成寿寺街道办事处
北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处2025年度部门决算

日期:2026-08-27 10:00    来源: 成寿寺街道办事处

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第一部分 2025年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

、政府采购情况表

第二部分 2025年度部门决算说明

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

第一部分 2025年度部门决算报表

报表详见附件1。

第二部分 2025年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一)本部门职责情况

成寿寺街道办事处是北京市丰台区人民政府的派出机关。主要职责:依据党内法规和法律、法规、规章,及上级党委、政府授权,代表区委、区政府对辖区党的建设、公共服务、城市管理、社会治理等行使综合管理职能,全面负责辖区地区性、社会性、群众性工作的统筹协调。

(二)机构设置情况

街道内设六办一队,另有纪工委(监察组),分别履行各自职能。其中六办为综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室(司法所)、城乡管理办公室、社区建设办公室(统计所)、民生保障办公室;一队为综合行政执法队。办事处下设3个公益一类事业单位,分别是北京市丰台区成寿寺街道市民活动中心、北京市丰台区成寿寺街道便民服务中心和北京市丰台区成寿寺街道市民诉求处置中心。

二、收入支出决算总体情况说明

2025度收、支总计12353.60万元,比上年增加487.15万元,增长4.11%。

(一)收入决算说明

2025度本年收入合计11691.46万元,比上年增加643.88万元,增长5.83%。

1.财政拨款收入11691.46万元,占收入合计的100%。其中:一般公共预算财政拨款收入11684.07万元,占收入合计的99.94%;政府性基金预算财政拨款收入5.89万元,占收入合计的0.05%;国有资本经营预算财政拨款收入1.49万元,占收入合计的0.01%;

2.上级补助收入0万元,占收入合计的0%;

3.事业收入0万元,占收入合计的0%;

4.经营收入0万元,占收入合计的0%;

5.附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;

6.其他收入0万元,占收入合计的0%。

1:收入决算

(二)支出决算说明

2025度本年支出合计11823.54万元,比上年增加380.54万元,增长3.33%,其中:基本支出6606.51万元,占支出合计的55.88%;项目支出5217.03万元,占支出合计的44.12%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。

图2:支出决算

、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025度财政拨款收、支总计12353.60万元,比上年增加487.15万元,增长4.11%。主要原因:行政在职人员经费(工资)较上年增加135.51万元,统发事业在职人员经费(工资)较上年增加104.52万元,住房公积金较上年增加67.23万元,社区公益金较上年增加118.70万元,城乡基层党组织服务群众经费较上年增加77.50万元等。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025度一般公共预算财政拨款支出11816.16万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出5205.28万元,占本年财政拨款支出44.05%;国防支出24.00万元,占本年财政拨款支出0.20%;文化旅游体育与传媒支出103.04万元,占本年财政拨款支出0.87%;社会保障和就业支出2975.74万元,占本年财政拨款支出25.18%;卫生健康支出4130.31万元,占本年财政拨款支出3.50%;节能环保支出50.49万元,占本年财政拨款支出0.43%;城乡社区支出2196.14万元,占本年财政拨款支出18.59%;农林水支出156.08万元,占本年财政拨款支出1.32%;住房保障支出6923.42万元,占本年财政拨款支出5.86%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2025年度年初预算3476.83万元,2025度决算5205.28万元,完成年初预算的149.71%。其中:

人大事务”(款)2025年度年初预算0万元,2025度决算11.60万元主要原因:追加区人大代表活动费和区人大代表补选经费

政府办公厅(室)及相关机构事务”(款)2025年度年初预算2939.54万元,2025度决算4372.65万元,完成年初预算的148.75%。主要原因:行政在职人员经费(工资)根据实际情况发放。

统计信息事务”(款)2025年度年初预算0万元,2025度决算1.28万元。主要原因:追加人口抽样调查经费

审计事务”(款)2025年度年初预算0万元,2025度决算18.80万元。主要原因:追加集体经济组织审计资金

民族事务”(款)2025年度年初预算0万元,2025度决算0.11万元。主要原因:追加具有清真饮食习惯的10个少数民族低保户一次性春节生活补助经费

群众团体事务”(款)2025年度年初预算1.05万元,2025度决算1.05万元,完成年初预算的100.00%。主要原因:年初预算与决算数持平。

组织事务”(款)2025年度年初预算415.12万元,2025度决算417.50万元,完成年初预算的100.57%。主要原因:追加群防群治工作经费和选调生到村(社区)任职工作补助资金

其他共产党事务支出”(款)2025年度年初预算0.50万元,2025度决算0.18万元,完成年初预算的36.00%。主要原因:关工委活动经费根据实际情况发放

社会工作事务”(款)2025年度年初预算120.62万元,2025度决算382.11万元,完成年初预算的316.79%。主要原因:追加社区公益金、“暖心社工”示范服务项目资金、城乡社区协商议事提质增效项目资金、区级社区书记工作室提升项目资金、新就业群体友好场景市级示范点项目资金和北京市第七届“邻里节”活动项目资金

2、“国防支出”(类)2025年度年初预算0万元,2025度决算24.00万元。其中:

国防动员”(款)2025年度年初预算0万元,2025度决算24.00万元。主要原因:追加人民防空资金

3、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2025年度年初预算103.56万元,2025度决算103.04万元,完成年初预算的99.50%。其中:

文化和旅游”(款)2025年度年初预算103.56万元,2025度决算99.04万元,完成年初预算的95.64%。主要原因:公共文明引导经费根据实际情况发放。

体育”(款)2025年度年初预算0万元,2025度决算4.00万元主要原因:追加文体活动资金

4、“社会保障和就业支出”(类)2025年度年初预算3500.62万元,2025年度决算2975.74万元,完成年初预算的85.01%。其中:

人力资源和社会保障管理事务”(款)2025年度年初预算170.19万元,2025年度决算164.65万元,完成年初预算的96.74%。主要原因:高校毕业生支农工资及五险一金根据实际情况发放。

民政管理事务”(款)2025年度年初预算2042.78万元,2025年度决算1912.92万元,完成年初预算的93.64%。主要原因:社区工作者工资根据实际情况发放。

行政事业单位养老支出”(款)2025年度年初预算506.30万元,2025年度决算484.03万元,完成年初预算的95.60%。主要原因:行政在职人员经费(养老保险)、统发事业在职人员经费(养老保险)、行政在职人员经费(职业年金)根据实际情况发放。

就业补助”(款)2025年度年初预算387.68万元,2025年度决算95.16万元,完成年初预算的24.55%。主要原因:灵活就业社会保险补贴根据实际情况发放。

抚恤”(款)2025年度年初预算0万元,2025年度决算0.98万元主要原因:追加优抚对象采暖补助经费。

残疾人事业”(款)2025年度年初预算44.20万元,2025年度决算65.58万元,完成年初预算的148.37%。主要原因:追加残疾人温馨家园建设经费。

最低生活保障”(款)2025年度年初预算302.00万元,2025年度决算216.73万元,完成年初预算的71.76%。主要原因:城市居民最低生活保障根据实际情况发放。

临时救助”(款)2025年度年初预算8.00万元,2025年度决算2.82万元,完成年初预算的35.25%。主要原因:临时救助资金根据实际情况发放。

特困人员救助供养”(款)2025年度年初预算23.00万元,2025年度决算16.41万元,完成年初预算的71.35%。主要原因:城市特困人员救助供养经费根据实际情况发放。

其他社会保障和就业支出”(款)2025年度年初预算16.47万元,2025年度决算16.47万元,完成年初预算的100.00%。主要原因:年初预算与决算数持平。

5、“卫生健康支出”(类)2025年度年初预算445.90万元,2025年度决算413.03万元,完成年初预算的92.63%。其中:

公共卫生”(款)2025年度年初预算34.26万元,2025年度决算33.36万元,完成年初预算的97.37%。主要原因:严重精神障碍患者监护人看护管理补贴(直拨经费)和老年乡村医生养老生活补助根据实际情况发放。

计划生育事务”(款)2025年度年初预算29.70万元,2025年度决算22.35万元,完成年初预算的75.25%。主要原因:独生子女父母年老一次性奖励费(1000元/月/人)、独生子女父母奖励费和亲情关怀暖心行动慰问金(2000元/人)根据实际情况发放。

行政事业单位医疗”(款)2025年度年初预算376.94万元,2025年度决算350.36万元,完成年初预算的92.95%。主要原因:医疗保险根据实际情况发放

医疗保障管理事务”(款)2025年度年初预算5.00万元,2025年度决算6.96万元,完成年初预算的139.20%。主要原因:退返知青帮困资金根据实际情况发放。

6节能环保支出”(类)2025年度年初预算44.23万元,2025年度决算50.49万元,完成年初预算的114.15%。其中:

污染防治”(款)2025年度年初预算44.23万元,2025年度决算50.49万元,完成年初预算的114.15%。主要原因:追加2025-2026年丰台区“煤改电”清洁取暖长效管护资金和2024-2025年采暖季“无煤化”补贴

7、城乡社区支出”(类)2025年度年初预算1293.05万元,2025年度决算2196.14万元,完成年初预算的169.84%。其中:

城乡社区管理事务”(款)2025年度年初预算793.61万元,2025年度决算1564.78万元,完成年初预算的197.17%。主要原因:追加2025年1-8月丰台区接诉即办考评激励资金、丰台区2025年第二批控违拆违专项资金、社区活动用房装修、丰台区接诉即办考评激励专项资金、2综窗助手建设尾款、丰台区2024年第七批控违拆违专项资金

城乡社区规划与管理”(款)2025年度年初预算105.96万元,2025年度决算105.96万元,完成年初预算的100.00%。主要原因:年初预算与决算数持平。

城乡社区环境卫生”(款)2025年度年初预算393.48万元,2025年度决算525.40万元,完成年初预算的133.53%。主要原因:追加环境治理资金

8、“农林水支出”(类)2025年度年初预算40.40万元,2025年度决算156.08万元,完成年初预算的386.34%。其中:

农业农村”(款)2025年度年初预算40.40万元,2025年度决算8.80万元,完成年初预算的21.78%。主要原因:村干部基本待遇和保障根据实际情况发放。

林业和草原”(款)2025年度年初预算0万元,2025年度决算114.78万元。主要原因:追加丰台区平原造林养护项目、丰台区完善政策平原生态林养护项目、战略留白养护项目、百万亩造林土地流转、丰台区完善政策平原生态林养护项目、丰台区平原造林养护项目

农村综合改革”(款)2025年度年初预算0万元,2025年度决算32.50万元。主要原因:追加村干部基本待遇和保障资金

9、“住房保障支出”(类)2025年度年初预算679.31万元,2025年度决算692.36万元,完成年初预算的101.92%。其中:

住房改革支出”(款)2025年度年初预算679.31万元,2025年度决算692.36万元,完成年初预算的101.92%。主要原因:住房补贴、住房公积金根据实际情况发放

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025度政府性基金预算财政拨款支出5.89万元,主要用于以下方面(按大类):城乡社区支出5.89万元,占本年财政拨款支出100.00%。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”(类)2025年度年初预算0万元,2025度决算5.89万元。其中:

国有土地使用权出让收入安排的支出”(款)2025年度年初预算0万元,2025度决算5.89万元。主要原因:追加2025-2026年丰台区“煤改电”清洁取暖长效管护资金和完善政策平原生态林土地流转项目资金

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025度国有资本经营预算财政拨款收入总计1.49万元,国有资本经营预算财政拨款支出总计1.49万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出0万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2025其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025度“三公”经费财政拨款决算数0万元,比2025度“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加0万元

1.因公出国(境)费用。本部门2025年无因公出国(境)费用。

2.公务接待费。本部门2025公务接待费

3.公务用车购置及运行维护费。本部门2025年无公务用车购置及运行维护费

二、机关运行经费支出情况

2025机关运行经费支出合计462.86万元,比上年增加13.70万元,增加原因:由于人员变动导致

三、政府采购支出情况

2025度政府采购支出总额429.15万元,其中:政府采购货物支出47.98万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出381.16万元。授予中小企业合同金额151.98万元,占政府采购支出总额的35.41%,其中:授予小微企业合同金额151.98万元,占政府采购支出总额的35.41%。

四、国有资产占用情况

截至1231日,单位共有车辆0台;单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)。

、专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4.机关运行经费:反映为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修(护)费及其他费用。

5.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

7.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项):反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

11.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

12.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):反映除上述项目以外的其他用于商贸事务方面支出。

13.一般公共服务支出(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

14.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

15.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

16.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

17.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

18.一般公共服务支出(类)社会工作事务(款)专项业务(项):反映社会工作部门开展专项业务活动的支出。

19.国防支出(类)国防动员(款)人民防空(项):反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

20.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

21.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

22.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

23.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

24.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

25.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于民政管理事务方面的支出。

26.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

27.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

28.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

29.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

30.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴支出(项):反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给与的补贴支出。

31.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项):反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给与的岗位补贴支出。

32.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

33.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出,包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

34.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项):反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

35.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

36.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项):反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

37.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):反映用于城乡生活困难居民的临时救助的支出。

38.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项):反映城市特困人员救助供养支出。

39.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

40.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):反映基本公共卫生服务项目支出。

41.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

42.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务支出(项):反映计划生育服务支出。

43.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

44.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗支出(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

45.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗支出(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

46.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障政策管理(项):反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。

47.节能环保支出(类)污染防止(款)大气(项):反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

48.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

49.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

50.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

51.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

52.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

53.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

54.农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

55.农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项):反映用于农村社会事业发展方面的支出。

56.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项):反映育苗(种)、造林,抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

57.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项):反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

58.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项):反映用于农村欠发达地区乡村、道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

59.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

60.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

61.国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本指出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项):反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区,实现社会化管理的支出。

62.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项):反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

第四部分 2025度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

二、项目支出绩效评价报告

、项目支出绩效自评表

(注:一级预算部门公开内容为“一、二、三”;二级预算单位公开内容仅为“三”)

绩效评价情况具体内容详见附件2。

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