北京市丰台区园林绿化服务中心
2024年度部门决算(公开)
目 录
第一部分 2024年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2024年度部门决算说明
第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
第一部分 2024年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2024年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况
北京市丰台区园林绿化服务中心是2023年成立的单位,单位性质为公益一类,经费来源:财政补助。职能主要为:负责城市公共绿地养护管理和重大活动保障相关事务性、辅助性工作;负责园林绿化施工企业、监理企业及其项目负责人信用信息的采集和管理;参与城市公共绿地建设工程的竣工验收;负责城市公共绿地的巡查巡视,动态监测、统计上报、占用移植、绿地重建、技术指导等工作;丰台区园林绿化服务中心设四个工作部,分别为综合部、资源部、工程部、养护部;综合部:下设办公室(含科级领导)、党务办公室、财务组、人事劳资组、接诉即办组、总务班、司机班。资源部:下设资源保护组、内控内审组、安全环保组。工程部:下设工程组2个、项目组、质量监督组。养护管理部:下设片区管理组3个、巡查班2个、劳务管理组。
二、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计7643.67万元,比上年减少1319.67万元,下降14.72%。
(一)收入决算说明
2024年度本年收入合计5903.41万元,比上年减少1127.11万元,下降16.03%。
1.财政拨款收入5903.41万元,占收入合计的100%。其中:一般公共预算财政拨款收入5862.04万元,占收入合计的99.3%;政府性基金预算财政拨款收入41.38万元,占收入合计的0.7%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占收入合计的0%;
2.上级补助收入0万元,占收入合计的0%;
3.事业收入0万元,占收入合计的0%;
4.经营收入0万元,占收入合计的0%;
5.附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;
6.其他收入0万元,占收入合计的0%。
(二)支出决算说明
2024年度本年支出合计5935.87万元,比上年减少1319.67万元,下降18.19%,其中:基本支出5521.23万元,占支出合计的93.01%;项目支出414.63万元,占支出合计的6.99%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计5939.23万元,比上年减少3024.11万元,下降33.73%。主要原因:上年园林绿化服务中心新增财政资金项目较多,今年无新增新项目造成2024年财政拨款收、支总计比上年下降33.73%。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出5894.49万元,主要用于以下方面(按大类):社会保障和就业支出1079.28万元,占本年财政拨款支出18.29%,卫生健康支出402.47万元,占本年财政拨款支出6.83%,城乡社区支出3468.76万元,占本年财政拨款支出58.85%,农林水支出252.34万元,占本年财政拨款支出4.28%,住房保障支出691.64万元,占本年财政拨款支出11.73%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算1006.79万元,2024年度决算1079.28万元,完成年初预算的107.2%。
其中:
“行政事业单位养老支出”(款)2024年度年初预算1006.79万元,2024年度决算1079.28万元,完成年初预算的107.2%。主要原因:主要原因:退休人员亡故7人,一次性丧葬抚恤金增加,造成支出增长。
2、“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算0万元,2024年度决算1079.28万元,完成预算安排资金的100%。其中:
“行政事业单位医疗”(款)2024年度年初预算0万元,2024年度决算1079.28万元,完成预算安排资金的100%。主要原因:2024年将原指标更换新功能分类导致资金增加。
3、“城乡社区支出”(类)2024年度年初预算4169万元,2024年度决算3468.76万元,完成年初预算的83.2%。其中:
“城乡社区环境卫生”(款)2024年度年初预算4169万元,2024年度决算3468.76万元,完成年初预算的83.2%。主要原因:原指标更换功能分类,人员经费导致资金减少。
4、“农林水支出”(类)2024年度年初预算0万元,2024年度决算252.34万元,完成预算安排资金的100%。其中:
“林业和草原”(款)2024年度年初预算0万元,2024年度决算252.34元,完成预算安排资金的100%。主要原因:2024年园林绿化服务中心根据实际绿地情况,增加项目用于养护绿地工程款导致资金增加。
5、“住房保障支出”(类)2024年度年初预算711.78万元,2024年度决算691.64万元,完成年初预算的97.17%。其中:
“住房改革支出”(款)2024年度年初预算711.78万元,2024年度决算691.64万元,完成年初预算的97.17%。主要原因:全年新增退休人员8人,人员经费结余。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出41.38万元,主要用于以下方面:城乡社区支出41.38万元,占本年财政拨款支出100%。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“城乡社区支出”(类)2024年度年初预算0元,2024年度决算41.38万元,完成预算安排资金的100%。其中:
“国有土地使用权出让收入安排的支出”(款)2024年度决算41.38万元,完成预算安排资金的100%。主要原因:2024年园林绿化服务中心为创造美好城市森林环境,用于生态林养护项目支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元,国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出5521.23万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2024年度“三公”经费财政拨款决算数53.19万元,比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算16.2万元增加36.99万元。其中:
1.因公出国(境)费用。2024年度决算数0万元,比2024年度年初预算数0万元增加(减少)0万元。主要原因:未安排因公出国(境);
2.公务接待费。2024年度决算数0万元,比2024年度年初预算数0万元增加(减少)0万元。主要原因:未安排公务接待。
3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数53.19万元,比2024年度年初预算数16.2万元增加36.99万元。
其中,公务用车购置费2024年度决算数36.99万元。主要原因:我单位新增两辆公务车导致资金增加,2024年度购置(更新)2辆。公务用车运行维护费2024年度决算数16.2万元。2024年度公务用车保有量11辆。
二、机关运行经费支出情况
2024年度机关运行经费支出合计0万元。
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额221.73万元,其中:政府采购货物支出33.16万元,政府采购工程支出140.8万元,政府采购服务支出47.77万元。授予中小企业合同金额216.15万元,占政府采购支出总额的97.48%,其中:授予小微企业合同金额75.35万元,占政府采购支出总额的33.98%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日,北京市丰台区园林绿化服务中心共有车辆37台;单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)。
五、政府购买服务支出说明
2024年度政府购买服务决算0万元。
六、专业名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.城乡社区环境卫生:反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
8.行政事业单位养老支出——事业单位离退休:反映事业单位开支的离退休经费。
行政事业单位养老支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出
行政事业单位养老支出——机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
9.农林水支出——森林资源培育:反映育苗、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物能源建设等方面的支出。
10.住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告(参考模板详见附件)
二、项目支出绩效评价报告(参考模板详见附件)
三、项目支出绩效自评表(格式详见附件)
(注:一级预算部门,公开“一、二、三”;二级预算单位仅公开“三”。)
北京市丰台区园林绿化服务中心2024年部门项目支出绩效自评表
附件:
主办:北京市丰台区人民政府办公室
承办:北京市丰台区政务服务和数据管理局
技术服务热线:010-87016810
技术服务邮箱:ftzwjxxgkk@mail.bjft.gov.cn
网站标识码:1101060001
京ICP备20013709号
京公网安备11010602060030号
您访问的链接即将离开“北京市丰台区人民政府”门户网站 是否继续?