
10 |
10 |
|
|||||||
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
职工满意度 |
大于90% |
0 |
10 |
0 |
未做满意度调查 |
||||||
总分 |
100 |
90 |
|
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |
创建国家卫生区病媒生物防制工作 |
||||||||||||
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局丰台绿化队 |
||||||||||
项目负责人 |
崔佳利 |
联系电话 |
13910974945 |
||||||||||
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
年度资金总额 |
20 |
20 |
19.9998 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
其中:当年财政 拨款 |
20 |
20 |
19.9998 |
— |
100% |
— |
|||||||
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
创建国家卫生区病媒生物防制工作 |
完成了创建国家卫生区病媒生物防制工作 |
||||||||||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
产出指标 |
数量指标 |
病媒生物防制数量 |
对城市专业绿地、河道养护绿地及留白增绿养护绿地共计130处;我单位队部1处;班点12处;进行病媒生物日常防治和消杀工作 |
对城市专业绿地、河道养护绿地及留白增绿养护绿地共计130处;我单位队部1处;班点12处;进行病媒生物日常防治和消杀工作 |
20 |
20 |
|
||||||
质量指标 |
按照规范完成,验收合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||
时效指标 |
每年按照计划绩效评价 |
12月前完成 |
12月前完成 |
10 |
10 |
|
|||||||
成本指标 |
总金额控制在预算内 |
20万元 |
19.9998万元 |
10 |
10 |
|
|||||||
效益指标 |
经济效益 指标 |
全年可持续程度 |
保证创建国家卫生区工作成果 |
保证创建国家卫生区工作成果 |
10 |
10 |
|
||||||
社会效益 指标 |
全年可持续程度 |
保证创建国家卫生区工作成果 |
保证创建国家卫生区工作成果 |
10 |
10 |
|
|||||||
生态效益 指标 |
全年可持续程度 |
保证创建国家卫生区工作成果 |
保证创建国家卫生区工作成果 |
10 |
10 |
|
|||||||
可持续影响指标 |
全年可持续程度 |
保证创建国家卫生区工作成果 |
保证创建国家卫生区工作成果 |
10 |
10 |
|
|||||||
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
周边群众满意度 |
游客满意度 |
大于90% |
10 |
0 |
|
||||||
总分 |
100 |
90 |
|
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |
机构运转经费 |
||||||||||||
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局丰台绿化队 |
||||||||||
项目负责人 |
毛堃 |
联系电话 |
13810310330 |
||||||||||
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
年度资金总额 |
37.8 |
37.8 |
37.8 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
其中:当年财政 拨款 |
37.8 |
37.8 |
37.8 |
— |
100% |
— |
|||||||
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
维持、保证我队正常运转所必需的经费开支。
|
维持、保证了我队正常运转所必需的经费开支 |
||||||||||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
产出指标 |
数量指标 |
全年职工食堂用餐人数 |
68人 |
68人 |
20 |
20 |
|
||||||
质量指标 |
按照食堂管理制度完成,质量合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||
时效指标 |
按照计划绩效评价 |
12月前完成 |
12月前完成 |
10 |
10 |
|
|||||||
成本指标 |
总金额控制在预算内 |
37.8万元 |
37.8万元 |
10 |
10 |
|
|||||||
效益指标 |
经济效益 指标 |
对食堂可持续程度 |
正常运转 |
正常运转 |
10 |
10 |
|
||||||
社会效益 指标 |
对食堂可持续程度 |
正常运转 |
正常运转 |
10 |
10 |
|
|||||||
生态效益 指标 |
对食堂可持续程度 |
正常运转 |
正常运转 |
10 |
10 |
|
|||||||
可持续影响指标 |
对食堂可持续程度 |
正常运转 |
正常运转 |
10 |
10 |
|
|||||||
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
职工满意度 |
大于90% |
0 |
10 |
0 |
未做满意度调查 |
||||||
总分 |
100 |
90 |
|
附件:
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承办:北京市丰台区政务服务和数据管理局
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