近期,丰台区审计局在国企领导经济责任审计工作中,注重在审计实践中有机融汇国资监管视角,通过丰富评价维度、关联监管关切、聚焦体制优化,着力提升对国有企业领导人员履行经济责任情况审计监督的针对性与建设性。
一是参照企业功能定位与国资监管导向,深化审计评价内涵。 在审计实施中,除关注经济决策、财务管理等合规性基础外,注重参考国资监管体系中对企业的功能分类、主业要求及核心考核指标,为审计评价融入了战略匹配度、政策落实效果等发展维度,推动审计结论从“是否合规”向“是否科学、是否有效”延伸,使审计评价更贴合企业实际,更为全面客观。
二是关联国资监管重点与企业业务特点,助力研判审计重点。 审计过程中,注重结合国资监管中长期关注的普遍性风险与企业个性化情况,对现有资料进行关联分析。通过将审计发现的具体问题,与行业共性难点、企业历史遗留问题相印证,为审计组精准研判问题性质、深入分析问题成因提供了有益参考,提升了审计工作的深度。
三是聚焦体制机制优化,推动审计成果转化运用。 在分析审计发现问题时,注重从国资监管与企业治理相结合的视角研提建议,推动被审计单位将问题整改与完善内部治理、优化内控体系相结合。着力促进从制度机制层面堵塞漏洞,力求达到“审计一点、规范一片”的效果,助力国有企业提升治理水平与风险防范能力。
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