北京市丰台区环境卫生服务中心东铁营环卫所
2021年度部门决算(草案)
目 录
第一部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度部门决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
第一部分 2021年度部门决算报表
北京市丰台区环境卫生服务中心东铁营环卫所2021年度部门决算报表详见附件。。
第二部分 2021年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况
(一)机构设置、职责
北京市丰台区环境卫生服务中心东铁营环卫所是全额拨款的公益一类事业单位。
主要职责:
1、为维护城市环境卫生的管理提供保障;
2、负责干路、绿地清扫保洁,公厕清扫保洁、维修;
3、负责垃圾渣土清运;
4、负责道路委托遗撒清扫;
5、负责粪便抽运消纳,疏通粪便管道,掏挖化粪池;
6、经销环卫设施。
(二)人员构成情况
行政编制0人,实有人数0人;事业编制115人,实有人数101人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计8467.69万元,比上年增加57.70万元,增长0.68%。
2021年度支出总计8467.69万元,比上年增加57.70万元,增长0.68%
(一)收入决算说明
2021年度本年收入合计7878.39万元,比上年增加653.96万元,增长9.05%,其中:财政拨款收入7070.60万元,占收入合计的89.75%;上级补助收入0万元,占收入合计的0%;事业收入801.08万元,占收入合计的10.17%;经营收入0万元,占收入合计的0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;其他收入6.71万元,占收入合计的0.08%。
(二)支出决算说明
2021年度本年支出合计8306.79万元,比上年增加171.31万元,增长2.1%,其中:基本支出0万元,占支出合计的0%;项目支出8306.79万元,占支出合计的100%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计7070.60万元,比上年增加737.47万元,增长11.64%。主要原因:2021年财政拨入暂存款较上年减少。
2021年度财政拨款支出总计7431.95万元,比上年增加114.10万元,增长1.56%。主要原因:2021年商品服务支出较上年增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出7431.95万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出1.11万元,占本年财政拨款支出0.01%;节能环保支出6.72万元,占本年财政拨款支出0.09%;城乡社区支出7369.52万元,占本年财政拨款支出99.16%;农林水支出54.60万元,占本年财政拨款支出0.74%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”(类)2021年度决算1.11万元,比2021年年初预算增加0.55万元,增长50%。
其中: “组织事务”(款)2021年度决算1.11万元,比2021年年初预算增加0.55万元,增长50%。主要原因:2021基层党组织党建活动经费分两次下达。
2、“节能环保支出”(类)2021年度决算6.72万元,比2021年年初预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
其中:“污染防治”(款)2021年度决算6.72万元,比2021年年初预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
3、“城乡社区支出”(类)2021年度决算7369.52万元,比2021年年初预算增加325.52万元,增长4.62%。
其中:“城乡社区环境卫生”(款)2021年度决算7369.52万元,比2021年年初预算增加325.52万元,增长4.62%。主要原因:2021年按照事业单位改革工作要求,对我所业务范围进行了重新划分,对各岗位人数进行核定,”创卫””创城”等重点工作任务相继开展且标准要求较高,增加作业成本。
4、“农林水支出”(类)2021年度决算54.60万元,比2021年年初预算增加54.60万元,增长100%。
其中:“农业农村”(款)2021年度决算54.60万元,比2021年年初预算增加54.60万元,增长100%。主要原因:按照北京市丰台区农村人居环境整治和美丽乡村建设整体工作安排,结合我单位具体工作标准,为提高农村居民的生活环境,完成农村公厕管护工作,增加公厕管护费。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出0万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门/单位所属1个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数1.20万元,比2021年“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加1.20万元。其中:
1.因公出国(境)费用。2021年决算数0万元,比2021年年初预算数0万元增加(减少)0万元。
2.公务接待费。2021年决算数0万元,比2021年年初预算数0万元增加(减少)0万元。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数1.20万元,比2021年年初预算数0万元增加(减少)1.20万元。其中,公务用车购置费2021年决算数0万元,比2021年年初预算数0万元增加(减少)0万元。公务用车运行维护费2021年决算数1.20万元,比2021年年初预算数0万元增加(减少)1.20万元,主要原因:年初预算按作业成本项目申报,“三公”经费无单独核算。2021年公务用车运行维护费中,公务用车加油0.53万元,公务用车维修0.33万元,公务用车保险0.11万元,公务用车其他支出0.23万元。2021年公务用车保有量3辆,车均运行维护费0.11万元。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额1.44万元,其中:政府采购货物支出1.11万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0.33万元。授予中小企业合同金额1.44万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额1.44万元,占政府采购支出总额的100%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆84台,5961.39万元;单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费
六、政府购买服务支出说明
2021年政府购买服务决算0万元。
七、专业名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.一般公共服务支出:是指政府提供一般公共服务的支出。
8.节能环保支出:是指政府节能环保方面的支出。
9.城乡社区支出:是指城乡社区管理事务方面的支出。
10.农林水支出:是指政府在农林水事务方面的支出。
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
项目支出绩效自评表
1、作业成本:
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 | 作业成本 | |||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区环境卫生服务中心 | 实施单位 | 北京市丰台区环境卫生服务中心东铁营环卫所 | |||||||||||
项目负责人 | 王建良 | 联系电话 | ||||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||
年度资金总额 | 7784 | 8124.03 | 7963.14 | 10 | 98% | 9.8分 | ||||||||
其中:当年财政 拨款 | 7044 | 7322.95 | 7168.68 | — | 98% | — | ||||||||
上年结转资金 | — | — | ||||||||||||
其他资金 | 740 | 801.08 | 794.46 | — | 99% | — | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||
1.数量指标:完成216.67万平方米道路清扫任务,完成环卫设施收集、清扫、保洁,完成7.8万吨垃圾清运粪便清掏任务;2.质量指标:道路清扫保洁年度合格率达到98%、设施清扫保洁年度合格率达到98%、垃圾清运粪便清掏年度合格率达到98 %;3.进度指标:按时完成道路清扫、公厕、垃圾楼、房、中转站清扫保洁、垃圾清运、粪便清掏清运工作;4.成本指标:道路清扫保洁、设施清扫保洁 、垃圾清运粪便清掏及后勤部门年初预算7784万元;5.效益指标:市级业务检查合格率100%,上级部门作业检查合格率达到98 %;6.服务对象满意度指标:群众满意率达到98%。 | 1.数量指标:道路清扫保洁完成216.67万平方米,环卫设施清扫保洁74座,垃圾清运粪便清掏完成7.8万吨;2.质量指标:道路清扫保洁年度合格率达到97%、设施清扫保洁年度合格率达到96%、垃圾清运粪便清掏年度合格率达到99%,;3.进度指标:按时完成道路清扫、公厕、垃圾楼、房、中转站清扫保洁、垃圾清运、粪便清掏清运工作;4.成本指标:道路清扫保洁、设施清扫保洁 、垃圾清运粪便清掏及后勤部门实际支出7899.43万元;5.效益指标:市级业务检查合格率100%,上级部门作业检查合格率达到98 %;6.服务对象满意度指标:群众满意率达到98%。 | |||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 道路清扫保洁面积(万平方米) | 216.67 | 216.67 | 9 | 9 | ||||||||
环卫设施清雪保洁数量(座) | 74 | 74 | 5 | 5 | ||||||||||
垃圾清运粪便清掏数量(万吨) | 7.8 | 7.8 | 6 | 6 | ||||||||||
质量指标 | 道路清扫保洁年度合格率(中心检查) | 98% | 97.17% | 5 | 4.9 | 二级道路非法宣传品超过2处等 | ||||||||
环卫设施清扫保洁年度合格率(中心检查) | 98% | 96.08% | 2 | 1.9 | 公厕周边5米地面不洁等 | |||||||||
垃圾清运、粪便清掏年度合格率(中心检查) | 98% | 99.58% | 3 | 3 | ||||||||||
时效指标 | 每天按时清扫保洁 | 100% | 100% | 4.5 | 4.5 | |||||||||
每天按时清扫保洁 | 100% | 100% | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
按时间节点清运清掏 | 100% | 100% | 3 | 3 | ||||||||||
成本指标 | 道路清扫保洁成本支出(万元) | 4062.03 | 3981.55 | 5 | 4.9 | 2021年12月职工保险及各项税费 | ||||||||
环卫设施收集、清扫、保洁成本支出(万元) | 1624.80 | 1592.62 | 2 | 2.0 | ||||||||||
垃圾清运、粪便清掏成本支出(万元) | 2437.20 | 2388.97 | 3 | 2.8 | ||||||||||
效益指标 | 社会效益 指标 | 市级检查道路干净整洁、无扬尘、无污染 | 100% | 100% | 13 | 13 | ||||||||
市级检查垃圾进站不落地、如厕环境干净整洁 | 100% | 100% | 8 | 8 | ||||||||||
市级检查垃圾清运、粪便清掏及时、不遗洒、不满冒 | 100% | 100% | 9 | 9 | ||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 上级部门检查道路作业合格率 | 98% | 97.17% | 5 | 4.9 | 二级道路非法宣传品超过2处等 | |||||||
上级部门检查环卫设施作业合格率 | 98% | 96.08% | 2 | 1.9 | 公厕周边5米地面不洁等 | |||||||||
上级部门检查清运清掏作业合格率 | 98% | 99.58% | 3 | 3 | ||||||||||
总分 | 100 | 99.1 | ||||||||||||
2、基层党组织工作活动经费:
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 | 基层党组织工作活动经费 | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区环境卫生服务中心 | 实施单位 | 北京市丰台区环境卫生服务中心东铁营环卫所 | ||||||||||
项目负责人 | 王建良 | 联系电话 | |||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 10 | 100% | 10分 | |||||||
其中:当年财政 拨款 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | — | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
购买用于开展党员学习教育书籍、资料;组织开展党员活动;党员阵地如党建宣传栏等宣传布置。 | 购买党员学习教育书籍,进行党员集中学、党小组学、党员自学等形式进行学习,提高党员干部党性修养;通过组织观看爱国主义电影,制作宣传条幅,加强党员干部爱国主义及党风廉政建设教育,进一步提升党员干部党性修养和综合素质,提高工作效率。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 基层党组织工作完成量 | 制作宣传条幅、购买图书对党员积极分子进行培训学习;组织党员积极分子观看爱国主义电影2次,从而提高党员及积极分子思想,进一步提高工作效率 | 完成年度指标 | 15 | 15 | |||||||
质量指标 | 基层党组织工作完成效果 | 党员参与度 | 完成年度指标99% | 15 | 14.85 | 党员严格按照党组织要求参加活动 | |||||||
时效指标 | 基层党组织工作完成进度 | 当年11月前完成 | 11月前完成年度指标 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 基层党组织工作支出成本(万元) | 1.11 | 1.11 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 社会效益 指标 | 基层党组织工作效益指标 | 通过对党员宣传培训等学习,增强党员学习能力,提高服务效率 | 达到预期目标 | 30 | 30 | |||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 基层党组织工作满意度 | 通过培训学习、开展各项活动,得到党员及职工好评 | 好评度99% | 10 | 9.9 | |||||||
总分 | 100 | 99.75 | |||||||||||
3、公厕管护费:
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 | 公厕管护费 | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区环境卫生服务中心 | 实施单位 | 北京市丰台区环境卫生服务中心东铁营环卫所 | ||||||||||
项目负责人 | 陈永恒 | 联系电话 |
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项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 54.60 | 54.60 | 10 | 100% | 10分 | ||||||||
其中:当年财政 拨款 | 54.60 | 54.60 | — | 100% | — | ||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
为贯彻落实党的十九大和中央农村工作会议精神,落实《农村人居环境整治三年行动方案》,扎实推进美丽乡村建设及人居环境整治工作,按照中心统一要求部署,根据所队环卫设施实际情况进行安排,合理利用资金,推进美丽乡村建设及人居环境整治,为居民提供健康舒适的生活环境。 | 根据所队环卫设施实际情况,合理利用资金,安排保洁人员按照公厕作业时间,随脏随保洁,整体提升公厕及周边环境,保洁服务质量得到各级检查人员及市民的普遍认可。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 公厕保洁数量(座) | 4 | 4 | 15 | 15 | |||||||
质量指标 | 公厕清扫保洁年度合格率(中心检查) | 100% | 99% | 15 | 14.9 | 窗槽不洁等 | |||||||
时效指标 | 每天按时清扫保洁 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 公厕清扫保洁成本支出(万元) | 54.60 | 54.60 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 社会效益 指标 | 市级检查如厕环境干净整洁 | 100% | 100% | 30 | 30 | |||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 上级部门检查公厕作业合格率 | 100% | 99% | 10 | 9.9 | 得到99%的服务对象好评度 | ||||||
总分 | 100 | 99.8 | |||||||||||
4、食堂油烟净化设施升级改造
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 | 食堂油烟净化设施升级改造 | |||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区环境卫生服务中心 | 实施单位 | 北京市丰台区环境卫生服务中心东铁营环卫所 | |||||||||||
项目负责人 | 王建良 | 联系电话 | ||||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||
年度资金总额 | 6.72 | 6.72 | 6.72 | 10 | 100% | 10分 | ||||||||
其中:当年财政 拨款 | 6.72 | 6.72 | 6.72 | — | 100% | — | ||||||||
上年结转资金 | — | — | ||||||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||
年度目标:完成我所食堂油烟净化设施升级改造,提升食堂油烟净化效率,降低油烟排放强度,确保油烟、颗粒物和非甲烷总烃三项污染物排放浓度不超过《餐饮业大气污染物排放标准》(DB11/1488-2018)规定的排放限值,并持续、稳定达标排放。 | 完成我所食堂油烟净化设施升级改造、现场检测、出具油烟、颗粒物和非甲烷总烃三项污染物排放浓度的检测报告并完成项目验收。 | |||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 食堂油烟净化设备数量 | 更换我所食堂高效油烟净化设备1套 | 1 | 15 | 15 | ||||||||
质量指标 | 食堂油烟排放达标 | 食堂油烟、颗粒物和非甲烷总烃三项污染物排放浓度不超过《餐饮业大气污染物排放标准》(DB11/1488-2018)规定的排放限值 | 100% | 15 | 15 | |||||||||
时效指标 | 2021年12月31日前完成油烟净化设施升级改造、现场检测、出具油烟、颗粒物和非甲烷总烃三项污染物排放浓度的检测报告并完成项目验收 | 2021年1月完成油烟净化设施升级改造、现场检测、出具油烟、颗粒物和非甲烷总烃三项污染物排放浓度的检测报告并完成项目验收 | 100% | 10 | 10 | |||||||||
成本指标 | 我所改造油烟净化设备1套,材料费、安装费及税费合计6.72万元 | 6.72 | 6.72 | 10 | 10 | |||||||||
效益指标 | 社会效益 指标 | 堂油烟净化设施改造效益 | 提升食堂油烟净化效率,降低油烟排放强度,改善区域空气质量 | 达到预期目标 | 30 | 30 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 食堂油烟净化设施改造满意度 | 员工满意度100% | 好评度100% | 10 | 10 | ||||||||
总分 | 100 | 100 | | |||||||||||
主办:北京市丰台区人民政府办公室
承办:北京市丰台区政务服务和数据管理局
技术服务热线:010-87016810
技术服务邮箱:ftzwjxxgkk@mail.bjft.gov.cn
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