北京市丰台区河道管理二所
2024年度部门决算
目 录
第一部分 2024年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2024年度部门决算说明
第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
第一部分 2024年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2024年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况
(一)机构设置、职责
我单位设所长一名,副所长两名,设办公室、财务室、河道管理科、工程管理科、人事科五个科室。
我单位主要职能是负责永定河以西地区的河道维护、水环境的治理,防汛应急抢修和应急供水处置,防汛抗旱、排涝、农田水利工程的物资储备及管理,保障汛期的行洪安全。
二、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计4747.85万元,比上年减少3098.87万元,下降39.49%。
(一)收入决算说明
2024年度本年收入合计3349.2万元,比上年减少2130.43万元,下降38.88%。
1.财政拨款收入2469.2万元,占收入合计的73.73%。其中:一般公共预算财政拨款收入2059.45万元,占收入合计的61.49%;政府性基金预算财政拨款收入409.75万元,占收入合计的12.23%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占收入合计的0%;
2.上级补助收入0万元,占收入合计的0%;
3.事业收入0万元,占收入合计的0%;
4.经营收入0万元,占收入合计的0%;
5.附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;
6.其他收入880万元,占收入合计的26.27%。
图1:收入决算

(二)支出决算说明
2024年度本年支出合计4545.13万元,比上年减少1902.94万元,下降29.51%,其中:基本支出517.89万元,占支出合计的11.39%;项目支出4027.25万元,占支出合计的88.61%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。
图2:基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计2469.2万元,比上年减少492.41万元,下降16.63%。主要原因:2024年年中未追加河道治理工程资金,2023年中追加支付九子河防洪治理工程666.46万元。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2050.04万元,主要用于以下方面(按大类):社会保障和就业支出(类)73.81万元,占本年财政拨款支出3.6%;卫生健康支出(类)37.40万元,占本年财政拨款支出1.82%;节能环保支出(类)1484.24,占本年财政拨款支出72.4%;农林水支出(类)380.12万元,占本年财政拨款支出18.54%;住房保障支出(类)74.46万元,占本年财政拨款支出3.64%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”(类)2024年度年初预算0.68万元,2024年度决算0万元,完成年初预算的0%。其中:
“进修及培训”(款)2024年度年初预算0.68万元,2024年度决算0万元,完成年初预算的0%。主要原因:我单位未进行进修及培训支出,采用免费学习方式。
2“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算78.91万元,2024年度决算73.81万元,完成年初预算的93.54%。其中:
“行政事业单位养老支出”(款)2024年度年初预算78.91万元,2024年度决算73.81万元,完成年初预算的93.54%。主要原因:2025年1月扣2024年12月保险,因此结转到2025年1月。
2、“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算0万元,2024年度决算37.4万元,完成了追加资金的百分之90.8%。其中:
“行政事业单位医疗”(款)2024年度年初预算0万元,2024年度决算37.4万元,完成了追加资金的百分之90.8%。主要原因:2024年医疗保险更换指标文,由农林水支出(类)变更为卫生健康支出(类),2025年1月扣2024年12月保险,因此结转到2025年1月。
3、“节能环保支出”(类)2024年度年初预算1504.54万元,2024年度决算1484.24万元,完成年初预算的98.65%。其中:
“污染防治”(款)2024年度年初预算1504.54万元,2024年度决算1484.24万元,完成年初预算的98.65%。主要原因:项目招标时,施工单位投标金额与招标金额的差异。
4、“农林水支出”(类)2024年度年初预算842.47万元,2024年度决算380.12万元,完成年初预算的45.12%。其中:
“水利”(款)2024年度年初预算842.47万元,2024年度决算380.12万元,完成年初预算的45.12%。主要原因:2024年丰台区永定河以西地区河道维护养护项目、2024年河道水环境应急保障项目由农林水支出(类)指标变更为城乡社区支出(类)。2024年医疗保险由农林水支出(类)指标变更为卫生健康支出(类)。
4、“住房保障支出”(类)2024年度年初预算78.47万元,2024年度决算74.46万元,完成年初预算的94.89%。其中:
“住房改革支出”(款)2024年度年初预算78.47万元,2024年度决算74.46万元,完成年初预算的94.89%。主要原因:住房补贴按发放差额。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出409.75万元,主要用于以下方面:城乡社区支出409.75万元,占本年财政拨款支出16.66%。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“城乡社区支出”(类,下同)2024年度年初预算0万元,2024年度决算409.75万元,完成了追加资金的百分之99.03%。其中:
“国有土地使用权出让收入安排的支出”(款)2024年度年初预算0万元,2024年度决算409.75万万元,完成了追加资金的百分之99.03%。主要原因:2024年丰台区永定河以西地区河道维护养护项目、2024年河道水环境应急保障项目由农林水支出(类)指标变更为城乡社区支出(类);项目招标时,施工单位投标金额与招标金额的差异。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元,国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出517.89万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2024年度“三公”经费财政拨款决算数8.57万元,比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算12.6万元减少4.03万元。其中:
1.因公出国(境)费用。2024年度决算数0万元,比2024年度年初预算数0万元增加(减少)0万元。主要原因:我单位无此项;2024年度因公出国(境)费用无,2024年度组织因公出国(境)团组0个、0人次。
2.公务接待费。2024年度决算数0万元,比2024年度年初预算数0万元增加(减少)0万元。主要原因:我单位无此项。2024年度公务接待费无。公务接待0批次,公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数8.57万元,比2024年度年初预算数12.6万元减少-4.03万元。其中,公务用车购置费2024年度决算数0万元,主要原因:我单位2024年未进行公车购置,2024年度购置(更新)0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数8.57万元,主要原因:贯彻落实过紧日子要求。2024年度公务用车保有量7辆。
二、机关运行经费支出情况
2024年度机关运行经费支出合计0万元,原因:我单位无此项。
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额1527.39万元,其中:政府采购货物支出1.7万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出1525.69万元。授予中小企业合同金额269.35万元,占政府采购支出总额的17.63%,其中:授予小微企业合同金额269.35万元,占政府采购支出总额的17.63%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日,北京市丰台区河道管理二所共有车辆7台;单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)。
五、政府购买服务支出说明
2024年度政府购买服务决算0万元。
六、专业名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。
8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。
10.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项):反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。
11.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。
12.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项):反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。
13.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项):反映土地出让收入用于农村人居环境整治、于农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。
14.农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项):反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出,包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。
15.农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项):反应水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。
16.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。
17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
二、项目支出绩效评价报告
三、项目支出绩效自评表(详见附件)
(注:一级预算部门,公开“一、二、三”;二级预算单位仅公开“三”。)
附件:
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承办:北京市丰台区政务服务和数据管理局
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