目 录
第一部分 2024年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2024年度部门决算说明
第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
第一部分 2024年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2024年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况
(一)机构设置、职责
北京市丰台区环境卫生服务中心右安门环卫所是全额拨款的公益一类事业单位,年末机构数1个,
无下属单位。
主要职责:
1、为维护城市环境卫生的管理提供保障;
2、负责干路、绿地清扫保洁,公厕清扫保洁、维修;
3、负责垃圾渣土清运;
4、负责道路委托遗撒清扫;
5、负责粪便抽运消纳,疏通粪便管道,掏挖化粪池;经销环卫设施。
二、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计8564.90万元,比上年增加68.25万元,增长0.80%。
(一)收入决算说明
2024年度本年收入合计8433.41万元,比上年增加1955.34万元,增长30.18%。
1.财政拨款收入7610.70万元,占收入合计的90.24%。其中:一般公共预算财政拨款收入7582.70万元,占收入合计的89.91%;政府性基金预算财政拨款收入28.00万元,占收入合计的0.33%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占收入合计的0%;
2.上级补助收入0万元,占收入合计的0%;
3.事业收入821.17万元,占收入合计的9.74%;
4.经营收入0万元,占收入合计的0%;
5.附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;
6.其他收入1.54万元,占收入合计的0.02%。
图1:收入决算
(二)支出决算说明
2024年度本年支出合计8419.25万元,比上年增加53.39万元,增长0.64%,其中:基本支出3151.66万元,占支出合计的37.43%;项目支出5267.59万元,占支出合计的62.57%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。
图2:基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计7742.19万元,比上年增加122.65万元,增长1.61%。主要原因:加强乡村公厕维护建设,新购一台新能源吸粪车,同时提升作业质量,作业内容更加精细化,收支增长。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出7568.54万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1.38万元,占本年财政拨款支出0.02%;社会保障和就业支出683.98万元,占本年财政拨款支出9.00%;卫生健康支出198.42万元,占本年财政拨款支出2.61%;节能环保支出39.00万元,占本年财政拨款支出0.51%;城乡社区支出6074.64万元,占本年财政拨款支出79.97%;农林水支出130.00万元,占本年财政拨款支出1.71%;住房保障支出441.12万元,占本年财政拨款支出5.81%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”(类)2024年度年初预算0.69万元,2024年度决算1.38万元,完成年初预算的200%。
其中:
“组织事务”(款)2024年度年初预算0.69万元,2024年度决算1.38万元,完成年初预算的200%。主要原因:年中调整批复下达下半年基层党组织活动经费,更好地作用于基层党组织,增加党务活动,服务广大群众。
2、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算723.65万元,2024年度决算683.98万元,完成年初预算的94.52%。其中:
“行政事业单位养老支出”(款)2024年度年初预算723.65万元,2024年度决算683.98万元,完成年初预算的94.52%。主要原因:今年较上年人员有所减少,社保、职业年金相比年初预算呈略微减幅变动。 3、“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算0万元,2024年度决算198.42万元,完成年初预算的100%。其中:
“行政事业单位医疗”(款)2024年度年初预算0万元,2024年度决算198.42万元,完成年初预算的100%。主要原因:年中依据财政相关规定,将医疗保险功能科目进行调整。 4、“节能环保支出”(类)2024年度年初预算39.00万元,2024年度决算39.00万元,完成年初预算的100%。其中:
“污染防治”(款)2024年度年初预算39.00万元,2024年度决算39.00万元,完成年初预算的100%。主要原因:今年新购新能源吸粪车一台,用于业务作业,执行情况与年初预算保持一致。 5、“城乡社区支出”(类)2024年度年初预算6065.52万元,2024年度决算6074.64万元,完成年初预算的100.15%。其中:
“城乡社区环境卫生”(款)2024年度年初预算6065.52万元,2024年度决算6074.64万元,完成年初预算的100.15%。主要原因:促进落实各项环卫业务,为维护城市环境卫生的管理提供保障,支出比年初预算呈略微增幅变动。 6、“农林水支出”(类)2024年度年初预算130.00万元,2024年度决算130.00万元,完成年初预算的100%。其中:
“巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴”(款)2024年度年初预算130.00万元,2024年度决算130.00万元,完成年初预算的100%。主要原因:加强二、三类美丽乡村公厕建设,购买五金材料,为市民提供干净、适宜的如厕环境,执行情况与年初预算保持一致。 7、“住房保障支出”(类)2024年度年初预算489.2万元,2024年度决算441.12万元,完成年初预算的90.17%。其中:
“住房改革支出”(款)2024年度年初预算489.2万元,2024年度决算441.12万元,完成年初预算的90.17%。主要原因:今年较上年人员有所减少,公积金、购房补贴相比年初预算呈减幅变动。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出28.00万元,主要用于以下方面:城乡社区支出28.00万元,占本年财政拨款支出0.37%。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“城乡社区支出”(类)2024年度年初预算0万元,2024年度决算28.00万元,完成年初预算的100%。其中:
“国有土地使用权出让收入安排的支出”(款)2024年度年初预算0万元,2024年度决算28.00万元,完成年初预算的100%。主要原因:财政年终追加公厕管护费资金预算,用于二、三类公厕管理维护,购置五金日杂材料,完成既定效益目标,增强群众满意度。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元,国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出出3151.67万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2024年度“三公”经费财政拨款决算数5.95万元,比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算6万元减少0.05万元。其中:
1.因公出国(境)费用。2024年度决算数0万元,比2024年度年初预算数0万元增加0万元;2024年度组织因公出国(境)团组0个、0人次。我单位无此项经费。
2.公务接待费。2024年度决算数0万元,比2024年度年初预算数0万元增加0万元;2024年度公务接待0批次,公务接待0人次。我单位无此项经费。
3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数5.95万元,比2024年度年初预算数6万元减少0.05万元。
其中,公务用车购置费2024年度决算数0万元,2024年度购置0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数5.95万元,主要原因:落实政府过紧日子要求,严控“三公”经费支出。2024年度公务用车保有量4辆。
二、机关运行经费支出情况
2024年度机关运行经费支出合计0万元,比上年增加0万元。我单位不在机关运行经费统计范围之内。
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额538.69万元,其中:政府采购货物支出37.03万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出501.66万元。授予中小企业合同金额331.72万元,占政府采购支出总额的61.58%,其中:授予小微企业合同金额331.72万元,占政府采购支出总额的61.58%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日,北京市丰台区环境卫生服务中心右安门环卫所共有车辆99台;单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)。
五、政府购买服务支出说明
2024年度政府购买服务决算0万元。
六、专业名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。 9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度,由单位缴纳的基本养老保险费支出。 10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。
11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 12.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项):反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。 13.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。 14.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项):反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。
15.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项):反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。 16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
二、项目支出绩效评价报告
三、项目支出绩效自评表(详见附件)
(注:一级预算部门公开 “一、二、三”;二级预算单位仅公开“三”)
附件:
主办:北京市丰台区人民政府办公室
承办:北京市丰台区政务服务和数据管理局
技术服务热线:010-87016810
技术服务邮箱:ftzwjxxgkk@mail.bjft.gov.cn
网站标识码:1101060001
京ICP备20013709号
京公网安备11010602060030号
您访问的链接即将离开“北京市丰台区人民政府”门户网站 是否继续?