目 录
第一部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
第二部分 2022年度部门决算说明
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
第一部分 2022年度部门决算报表
北京市丰台区人民政府云岗街道办事处2022年度部门决算报表详见附件。
第二部分 2022年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况
(一)机构设置、职责
云岗街道办事处是丰台区政府的派出机关,共包含行政单位1个(含行政执法机构1个),内设6个部门,分别为综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室、城乡管理办公室、社区建设办公室和民生保障办公室。另设纪工委(监察组)。事业单位3个,分别为便民服务中心、市民活动中心、市民诉求处置中心。
云岗街道办事处主要职责是:
1.组织实施辖区与居(村)民生活密切相关的公共服务工作,落实卫生健康、养老助残、社会救助、住房保障、就业创业、文化教育、体育事业和法律服务等领域的相关法律法规和政策。
2.组织实施辖区环境保护、秩序治理、街区更新、物业管理监督、应急管理等城市管理工作,营造辖区良好发展环境。
3.组织实施辖区平安建设工作,预防、排查、化解矛盾纠纷,维护社会和谐。
4.组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作,统筹辖区资源,实现共建共治共享。
5.推进社区(村)发展建设,指导居(村)民委员会工作,支持和促进居(村)民依法自治,完善社区(村)服务功能,提升社区(村)治理水平。
6.做好国防教育和兵役等工作。
7.法律、法规、规章及市、区人民政府作出的决定、命令规定的其他职责。
(二)人员构成情况
行政编制88人,实有人数76人;事业编制60人,实有人数56人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计21038.35万元,比上年增加6449.63万元,增长44.21%。
(一)收入决算说明
2022年度本年收入合计18056.30万元,比上年增加6442.74万元,增长55.48%,其中:财政拨款收入18053.14万元,占收入合计的99.98%;上级补助收入0.00万元,占收入合计的0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计的0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计的0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计的0.00%;其他收入3.16万元,占收入合计的0.02%。
(二)支出决算说明
2022年度本年支出合计20566.70万元,比上年增加6633.54万元,增长47.61%,其中:基本支出8158.07万元,占支出合计的39.67%;项目支出12408.63万元,占支出合计的60.33%;上缴上级支出0.00万元,占支出合计的0.00%;经营支出0.00万元,占支出合计的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占支出合计的0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计21035.19万元,比上年增加6449.27万元,增长44.22%。主要原因:促进社会共治,提升服务水平,城乡社区支出和卫生健康支出增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出20510.75万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出7703.81万元,占本年财政拨款支出37.56%;教育支出6.12万元,占本年财政拨款支出0.03%;科学技术支出19.52万元,占本年财政拨款支出0.10%;文化旅游体育与传媒支出250.24万元,占本年财政拨款支出1.22%;社会保障和就业支出4256.02万元,占本年财政拨款支出20.75%;卫生健康支出4355.62万元,占本年财政拨款支出21.24%;节能环保支出315.96万元,占本年财政拨款支出1.54%;城乡社区支出1719.26万元,占本年财政拨款支出8.38%;农林水支出1222.42万元,占本年财政拨款支出5.96%;住房保障支出661.78万元,占本年财政拨款支出3.22%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”(类)2022年度决算7703.81万元,比2022年度年初预算增加1193.34万元,增长18.33%。其中:
“人大事务”(款,下同)2022年度决算3万元,比2022年度年初预算增加3万元。主要原因:用于人大事务支出。
“政府办公厅(室)及相关机构事务”(款)2022年度决算7155.40万元,比2022年年初预算增加1184.71万元,增长19.84%。主要原因:用于云岗街道环境综合整治提升(航天三院周边)项目。
“统计信息事务”(款)2022年度决算2.15万元,比2022年年初预算增加2.15万元。主要原因:用于人口抽样调查。
“群众团体事务”(款)2022年度决算3.76万元,比2022年年初预算增加3.76万元。主要原因:用于社区青年汇和妇女之家支出。
“组织事务”(款)2022年度决算435.75万元,比2022年年初预算增加2.04万元, 增长0.47%。
“其他共产党事务支出”(款)2022年度决算1.96万元,比2022年年初预算增加0.04万元, 增长2.08%。主要原因:用于社区“四就近”服务支出。
“其他一般公共服务支出”(款)2022年度决算101.79万元,比2022年年初预算减少2.37万元, 下降2.28%。主要原因:离休干部书记补贴减少。
2、“教育支出”(类)2022年度决算6.12万元,比2022年年初预算增加0.00万元。其中:
“进修及培训”(款)2022年度决算6.12万元,比2022年年初预算增加0.00万元, 与预算持平。
3、“科学技术支出”(类)2022年度决算19.52万元,比2022年年初预算增加19.52万元。其中:
“科学技术普及”(款)2022年度决算19.52万元,比2022年年初预算增加19.52万元。主要原因:用于科普益民惠农项目建设。
4、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2022年度决算250.24万元,比2022年年初预算增加183.16万元,增长273.05%。其中:
“文化和旅游”(款)2022年度决算99.08万元,比2022年年初预算增加32.00万元, 增长47.70%。主要原因:加大云岗地区文化活动支出和创建文明城区支出。
“文物”(款)2022年度决算139.86万元,比2022年年初预算增加139.86万元。主要原因:用于长辛店镇二老庄村老爷庙修缮工程。
“体育”(款)2022年度决算10.00万元,比2022年年初预算增加10.00万元。主要原因:加大云岗地区体育活动支出。
“其他文化旅游体育与传媒支出”(款)2022年度决算1.3万元,比2022年年初预算增加1.3万元。主要原因:讲师团宣讲活动支出。
5、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算4256.02万元,比2022年年初预算增加319.96万元,增长8.13%。其中:
“人力资源和社会保障管理事务”(款)2022年度决算39.73万元,比2022年年初预算增加5.53万元, 增长16.17%。主要原因:用于丰台区高校毕业生支农工资。
“民政管理事务”(款)2022年度决算2983.97万元,比2022年年初预算减少0.94万元, 下降0.03%。
“行政事业单位养老支出”(款)2022年度决算538.96万元,比2022年年初预算增加42.06万元, 增长8.46%。主要原因:新招录事业编人员养老保险和职业年金。
“就业补助”(款)2022年度决算175.42万元,比2022年年初预算增加76.83万元, 增长77.93%。主要原因:社会公益性就业组织岗位补贴经费、灵活就业社会保险补贴支出增加。
“抚恤”(款)2022年度决算0.42万元,比2022年年初预算增加0.42万元。主要原因:用于优抚对象冬季采暖补助。
“退役安置”(款)2022年度决算1.67万元,比2022年年初预算增加1.19万元, 增长247.92%。主要原因:退役安置支出增加。
“社会福利”(款)2022年度决算0.08万元,比2022年年初预算增加0.08万元。主要原因:用于离休干部高龄养老社区“四就近”补助。
“残疾人事业”(款)2022年度决算40.98万元,比2022年年初预算减少7.98万元, 下降16.30%。主要原因:残疾儿童康复补助减少。
“最低生活保障”(款)2022年度决算238.77万元,比2022年年初预算减少12.23万元,下降4.87%。主要原因:城市居民最低生活保障支出减少。
“临时救助”(款)2022年度决算5.26万元,比2022年年初预算增加0.26万元, 增长5.20%。主要原因:困难群体临时救助支出增加。
“特困人员救助供养”(款)2022年度决算6.82万元,比2022年年初预算减少2.18万元, 下降24.22%。主要原因:城市特困人员生活费支出减少。
“其他社会保障和就业支出”(款)2022年度决算223.94万元,比2022年年初预算增加216.92万元, 增长3090.03%。主要原因:社区公益金支出增加、社会心理服务站点建设、“社区之家”规范化建设示范点支出等。
6、“卫生健康支出”(类)2022年度决算4355.62万元,比2022年年初预算增加4243.54万元,增长3786.17%。其中:
“公共卫生”(款)2022年度决算4228.93万元,比2022年年初预算增加4191.13万元,增长11087.65%。主要原因:核酸检测、观察点启动支出增加。
“计划生育事务”(款)2022年度决算21.46万元,比2022年年初预算减少7.26万元, 下降25.28%。主要原因:计划生育服务项目等支出低于预算。
“行政事业单位医疗”(款)2022年度决算8.25万元,比2022年年初预算减少0.75万元, 下降8.33%。主要原因:12月离休干部医疗费未支出。
“医疗救助”(款)2022年度决算65.70万元,比2022年年初预算增加31.70万元, 增长93.24%。主要原因:城乡医疗救助等支出增加。
“优抚对象医疗”(款)2022年度决算0.09万元,比2022年年初预算增加0.09万元。主要原因:伤残军人医疗补助支出增加。
“医疗保障管理事务”(款)2022年度决算1.41万元,比2022年年初预算增加1.41万元。主要原因:退返知青帮困支出增加。
“其他卫生健康支出”(款)2022年度决算29.78万元,比2022年年初预算增加27.22万元, 增长1063.28%。主要原因:用于丰台区筒子楼简易楼环境整治提升。
7、“节能环保支出”(类)2022年度决算315.96万元,比2022年年初预算增加315.96万元。其中:
“污染防治”(款)2022年度决算315.96万元,比2022年年初预算增加315.96万元。主要原因:背街小巷清算保洁、小块裸地治理、14类污染源深化治理、道路扬尘综合治理支出增加。
8、“城乡社区支出”(类)2022年度决算1719.26万元,比2022年年初预算增加1568.01万元,增长1036.70%。其中:
“城乡社区管理事务”(款)2022年度决算1073.73万元,比2022年年初预算增加922.48万元,增长609.90%。主要原因:拆违控违支出增加。
“城乡社区公共设施”(款)2022年度决算241.51万元,比2022年年初预算增加241.51万元。主要原因:用于云岗体育场周边公共空间改造提升项目。
“城乡社区环境卫生”(款)2022年度决算404.02万元,比2022年年初预算增加404.02万元。主要原因:用于背街小巷环境精细化整治项目。
9、“农林水支出”(类)2022年度决算1222.42万元,比2022年年初预算增加1222.42万元。其中:
“农业农村”(款)2022年度决算425.93万元,比2022年年初预算增加425.93万元。主要原因:用于美丽乡村建设。
“林业和草原”(款)2022年度决算796.49万元,比2022年年初预算增加796.49万元。主要原因:用于平原生态林养护等。
10、“住房保障支出”(类)2022年度决算661.78万元,比2022年年初预算增加50.91万元,增长8.33%。其中:
“住房改革支出”(款)2022年度决算661.78万元,比2022年年初预算增加50.91万元, 增长8.33%。主要原因:新招录人员住房公积金支出增加。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.50万元,主要用于以下方面(按大类):其他支出0.50万元,占本年财政拨款支出100%。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“其他支出”(类,下同)2022年度决算0.50万元,比2022年度年初预算增加0.50万元。其中:
“彩票公益金安排的支出”(款,下同)2022年度决算0.50万元,比2022年年初预算增加0.50万元。主要原因:用于6岁以下儿童康复训练补助。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2022年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元,国有资本经营预算财政拨款支出总计52.43万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出8158.07万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、3个事业单位。2022年“三公”经费财政拨款决算数0.77万元,比2022年“三公”经费财政拨款年初预算2.34万元减少1.57万元。其中:
1.因公出国(境)费用。2022年决算数0.00万元,比2022年年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因:按照我区出国经费管理办法,因公出国(境)费用的年初预算数均为0.00万元; 2022年组织因公出国(境)团组0个、0人次,人均因公出国(境)费用0.00万元。
2.公务接待费。2022年决算数0.00万元,比2022年年初预算数0.00万元增加0.00万元。公务接待0批次,公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2022年决算数0.77万元,比2022年年初预算数2.34万元减少1.57万元。其中,公务用车购置费2022年决算数0.00万元,比2022年年初预算数0.00万元增加0.00万元。2022年购置(更新)0辆,车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2022年决算数0.77万元,比2022年年初预算数2.34万元减少1.57万元,主要原因:压减开支,公务用车运行维护费减少。2022年公务用车运行维护费中,公务用车加油0.20万元,公务用车维修0.37万元,公务用车保险0.13万元,公务用车其他支出0.07万元。2022年公务用车保有量1辆,车均运行维护费0.77万元。
二、机关运行经费支出情况
2022年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计487.65万元,比上年增加8.56万元,增加原因:物价增长等原因造成日常支出成本增长。
三、政府采购支出情况
2022年政府采购支出总额1832.11万元,其中:政府采购货物支出55.82万元,政府采购工程支出1572.76万元,政府采购服务支出203.53万元。授予中小企业合同金额1684.14万元,占政府采购支出总额的91.92%,其中:授予小微企业合同金额1072.63万元,占政府采购支出总额的58.55%。
四、国有资产占用情况
2022年车辆1台,8.47万元;单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)。
五、专业名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
7. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
8. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
10. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
11. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、专项服务、专项业务及机关事务管理、政务公开审批、信访事务、参事事务、事业运行项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。
12. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项):反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。
13. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、工会事务、事业运行项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
14. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
15. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):反映行政运行、一般行政管理事务、机关服务、公务员事务、事业运行项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
16. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、事业运行项目以外其他用于中国共产党事务的支出。
17.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。
18. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项):反映机构运行、科普活动、青少年科技活动、学术交流活动、科技馆站项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。
19. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、图书馆、文化展示及纪念机构、艺术表演场所、艺术表演团体、文化活动、群众文化、文化和旅游交流与合作、文化创作与保护、文化和旅游市场管理项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
20. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)历史名城与古迹(项):反映历史名城、世界遗产规划与古迹保护等方面的支出。
21. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项):反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。
22. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项):反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。
23. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、综合业务管理、劳动保障监察、就业管理事务、社会保险业务管理事务、信息化建设、社会保险经办机构、劳动关系和维权、公共就业服务和职业技能鉴定机构、劳动人事争议调解仲裁、政府特殊津贴、资助留学回国人员、博士后日常经费、引进人才费用、事业运行项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
24. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项):反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。
25. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、社会组织管理、行政区划和地名管理、基层政权建设和社区治理项目以外其他用于民政管理事务的支出。
26. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
27. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
28. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
29. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):反映除就业创业服务补贴、职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、职业技能鉴定补贴、就业见习补贴、高技能人才培养补助、促进创业补贴项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。
30. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):反映除死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、义务兵优待、农村籍退役士兵老年生活补助、光荣院、烈士纪念设施管理维护项目以外其他用于优抚方面的支出,包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。
31. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项):反映移交政府的军队离退休人员安置支出。
32. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项):反映对老年人提供福利服务方面的支出,包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。
33. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项):反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。
34. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、残疾人康复、残疾人就业、残疾人体育、残疾人生活和护理补贴项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
35. 社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项):反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
36. 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。
37. 社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项):反映城市特困人员救助供养支出。
38. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位养老支出、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、补充道路交通事故社会救助基金、其他生活救助、财政对基本养老保险基金的补助、财政对其他社会保险基金的补助、退役军人管理事务、财政代缴社会保险费支出项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
39. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):反映基本公共卫生服务支出。
40. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
41. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):反映除疾病预防控制机构、卫生监督机构、妇幼保健机构、精神卫生机构、应急救治机构、采供血机构、其他专业公共卫生机构、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。
42. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):反映计划生育服务支出。
43. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):反映除计划生育机构、计划生育服务项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
44. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
45. 卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项):反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。
46. 卫生健康支出(类)医疗救助(款)其他医疗救助支出(项):反映除城乡医疗救助、疾病应急救助项目以外的其他用于医疗救助方面的支出。
47. 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障政策管理(项):反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。
48. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):反映除卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务、行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、医疗救助、优抚对象医疗、医疗保障管理事务、老龄卫生健康事务项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
49. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项):反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。
50. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
51. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):反映除行政运行、一般行政管理事务、机关事务、城管执法、工程建设标准规范编制与监管、工程建设管理、市政公用行业市场监管、住宅建设与房地产市场监管、执业资格注册、资质审查项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
52. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):反映除小城镇基础设施建设项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
53. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
54. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)其他城乡社区支出(项):反映除城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
55. 农林水支出(类)农业农村(款)统计监测与信息服务(项):反映用于农业农村统计调查与信息收集、整理、分析、发布,以及农业自然资源调查与农业区划等方面的支出。
56. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项):反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。
57. 农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项):反映用于农村社会事业发展的支出。
58. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、事业运行、农垦运行、科技转化与推广服务、病虫害控制、农产品质量安全、执法监管、统计监测与信息服务、行业业务管理、对外交流与合作、防灾救灾、保障农民收入补贴、农业结构调整补贴、农业生产发展、农村合格经济、农产品加工与促销、农村社会事业、农业资源保护修复与利用、农村道路建设、渔业发展、对高校毕业生到基层任职补助、农田建设项目以外其他用于农业农村方面的支出。
59. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项):反映育苗(种)、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物能源建设等方面的支出。
60. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项):反映用于公益林保护和管理等方面的支出。
61. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以规定比例为职工缴纳的住房公积金。
62. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
63. 国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项):反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。
64. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项):反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
北京市丰台区人民政府云岗街道办事处2022年度部门绩效评价情况详见附件。
主办:北京市丰台区人民政府办公室
承办:北京市丰台区政务服务和数据管理局
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