北京市丰台区卫生健康监督所
2024年度部门决算(公开)
目录
第一部分 2024年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2024年度部门决算说明
第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
第一部分 2024年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2024年度部门决算说明
一、单位基本情况
北京市丰台区卫生健康监督所为北京市丰台区卫生健康委员会管理的副处级行政执法机构,负责法律、法规、规章规定的由北京市丰台区卫生健康委员会行使的行政处罚职责以及相关的行政强制、监督检查等职责。丰台区卫生健康监督所承担着公共场所、生活饮用水的卫生行政许可、登记、受理、审批职能,依据法律法规进行公共场所、生活饮用水、职业卫生、射线卫生、学校卫生、传染病,医政等卫生监督执法工作。
北京市丰台区卫生健康监督所内设机构13个:办公室;综合监督一科;综合监督二科;法规稽查科;审批办证科;生活饮用水执法一队;生活饮用水执法二队;医疗卫生执法一队;医疗卫生执法二队;医疗卫生执法三队;党群办公室;财务科;人事科。派出机构10个:北京市丰台区卫生健康监督所长辛店站;北京市丰台区卫生健康监督所丰台站;北京市丰台区卫生健康监督所新村站;北京市丰台区卫生健康监督所花乡站;北京市丰台区卫生健康监督所卢沟桥站;北京市丰台区卫生健康监督所太平桥站;北京市丰台区卫生健康监督所西罗园站;北京市丰台区卫生健康监督所东铁匠营站;北京市丰台区卫生健康监督所南苑站;北京市丰台区卫生健康监督所东高地站。
二、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计3957.61万元,比上年减少87.7万元,下降2.17%。
(一)收入决算说明
2024年度本年收入合计3956.44万元,比上年减少88.87万元,下降2.2%。
1.财政拨款收入3956.44万元,占收入合计的100%。其中:一般公共预算财政拨款收入3956.44万元,占收入合计的100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占收入合计的0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占收入合计的0%;
2.上级补助收入0万元,占收入合计的0%;
3.事业收入0万元,占收入合计的0%;
4.经营收入0万元,占收入合计的0%;
5.附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;
6.其他收入0万元,占收入合计的0%。
图1:收入决算
(二)支出决算说明
2024年度本年支出合计3957.61万元,比上年减少87.7万元,下降2.17%,其中:基本支出3278.61万元,占支出合计的82.84%;项目支出679.01万元,占支出合计的17.16%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。
本单位2024年只有基本支出和项目支出。
图2:基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计3957.61万元,比上年减少87.7万元,下降2.17%。主要原因:年人员较上年减少,人员经费减少。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出3957.61万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出2.34万元,占本年财政拨款支出0.058%;教育支出0.92655万元,占本年财政拨款支出0.02%;社会保障和就业支出393.36万元,占本年财政拨款支出9.94%;卫生健康支出3081.87万元,占本年财政拨款支出77.88%;住房保障支出479.12万元,占本年财政拨款支出12.12%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”(类)2024年度年初预算1.17万元,2024年度决算2.34万元,完成年初预算的200.00%。
其中:
“组织事务”(款)2024年度年初预算1.17万元,2024年度决算2.34万元,完成年初预算的200.00%。主要原因:安排基层党组织党建活动经费,用于基层党建活动。
2、“教育支出”(类)2024年度年初预算4.41万元,2024年度决算0.93万元,完成年初预算的21.09%。其中:
“进修及培训”(款)2024年度年初预算4.41万元,2024年度决算0.93万元,完成年初预算的21.09%。主要原因:我单位本年度做好资金统筹,严格落实过“紧日子”要求,持续压减一般性支出。
3、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算421.62万元,2024年度决算393.36万元,完成年初预算的93.30%。其中:
⠼fontface="仿宋_GB2312">“行政事业单位养老支出”(款)2024年度年初预算421.62万元,2024年度决算393.36万元,完成年初预算的93.30%。主要原因:本单位2024年度退休及调出人员较多,养老保险和职业年金经费有所减少。
4、“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算3384.21万元,2024年度决算3081.87万元,完成年初预算的91.07%。其中:
“公共卫生”(款)2024年度年初预算3384.21万元,2024年度决算2827.84万元,完成年初预算的83.56%。主要原因:本单位2024年度退休及调出人员较多,人员经费有所减少。
“基层医疗卫生机构”(款)2024年度年初预算0万元,2024年度决算2.50万元,完成预算安排资金的100%。主要原因:本单位2024年度新增一项医疗能力与保障能力提升项目。
“行政事业单位医疗”(款)2024年度年初预算0万元,2024年度决算251.53万元,完成预算安排资金的100%。主要原因:本年度规范预算执行,调整收支分类科目。
5、“住房保障支出”(类)2024年度年初预算522.75万元,2024年度决算479.12万元,完成年初预算的91.65%。其中:
“住房改革支出”(款)2024年度年初预算522.75万元,2024年度决算479.12万元,完成年初预算的91.65%。主要原因:本单位2024年度退休及调出人员较多,相应减少人员住房补贴、住房公积金经费。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
本单位2024年度无此项经费。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
本单位2024年度无此项经费。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元,国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。主要原因:本单位2024年度无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3278.61万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2024年度“三公”经费财政拨款决算数14.08万元,比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算28.08万元减少14万元。其中:
1.因公出国(境)费用。2024年度决算数0万元,比2024年度年初预算数0万元增加0万元。2024年度组织因公出国(境)团组0个、0人次。本单位2024年度无此项经费。
2.公务接待费。2024年度决算数0万元,比2024年度年初预算数0万元增加0万元。公务接待0批次,公务接待0人次。本单位2024年度无此项经费。
3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数14.08万元,比2024年度年初预算数28.08万元减少14万元。其中,公务用车购置费2024年度决算数0万元,2024年度购置(更新)0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数14.08万元,主要原因:我单位加强公务用车管理,严格控制公务用车运行维护费。2024年度公务用车保有量12辆。
二、机关运行经费支出情况
2024年度机关运行经费支出合计196.59万元,比上年减少21.73万元,减少原因:我单位本年度做好资金统筹,严格落实过“紧日子”要求,持续压减公用经费支出。
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额25.23万元,其中:政府采购货物支出0.49万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出24.74万元。授予中小企业合同金额19.9万元,占政府采购支出总额的78.87%,其中:授予小微企业合同金额7.9万元,占政府采购支出总额的31.31%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日,北京市丰台区卫生健康监督所共有车辆12台;单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)。
五、政府购买服务支出说明
2024年度政府购买服务决算133.23万元。
六、专业名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
8.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训,党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、转业士官的培训支出,不在本科目反映。
9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。
10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。
12.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):反映除上述项目以外其他用于基层医疗卫生机构的支出。
13.卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项):反映卫生健康、疾病预防控制部门所属卫生监督机构的支出。
14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,同下)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受享受离退休、红军老战士待遇人员的医疗经费。
15住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
二、项目支出绩效评价报告
三、项目支出绩效自评表(详见附件)
(注:一级预算部门,公开“一、二、三”;二级预算单位仅公开“三”。)
附件:
主办:北京市丰台区人民政府办公室
承办:北京市丰台区政务服务和数据管理局
技术服务热线:010-87016810
技术服务邮箱:ftzwjxxgkk@mail.bjft.gov.cn
网站标识码:1101060001
京ICP备20013709号
京公网安备11010602060030号
您访问的链接即将离开“北京市丰台区人民政府”门户网站 是否继续?