目 录
第一部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度部门决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
第一部分 2021年度部门决算报表
丰台区住建委2021年度部门决算报表详见附件。
第二部分 2021年度部门决算说明
一、单位基本情况
(一)机构设置、职责
北京市丰台区住房和城乡建设委员会是区政府工作部门,加挂北京市丰台区重大项目建设协调办公室、北京市丰台区人民政府房屋征收办公室牌子,设副处级行政执法机构1个,为北京市丰台区住房和城乡建设综合执法大队;住建委机关内设机构11个,分别为:办公室、重大项目科、综合项目建设科、工程管理科、建筑节能管理科、建筑行业管理科、征收管理科、征收监督科、棚户区改造科、法制科、财务审计科。
北京市丰台区住房和城乡建设委员会贯彻落实党中央关于住房和城乡建设工作的方针政策、决策部署和市委、区委有关工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设工作中的集中统一领导。主要职责是:
1.贯彻落实国家和北京市关于住房和城乡建设的法律法规、规章和政策;研究本区住房和城乡建设方面的重大问题,并提出相应措施。
2.研究拟订本区保障性住房建设、棚户区及危旧房改造年度计划;负责保障性住房和其他政策类住房的建设协调工作;负责棚户区及危旧房改造项目的协调、管理工作。
3.负责本区工程建设管理工作,负责建设工程招标投标监督管理和工程施工许可。
4.负责本区建筑市场监督管理、规范市场秩序、推动建筑行业发展工作,负责本区权限范围内建筑企业资质审批和监督管理。
5.负责本区权限范围内建设工程质量和施工安全监管工作;负责建筑施工企业安全生产许可证的审批管理工作;负责建筑工地扬尘控制的监督检查;参与建设工程质量、施工安全事故调查处理。
6.负责指导本区村镇建筑工程建设工作。负责村镇建筑工程建设的技术服务;组织指导农村危房改造、抗震节能农宅建设工作。
7.负责促进本区建筑节能工作,负责绿色建筑、装配式建筑、墙体材料革新和散装水泥发展及管理工作。
8.负责本区房地产开发的监督管理工作,负责区域内房地产开发企业资质管理。
9.负责重点工程项目建设的计划、协调工作,向区委、区政府汇报重大项目建设情况,在职责权限范围内为中央市属在区单位及重点建设项目提供协调和服务工作。
10.负责本区房屋征收与补偿、拆迁管理工作;负责组织协调有关部门研究解决本区征收拆迁工作中的综合性问题。
11.完成区委、区政府交办的其他任务。
北京市丰台区住房和城乡建设综合执法大队主要职责是:
12.负责集中行使法律、法规、规章规定的房地产市场监督管理、房屋管理、建筑市场监督管理、建设工程安全质量监督管理等领域行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权。
13.负责区住房城乡建设、区房屋管理部门移交相关违法行为线索的立案调查处理及行政执法工作。
14.负责全区相关领域重大疑难复杂案件和跨区案件的查处工作。
15.承担市住房城乡建设执法总队授权或委托的有关行政执法工作。
16.承办上级交办的其他任务。
(二)人员构成情况
行政编制73人,实有人数58人;事业编制0人,实有人数0人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计211432.91万元,比上年减少188389.42万元,下降47.12%。
(一)收入决算说明
2021年度本年收入合计199951.53万元,比上年减少175099.83万元,下降46.69%,其中:财政拨款收入199951.53万元,占收入合计的100.00%;上级补助收入0.00万元,占收入合计的0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计的0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计的0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计的0.00%;其他收入0.00万元,占收入合计的0.00%。
(二)支出决算说明
2021年度本年支出合计201509.47万元,比上年减少35812.57万元,下降15.09%,其中:基本支出1658.21万元,占支出合计的0.82%;项目支出199851.26万元,占支出合计的99.18%;上缴上级支出0.00万元,占支出合计的0.00%;经营支出0.00万元,占支出合计的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占支出合计的0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计211432.91万元,比上年减少188389.42万元,下降47.12%。主要原因:一是减少了征地和拆迁补偿支出中对棚户区改造项目资金投入;二是减少了住房租赁市场发展支出中对发展住房租赁市场资金的投入。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出21509.47万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出2.15万元,占本年财政拨款支出0.01%;社会保障和就业支出203.04万元,占本年财政拨款支出0.94% ;节能环保支出800.00万元,占本年财政拨款支出3.72%;城乡社区支出3222.22万元,占本年财政拨款支出14.98%;住房保障支出17210.73万元,占本年财政拨款支出80.02%;灾害防治及应急管理支出71.33万元,占本年财政拨款支出0.33%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、 “一般公共服务支出”2021年度决算2.15万元,比2021年年初预算增加0.71万元,增长49.31%。其中:
“组织事务”2021年度决算2.15万元,比2021年年初预算增加0.71万元,增长49.31%。主要原因:
基层党组织党建活动经费年初预算下达指标为上半年经费,年中追加下半年经费,年末实际支出数为全年支出数。
2、社会保障和就业支出2021年度决算203.04万元,比2021年年初预算增加23.90万元,增长13.34%。其中:
“行政事业单位养老支出”2021年度决算203.04万元,比2021年年初预算增加23.90万元,增长13.34%。主要原因:2021年单位有两名退休干部去世,增加了一次性抚恤金和丧葬费支出。
3、节能环保支出2021年度决算800.00万元,比2021年年初预算无增减。其中:
“能源节约利用”2021年度决算800.00万元,比2021年年初预算无增减。
4、城乡社区支出2021年度决算3222.22万元,比2021年年初预算减少31.16万元,下降0.96%。其中:
“城乡社区管理事务”2021年度决算3206.86万元,比2021年年初预算减少31.12万元,下降0.96%。主要原因:疫情影响减少了相关费用支出。
“建设市场管理与监督”2021年度决算15.36万元,比2021年年初预算减少0.04万元,下降0.26%,基本持平。
5、“住房保障支出”2021年度决算17210.73万元,比2021年年初预算增加14483.99万元,增长531.18%。其中:
“保障性安居工程支出”2021年度决算16989.00万元,比2021年年初预算增加14489.00万元,增长579.56%。主要原因:按照全区统一部署,年中追加了发展住房租赁市场资金。
“住房改革支出”2021年度决算221.73万元,比2021年年初预算减少5.01万元,下降2.21%。主要原因:单位住房公积金7月缴纳基数调整,支出略有减少。
6、“灾害防治及应急管理支出”2021年度决算71.33万元,比2021年年初预算减少6.81万元,下降8.72%。其中:
“应急管理事务”2021年度决算71.33万元,比2021年年初预算减少6.81万元,下降8.72%。主要原因:加强了对应急安全监管工作的管理,全年未发生重大应急安全事件。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度政府性基金预算财政拨款支出180000.00万元,主要用于以下方面:城乡社区支出180000.00万元,占本年财政拨款支出100.00%。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
“城乡社区支出”2021年度决算180000.00万元,比2021年年初预算增加180000万元。其中:
“国有土地使用权出让收入安排的支出”2021年度决算180000.00万元,比2021年年初预算增加180000.00万元。主要原因:年中按照全区工作安排万泉寺棚户区改造土地开发项目资金25000.00万元、看丹村棚户区改造和环境整治项目资金20000.00万元、东铁营棚户区改造和环境整治项目资金35000.00万元、长辛店棚户区改造项目资金80000.00万元、岳各庄棚户区改造土地开发项目资金20000.00万元。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1658.21万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门/单位所属2个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数0.00万元,比2021年“三公”经费财政拨款年初预算1.21万元减少1.21万元。其中:
1.因公出国(境)费用。2021年决算数0.00万元,比2021年年初预算数0.00万元无增减;2021年组织因公出国(境)团组0个、0人次,人均因公出国(境)费用0万元。
2.公务接待费。2021年决算数0.00万元,比2021年年初预算数1.21万元减少1.21万元。主要原因:严格执行中央八项规定,2021年积极压缩经费支出,未发生公务接待。2021年公务接待0批次,公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数0.00万元,比2021年年初预算数0.00万元无增减。2021年公务用车运行维护费中,公务用车加油0万元,公务用车维修0万元,公务用车保险0万元,公务用车其他支出0万元。2021年公务用车保有量0辆,车均运行维护费0万元。
二、机关运行经费支出情况
2021年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计169.33万元,比上年增加7.49万元,增加原因:一是为防疫购买疫情防控物资;二是物价上涨,办公设备老化,相应的办公费、水电费、维修维护费等日常公用支出增加。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额79.89万元,其中:政府采购货物支出0.49万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出79.40万元。授予中小企业合同金额71.59万元,占政府采购支出总额的89.61%,其中:授予小微企业合同金额71.10万元,占政府采购支出总额的89.00%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆0台,0.00万元;单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费。
六、政府购买服务支出说明
2021年政府购买服务决算184.14万元。
七、专业名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
8.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面的支出。
9.节能环保支出:反映政府节能环保支出。
10.城乡社区支出:反映政府城乡社区支出。
11.住房保障支出:反映政府用于住房方面的支出。
12.灾害防治及应急管理支出:反映政府用于自然灾害、安全生产监管及应急管理等方面的支出。
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
(一)部门概况
1.机构设置及职责工作任务情况
(1)机构设置情况
北京市丰台区住房和城乡建设委员会是区政府工作部门,加挂北京市丰台区重大项目建设协调办公室、北京市丰台区人民政府房屋征收办公室牌子,设副处级行政执法机构1个,为北京市丰台区住房和城乡建设综合执法大队;内设机构11个,分别为:办公室、重大项目科、综合项目建设科、工程管理科、建筑节能管理科、建筑行业管理科、征收管理科、征收监督科、棚户区改造科、法制科、财务审计科。
(2)工作职责
北京市丰台区住房和城乡建设委员会贯彻落实党中央关于住房和城乡建设工作的方针政策、决策部署和市委、区委有关工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设工作中的集中统一领导。主要职责是:
1贯彻落实国家和北京市关于住房和城乡建设的法律法规、规章和政策;研究本区住房和城乡建设方面的重大问题,并提出相应措施。
2研究拟订本区保障性住房建设、棚户区及危旧房改造年度计划;负责保障性住房和其他政策类住房的建设协调工作;负责棚户区及危旧房改造项目的协调、管理工作。
3负责本区工程建设管理工作,负责建设工程招标投标监督管理和工程施工许可。
4负责本区建筑市场监督管理、规范市场秩序、推动建筑行业发展工作,负责本区权限范围内建筑企业资质审批和监督管理。
5负责本区权限范围内建设工程质量和施工安全监管工作;负责建筑施工企业安全生产许可证的审批管理工作;负责建筑工地扬尘控制的监督检查;参与建设工程质量、施工安全事故调查处理。
6负责指导本区村镇建筑工程建设工作。负责村镇建筑工程建设的技术服务;组织指导农村危房改造、抗震节能农宅建设工作。
7负责促进本区建筑节能工作,负责绿色建筑、装配式建筑、墙体材料革新和散装水泥发展及管理工作。
8负责本区房地产开发的监督管理工作,负责区域内房地产开发企业资质管理。
9负责重点工程项目建设的计划、协调工作,向区委、区政府汇报重大项目建设情况,在职责权限范围内为中央市属在区单位及重点建设项目提供协调和服务工作。
10负责本区房屋征收与补偿、拆迁管理工作;负责组织协调有关部门研究解决本区征收拆迁工作中的综合性问题。
11完成区委、区政府交办的其他任务。
北京市丰台区住房和城乡建设综合执法大队主要职责是:
12负责集中行使法律、法规、规章规定的房地产市场监督管理、房屋管理、建筑市场监督管理、建设工程安全质量监督管理等领域行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权。
13负责区住房城乡建设、区房屋管理部门移交相关违法行为线索的立案调查处理及行政执法工作。
14负责全区相关领域重大疑难复杂案件和跨区案件的查处工作。
15承担市住房城乡建设执法总队授权或委托的有关行政执法工作。
16承办上级交办的其他任务。
(3)工作任务完成情况
围绕经济运行抓重点项目调度。加快推进重点项目建设,落实全区投资任务,固定资产投资总量居全区第一。完成建安投资占全区总额的59%。协税护税方面,为企业送上“服务包”,对接企业需求,解决实际困难。
市区重点工程建设取得新突破。丰台医院提质改建项目已实现主体结构封顶。北京口腔医院迁建工程仅用2个工作日取得了施工登记意见函,并于今年5月底正式进场施工。中央民族大学新校区项目9月已正式启用。丰台站改建工程于11月23日正式启动联调联试。轨道交通建设方面,19号线、14号线剩余段已实现空载试运行。新机场线北延、16号线正按建设计划稳步推进。此外,地铁9号线六里桥站B2出入口于年初开工,惠及周边居民出行。
提前超额完成政策性住房、棚户区改造年度任务。2021年,我区建设筹集政策性住房开竣工任务约占全市总任务的10%。截至目前,已实现开工10766套,完成年度任务的224%;实现竣工9964套,完成年度任务的112%,连续第14年超额完成市级政策性住房建设任务。同时,棚户区改造方面,已完成签约搬迁住户931户,完成年度任务的121%,已提前超额完成市级年度任务。
统筹推进城市更新。建立适用于城市更新的体制机制、管理制度和政策措施,因地制宜制定城市更新行动计划。作为城市更新领导小组办公室和推动实施专班牵头单位,积极推动我区城市更新各项工作。2021年,丰台区纳入市级城市更新实施清单共55个项目,其中南苑大红门地区腾退产业空间改造提升等7个项目被列入市级城市更新示范项目清单。
切实筑牢防疫屏障。筑牢我区建筑行业免疫屏障,主动对接在施工地,通过开启建筑行业从业人员“夜间专场”等模式,多方协调建筑行业从业人员“加强针”疫苗接种。同时,抽调党员、干部第一时间奔赴看丹街道支援疫情防控,筑起抗疫一线的“红色堡垒”。
“创卫”“创城”方面,不断提升“领导包片、干部包点”机制效能,动态更新工地台账,实现包点干部与项目的有序衔接。认真落实“创城”公益广告及宣传氛围营造工作。凝聚力量开展“创卫”行动,从鼠蟑防制到蚊蝇防制,从食品安全到市容环境,区住建委、行管处干部敢于担当、勇于奉献,不畏严寒、不惧酷暑,紧密联系属地,扎实开展工地围挡及外围环境整治、工地食堂、厕所卫生管理、病媒生物防制、禁控烟等各项工作。开展高频次、高质量的督导检查,建立创卫突击队,支援西罗园街道四路通社区对北京邮政汽车保养厂大院进行场地清理。
在应急管理方面,针对防汛、防疫、空气重污染预警、各节假日及“两会”安保期间应急检查工作,进行详细部署,开展应急检查8264项次,发布各类预警192条,发布各类通知、预报等2000余条,为区域工程建设领域提供坚实应急保障。
推广优化营商政策5.0等多项措施。大力改革、压缩审批事项,协调推进压缩整合各项行政审批(公共服务)事项至25项,行政审批(公共服务)事项全部纳入电子档案存储。特别是施工许可审批方面,通过简化办理要件,将施工许可与安全监督备案、质量监督注册同步办理,优化审批流程、缩减审批时限、实行全程网上审批,实现建筑工程施工许可证“网上申请、网上审批、限时办结、自行打证”。2021年,共完成施工许可审批288项,施工许可审批平均时限为1.4天,居全市前列。高效服务企业节省建设周期与成本,企业获得感显著增强。
积极推动装配式建筑发展。积极推动装配式建筑发展。全年累计新开工装配式建筑项目16个,占新建建筑面积比例为45.9%,超额完成市级任务。发展绿色建筑高星级标识认证,2021全年共有3个项目通过绿色建筑高星级运行标识评审,其中丰科建王庄子居住项目获得了绿色建筑三星级运行标识认定。加强混凝土搅拌站绿色生产和生产质量管理。2021年我区保留的混凝土搅拌站均完成了密闭化升级改造,改造后搅拌机组、料仓、物料输送廊均密闭,有效降低了粉尘的无组织排放、提升了搅拌站的整体环境和绿色生产水平。推动搅拌站绿色智能化发展,建恒站建成了全市首个智能化试块检测系统,采用机器人进行试块检测,提升了检测效率和检测精度。
统筹推进依法行政。持续开展法治大讲堂系列活动,精心组织开展“行政处罚法”“宪法”等系列宣传培训活动。切实加强行政执法水平,制定并主动公示执法计划、双随机检查计划,按季主动公示执法检查结果。全年,针对住建领域共开展行政检查3153次,实施行政处罚212件,罚款106.25万余元。
2.部门整体绩效目标设立情况
编制2021年度部门预算时,本单位根据承担的职责和开展的业务工作,制定如下整体绩效目标:
一是强化资金预算编制工作,增强预算执行与批复的一致性。二是加强管理力度,保证资金使用效益的发挥和预期目标的实现。三是加强财务管理,努力完成区委、区政府交办的各项工作。
(二)当年预算执行情况
2021年全年预算数200048.01万元(含本年财政拨款中下达的“暂存指”指标经费),其中,基本支出预算数1658.21万元,项目支出预算数198389.80万元,其他支出预算数0.00万元。资金总体支出201509.47万元(含上年结转项目经费支出),其中,基本支出1658.21万元,项目支出199851.26万元,其他支出0.00万元。预算执行率为95.04%。
(三)整体绩效目标实现情况
1.产出完成情况分析
(1)产出数量
年初绩效目标:完成对所有资金的全覆盖,加强对19个项目经费的支出进度和使用效率的监督管理。
完成情况:年末共对全年25个项目开展了绩效评价,完成了对所有资金的全覆盖,认真履行了对经费的支出进度和使用效率的监督管理。
(2)产出质量
年初绩效目标:加强预算执行与批复的一致性,推进丰台区住房和城乡建设事业健康发展。
完成情况:严格按照区财政的批复与调整,完成了经费的支出与管理,保证了一致性。
(3)产出进度
年初绩效目标:提高资金支付效率,按支出计划和合同约定保证各项经费的支出进度。
完成情况:单位严抓资金支出进度,严格按照支出计划和合同约定支付各项资金。
(4)产出成本
年初绩效目标:严格执行预算各项收支,全年预算控制数7040.82万元。
完成情况:年末根据业务工作调整和区委、区政府工作安排,全年预算数进行了调整,年末基本执行完毕。
2.效果实现情况分析
(1)经济效益
无
(2)社会效益
年初绩效目标:满足全委办公及业务工作需求,推动丰台区住房和城乡建设事业实现新发展。
完成情况:实现了年初绩效目标。
(3)环境效益
无
(4)可持续性影响
无
(5)服务对象满意度
年初绩效目标:确保满意度指标达到90%以上。
完成情况:实现了年初绩效目标。
(四)预算管理情况分析
1.财务管理
(1)财务管理制度健全性
一是认真执行国家和上级有关财政方针政策和财经纪律;二是财务人员认真学习和执行会计法、贯彻执行单位各项财务管理制度;三是严格执行经费预算,搞好资金平衡,做到专款专用;四是贯彻增产节约和经济核算制度,合理使用资金,提高资金使用效益;五是坚持原则,严格收支手续;六是节约各项经费开支,提高经济效益。
(2)资金使用合规性和安全性
根据区住建委各项财务管理规定,加强了对经费支出管理、报销审批程序等。严格按照财务核算管理制度执行,符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关资金管理办法的规定;资金的拨付有完整的审批过程和手续,符合部门预算批复的用途;未出现截留、挤占、挪用、虚列支出情况。使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定,其预算资金的规范运行情况很好。
(3)会计基础信息完善性
单位财务会计基础数据信息和会计信息资料均能够真实、完整、准确反映财务经费收支情况,基础信息对预算管理工作的支撑情况良好。
2.资产管理
单位建立、健全资产管理制度,由财务部门统一建账、核算,由资产管理部门办公室统—登记、管理。对固定资产、无形资产的管理,单位明确了财务部门、资产管理部门以及使用部门的责任,定期或者不定期进行清查盘点,保证账账相符,账实相符。年度终了,进行全面清查盘点。财务科负责资产的总账及明细分类账的登记工作。办公室是资产管理部门,负责固定资产的数量及各科室的分类登记工作,并定期进行盘点清查。办公室设置了专职人员负责固定资产的管理工作。办公室与财务科随时沟通,并及时录入数据信息,按时上报区财政局,确保资产数据的真实性、及时性和完整性,做到账账相符、账实相符、账卡相符、一物一卡。实现对国有资产的实时动态化的全过程管理与监督。
3.绩效管理
一是完善项目绩效管理责任。在编报下年度预算时,区住建委在区财政一体化系统中通过规范格式同步明确绩效目标,明确主管科室以及负责人、联系人,负责实现项目绩效目标,对未能如期实现绩效目标或绩效评价结果较差的,主管科室以及负责人要对项目经费支出情况做出解释说明,单位会结合绩效目标的完成情况对该项目进行综合评估,在编制下年度预算时适当调减项目资金额度。按照区财政要求我单位选取了政策类项目公共建筑节能绿色化改造项目奖励资金开展了部门评价,撰写了绩效评价报告。
二是实现项目绩效评价全覆盖。本单位按照区财政要求对所有的项目都开展了绩效评价工作,实现了项目绩效评价全覆盖。
三是推动项目绩效指标建设。各业务科室编制下年度预算时,单位要求对项目支出绩效目标按要求设定情况,制定项目经费投入、预算执行和管理情况,设定经费支出时限等,次年开展事后绩效评价时,要反映出各业务科室为实现绩效目标采取的工作措施、科室的履职情况、达到的社会效果、社会公众满意度等方面,全面反映项目经费支出情况。
四是稳步推进绩效目标完成。在年初预算绩效目标设定后,区住建委严格抓好落实,稳步推进各科室按计划完成制定的绩效目标。已对2021年度全部部门项目支出实施了绩效评价,其中采取部门评价项目1个,单位自评项目24个,项目支出预算执行率均为95.00%。
4.结转结余率
本年预算中,棚户区改造市级专项资金和新型墙体材料专项返退基金项目按财政要求结余资金结转下年,结转结余率为4.96%。
5.部门预决算差异率
部门预决算差异率为4.96%,主要原因为棚户区改造市级专项资金和新型墙体材料专项返退基金项目有特殊性,安排预算时难以准确预估,支出时要由市财政、区财政统一调配安排。
(五)总体评价结论
1.评价得分情况
综合评定,区住建委2021年部门整体绩效评价得分为95分,预算绩效执行情况良好。
2.存在的问题及原因分析
一是部分项目绩效目标未对项目实施效益进行阐述,目标设置不够完善;部分绩效指标细化、量化程度还需加强,满意度指标不够全面;二是个别项目申请预算时考虑不全面,支出率未达到100%;项目绩效资料收集、总结工作需进一步加强。
(六)措施建议
1.开展绩效自评的工作中,各业务科室要总结出具有项目特点的可量化的绩效目标和指标,增强绩效目标申报的科学性,为后续绩效考核提供参照依据。
2.要强化业务科室项目预算编制工作,充分考虑各方面因素,提高预算编制的精准性、科学性,保证资金使用效益的发挥和预期绩效目标实现。
3.要深入研究各项目的特点及支出情况,特点是注重对项目产出和效益方面的绩效资料的收集、整理与分析工作,同时,及时开展满意度调查,为项目后续实施和工作改进提供方向性指引。
二、项目支出绩效评价报告
(一)基本情况
1.项目概况。
建筑节能是生态文明建设的客观要求,是增进民生福祉的必然选择,也是首都经济社会健康发展的坚强保障。北京市委市政府高度重视公共建筑节能绿色化改造工作,“十三五”以来多次出台政策,切实提升北京市公共建筑能效水平。2016年,北京市住房和城乡建设委员会(以下简称“市住建委”)、北京市发展和改革委员会(以下简称“市发改委”)、北京市规划和国土资源管理委员会、北京市财政局(以下简称“市财政局”)印发了《北京市公共建筑能效提升行动计划》,提出要全面提升新建公共建筑能效水平,大力推进公共建筑节能绿色化改造;同年,市住建委、市发改委印发《北京市“十三五”时期民用建筑节能发展规划》(京建发〔2016〕386号),提出要“实施全市民用建筑能源消费总量和能耗强度双控,狠抓能源需求侧调控和能源供给侧改革,控制民用建筑碳排放总量”的总体目标。根据《北京市公共建筑节能绿色化改造项目及奖励资金管理暂行办法》,市住房城乡建设委将各区奖励资金拨付申请汇总后提交至市财政局。市财政局按照市住房城乡建设委的申请做好下一年度奖励资金的预算安排和拨付工作;区财政局负责本辖区内市级奖励资金的拨付、管理和监督检查。2020年通过综合验收的1个项目,奖励资金由市级财政拨至区级财政,经区住房城乡建设委拨付至项目申请单位。
2021年的项目主要为将奖励资金拨付至项目申请单位。
2021年项目资金总额为800.00万元,当年财政资金800.00万元,截至2021年12月31日,项目资金全部支出,执行率100%。
2.项目绩效目标。
总体目标是通过对2021年丰台区公共建筑节能绿色化改造项目拨付奖励资金,激励节能主体开展节能改造,推动公共建筑节能绿色化改造工作按程序要求开展,保障丰台区公共建筑节能绿色化改造工作的顺利进行,切实降低公共建筑能耗、提升能源使用效率。
2021年的阶段性目标是完成奖励资金的拨付工作。
(二)绩效评价工作开展情况
1.绩效评价目的、对象和范围。
(1)评价目的
通过绩效评价,衡量和考核项目资金的绩效,了解、分析、检验资金使用是否达到预期目标,资金管理是否规范,资金使用是否有效,通过总结经验、分析问题,采取切实措施进一步加强和改进财政支出项目管理,提高财政资金使用效益,并为以后此类项目实施的规范性、经济性提供可靠依据。
(2)评价对象和范围
本次的评价对象为北京市公共建筑节能绿色化改造市级奖励资金项目。评价范围是2021年度。
2.绩效评价原则、评价指标体系。
(1)评价原则
本次评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则,通过对项目的经济性、效率性、效益性的比较和分析,考核支出效率和支出效果。
(2)评价指标体系(附表)
根据《丰台区财政支出绩效评价管理暂行办法》,结合项目资金的特点及资金使用的具体情况,以资金使用结果为导向,设定了本次评价指标内容和权重,重点对绩效目标及产出指标完成情况、效益实现情况进行综合评价。
一级指标 |
二级指标 |
三级指标及指标值 |
产出指标 |
数量指标 |
完成全部公共建筑节能绿色化改造项目奖励资金拨付 |
质量指标 |
经专家评审项目满足节能率要求 |
|
进度指标 |
市级资金拨付后尽快拨至项目申请单位 |
|
成本指标 |
按照市级奖励标准足额拨付资金 |
|
效果指标 |
效益指标 |
推动我区公共建筑节能绿色化改造发展 |
服务对象满意度指标 |
完成预期的技术服务内容 |
(3)评价方法
在项目绩效评价过程中,全面评价和重点评价相结合,综合采用成本效益分析法、比较法、因素分析法等多种方法,对项目决策、管理、绩效三方面进行综合评价。
(4)评价标准
评价标准为计划标准,主要评价预先制定的目标、计划、预算是否完成。
3.绩效评价工作过程。
通过查阅项目申报书、单位职能文件、项目立项背景及发展规划等资料,以了解绩效目标设定的明确性、合理性。
通过查阅项目资料,分析评价项目的绩效实现情况,确认项目绩效是否达到了预期目标。
在对项目资料审阅核查的基础上,按照项目支出绩效评价指标体系内容和评价重点,对资料进行分类整理、审阅评议。
根据收集到的项目相关资料,对项目决策、管理、绩效情况进行综合分析,按照规定的文本格式和内容撰写绩效评价报告。
(三)综合评价情况及评价结论(附相关评分表)
综合评价项目得分为100。
项目名称 |
公共建筑节能绿色化改造项目奖励资金 |
|||||||
主管部门 |
区住建委 |
实施单位 |
|
|||||
项目负责人 |
段俊杰 |
联系电话 |
52812035 |
|||||
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
年度资金总额 |
800.0 |
800.0 |
800.0 |
10 |
100% |
10 |
||
其中:当年财政 拨款 |
800.0 |
800.0 |
800.0 |
— |
100% |
— |
||
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
— |
||
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
— |
||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
通过对2021年丰台区公共建筑节能绿色化改造项目拨付奖励资金,激励节能主体开展节能改造,推动公共建筑节能绿色化改造工作按程序要求开展,保障丰台区公共建筑节能绿色化改造工作的顺利进行,切实降低公共建筑能耗、提升能源使用效率。 |
全年完成公共建筑节能绿色化改造资金奖励项目1个 |
|||||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
产出指标 |
数量指标 |
公共建筑节能绿色化改造项目数量 |
通过专家评审及并向社会公示无异议的项目数量 |
1 |
10 |
10 |
|
|
质量指标 |
符合技术标准 |
经专家评审满足节能率要求 |
符合 |
10 |
10 |
|
||
时效指标 |
市级资金拨付后尽快拨付至项目单位 |
及时拨付 |
符合 |
10 |
10 |
|
||
成本指标 |
按照每平米30元拨付奖励资金 |
足额拨付 |
符合 |
10 |
10 |
|
||
社会效益 指标 |
推动我区公共建筑节能绿色化改造发展 |
按照预期发展 |
符合 |
10 |
10 |
|
||
生态效益 指标 |
对生态环境的影响 |
降低公共建筑能耗 |
满足 |
30 |
30 |
|
||
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
项目申报单位满意度大于80% |
80% |
100% |
10 |
10 |
|
|
总分 |
100 |
100 |
|
(四)绩效评价指标分析
1.项目决策情况。
项目设立符合《北京市公共建筑能效提升行动计划(2016-2018年)》(京建发〔2016〕325号)、《北京市“十三五”时期民用建筑节能发展规划》(京建发〔2016〕386号)、《北京市丰台区人民政府关于推进丰台区公共建筑节能绿色化改造相关工作的实施方案》(丰政办发〔2018〕40号)等相关政策文件要求,能够实现市级公共建筑节能绿色化改造任务,与单位职能及年度重点工作任务相契合。项目立项依据充分,决策过程较合规。
2.项目过程情况。
市级奖励资金于2021年初由区财政足额拨付至区住建委,区住建委经主任办公会审议后通过将奖励资金拨付至相关项目申请单位。
3.项目产出情况。
2021年丰台区公共建筑节能绿色化改造项目奖励资金已拨付至北京丰科万达广场商业管理有限公司。
4.项目效益情况。
(1)项目实施效益
区住建委完成了6个公共建筑节能绿色化改造项目入库,并为其提供了项目跟踪及节能率评估验收等技术服务工作。其中,城南大道大厦、北京汽车博物馆、天雅女装大厦经验收,节能率分别达到19.91%、22.56%、20.18%,达到奖励金发放标准,且北京日报对北京汽车博物馆节能改造后的能耗情况进行了宣传。通过拨付市级奖励资金,有助于调动公共建筑节能项目改造申报的积极性,从而降低公共建筑能耗,提升丰台区公共建筑的综合用能效率。
(2)服务对象满意度
从奖励资金拨付工作来看,总体满意度较高,但建筑节能管理科未对服务对象开展满意度调查,满意度调查结果的可证性不足。
(五)主要经验及做法、存在的问题及原因分析
1.绩效目标仅说明了项目工作内容,缺少实施效益方面的阐述,且部分绩效指标较笼统,不够量化,可考核性不强。
2.部分绩效资料留痕不足,实施进度有待提高。
3.项目满意度调查工作尚有进一步提升的空间。
(六)有关建议
1.加强对预算绩效管理以及绩效指标设置方面的政策文件的学习,掌握绩效目标及指标设置规则及方法,全面设置绩效目标及与之匹配的绩效指标,增强绩效管理意识。
2.强化绩效资料留痕以及满意度调查工作,过程管控力度进一步加强。
(七)其他需要说明的问题
无
三、项目支出绩效自评表
(一)物业管理服务费
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |
物业管理服务费 |
|||||||
主管部门 |
丰台区住房和城乡建设委员会 |
实施单位 |
区住建委办公室 |
|||||
项目负责人 |
赵甦 |
联系电话 |
52812089 |
|||||
项目资金 (万元) |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
年度资金总额 |
71.10 |
71.10 |
71.10 |
10 |
100% |
10 |
||
其中:当年财政 拨款 |
71.10 |
71.10 |
71.10 |
— |
|
— |
||
上年结转资金 |
0 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
— |
||
其他资金 |
0 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
— |
||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
1、对房屋及配套建筑和设施进行维修、养护; 2、对给排水系统进行维修、养护、运行和管理; 3、对公共区域进行日常保洁; 4、收集、清运垃圾; 5、管理与办公楼相关工程图纸、竣工验收等资料 通过以上服务工作,提高办公环境的整洁度,保障设备设施正常运转,为员工创造舒适的工作环境。 |
1、房屋及配套建筑和设施的维修、养护;2、给排水系统的维修、养护、运行和管理;3、公共区域日常保洁;4、垃圾的收集、清运;5、管理与办公楼相关工程图纸、竣工验收等资料。通过以上服务工作,提高了办公环境的整洁度,保障了设备设施正常运转,创造了舒适的工作环境。 |
|||||||
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
产出指标 |
数量指标 |
提供服务情况 |
1、房屋及配套建筑和设施的维修、养护;2、给排水系统的维修、养护、运行和管理;3、公共区域日常保洁; 4、垃圾的收集、清运;5、管理与办公楼相关工程图纸、竣工验收等资料。 |
完成预期指标 |
20 |
20 |
|
|
质量指标 |
工作开展情况 |
符合工作要求 |
完成预期指标 |
10 |
10 |
|
||
时效指标 |
完成时限 |
预计2021年12月完成 |
12月完成 |
10 |
10 |
|
||
成本指标 |
与实际年初预算是否存在差异 |
项目预算控制数71.10万元 |
71.10万元,完成100% |
10 |
10 |
|
||
效益指标 |
可持续影响指标 |
对开展工作产生的实际效果 |
保持办公环境的整洁,保障设备设施正常运转 |
提高了办公环境的整洁度,保障了设备设施正常运转,创造了舒适的工作环境。 |
20 |
19 |
进一步提高工作效率 |
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
各科室均对服务单位提供的各项服务表示满意。 |
住建委各科室对各项服务工作很满意 |
20 |
19.80 |
加强双方日常沟通,近进一步提高服务满意度。 |
|
总分 |
100 |
98.80 |
|
(二)维稳保安服务费
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |
维稳保安服务费 |
|||||||
主管部门 |
丰台区住房和城乡建设委员会 |
实施单位 |
区住建委办公室 |
|||||
项目负责人 |
赵甦 |
联系电话 |
52812089 |
|||||
项目资金 (万元) |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
年度资金总额 |
26.28 |
26.28 |
26.28 |
10 |
100% |
10 |
||
其中:当年财政 拨款 |
26.28 |
26.28 |
26.28 |
— |
100% |
— |
||
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
— |
||
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
— |
||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
通过为住建委办公区聘用保安人员,保障正常的工作秩序。 |
通过聘用保安人员保障了住建委正常工作秩序,提高了科室工作效率。 |
|||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
产出指标 |
数量指标 |
聘请维稳保安数量 |
聘请维稳保安人员6名 |
完成预期指标 |
20 |
20 |
|
|
质量指标 |
工作开展情况 |
保障住建委的正常工作秩序 |
实现预期指标 |
10 |
10 |
|
||
时效指标 |
完成时限 |
预计2021年12月完成 |
12月完成 |
10 |
10 |
|
||
成本指标 |
与实际年初预算是否存在差异 |
项目预算控制数26.28万元 |
26.28万元 |
10 |
10 |
|
||
效益指标 |
可持续影响指标 |
对开展工作产生的实际效果 |
保障了正常工作秩序 |
保障了正常工作秩序,提高了科室工作效率 |
20 |
17 |
提高工作效率,积极协助住建委做好上访人员的维稳工作。 |
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
住建委各科室均对保安人员的工作表示满意 |
住建委各科室均对保安人员的工作表示很满意 |
20 |
19 |
加强与使用单位的沟通 |
|
总分 |
100 |
96 |
|
(三)丰台区工程监督指挥平台环境建设项目大屏显示系统运维费
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |
丰台区工程监督指挥平台环境建设项目大屏显示系统运维费 |
|||||||
主管部门 |
丰台区住房和城乡建设委员会 |
实施单位 |
区住建委办公室 |
|||||
项目负责人 |
赵甦 |
联系电话 |
52812089 |
|||||
项目资金 (万元) |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
年度资金总额 |
6.60 |
6.60 |
6.60 |
10 |
100% |
10 |
||
其中:当年财政 拨款 |
6.60 |
6.60 |
6.60 |
— |
100% |
— |
||
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
— |
||
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
— |
||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
监督指挥平台大屏显示系统用于日常工作中,主要通过视频系统对在建工程施工情况进行检查,为保证设备正常运行,需对丰台区工程监督指挥平台环境建设项目大屏幕显示系统进行日常维护。 |
通过对监督指挥平台大屏显示系统进行维护,住建委施工现场管理科通过视频检查增加了检查频次,提高了工作效率。 |
|||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
产出指标 |
数量指标 |
提供服务情况 |
每两个月进行一次系统的例行巡检(涵盖:液晶风扇除尘;屏幕整齐度的调整;处理器及相关控制系统维护);每年4次重大事件保障,24小时不间断服务。 |
完成预期指标 |
20 |
20 |
|
|
质量指标 |
工作开展情况 |
保持设备正常使用,画面清晰 |
完成预期指标 |
10 |
9 |
进一步提高服务质量 |
||
时效指标 |
完成时限 |
预计2021年12月完成 |
12月完成 |
10 |
10 |
|
||
成本指标 |
与实际年初预算是否存在差异 |
项目预算控制数6.6万元 |
6.6万元,完成100% |
10 |
10 |
|
||
效益指标 |
可持续影响指标 |
对开展工作产生的实际效果 |
保证设备正常运行增加检查频次,提高工作效率, |
增加了检查频次,提高了工作效率。2021年施工现场管理科通过视频监控装置检查工地26936项次 |
20 |
19 |
进一步提高服务质量 |
|
效益指标 |
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
住建委办公室、施工现场管理科均对设备的使用和服务表示满意 |
住建委办公室、施工现场管理科对设备的使用和服务较满意 |
20 |
19.8 |
加强与使用单位的沟通 |
总分 |
100 |
97.8 |
|
(四)办公用房租金
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |
办公用房租金 |
|||||||
主管部门 |
丰台区住房和城乡建设委员会 |
实施单位 |
区住建委办公室 |
|||||
项目负责人 |
赵甦 |
联系电话 |
52812089 |
|||||
项目资金 (万元) |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
年度资金总额 |
986.53 |
986.53 |
986.53 |
10 |
100% |
10 |
||
其中:当年财政拨款 |
986.53 |
986.53 |
986.53 |
— |
100% |
— |
||
上年结转 资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
— |
||
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
— |
||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
通过租用办公用房,满足正常办公需要,保障住建委办公正常运转。 |
通过租用办公用房,满足了正常办公需要,保障了办公正常运转。 |
|||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
产出指标 |
数量指标 |
2021年办公用房的面积7405.01平米 |
7405.01平米 |
一次性支付办公用房租金 |
20 |
20 |
|
|
质量指标 |
办公用房面积能够满足正常工作需要 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
时效指标 |
支付时间 |
当年一季度前 |
当年一季度前完成 |
10 |
10 |
|
||
成本指标 |
项目预算控制数 |
项目预算控制数986.53万元 |
986.53万元,完成100% |
10 |
10 |
|
||
效益指标 |
可持续影响指标 |
办公用房面积能够满足正常工作需要 |
能够满足正常工作需要,保障住建委办公正常运转 |
达到预期目标 |
20 |
20 |
|
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
使用人满意度 |
100% |
较满意 |
20 |
19 |
加强双方日常沟通,近进一步提高服务满意度。 |
|
总分 |
100 |
99 |
|
(五)计算机等设备运维经费
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |
计算机等设备运维经费 |
|||||||
主管部门 |
丰台区住房和城乡建设委员会 |
实施单位 |
区住建委办公室 |
|||||
项目负责人 |
赵甦 |
联系电话 |
52812089 |
|||||
项目资金 (万元) |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
年度资金总额 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
10 |
100% |
10 |
||
其中:当年财政拨款 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
— |
100% |
— |
||
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
— |
||
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
— |
||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
通过对计算机、计算机网络信息点、网络设备 (交换机/路由器/UPS等)、电话点、会议系统、办公外设、各类办公平台系统、其它设备(大屏/打卡机等)进行日常维护、修理,保障正常工作的开展,提高工作效率。 |
通过对计算机等设施进行日常运维,,对出现的各类问题能够及时进行妥善处理,保障了正常工作的开展,提高了工作效率。 |
|||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
产出指标 |
数量指标 |
提供服务情况 |
计算机215台、计算机网络信息点250点、网络设备 (交换机/路由器/UPS等)16台、电话146点、会议系统3套、办公外设120台、其它设备(大屏1项/打卡机等)进行日常维护、修理。 |
完成预期指标 |
20 |
20 |
|
|
质量指标 |
工作开展情况 |
及时处理发现的各类问题 |
完成预期指标 |
10 |
10 |
|
||
时效指标 |
完成时限 |
预计2021年12月完成 |
12月完成 |
10 |
10 |
|
||
成本指标 |
与实际年初预算是否存在差异 |
项目预算控制数12万元 |
12万元,完成100% |
10 |
10 |
|
||
效益指标 |
可持续影响指标 |
对开展工作产生的实际效果 |
对于出现的各类问题能够及时进行妥善处理,保障正常工作的开展。 |
保障了正常工作的开展,提高了工作效率。 |
20 |
19 |
进一步提高工作效率 |
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
住建委各科室均对提供的服务表示满意。 |
各科室对运维服务较满意 |
20 |
19 |
加强双方日常沟通,近进一步提高服务质量。 |
|
总分 |
100 |
98 |
|
(六)丰台区建筑工程监督指挥平台运维费
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |
丰台区建筑工程监督指挥平台运维费 |
|||||||
主管部门 |
丰台区住房和城乡建设委员会 |
实施单位 |
区住建委办公室 |
|||||
项目负责人 |
赵甦 |
联系电话 |
52812089 |
|||||
项目资金 (万元) |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
年度资金总额 |
22.50 |
22.50 |
22.50 |
10 |
100% |
10 |
||
其中:当年财政 拨款 |
22.50 |
22.50 |
22.50 |
— |
100% |
— |
||
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
— |
||
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
— |
||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
计划对丰台区工程监督指挥平台一期、二期、三期系统进行日常维护及软件升级改造工作,为丰台区大数据平台、领导驾驶舱平台等系统提供数据支持。 |
完成对丰台区工程监督指挥平台一期、二期、三期系统进行日常维护及软件升级改造工作,为丰台区大数据平台、领导驾驶舱平台等系统提供了大量的数据分析成果。 |
|||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
产出指标 |
数量指标 |
完成指标情况 |
完成对丰台区工程监督指挥平台一期、二期、三期的日常运维及升级改造工作,系统运行稳定,为丰台区建委日常办公提供了稳定的信息化支撑,同时将工程、企业、人员等数据信息进行梳理、分析、整合,为丰台区大数据平台、领导驾驶舱平台等系统提供数据支持。 |
完成预期指标 |
20 |
20 |
|
|
质量指标 |
工作开展情况 |
数据梳理、整合及时全面,形成数据表信息完整。 |
实现预期指标 |
10 |
10 |
|
||
时效指标 |
完成时限 |
预计2021年12月 |
12月完成 |
10 |
10 |
|
||
成本指标 |
与实际年初预算是否存在差异 |
项目预算控制数22.50万元 |
22.50万元 |
10 |
10 |
|
||
效益指标 |
可持续影响指标 |
对开展工作产生的实际效果 |
为丰台区大数据平台、领导驾驶舱平台等系统提供了大量的数据分析成果,为领导决策提供了有力的依据。 |
达到预期目标 |
20 |
20 |
|
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
使用科室满意度 |
丰台区工程监督指挥平台运行稳定,能够满足工程质量管理科、施工安全管理科、市政工程管理科、施工现场管理科、监督管理科的日常工作需求,5个业务科室均对服务内容表示满意。 |
好评率达99% |
20 |
19.80 |
下一步工作中需进一步加强与相关科室的沟通联系。 |
|
总分 |
100 |
99.80 |
|
(七)丰台区建筑工程监督指挥平台云服务项目
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |
丰台区建筑工程监督指挥平台云服务项目 |
|||||||
主管部门 |
丰台区住房和城乡建设委员会 |
实施单位 |
区住建委办公室 |
|||||
项目负责人 |
赵甦 |
联系电话 |
52812089 |
|||||
项目资金 (万元) |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
年度资金总额 |
38.00 |
37.90 |
37.90 |
10 |
100% |
10 |
||
其中:当年财政 拨款 |
38.00 |
37.90 |
37.90 |
— |
100% |
— |
||
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
— |
||
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
— |
||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
通过提供光纤专网接入服务、楼内无线信息覆盖服务和网络带宽服务,确保监督指挥平台中的数据传输完整、及时,提高工作效率。 |
该项目通过光纤专网接入服务、楼内无线信息覆盖服务和网络带宽服务,确保了监督指挥平台中的数据传输完整、及时,提高了工作效率。住建委办公室、施工现场管理科、施工安全管理科、质量管理科等科室均对服务很满意。 |
|||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
产出指标 |
数量指标 |
完成指标情况 |
楼内无线信息覆盖服务和网络带宽服务 |
完成预期指标 |
20 |
20 |
|
|
质量指标 |
工作开展情况 |
确保监督指挥平台中数据传输完整、及时 |
实现预期指标 |
10 |
10 |
|
||
时效指标 |
完成时限 |
预计2021年12月 |
12月完成 |
10 |
10 |
|
||
成本指标 |
与实际年初预算是否存在差异 |
项目预算控制数38万元 |
37.90万元 |
10 |
9.99 |
结余资金1000元 |
||
效益指标 |
可持续影响指标 |
对开展工作产生的实际效果 |
确保网络连接畅通,数据传输完整,提高工作效率 |
确保网络连接畅通,数据传输完整,提高了工作效率 |
20 |
20 |
|
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
使用科室满意度 |
住建委办公室、施工现场管理科、施工安全管理科、质量管理科等科室均对服务表示满意 |
住建委办公室、施工现场管理科、施工安全管理科、质量管理科等科室均对服务很满意 |
20 |
20 |
|
|
总分 |
100 |
99.99 |
|
(八)机构运转经费
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |
机构运转经费 |
|||||||
主管部门 |
丰台区住房和城乡建设委员会 |
实施单位 |
区住建委办公室 |
|||||
项目负责人 |
赵甦 |
联系电话 |
52812089 |
|||||
项目资金 (万元) |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
年度资金总额 |
155.40 |
155.40 |
155.40 |
10 |
100% |
10 |
||
其中:当年财政 拨款 |
155.40 |
155.40 |
155.40 |
— |
100% |
— |
||
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
— |
||
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
— |
||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
为住建委员工提供早、中两餐供应服务。饭菜搭配合理,服务满意度高。 |
为住建委员工提供早、中两餐供应服务,饭菜搭配合理,服务满意度高。 |
|||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
产出指标 |
数量指标 |
提供服务情况 |
早、中两餐供应服务保障 |
完成预期指标 |
20 |
20 |
|
|
质量指标 |
工作开展情况 |
饭菜搭配合理,菜品质量好。 |
实现预期指标 |
10 |
10 |
|
||
时效指标 |
完成时限 |
预计2021年12月完成 |
12月完成 |
10 |
10 |
|
||
成本指标 |
与实际年初预算是否存在差异 |
项目预算控制数155.4万元 |
155.4万元,完成100% |
10 |
10 |
|
||
效益指标 |
可持续影响指标 |
对开展工作产生的实际效果 |
饭菜搭配合理,菜品质量好,保证了员工的两餐供应。 |
达到预期目标 |
20 |
18 |
进一步提高服务质量 |
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
单位员工对两餐供应表示满意 |
单位员工对两餐供应较满意 |
20 |
19 |
加强双方日常沟通,进一步提高菜品质量。 |
|
总分 |
100 |
97 |
|
(九)96005热线外包服务费
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |
96005热线外包服务费 |
|||||||
主管部门 |
丰台区住房和城乡建设委员会 |
实施单位 |
区住建委办公室 |
|||||
项目负责人 |
赵甦 |
联系电话 |
52812089 |
|||||
项目资金 (万元) |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
年度资金总额 |
16.80 |
16.80 |
16.80 |
10 |
100% |
10 |
||
其中:当年财政拨款 |
16.80 |
16.80 |
16.80 |
— |
100% |
— |
||
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
— |
||
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
— |
||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
因住建委工作性质与群众关系密切,受理量近些年大幅度提高,同时,市区政府对案件办结率、反馈率、满意率考核力度逐年加大,为了提高热线办理水平,加强与投诉人的沟通,拟选聘专业机构承担受理、分件、反馈等工作。 |
通过聘请专业机构承担受理、分件、反馈等工作,提高了案件办结率、反馈率、满意率。 |
|||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
产出指标 |
数量指标 |
提供服务情况 |
安排两名工作人员协助开展热线接收、回复等工作 |
完成预期指标 |
20 |
20 |
|
|
质量指标 |
工作开展情况 |
热线接收率、转办率、办结率、通话录音保存率均达到100%,满意率力争达到40%。 |
热线接收率、转办率、办结率、通话录音保存率均达到100%,满意率达到84.28% |
10 |
10 |
|
||
时效指标 |
完成时限 |
预计2021年12月完成 |
12月完成 |
10 |
10 |
|
||
成本指标 |
与实际年初预算是否存在差异 |
项目预算控制数16.8万元 |
16.8万元,完成100% |
10 |
10 |
|
||
效益指标 |
可持续影响指标 |
对开展工作产生的实际效果 |
提高了案件办结率、反馈率、满意率 |
反馈率达到100%,满意率达到84.28% |
20 |
20 |
|
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
住建委各科室及反映问题的群众均对服务表示满意 |
满意 |
20 |
19.8 |
加强与委托单位的沟通,进一步提升群众满意度。 |
|
总分 |
100 |
99.8 |
|
(十)互联网专线业务费用
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |
互联网专线业务费用 |
|||||||
主管部门 |
丰台区住房和城乡建设委员会 |
实施单位 |
区住建委办公室 |
|||||
项目负责人 |
赵甦 |
联系电话 |
52812089 |
|||||
项目资金 (万元) |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
年度资金总额 |
8.30 |
8.28 |
8.28 |
10 |
100% |
10 |
||
其中:当年财政 拨款 |
8.30 |
8.28 |
8.28 |
— |
100% |
— |
||
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
— |
||
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
— |
||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
按照《互联网专线业务协议》内容,利用中国移动通信集团北京有限公司的传输网络和IP数据网络,为我委提供互联网接入服务,保障网络及通信畅通,满足正常工作需求,提高工作效率。
|
通过中国移动通信集团北京有限公司的传输网络和IP数据网络,为我委提供互联网接入服务,保障网络及通信畅通,满足了正常工作需求,提高了工作效率。 |
|||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
产出指标 |
数量指标 |
带宽数值 |
互联网专线网络带宽100M |
完成预期指标 |
20 |
20 |
|
|
质量指标 |
工作开展情况 |
符合《互联网专线业务协议》要求 |
实现预期指标 |
10 |
10 |
|
||
时效指标 |
完成时限 |
预计2021年12月完成 |
12月完成 |
10 |
10 |
|
||
成本指标 |
与实际年初预算是否存在差异 |
项目预算控制8.3万元 |
8.28万元,完成100% |
10 |
9.9 |
项目结余200元 |
||
效益 指标 |
可持续影响指标 |
对开展工作产生的实际效果 |
满足办公需求,保障网络及通信畅通 |
保障网络及通信畅通,满足了正常工作需求,提高了工作效率。 |
20 |
19 |
进一步保证网络稳定、畅通 |
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
住建委各科室均对服务表示满意 |
住建委各科室对服务满意 |
20 |
19 |
加强与使用单位的沟通 |
|
总分 |
100 |
97.9 |
|
(十一)直燃机等设施维修维护费用
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |
直燃机等设施维修维护费用 |
|||||||
主管部门 |
丰台区住房和城乡建设委员会 |
实施单位 |
区住建委办公室 |
|||||
项目负责人 |
赵甦 |
联系电话 |
52812089 |
|||||
项目资金 (万元) |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
年度资金总额 |
14.30 |
14.30 |
14.30 |
10 |
100% |
10 |
||
其中:当年财政拨款 |
14.30 |
14.30 |
14.30 |
— |
100% |
— |
||
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
— |
||
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
— |
||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
直燃机等维修、垃圾清运、燃气调压箱代管、中央空调服务、空调直燃机水质管理服务、吸污服务、电梯维修。 |
完成直燃机等维修、垃圾清运、燃气调压箱代管、中央空调服务、空调直燃机水质管理服务、吸污、电梯维修。通过以上服务保证了设备安全、可靠,满足正常工作需要。 |
|||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
产出指标 |
数量指标 |
提供服务情况 |
直燃机等维修、垃圾清运、燃气调压箱代管、中央空调服务、空调直燃机水质管理服务、吸污、电梯维修服务 |
完成预期指标 |
20 |
20 |
|
|
质量指标 |
工作开展情况 |
直燃机等维修、垃圾清运、燃气调压箱代管、中央空调服务、空调直燃机水质管理服务、吸污、电梯维修服务 |
完成预期指标 |
10 |
10 |
|
||
时效指标 |
完成时限 |
预计2021年12月完成 |
12月完成 |
10 |
10 |
|
||
成本指标 |
与实际年初预算是否存在差异 |
项目预算控制数14.30万元 |
14.30万元,完成100% |
10 |
10 |
|
||
效益指标 |
可持续影响指标 |
对开展工作产生的实际效果 |
各项设备运转正常 |
达到预期目标 |
20 |
20 |
|
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
住建委办公室对服务单位提供的服务表示满意 |
好评率达99% |
20 |
19.8 |
加强双方日常沟通,近进一步服务质量。 |
|
总分 |
100 |
99.8 |
|
(十二)专职安全员经费
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |
专职安全员经费 |
|||||||
主管部门 |
丰台区住房和城乡建设委员会 |
实施单位 |
区住建委办公室 |
|||||
项目负责人 |
赵甦 |
联系电话 |
52812089 |
|||||
项目资金 (万元) |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
年度资金总额 |
78.14 |
71.33 |
71.33 |
10 |
100% |
10 |
||
其中:当年财政 拨款 |
78.14 |
71.33 |
71.33 |
— |
100% |
— |
||
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
— |
||
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
— |
||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
通过聘用六名专职安全员,协助施工安全管理科、市政工程管理科开展施工现场的日常安全检查工作,增强专业执法队伍力量。 |
项目已按照合同约定,完成现阶段的资金支付事宜,就目前情况看,基本实现增强专业执法队伍力量的收益。 |
|||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
产出指标 |
数量指标 |
聘6名安全员 |
按照区级部门要求配备6名安全员 |
完成预期目标 |
10 |
10 |
|
|
质量指标 |
工作开展情况 |
确保安全检查工作正常开展 |
完成预期目标 |
20 |
20 |
|
||
时效指标 |
按月拨付工资 |
2021年12月 |
12月完成 |
10 |
10 |
|
||
成本指标 |
与实际年初预算是否存在差异 |
项目预算控制在78.14万元 |
虽在年初预算控制范围里,但有剩余部分 |
20 |
17 |
因受制于年度政策影响,实际社保等工资项目核算有核减情况,导致年初预算与实际支出存在差异。(且年度预算由区应急管理局上报) |
||
效益指标 |
可持续影响指标 |
对开展工作产生的实际效果 |
提高安全监督检查工作效率 |
达到预期目标 |
20 |
20 |
|
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1:好评率 |
施工安全管理科及市政工程科对安全员工作表示满意 |
好评率100% |
10 |
10 |
|
|
总分 |
100 |
97 |
|
(十三)棚户区改造市级专项资金
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |
棚户区改造市级专项资金 |
|||||||
主管部门 |
丰台区住房和城乡建设委员会 |
实施单位 |
丰台区住房和城乡建设委员会 |
|||||
项目负责人 |
鲁飞雄 |
联系电话 |
52812003 |
|||||
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
年度资金总额 |
—— |
9837.8675 |
0.00 |
10 |
0 |
0 |
||
其中:当年财政 拨款 |
—— |
9837.8675 |
0.00 |
— |
-- |
— |
||
上年结转资金 |
—— |
—— |
—— |
— |
-- |
— |
||
其他资金 |
—— |
—— |
—— |
— |
-- |
— |
||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
遵照市、区政府部署和要求,结合本项目客观实际,遵循分片区实施、滚动开发的原则;本项目应按照全面推进棚改范围内各片区规划、立项等手续办理。 |
按照区政府关于对棚户区改造市级专项资金使用要求,资金结转至下年度。 |
|||||||
绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
产出指标 |
数量指标 |
搬迁补偿工作数据 |
在途项目合计完成搬迁不少于765户 |
|
20 |
20 |
按照区政府关于对棚户区改造市级专项资金使用要求,资金结转至下年度及时完成支付。 |
|
质量指标 |
各项目依据补偿方案,如实补偿 |
合格 |
|
20 |
20 |
|||
时效指标 |
按照年度指标倒排工期 |
12月31日前完成年度搬迁指标 |
|
10 |
10 |
|||
成本指标 |
土地成本合理可控 |
市场可接受 |
|
20 |
20 |
|||
经济效益指标 |
促进社会固定资产投资 |
合理投资 |
|
10 |
10 |
|||
社会效益指标 |
确保平稳搬迁 |
群访事件不高于1起 |
|
10 |
10 |
|||
总分 |
100 |
90 |
|
(十四)长辛店棚户区改造项目2021年新增地方政府债券资金
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |
长辛店棚户区改造项目2021年新增地方政府债券资金 |
|||||||
主管部门 |
丰台区住房和城乡建设委员会 |
实施单位 |
丰台区住房和城乡建设委员会 |
|||||
项目负责人 |
鲁飞雄 |
联系电话 |
52812003 |
|||||
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
年度资金总额 |
|
80000.00 |
80000.00 |
10 |
100% |
10 |
||
其中:当年财政 拨款 |
|
80000.00 |
80000.00 |
— |
100% |
— |
||
上年结转资金 |
—— |
—— |
|
— |
|
— |
||
其他资金 |
—— |
—— |
|
— |
|
— |
||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
遵照市、区政府部署和要求,结合本项目客观实际,遵循分片区实施、滚动开发的原则;本项目应按照全面推进棚改范围内各片区规划、立项等手续办理。 |
已完成 |
|||||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
产出指标 |
数量指标 |
搬迁补偿工作数据 |
至少发放临时安置费2600户 |
2603户 |
20 |
20 |
|
|
质量指标 |
依据补偿方案,实现流程管控 |
制定流程严格执行 |
制定管控方案,实现流程管控 |
20 |
20 |
|
||
时效指标 |
按照时间倒排工期 |
12月31日前完成年度搬迁指标 |
12月10日 |
10 |
10 |
|
||
成本指标 |
依规严控资金支出情况 |
无违规资金支出 |
无违规资金支出 |
20 |
20 |
|
||
经济效益指标 |
严防资金沉淀 |
12月31日前完成支出 |
11月30日 |
10 |
10 |
|
||
社会效益指标 |
确保平稳搬迁 |
群访事件不高于1起 |
0 |
10 |
10 |
|
||
总分 |
100 |
100 |
|
(十五)东铁营棚户区改造和环境整治项目2021年新增地方政府债券资金
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |
东铁营棚户区改造和环境整治项目2021年新增地方政府债券资金 |
|||||||
主管部门 |
丰台区住房和城乡建设委员会 |
实施单位 |
丰台区住房和城乡建设委员会 |
|||||
项目负责人 |
鲁飞雄 |
联系电话 |
52812003 |
|||||
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
年度资金总额 |
|
35000.00 |
35000.00 |
10 |
100% |
10 |
||
其中:当年财政 拨款 |
|
35000.00 |
35000.00 |
— |
100% |
— |
||
上年结转资金 |
—— |
—— |
|
— |
|
— |
||
其他资金 |
—— |
—— |
|
— |
|
— |
||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
遵照市、区政府部署和要求,结合本项目客观实际,遵循分片区实施、滚动开发的原则;本项目应按照全面推进棚改范围内各片区规划、立项等手续办理。 |
已完成 |
|||||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
产出指标 |
数量指标 |
搬迁补偿工作数据 |
至少完成搬迁100户 |
137户 |
20 |
20 |
|
|
质量指标 |
依据补偿方案,实现流程管控 |
制定流程严格执行 |
制定管控方案,实现流程管控 |
20 |
20 |
|
||
时效指标 |
按照时间倒排工期 |
12月31日前完成年度搬迁指标 |
11月22日 |
10 |
10 |
|
||
成本指标 |
依规严控资金支出情况 |
无违规资金支出 |
无违规资金支出 |
20 |
20 |
|
||
经济效益指标 |
严防资金沉淀 |
无资金 沉淀 |
12月24日 |
10 |
10 |
|
||
社会效益指标 |
确保平稳搬迁 |
群访事件不高于1起 |
0 |
10 |
10 |
|
||
总分 |
100 |
100 |
|
(十六)看丹村棚户区改造和环境整治项目2021年新增地方政府债券资金
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |
看丹村棚户区改造和环境整治项目2021年新增地方政府债券资金 |
|||||||
主管部门 |
丰台区住房和城乡建设委员会 |
实施单位 |
丰台区住房和城乡建设委员会 |
|||||
项目负责人 |
鲁飞雄 |
联系电话 |
52812003 |
|||||
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
年度资金总额 |
|
20000.00 |
20000.00 |
10 |
100% |
10 |
||
其中:当年财政 拨款 |
|
20000.00 |
20000.00 |
— |
100% |
— |
||
上年结转资金 |
—— |
—— |
|
— |
|
— |
||
其他资金 |
—— |
—— |
|
— |
|
— |
||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
遵照市、区政府部署和要求,结合本项目客观实际,遵循分片区实施、滚动开发的原则;本项目应按照全面推进棚改范围内各片区规划、立项等手续办理。 |
已完成 |
|||||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
产出指标 |
数量指标 |
搬迁补偿工作数据 |
至少完成搬迁5户 |
7户 |
20 |
20 |
|
|
质量指标 |
依据补偿方案,实现流程管控 |
制定流程严格执行 |
制定管控方案,实现流程管控 |
20 |
20 |
|
||
时效指标 |
按照时间倒排工期 |
12月31日前完成年度搬迁指标 |
12月23日 |
10 |
10 |
|
||
成本指标 |
依规严控资金支出情况 |
无违规资金支出 |
无违规资金支出 |
20 |
20 |
|
||
经济效益指标 |
严防资金沉淀 |
12月31日前完成支出 |
12月29日 |
10 |
10 |
|
||
社会效益指标 |
确保平稳搬迁 |
群访事件不高于1起 |
0 |
10 |
10 |
|
||
总分 |
100 |
100 |
|
(十七)岳各庄村棚户区改造土地开发项目2021年新增地方政府债券资金
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |
岳各庄村棚户区改造土地开发项目2021年新增地方政府债券资金 |
|||||||
主管部门 |
丰台区住房和城乡建设委员会 |
实施单位 |
丰台区住房和城乡建设委员会 |
|||||
项目负责人 |
鲁飞雄 |
联系电话 |
52812003 |
|||||
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
年度资金总额 |
|
20000.00 |
20000.00 |
10 |
100% |
10 |
||
其中:当年财政 拨款 |
|
20000.00 |
20000.00 |
— |
100% |
— |
||
上年结转资金 |
—— |
—— |
|
— |
|
— |
||
其他资金 |
—— |
—— |
|
— |
|
— |
||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
遵照市、区政府部署和要求,结合本项目客观实际,遵循分片区实施、滚动开发的原则;本项目应按照全面推进棚改范围内各片区规划、立项等手续办理。 |
已完成 |
|||||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
产出指标 |
数量指标 |
搬迁补偿工作数据 |
至少完成搬迁10户 |
12户 |
20 |
20 |
|
|
质量指标 |
依据补偿方案,实现流程管控 |
制定流程严格执行 |
制定管控方案,实现流程管控 |
20 |
20 |
|
||
时效指标 |
按照时间倒排工期 |
12月31日前完成年度搬迁指标 |
12月25日 |
10 |
10 |
|
||
成本指标 |
依规严控资金支出情况 |
无违规资金支出 |
无违规资金支出 |
20 |
20 |
|
||
经济效益指标 |
严防资金沉淀 |
12月31日前完成支出 |
12月27日 |
10 |
10 |
|
||
社会效益指标 |
确保平稳搬迁 |
群访事件不高于1起 |
0 |
10 |
10 |
|
||
总分 |
100 |
100 |
|
(十八)万泉寺村棚户区改造土地开发项目2021年新增地方政府债券资金
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |
万泉寺村棚户区改造土地开发项目2021年新增地方政府债券资金 |
|||||||
主管部门 |
丰台区住房和城乡建设委员会 |
实施单位 |
丰台区住房和城乡建设委员会 |
|||||
项目负责人 |
鲁飞雄 |
联系电话 |
52812003 |
|||||
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
年度资金总额 |
|
25000.00 |
25000.00 |
10 |
100% |
10 |
||
其中:当年财政 拨款 |
|
25000.00 |
25000.00 |
— |
100% |
— |
||
上年结转资金 |
—— |
—— |
|
— |
|
— |
||
其他资金 |
—— |
—— |
|
— |
|
— |
||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
遵照市、区政府部署和要求,结合本项目客观实际,遵循分片区实施、滚动开发的原则;本项目应按照全面推进棚改范围内各片区规划、立项等手续办理。 |
已完成 |
|||||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
产出指标 |
数量指标 |
搬迁补偿工作数据 |
至少完成1户完成非宅搬迁 |
1户 |
20 |
20 |
|
|
质量指标 |
依据补偿方案,实现流程管控 |
制定流程严格执行 |
制定管控方案,实现流程管控 |
20 |
20 |
|
||
时效指标 |
按照时间倒排工期 |
12月31日前完成年度搬迁指标 |
12月27日 |
10 |
10 |
|
||
成本指标 |
依规严控资金支出情况 |
无违规资金支出 |
无违规资金支出 |
20 |
20 |
|
||
经济效益指标 |
严防资金沉淀 |
12月31日前完成支出 |
12月30日 |
10 |
10 |
|
||
社会效益指标 |
确保平稳搬迁 |
群访事件不高于1起 |
0 |
10 |
10 |
|
||
总分 |
100 |
100 |
|
(十九)“十四五”时期丰台区住房建设规划
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |
“十四五”时期丰台区住房建设规划 |
|||||||
主管部门 |
丰台区住房和城乡建设委员会 |
实施单位 |
北京清华同衡规划设计研究院有限公司 |
|||||
项目负责人 |
孙旭 |
联系电话 |
52812010 |
|||||
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
年度资金总额 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
10 |
100% |
10 |
||
其中:当年财政 拨款 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
— |
100% |
— |
||
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
完成丰台区“十四五”时期住房建设规划的编制工作。 |
已完成丰台区“十四五”时期住房建设规划的编制工作,并通过区政府相关部门联审会评审。 |
|||||||
绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
产出指标 |
数量指标 |
正式报送10份纸质版盖章规划报告 |
10 |
10 |
50 |
50 |
|
|
|
社会效益 指标 |
提出十四五时期丰台区住房建设发展总体思路和重点指标 |
4800套(保障房2021年开工任务) |
10766套 |
30 |
30 |
|
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
对北京清华同衡规划设计研究院有限公司提供研究咨询服务评价(非常满意10分,满意8分,合格6分) |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
|
总分 |
100 |
100 |
|
(二十)新型墙体材料专项返退基金
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |
新型墙体材料专项返退基金 |
|||||||
主管部门 |
区住建委 |
实施单位 |
区住建委 |
|||||
项目负责人 |
段俊杰 |
联系电话 |
52812035 |
|||||
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
年度资金总额 |
500.00 |
500.00 |
414.42 |
10 |
82.9% |
8.2 |
||
其中:当年财政 拨款 |
500.00 |
500.00 |
414.42 |
— |
82.9% |
— |
||
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
— |
||
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
— |
||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
通过对项目竣工单位申报资料进行核查,对项目单位上缴的建筑节能与墙材革新返退基金予以返退,提升新型墙材的使用率,杜绝禁用材料在工程中使用,以提高整体工程质量。 |
对项目竣工单位申报资料进行核查,通过对项目单位上缴的建筑节能与墙材革新返退基金予以返退,提升了新型墙材的使用率,同时杜绝禁用材料在工程中使用,提高了整体工程质量。 |
|||||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
产出指标 |
数量指标 |
对项目竣工单位申报资料进行核查,并返退项目单位上交的建筑节能与墙材革新基金 |
申请单位数量 |
6 |
20 |
20 |
|
|
质量指标 |
建筑节能与墙材革新返退工作质量 |
对项目竣工单位进行核查,依据《新型墙材专项基金征收和使用管理办法》予以返退 |
符合 |
10 |
10 |
|
||
时效指标 |
根据进度要求按时返退 |
及时拨付 |
符合 |
10 |
10 |
|
||
成本指标 |
项目预算控制数 |
500.0 |
414.42 |
10 |
8.2 |
提高预算申请的准确度 |
||
社会效益 指标 |
提升新型墙材的使用率,杜绝禁用材料在工程中使用,以提高整体工程质量 |
杜绝使用禁用材料 |
达到预期目标 |
30 |
30 |
|
||
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
区内建设项目满意度 |
得到区内建设项目好评 |
满意 |
10 |
10 |
|
|
总分 |
100 |
96.4 |
|
(二十一)预拌混凝土生产质量技术服务费用
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |
预拌混凝土生产质量技术服务费用 |
|||||||
主管部门 |
区住建委 |
实施单位 |
区住建委 |
|||||
项目负责人 |
段俊杰 |
联系电话 |
52812035 |
|||||
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
年度资金总额 |
15.40 |
15.36 |
15.36 |
10 |
100% |
10 |
||
其中:当年财政 拨款 |
15.40 |
15.36 |
15.36 |
— |
100% |
— |
||
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
— |
||
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
— |
||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
利用第三方检测机构和混凝土质量监管专家组,配合区住建委定期对区内11个预拌混凝土搅拌站的原材料、配合比、试验室、生产环节等质量监督检查,为该工作提供技术支持,保障区内预拌混凝土的生产质量。 |
利用第三方检测机构和混凝土质量监管专家组,配合区住建委定期对预拌混凝土搅拌站的原材料、配合比、试验室、生产环节等质量检查,为该工作提供技术支持,保障了区内预拌混凝土的生产质量。 |
|||||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
产出指标 |
数量指标 |
配合区住建委开展2次区内11个预拌混凝土搅拌站的原材料、配合比、试验室、生产环节等质量监督检查,为相关工作提供技术支持 |
22 |
22 |
20 |
20 |
|
|
质量指标 |
符合相关合同要求 |
检测项目、检测数量符合合同要求 |
符合 |
10 |
10 |
|
||
时效指标 |
6月、12月前完成质量监督检查 |
按时完成 |
符合 |
10 |
10 |
|
||
成本指标 |
项目预算控制数 |
15.36 |
15.36 |
10 |
10 |
|
||
社会效益 指标 |
保障了区内预拌混凝土的生产质量 |
混凝土质量基本得到保障 |
达到预期目标 |
30 |
30 |
|
||
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1:住建委较满意 |
较满意 |
满意 |
10 |
10 |
|
|
总分 |
100 |
100 |
|
(二十二)基层党组织工作和活动经费
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |
基层党组织工作和活动经费 |
|||||||
主管部门 |
丰台区住房和城乡建设委员会 |
实施单位 |
行管处办公室 |
|||||
项目负责人 |
陈晨 |
联系电话 |
52812002 |
|||||
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
年度资金总额 |
1.44 |
2.15 |
2.15 |
10 |
100% |
10 |
||
其中:当年财政 拨款 |
1.44 |
2.15 |
2.15 |
— |
100% |
— |
||
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
年初设定目标:坚持以党的十九大精神为指导,以习近平总书记视察北京重要讲话精神为根本遵循,围绕区委区政府中心工作,进一步丰富党员教育形式,促进党员干部牢固树立“四个意识”,提高政治站位,为开展党建工作和党建活动提供经费保障。 |
年度总体目标完成情况:2021年根据上级要求及党建工作需要,共使用经费为支部、各级委员及广大党员干部购买、订阅学习资料5次,购买党员政治生日纪念卡1次,购买党旗1次,组织开展爱国教育观影活动1次。通过上述工作,进一步强化了党员干部的“四个意识”,推进了支部标准化规范化建设,丰富了党员教育形式。 |
|||||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
产出指标 |
数量指标 |
购买、订阅学习资料 |
5次 |
5次 |
5 |
5 |
|
|
购买党员政治生日纪念卡 |
1次 |
1次 |
5 |
5 |
|
|||
购买党旗 |
1次 |
1次 |
5 |
5 |
|
|||
组织开展爱国教育观影活动 |
1次 |
1次 |
5 |
5 |
|
|||
质量指标 |
使用经费组织党员活动参与率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
时效指标 |
基层党组织活动完成时限 |
12月底完成 |
12月底完成 |
10 |
10 |
|
||
成本指标 |
项目预算控制数 |
2.88万 |
2.88万 |
10 |
10 |
|
||
效益指标 |
可持续影响指标 |
提高党员思想认识,强化党员干部的“四个意识” |
提高党员思想认识,强化党员干部的“四个意识” |
提高了党员思想认识,强化了党员干部的“四个意识” |
20 |
20 |
|
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
各党支部、全体党员满意率 |
各党支部、全体党员满意率较高 |
各党支部、全体党员满意率较高 |
20 |
20 |
|
|
总分 |
100 |
100 |
|
(二十三)法律顾问服务费
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |
法律顾问服务费 |
|||||||
主管部门 |
北京市丰台区住房和城乡建设委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区住房和城乡建设委员会 |
|||||
项目负责人 |
贾岚 |
联系电话 |
52812015 |
|||||
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
年度资金总额 |
10.40 |
10.40 |
10.40 |
10 |
100% |
10 |
||
其中:当年财政 拨款 |
10.40 |
10.40 |
10.40 |
— |
100% |
— |
||
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
对我委(含征收办、行管处)拟定的合同、协议、征收文件等对外发生法律效力文书给予修改和完善;对我委及征收办涉及诉讼、复议案件给予法律指导;对我委涉及公、检、法司法机关的协助调查案件给予指导;对信息公开、信访答复、征收程序、行政执法等方面研提法律意见。 |
2021年,法律顾问对到我委参加会议、提出法律意见共计30余次,通过电子邮件修改各科室合同、信访答复等法律文书40余次,以及通过电话、微信等其他方式提供法律咨询若干次。
|
|||||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
产出指标 |
数量指标 |
重大、疑难行政诉讼、行政复议案件 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
|
重大、疑难信访答复案件 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
|||
质量指标 |
经审核的相关文书,均实现将行政风险、法律风险等控制在可控范围内。 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
||
时效指标 |
一般案件于次日完成审核 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
||
重大、复杂案件于三日内完成审核 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
|||
成本指标 |
未超出预算 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
||
效益指标 |
经济效益 指标 |
实现行政风险、法律风险在可控范围 |
30 |
30 |
30 |
30 |
|
|
社会效益 指标 |
有助于降低行政行为的失误率,有利于树立行政机关的公信力 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
||
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
服务对象满意率较高 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
|
总分 |
100 |
100 |
|
(二十四)发展住房租赁市场资金
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |
2021年发展住房租赁市场资金 |
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主管部门 |
丰台区住房和城乡建设委员会 |
实施单位 |
丰台区住房和城乡建设委员会 |
|||||
项目负责人 |
高欣欣 |
联系电话 |
52812004 |
|||||
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
年度资金总额 |
2500.00 |
5775.00 |
5775.00 |
10 |
100% |
10 |
||
其中:当年财政 拨款 |
2500.00 |
5775.00 |
5775.00 |
— |
100% |
— |
||
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
发展住房租赁市场资金为专项资金,主要用于支持集体土地建设租赁住房建设、后期运营等工作 |
严格执照市住建委、区政府等相关工作要求,克服时间紧、任务重等困难,积极开展落实,项目资金执行率达到100% |
|||||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
产出指标 |
数量指标 |
集体土地租赁住房年度专项资金拨付任务 |
100% |
为符合条件的项目拨付专项资金 |
15 |
15 |
无 |
|
时效指标 |
按时拨付发展住房租赁市场专项资金 |
100% |
规定时间内拨付资金 |
15 |
15 |
|||
效益指标 |
经济效益 指标 |
租金价格涨幅 |
合理区间 |
符合预期价格涨幅 |
15 |
15 |
||
社会效益 指标 |
租赁市场供需矛盾 |
缓解供需矛盾 |
缓解供需矛盾 |
15 |
15 |
|||
生态效益指标 |
投入运营后改善项目及周边环境 |
改善环境 |
改善环境 |
15 |
15 |
|||
可持续影响指标 |
项目纳入住房租赁监管 平台进行统一管理 |
纳入平台管理 |
集租房项目全部纳入平台管理 |
15 |
15 |
|||
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
新市民、年轻人、农民工等满意度 |
大于80% |
满意度达到80% |
15 |
15 |
||
总分 |
100 |
100 |
|
附件1.北京市丰台区住房和城乡建设委员会2021年度部门决算报表
2.北京市丰台区住房和城乡建设委员会2021年度部门决算(草案)
附件:
主办:北京市丰台区人民政府办公室
承办:北京市丰台区政务服务和数据管理局
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