目 录
第一部分 2025年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
第二部分 2025年度部门决算说明
第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2025年度部门绩效评价情况
第一部分 2025年度部门决算报表
报表详见附件1。
第二部分 2025年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)本部门职责情况
北京市丰台区北宫镇人民政府职能主要为:1、镇党委是党在农村的基层组织,是镇各种组织和各项工作的领导核心。在区委的领导下,对镇工作实行全面领导,充分发挥核心作用,强化领导、服务、指导、监督的职能。2、镇政府是国家在农村的基层政权组织,是负责管理本行政区域的国家行政机关。在区政府的领导下,按照有关法律法规对全镇进行管理。
(二)机构设置情况
共包含行政单位1个(含行政执法机构1个):北京市丰台区北宫镇人民政府本级,事业单位5个:北京市丰台区北宫镇便民服务中心;北京市丰台区北宫镇市民活动中心;北京市丰台区北宫镇市民诉求处置中心;北京市丰台区北宫镇农林综合服务中心;北京市丰台区北宫镇物业服务管理中心。
二、收入支出决算总体情况说明
2025年度收、支总计46445.8万元,比上年增加16300.3万元,增长57.29%。
(一)收入决算说明
2025年度本年收入合计44752.48万元,比上年增加16300.3万元,增长57.29%。
1.财政拨款收入44752.48万元,占收入合计的100%。其中:一般公共预算财政拨款收入18810.45万元,占收入合计的42.03%;政府性基金预算财政拨款收入25924.9万元,占收入合计的57.93%;国有资本经营预算财政拨款收入17.13万元,占收入合计的0.04%;
2.上级补助收入0万元,占收入合计的0%;
3.事业收入0万元,占收入合计的0%;
4.经营收入0万元,占收入合计的0%;
5.附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;
6.其他收入0万元,占收入合计的0%。
图1:收入决算

(二)支出决算说明
2025年度本年支出合计44992.58万元,比上年增加16333.27万元,增长56.99%,其中:基本支出7376.37万元,占支出合计的0%;项目支出37616.2万元,占支出合计的0%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。
图2:支出决算

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度收、支总计46445.8万元,比上年增加16300.3万元,增长57.29%。主要原因:本年度文化旅游体育与传媒支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障等支出增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出44992.58万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出775.42万元,占本年财政拨款支出1.72%;国防支出5.33万元,占本年财政拨款支出0.01%;文化旅游体育与传媒支出185.57万元,占本年财政拨款支出0.41%;社会保障和就业支出4864.08万元,占本年财政拨款支出10.81%;卫生健康支出428.46万元,占本年财政拨款支出0.95%;节能环保支出966.34万元,占本年财政拨款支出2.15%;城乡社区支出27872.03万元,占本年财政拨款支出61.95%;农林水支出9228.71万元,占本年财政拨款支出20.51%;资源勘探工业信息等支出31.62万元,占本年财政拨款支出0.07%;住房保障支出617.9万元,占本年财政拨款支出1.37%;国有资本经营预算支出17.13万元,占本年财政拨款支出0.04%;
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”(类)2025年度年初预算613.39万元,2025年度决算792.44万元,完成年初预算的129.19%。
其中:
“人大事务”(款,下同)2025年度年初预算0万元,2025年度决算1.56万元。主要原因:本年度开展代表工作相关业务。
“政府办公厅(室)及相关机构事务”2025年度年初预算439.02万元,2025年度决算420.11万元,完成年初预算的95.69%。主要原因:本年度开展其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。
“统计信息事务”2025年度年初预算0万元,2025年度决算1.51万元。主要原因:本年度开展专项统计业务。
“群众团体事务”2025年度年初预算1.47万元,2025年度决算1.47万元,完成年初预算的100%。
“组织事务”2025年度年初预算148.72万元,2025年度决算154.51万元,完成年初预算的103.89%。主要原因:本年度开展一般行政管理事务、其他组织事务相关业务。
“其他共产党事务支出”2025年度年初预算2.84万元,2025年度决算2.8万元,完成年初预算的98.59%。主要原因:本年度开展其他共产党事务相关业务。
“社会工作事务”2025年度年初预算21.35万元,2025年度决算193.45万元,完成年初预算的906.09%。主要原因:本年度开展专项业务。
2、“国防支出”2025年度年初预算0万元,2025年度决算5.33万元。其中:
“国防动员”(款)2025年度年初预算0万元,2025年度决算5.33万元。主要原因:本年度开展人民防空相关业务。
3、“教育支出”2025年度年初预算4.68万元,2025年度决算0万元。
4、文化旅游体育与传媒支出2025年度年初预算6.91万元,2025年度决算185.57万元,完成年初预算的2685%。其中:
“文化和旅游”(款)2025年度年初预算6.91万元,2025年度决算185.57万元,完成年初预算的2685.53%。主要原因:本年度开展文化活动及其他文化和旅游支出相关业务
5、社会保障和就业支出2025年度年初预算4960.19万元,2025年度决算4847.05万元,完成年初预算的97.72%。其中:
“社会保障和就业支出”(款)2025年度年初预算4960.19万元,2025年度决算4847.06万元,完成年初预算的97.72%。主要原因:本年度开展其他人力资源和社会保障管理事务支出相关业务
“民政管理事务”(款)2025年度年初预算2861.51万元,2025年度决算2857.46万元,完成年初预算的99.86%。主要原因:本年度开展其他民政管理事务支出相关业务
“行政事业单位养老支出”(款)2025年度年初预算445.66万元,2025年度决算448.64万元,完成年初预算的100.67%。主要原因:本年度开展行政单位离退休、事业单位离退休待遇发放;机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。
“就业补助”(款)2025年度年初预算398万元,2025年度决算423.47万元,完成年初预算的106.4%。主要原因:本年度开展其他就业补助支出相关业务
“抚恤”(款)2025年度年初预算0万元,2025年度决算23.12万元。主要原因:本年度发放死亡抚恤、其他优抚支出相关支出
“退役安置”(款)2025年度年初预算79.20万元,2025年度决算62.08万元,完成年初预算的78.38%。主要原因:本年度开展军队移交政府的离退休人员安置相关业务
“残疾人事业”(款)2025年度年初预算57.8万元,2025年度决算47.95万元,完成年初预算的82.96%。主要原因:本年度开展残疾人康复、其他残疾人事业支出相关业务
“最低生活保障”(款)2025年度年初预算479万元,2025年度决算400.86万元,完成年初预算的83.69%。主要原因:本年度发放城市最低生活保障金、农村最低生活保障金
“临时救助”(款)2025年度年初预算14万元,2025年度决算7.69万元,完成年初预算的54.93%。主要原因:本年度开展临时救助支出相关业务
“特困人员救助供养”(款)2025年度年初预算54万元,2025年度决算42.63万元,完成年初预算的78.94%。主要原因:本年度发放城市及农村特困人员救助供养支出
“其他社会保障和就业支出”(款)2025年度年初预算11.82万元,2025年度决算8.46万元,完成年初预算的71.57%。主要原因:本年度开展其他社会保障和就业支出相关业务
6、卫生健康支出2025年度年初预算428.97万元,2025年度决算428.45万元,完成年初预算的99.88%。其中:
“公共卫生”(款)2025年度年初预算97.22万元,2025年度决算97.48万元,完成年初预算的100.27%。主要原因:本年度开展基本公共卫生服务相关业务
“计划生育事务”(款)2025年度年初预算2.9万元,2025年度决算2.9万元,完成年初预算的100%。
“行政事业单位医疗”(款)2025年度年初预算324.85万元,2025年度决算324.85万元,完成年初预算的100%。
“优抚对象医疗”(款)2025年度年初预算0万元,2025年度决算0.4万元。主要原因:本年度开展优抚对象医疗补助相关待遇支出
“医疗保障管理事务”(款)2025年度年初预算4万元,2025年度决算2.83万元,完成年初预算的70.75%。主要原因:本年度开展医疗保障政策管理相关业务
7、节能环保支出2025年度年初预算315.48万元,2025年度决算966.33万元,完成年初预算的306%。其中:
“环境监测与监察”(款)2025年度年初预算0万元,2025年度决算141.75万元。主要原因:本年度开展建设项目环评审查与监督相关业务
“污染防治”(款)2025年度年初预算315.48万元,2025年度决算824.59万元,完成年初预算的261.38%。主要原因:本年度开展大气支出相关业务
8、城乡社区支出2025年度年初预算2045.63万元,2025年度决算27872.02万元,完成年初预算的1362.52%。其中:
“城乡社区管理事务”(款)2025年度年初预算0万元,2025年度决算1718.85万元。主要原因:本年度开展一般行政管理事务及城管执法相关业务
“城乡社区公共设施”(款)2025年度年初预算0万元,2025年度决算50万元。主要原因:本年度开展其他城乡社区公共设施支出相关业务
“城乡社区环境卫生”(款)2025年度年初预算201.14万元,2025年度决算202.88万元,完成年初预算的100.87%。主要原因:本年度开展城乡社区环境卫生相关业务
“国有土地使用权出让收入安排的支出”(款)2025年度年初预算1844.49万元,2025年度决算25893.28万元,完成年初预算的1403.82%。主要原因:本年度开展建土地开发、农村基础设施建设、农业生产发展、农村社会事业、农业农村生态环境相关业务
9、农林水支出2025年度年初预算8996.92万元,2025年度决算9228.71万元,完成年初预算的102.58%。其中:
“农业农村”(款)2025年度年初预算8185.17万元,2025年度决算6092.38万元,完成年初预算的74.43%。主要原因:本年度开展农业生产发展、农村社会事业、耕地建设与利用、其他农业农村支出相关业务
“林业和草原”(款)2025年度年初预算171.75万元,2025年度决算1999.83万元,完成年初预算的1164.38%。主要原因:本年度开展森林资源培育、森林资源管理相关业务
“水利”(款)2025年度年初预算640万元,2025年度决算640万元,完成年初预算的100%。
“巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴”(款)2025年度年初预算0万元,2025年度决算24641万元。主要原因:本年度开展农村基础设施建设、农村综合改革、对村民委员会和村党支部的补助相关业务
10、住房保障支出2025年度年初预算543.27万元,2025年度决算617.90万元,完成年初预算的113.74%。其中:
“住房改革支出”(款)2025年度年初预算543.27万元,2025年度决算617.90万元,完成年初预算的113.74%。主要原因:本年度发放住房公积金、购房补贴等。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度政府性基金预算财政拨款支出25924.90万元,主要用于以下方面(按大类):城乡社区支出25893.28万元,占本年财政拨款支出99.88%;资源勘探工业信息等支出31.62万元,占本年财政拨款支出0.12%。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“城乡社区支出”(类,下同)2025年度年初预算1812.87万元,2025年度决算25893.28万元,完成年初预算的1428.30%。其中:
“国有土地收益基金安排的支出”(款,下同)2025年度年初预算1812.87万元,2025年度决算25893.28万元,完成年初预算的1428.30%。主要原因:土地开发支出增加16834万元;农村社会事业支出增加3426.78万元;农业农村生态环境支出增加4092.21万元。
2、“资源勘探工业信息等支出”(类)2025年度年初预算0万元,2025年度决算31.62万元。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2025年度国有资本经营预算财政拨款收入总计17.13万元,国有资本经营预算财政拨款支出总计17.13万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出7376.37万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2025年度“三公”经费财政拨款决算数0万元,比2025年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加0万元,本单位2025年度未发生相关支出。其中:
1.因公出国(境)费用。2025年度决算数0万元,比2025年度年初预算数0万元增加0万元。本单位2025年度未发生相关支出。
2.公务接待费。2025年度决算数0万元,比2025年度年初预算数0万元增加0万元。本单位2025年度未发生相关支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2025年度决算数0万元,比2025年度年初预算数0万元增加0万元。本单位2025年度未发生相关支出。
二、机关运行经费支出情况
2025年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计506.14万元,比上年增加33.51万元。
三、政府采购支出情况
2025年度政府采购支出总额1341.24万元,其中:政府采购货物支出17.15万元,政府采购工程支出168.6万元,政府采购服务支出1155.49万元。授予中小企业合同金额1293.52万元,占政府采购支出总额的96.44%,其中:授予小微企业合同金额1001.41万元,占政府采购支出总额的74.66%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日,北京市丰台区北宫镇人民政府共有车辆0台;单位价值100万元(含)以上的设备5台(套)。
五、专业名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项):反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。
6.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
7.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
8.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
9.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
10.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
11.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。
12.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。
13.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项):反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。
14.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。
15.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
16.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
18.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
19.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。
20.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映上述项目未包括的一般公共服务支出。
21.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训,党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、转业士官的培训支出,不在本科目反映。
22.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
23.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项):反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。
24.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
25.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项):反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。
26.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。
27.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
28.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。
29.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
30.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
31.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项):反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。
32.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。
33.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出,包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。
34.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项):反映移交政府的军队离退休人员安置支出。
35.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。
36.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项):反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。
37.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
38.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项):反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
39.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项):反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
40.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。
41.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项):反映城市特困人员救助供养支出。
42.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项):反映农村特困人员救助供养支出。
43.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
44.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):反映基本公共卫生服务支出。
45.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
46.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
47.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。
48.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
49.卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项):反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出
50.卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项):反映按规定补助优抚对象的医疗经费。
51.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障政策管理(项):反应医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。
52.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
53.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项):反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。
54.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
55.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
56.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
57.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):反映除上述项目外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
58.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
59.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业生产发展支出(项):反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。
60.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村社会事业支出(项):反映土地出让收入用于农村教育、农村文化和精神文明建设等方面的支出。
61.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项):反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。
62.农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
63.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项):反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。
64.农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项):反映用于耕地质量保护、草原场地利用,渔业水域资源环境保护,农业品种改良升级,以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。
65.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
66.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项):反映育苗(种)、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。
67.农林水支出(类)水利(款)防汛(项):反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护,防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护,防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等),汛期调用民工及劳动保护,水利设施灾后重建,退田还湖,蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持,防汛视频会商,应急度汛,山洪灾害防治等。
68.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
69.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
70.国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项):反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。
71.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)其他自然灾害救灾及恢复重建支出(项):反映除上述项目以外其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。
第四部分 2025年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
二、项目支出绩效评价报告
三、项目支出绩效自评表
(注:一级预算部门公开内容为“一、二、三”;二级预算单位公开内容仅为“三”)
绩效评价情况具体内容详见附件2。
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