目 录
第一部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
第二部分 2022年度部门决算说明
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
第一部分 2022年度部门决算报表
北京市丰台区园林绿化局南苑绿化队2022年度部门决算报表详见附件。
第二部分 2022年度部门决算说明
一、单位基本情况
(一)机构设置、职责:丰台区园林绿化局南苑绿化队职能主要为:城市园林绿地建设、管理与维护;城市园林绿化、公园、绿地、广场等工程设计。下设7各科室,分别为生产组、总务班、司机班、养护班、财务室、办公室、人事部。
(二)人员构成情况
截至2022年底,共有行政编制0人,实际0人;事业编制80人,实际58人;离退休人员115人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计2350.95万元,比上年减少102.55万元,下降4.18%。支出总计2350.95万元,比上年减少102.55万元,下降4.18%。
(一)收入决算说明
2022年度本年收入合计2162.94万元,比上年减少51.22万元,下降2.3%,其中:财政拨款收入2147.15万元,占收入合计的99.3%;上级补助收入0.00万元,占收入合计的0.00%;事业收入15.8万元,占收入合计的0.7%;经营收入0.00万元,占收入合计的0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计的0.00%;其他收入0.00万元,占收入合计的0.00%。
图1:收入决算
(二)支出决算说明
2022年度本年支出合计2167.12万元,比上年减少115.25万元,下降5.04%,其中:基本支出2092.1万元,占支出合计的96.5%;项目支出75.02万元,占支出合计的3.5%;上缴上级支出0.00万元,占支出合计的0.00%;经营支出0.00万元,占支出合计的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占支出合计的0.00%。
图2:基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计2211.16万元,比上年减少118.25万元,下降5.1%;支出总计2211.16万元,比上年减少118.25万元,下降5.1%。主要原因:2022年我单位新增退休人员,人员经费收、支减少,造成收、支总计减少。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出2165.68万元,主要用于以下方面(按大类):社会保障和就业支出362.14万元,占本年财政拨款支出16.7%,城乡社区支出1551.62万元,占本年财政拨款支出71.6%,住房保障支出252.48万元,占本年财政拨款支出11.7%,教育支出0.14万元 。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“社会保障和就业支出”(类)2022年度支出决算362.14万元,比2022年年初预算增加4.36万元。
2、“城乡社区支出”(类)2022年度决算1550.92万元,比2022年年初预算减少166.27万元,减少9.7%。主要原因:2022年新增退休人员造成支出减少。
3、“住房保障支出”(类)2022年度决算252.48万元,比2022年年初预算减少24.78万元,下降8.9%。
4、“教育支出”2022年度决算0.14万元,比2022年年初预算减少2.88万元。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2022年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2090.67万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2022年“三公”经费财政拨款决算数3.6万元,比2022年“三公”经费财政拨款年初预算3.6万元减少0.00万元。其中:
1. 因公出国(境)费用。2022年决算数0.00万元,比2022年年初预算数0.00万元增加0.00万元。
2. 公务接待费。2022年决算数0.00万元,比2022年年初预算数0.00万元增加0.00万元。
3. 公务用车购置及运行维护费。2022年决算数3.6万元,比2022年年初预算数3.6万元增加0.00万元。其中,公务用车购置费2022年决算数0.00万元,比2022年年初预算数0.00万元增加0.00万元。公务用车运行维护费2022年决算数3.6万元,比2022年年初预算数3.6万元减少0.00万元。2022年公务用车运行维护费中,公务用车加油1.00万元,公务用车维修1.6万元,公务用车保险0.2万元,公务用车其他支出0.8万元。2022年公务用车保有量2辆,车均运行维护费1.8万元。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2022年政府采购支出总额6.48万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出6.48万元。授予中小企业合同金额6.28万元,占政府采购支出总额的97%。
四、国有资产占用情况
2022年车辆18台,456.68万元;单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
五、专业名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
项目支出绩效自评表:
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |
信息系统运维类项目 |
||||||||||||
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局南苑绿化队 |
||||||||||
项目负责人 |
毛堃 |
联系电话 |
13810310330 |
||||||||||
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
年度资金总额 |
4.8 |
4.8 |
4.8 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
其中:当年财政 拨款 |
4.8 |
4.8 |
4.8 |
— |
100% |
— |
|||||||
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
网络安装完成,并使用流畅 |
达到预期使用效果 |
||||||||||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
产出指标 |
数量指标 |
网络安装数量 |
指标1:光纤100兆 |
指标1:光纤100兆 |
20 |
20 |
|
||||||
质量指标 |
按照规范完成,验收合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||
时效指标 |
每年按照计划绩效评价 |
12月前完成 |
12月前完成 |
10 |
10 |
|
|||||||
成本指标 |
总金额控制在预算内 |
4.8万元 |
4.8万元 |
10 |
10 |
|
|||||||
效益指标 |
经济效益 指标 |
全年可持续程度 |
保证网络流畅工作成果 |
保证网络流畅工作成果 |
10 |
10 |
|
||||||
社会效益 指标 |
全年可持续程度 |
保证网络流畅工作成果 |
保证网络流畅工作成果 |
10 |
10 |
|
|||||||
生态效益 指标 |
全年可持续程度 |
保证网络流畅工作成果 |
保证网络流畅工作成果 |
10 |
10 |
|
|||||||
可持续影响指标 |
全年可持续程度 |
保证网络流畅工作成果 |
保证网络流畅工作成果 |
10 |
10 |
|
|||||||
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
单位职工满意 |
好评率达到98% |
100% |
10 |
0 |
未做满意度调查 |
||||||
总分 |
100 |
90 |
|
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |
创建国家卫生区病媒生物防制工作 |
||||||||||||
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局南苑绿化队 |
||||||||||
项目负责人 |
崔佳利 |
联系电话 |
13910974945 |
||||||||||
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
年度资金总额 |
19.9999 |
19.9999 |
19.9998 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
其中:当年财政 拨款 |
19.9999 |
19.9999 |
19.9998 |
— |
100% |
— |
|||||||
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
创建国家卫生区病媒生物防制工作 |
完成了创建国家卫生区病媒生物防制工作 |
||||||||||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
产出指标 |
数量指标 |
病媒生物防制数量 |
对城市专业绿地、河道养护绿地及留白增绿养护绿地共计130处;我单位队部1处;班点12处;进行病媒生物日常防治和消杀工作 |
对城市专业绿地、河道养护绿地及留白增绿养护绿地共计130处;我单位队部1处;班点12处;进行病媒生物日常防治和消杀工作 |
20 |
20 |
|
||||||
质量指标 |
按照规范完成,验收合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||
时效指标 |
每年按照计划绩效评价 |
12月前完成 |
12月前完成 |
10 |
10 |
|
|||||||
成本指标 |
总金额控制在预算内 |
19.9999万元 |
19.9998万元 |
10 |
10 |
|
|||||||
效益指标 |
经济效益 指标 |
全年可持续程度 |
保证创建国家卫生区工作成果 |
保证创建国家卫生区工作成果 |
10 |
10 |
|
||||||
社会效益 指标 |
全年可持续程度 |
保证创建国家卫生区工作成果 |
保证创建国家卫生区工作成果 |
10 |
10 |
|
|||||||
生态效益 指标 |
全年可持续程度 |
保证创建国家卫生区工作成果 |
保证创建国家卫生区工作成果 |
10 |
10 |
|
|||||||
可持续影响指标 |
全年可持续程度 |
保证创建国家卫生区工作成果 |
保证创建国家卫生区工作成果 |
10 |
10 |
|
|||||||
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
周边群众满意度 |
游客满意度 |
大于90% |
10 |
0 |
未做满意度调查 |
||||||
总分 |
100 |
90 |
|
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |
机构运转经费 |
||||||||||||
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局南苑绿化队 |
||||||||||
项目负责人 |
毛堃 |
联系电话 |
13810310330 |
||||||||||
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
年度资金总额 |
36.18 |
36.18 |
36.18 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
其中:当年财政 拨款 |
36.18 |
36.18 |
36.18 |
— |
100% |
— |
|||||||
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
单位食堂采购卫生安全的食品,核算一下每月平均采购食品的费用,让全体职工每餐吃得放心,保证食堂食品都采购于正规超市,保障食品安全。年初预留出食堂使用设备的维修费,以便单位食堂年度正常运转。 |
圆满完成年度目标,单位食堂在预算内为职工提供放心可口的工作餐,保障食品的安全健康。 |
||||||||||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
产出指标 |
数量指标 |
全年职工食堂用餐人数 |
67人 |
67人 |
20 |
20 |
|
||||||
质量指标 |
正规合格商品 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||
时效指标 |
每月完成预算任务 |
12月前完成 |
12月前完成 |
10 |
10 |
|
|||||||
成本指标 |
按季度完成预算指标 |
36.18万元 |
36.18万元 |
10 |
10 |
|
|||||||
效益指标 |
经济效益 指标 |
职工在工作日吃放心健康的工作餐,确保食堂职工的正常工作。 |
本年度内职工在工作日吃放心健康的工作餐 |
达到预期指标 |
10 |
10 |
|
||||||
社会效益 指标 |
职工在工作日吃放心健康的工作餐。 |
本年度内职工在工作日吃放心健康的工作餐 |
达到预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||||
生态效益 指标 |
职工在工作日吃放心健康的工作餐,积极响应光盘行动,同时将垃圾及时分类处理。 |
本年度内职工在工作日吃放心健康的工作餐 |
达到预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||||
可持续影响指标 |
职工在工作日吃放心健康的工作餐。 |
本年度内职工在工作日吃放心健康的工作餐 |
达到预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||||
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
本单位就餐职工 |
单位职工对食堂整体工作餐及卫生做出好评 |
好评率达90% |
10 |
0 |
未做满意度调查 |
||||||
总分 |
100 |
90 |
|
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